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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 上線時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

盈利

總支出

大型項目

竣工決算數

業務

結算的時候數

一、一般來說公眾預算表財政性補貼款收入來源

375.84

一、一樣公益性服務結余

 

二、部門性股票基金概預算財政資金補貼款薪資

 

二、國際關系結余

 

三、國家股資產管理企業經營財政廳預算財政廳付款純收入

 

三、國家安全經費支出

 

四、領導補貼金薪水

 

四、共同穩定支出費用

 

五、事業有成年收入

 

五、教肓費用支出

 

六、銷售經營收入水平

 

六、科學性系統付出

 

七、附屬政府部門繳納收錄

 

七、民族文化度假游軍事體育與影視傳媒撥出

 

八、另外純收入

 

八、市場經濟保證和就業創業撥出

26.42

 

 

九、公共衛生身體健康收入支出

279.06

 

 

十、節約能源環保健康費用

 

 

 

11、村鎮街道辦其他支出

 

 

 

12、農業和林業水收入支出

 

 

 

13、出行及運輸結余

 

 

 

十四、影視資源地質勘察工業生產圖片信息等支出費用

 

 

 

第十六、行業業務業等費用

 

 

 

第十六、金融業教育支出

 

 

 

二十七、支助另一的地方其他支出

 

 

 

二十、大自然網絡資源海洋資源氣象條件等費用

 

 

 

19、住宅房保證性支出

69.07

 

 

20、調味品救災物資自給率收入支出

 

 

 

二國慶、國有制基金經營管理預決算經費支出

 

 

 

二第十二、災害性預治及緊急救援工作花費

 

 

 

二十五、另一個收入支出

 

 

 

二十二四、抗疫很國債制定計劃的教育支出

 

本年度創收累計數

375.84

上年付出合計數

374.56

動用非國庫補貼款余額

 

余額配置

 

今年初結轉和盈余

 

歲末結轉和節余

1.28

累計

375.84

總金額

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

頂目

上年薪水自動求和

國庫撥付薪水

上一級補貼費盈利

視野效益

生產經營收入來源

其他公司上交國家年收入

另外效益

效果分類別
課程數字

學科英文名稱

自動求和

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會中得到保障和學生就業花費

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政事務視野企業社會養老保險支出費用

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  危險機關企業的單位大體養老險服務保險服務手機繳費性支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  國家機關事業發展企業單位職業分析年金付款費用

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

衛生情況健康的教育支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

財政視野機關單位治療

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政事務方醫療衛生

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫人群整形

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  各種優撫物體醫療機構教育支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

整形后勤保障處理事宜

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  財政行駛

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  一般來說行政部門工作管理事宜

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

往房保駕護航撥出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

租賃房收入分配改革結余

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  自建房個人公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買房子補貼款

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

活動

年初付出累計數

差不多花費

頂目費用

上交國家上家其他支出

銷售經營支出費用

對附帶單位名稱補助款教育支出

用途分為
項目代碼

考試科目名稱大全

預估合計

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會存在保障機制和人才需求總支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

行政處事業發展方社會養老結余

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  部門教育事業行業關鍵醫療保險公司保險公司交款經費支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  工作單位事業工作單位工作單位專職年金手機繳費花費

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

衛生情況良好支出費用

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

財政企事業標準醫療衛生

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  政府部門計量單位醫院

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫男朋友醫療衛生

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  其它優撫人整形撥出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫藥有效保障管理工作事物

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政訴訟作業

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  尋常行政部門治理行政監察

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

居住房有效保障了撥出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

個人住房改善撥出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  往房住房基金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  首套房貼補

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

收支

工程

結算的時候數

工程項目

加總

應該公眾費用財政性撥付

政府機構性理財產品項目預算財務補貼款

國有制金融資本運營工程預算財政資金補貼款

一、普遍共同概算財務審批

375.84 

一、大部分公益性功能撥出

 

 

 

 

二、國家性債券項目預算財政預算撥付

 

二、國際關系費用

 

 

 

 

三、公有資本經營者費用國庫補貼款

 

三、國防安全結余

 

 

 

 

 

 

四、公益性安全保障收入支出

 

 

 

 

 

 

五、教導性支出

 

 

 

 

 

 

六、物理學技藝撥出

 

 

 

 

 

 

七、和文化游玩田徑與媒體費用支出

 

 

 

 

 

 

八、社會中切實保障和自主創業教育支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、衛生間鍵康開支

279.06

279.06

 

 

 

 

十、優質節能優質收入支出

 

 

 

 

 

 

11、新型農村社區服務中心其他支出

 

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

 

第十三、交通費搬運費用支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源英文堪探化工業資訊等開支

 

 

 

 

 

 

十四、商業性保障業等性支出

 

 

 

 

 

 

第十五、金融創新付出

 

 

 

 

 

 

十六、支助同一東南部開支

 

 

 

 

 

 

十七、自然生態影視資源海上氣候等其他支出

 

 

 

 

 

 

19、個人住房安全保障費用支出

69.07

69.07

 

 

 

 

2、糧油食品物質貯備其他支出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有企業資產合作經營費用預算結余

 

 

 

 

 

 

二十三、傷害消滅及應急預案管控性支出

 

 

 

 

 

 

二第十五、同一支出費用

 

 

 

 

 

 

20四、抗疫有點國債確定的費用支出

 

 

 

 

當年度年收入預估合計

375.84 

上年教育支出累計數

374.56

374.56

 

 

年終財政預算付款結轉和盈余

 

歲末財務捐款結轉和盈余

1.28

1.28

 

 

一、大部分公開預算表財政局補貼款

 

 

 

 

 

 

二、當地政府性債券概預算不需要撥付

 

 

 

 

 

 

三、國有企業充分經營的概預算財政性撥付

 

 

 

 

 

 

總共

375.84 

累計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

業務

總計

基礎支出費用

工程付出

技能定義

科目表編號

課程和科目分類

208

社會上后勤保障和學生就業教育支出

26.42

26.42

0.00

20805

行政處事業發展公司的社區養老費用支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  企事業企業事業企業大致養老院保險行業付款收支

17.71

17.71

0.00

2080506

  機關院校事業有成院校職業化年金手機繳費費用

8.71

8.71

0.00

210

環衛健康保健支出費用

279.06

212.31

66.76

21011

行政處視野的單位醫療機構

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政性標準醫用

11.28

11.28

0.00

21014

優撫項目醫藥

14.38

0.00

14.38

2101499

  一些優撫客體醫療設備收支

14.38

0.00

14.38

21015

醫院確保工作管理事宜

253.40

201.03

52.37

2101501

  財政運營

201.03

201.03

0.00

2101502

  通常情況下行政訴訟標準化管理公共事務

52.37

0.00

52.37

221

房間有效保障費用支出

69.07

69.07

0.00

22102

房屋深化改革結余

69.07

69.07

0.00

2210201

  租賃房個人住房公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  買房子補助金

41.26

41.26

0.00

合計數

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

成本類型學科商品編號

項目明稱

部門預算數

第三產業進行分類

課程商品代碼

管理費用分類

部門預算數

301

薪資褔利費用

291.96

302

餐品和貼心服務經費支出

15.84

30101

  總體年薪

41.53

30201

  辦工費

8.58

30102

  津貼補貼政策補貼政策

127.95

30202

  打印費

 

30103

  獎勵

28.12

30203

  資詢費

 

30106

  餐費補助金費

7.68

30204

  登記手交費

 

30107

  效績薪資

 

30205

  煤氣費

 

30108

機關企業發展機關單位企業發展機關單位主要社會養老險公司保險公司交費

17.71

30206

  電價

 

30109

職業化年金納費

8.71

30207

  郵電局費

0.02

30110

教職工基本性醫用人壽保險激費

11.28

30208

  冬季取暖費

 

30111

因公員醫疔補帖付費

 

30209

  物業管理方法公司管理方法費

 

30112

其它社會上擔保交費

1.42

30211

  差旅費報銷

1.23

30113

個人住房社保公積金

27.81

30212

  因公出國工作(境)花費

 

30114

醫藥費

 

30213

  維修服務(護)費

 

30199

  某些公資獎勵性支出

19.75

30214

  租憑費

 

303

對個體戶和小家庭的補貼申請書

 

30215

  研討會費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  課程培訓費

1.17

30302

  退居二線費

 

30217

  因公招待費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  上用食材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費費

 

30305

  性生活補貼金

 

30225

  專用主要燃料費

 

30306

  將救濟費

 

30226

  勞務派遣費

 

30307

  醫院費補貼申請書

 

30227

  委托授權服務費

 

30308

  獎學金金

 

30228

  企業工會經費預算

2.89

30309

  福利金

 

30229

  福利待遇費

0.6

30310

個林果研發補貼款

 

30231

  國家公務用車的行駛定期維護費

 

30311

  代繳當今社會保費用費

 

30239

  相關交通網價格

 

30399

  某個對個人賬戶和小家庭的補貼費

 

30240

  稅金及增添手續費

 

 

 

 

30299

  其它淘寶寶貝和服務于支出費用

0.3

 

 

 

310

資產投資性收入支出

 

 

 

 

31001

  經過房子物購建

 

 

 

 

31002

  工作專用設備置辦

 

 

 

 

31003

  使用機器租賃費

 

 

 

 

31007

  個人信息微信網絡及app軟件購入游戲更新

 

 

 

 

31013

  公務接待專用車添置

 

 

 

 

31019

  其他的流量產品租賃費

 

 

 

 

31021

  中國文物和展示品添置

 

 

 

 

31022

  隱約財產租賃費

 

 

 

 

31099

  某些資本管理性花費

 

員工專項資金合計數

291.96

公用設施專項經費自動求和

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

基本公用財政廳預算財政廳補貼款“三公”經費

加總

因公出國旅游

(境)費

因公用車的添置及自動運行維修保養費

公務活動接待處費

小計

公務接待出行用車

購置費費

公務接待私車

進行保障費

概預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

預決算數

預算數

成本預算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

大型項目

今年初結轉和余額

當年度薪資收入

本年度撥出

年底結轉和

盈余

基本功能劃分幾個會計科目商品編碼

管理費用標題

累計數

 

 

總金額

常見經費支出

大型項目費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目

本年結轉和節余

上年創收

本年度總支出

半年度結轉和余額

的功能類別項目識別碼

考試科目稱謂

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

財力過負債的問題表

 

 

單位名稱:億元

 

數量統計

意義

月初數

月底數

本年數

年初數

一、固定資產預估合計

——

——

18.93

29.77

   (一)還是流動性股本

——

——

0.77

2.21

   (二)不變財力

——

——

18.74

35.92

♔          在這其中:1.建筑(每平方米)

 

 

 

 

🎃                2.專用的設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

♐                     另外:(1)車倆(輛)

 

 

 

 

ౠ                                 應該國家公務私家車

 

 

 

 

ꦺ                                 辦案值崗出行用車

 

 

 

 

꧂                                 特總專業性技術性小二租車

 

 

 

 

﷽                                 另外的使用車

 

 

 

 

ℱ                   (2)成本價40萬元上述互通設施設備(只含配送車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

✱                    在這當中:平均價30萬元上轉用設配

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🍸        減:合計折舊費及減值需備

——

——

0.58

8.35

   (三)長期性的股份進行投資

——

——

 

 

   (四)長期性公司債項目投資

——

——

 

 

   (五)在建設網工業

——

——

 

 

   (六)隱形的債務

——

——

 

 

🍃        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (七)某個股權

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

0.97

1.45

三、凈財力合計數

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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