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上海市松江林場2019年度部門決算公開
信息來源: 發部時刻:2021-08-12 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽松江林場

2019年末結算的時候

 


目  錄

 

弟一地方 上海市松江林場簡介

一、主耍權責

二、貸款機構設計

第二部分 上海松江林場2019年度決算表

一、收入來源收支結算的時候總表

二、工資收入竣工決算表

三、結余預算表

四、財政其他支出捐款收益其他支出預算總表

五、一樣公共信息財政廳預算財政廳付款結余部門預算表

六、大部分公開概算財務審批主要花費部門預算表

七、一半公用費用財政部門付款“三公”金費及行政機關正常運行金費結余竣工決算表

八、政府部性股權基金費用財政收入支出撥付收入支出竣工決算表

九、資金資產負債條件表

第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明

第4的部分 形容詞表述


第一部分    上海松江林場概況

 

一、最主要的主要職責

🅠基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。  2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

 

二、公司軟件設置

🌜根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

 

 

 

 

 

第二部分    上海松江林場2019年度決算表

2019當年度效益花費結算的時候總表

標準:萬塊人民幣

盈利

收支

創業項目

竣工決算數

工程項目

竣工決算數

一、應該共同工程預算不需要撥付薪水

3057.12

一、一般的公用設施精準服務教育支出

 

二、政府部性新基金預算表民政審批效益

 

二、外交政策收入支出

 

三、上級領導補助費個人收入

 

三、航空航天性支出

 

四、參公年收入

 

四、公共性安全衛生教育支出

 

五、營業凈收入

 

五、教育輔導花費

 

六、所屬部門繳納工資

 

六、科學有效技能其他支出

 

七、相關使收入

78.45

七、文化課旅游行業體育運動與文化總支出

 

 

 

八、當今社會服務和人才需求撥出

155.48

 

 

九、正常正常撥出

45.79

 

 

十、工業節能的環保性支出

 

 

 

國慶、新型農村社區服務站經費支出

 

 

 

第十二、畜牧業水教育支出

2893.80

 

 

十四、交通費及運輸經費支出

 

 

 

十四、網絡資源勘查新信息等其他支出

 

 

 

第十三、商業圈服務于業等教育支出

 

 

 

第十五、金融資本性支出

 

 

 

十六、支助同一區縣費用

 

 

 

十七、必然資源性海上氣象站等支出費用

 

 

 

十八、居住房基本保障付出

34.25

 

 

二十五、糧油食品工程材料存量撥出

 

 

 

二11、災害性有機廢氣及應急菅理菅理撥出

 

 

 

二第十二、許多結余

 

年初營收總金額

3135.57

本年度費用支出 加總

3129.32

用事業發展股權基金補上結余差額

 

節余合理安排

 

期初結轉和節余

 

年終結轉和節余

6.25

共計

3135.57

總額

3135.57


2019全年營收部門預算表

標準:萬美金

創業項目

當年度使收入累計

國庫補貼款創收

上家補助費納入

教育事業利潤

經驗收錄

附帶單位名稱上交收錄

別薪水

功能分類
科目編碼

管理費用名字大全

累計數

3135.57 

3057.12 

 

 

 

 

78.45 

208

 

 

社會發展擔保和就業創業付出

155.48 

155.48 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業上的單位名稱離退休之

155.48 

155.48 

 

 

 

 

 

208

05

02

行業企公務員離養老

31.82 

31.82 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構行業單位名稱最基本給養老穩妥付款支出費用

85.10 

85.10 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關事業發展計量單位職業角色年金繳納開支

38.56 

38.56 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督的健康開支

45.79 

45.79 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業發展工作單位醫療設備

45.79 

45.79 

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業機構醫療保障

45.79

45.79

 

 

 

 

 

213

 

 

農林業水付出

2900.05

2821.60

 

 

 

 

78.45

213

02

 

林業局

2900.05

2821.60

 

 

 

 

78.45

213

02

04

林業局事業上的機購

1058.80

995.85

 

 

 

 

62.95

213

02

05

原始林培養人才

1439.14

1439.14

 

 

 

 

 

213

02

26

護林通用費用支出

402.11

386.61

 

 

 

 

15.50

221

 

 

住宅的保障花費

34.25

34.25

 

 

 

 

 

221

02

 

房產行政體制改革總支出

34.25

34.25

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

34.25

34.25

 

 

 

 

 

 


2019月度結余結算的時候表

行業:余萬元

樓盤

本年度費用支出 加總

大多收入支出

大型項目付出

繳納領導花費

運作其他支出

對附設方補助款收入支出

功能分類
科目編碼

考試科目公司名稱

累計數

3129.32 

966.39 

2162.93 

 

 

 

208

 

 

生活有效保障了和就業形勢費用

155.48 

155.48 

 

 

 

 

208

05

 

財政創業部門離退職

155.48 

155.48 

 

 

 

 

208

05

02

企事業公司的離退休工資

31.82 

31.82 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門衛生事業的單位基本上社會個人養老保險服務保險服務手機繳費收入支出

85.10 

85.10 

 

 

 

 

208

05 

06 

方視野方職業選擇年金繳納費用支出費用

38.56 

38.56 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生綠色健康開支

45.79 

45.79 

 

 

 

 

210

11

 

行政處參公政府部門醫療衛生

45.79 

45.79 

 

 

 

 

210

11

02

事業機構醫療服務

45.79

45.79

 

 

 

 

213

 

 

農業水撥出

2893.80

730.87

2162.93

 

 

 

213

02

 

造林

2893.80

730.87

2162.93

 

 

 

213

02

04

林業局事業醫療機構

1052.55

730.87

321.68

 

 

 

213

02

05

樹叢陪養

1439.14

 

1439.14

 

 

 

213

02

26

自然保護區公共性付出

402.11

 

402.11

 

 

 

221

 

 

自建房保護費用支出

34.25

34.25

 

 

 

 

221

02

 

公寓房教育體制改革經費支出

34.25

34.25

 

 

 

 

221

02

01

居住房北京公積金

34.25

34.25

 

 

 

 

 


2019當年度財務捐款薪資收入費用部門預算總表

行業:萬

盈利

撥出

建設項目

部門預算數

該項目

合計數

一般的公共服務費用預算財政部門捐款

人民政府性母基金費用國庫審批

一、應該公共服務成本預算財政廳捐款

3057.12 

一、通常公共性服務保障收支

 

 

 

二、以政府性新基金費用不需要捐款

 

二、外交關系費用

 

 

 

 

 

三、中國軍事費用

 

 

 

 

 

四、共公安會經費支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓經費支出

 

 

 

 

 

六、科學課技木付出

 

 

 

 

 

七、學歷旅游行業田徑與文化傳媒開支

 

 

 

 

 

八、生活基本保障和人才需求結余

 155.48

155.48 

 

 

 

九、干凈安全健康其他支出

 45.79

45.79 

 

 

 

十、節電綠色環保花費

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區居委會總支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水經費支出

2815.35 

2815.35 

 

 

 

十四、交通出行裝運總支出

 

 

 

 

 

十四、資原勘查產品信息等教育支出

 

 

 

 

 

十四、商業運作服務質量業等費用支出

 

 

 

 

 

十五、金融創新撥出

 

 

 

 

 

二十七、救助其他的沿海地區撥出

 

 

 

 

 

十七、物種多樣性環境資源深海氣象臺等性支出

 

 

 

 

 

19、房產有效保障了支出費用

 34.25

34.25 

 

 

 

四十、油糧物資供應保障收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、災害性防冶及應急處置服務管理開支

 

 

 

 

 

二十三、某個費用

 

 

 

上年薪資收入總計

3057.12 

當年度教育支出加總

 3050.87

3050.87 

 

月初財政廳捐款結轉和節余

 

年底財政預算付款結轉和節余

 6.25

 6.25

 

一、應該公眾費用預算財政性補貼款

 

 

 

 

 

二、鎮政府性基金投資概預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

合計

3057.12 

總共

3057.12 

3057.12 

 

 


2019每年普遍公共性估算財政性補貼款教育支出部門預算表

機構:70萬

新項目

預估合計

差不多經費支出

工程花費

性能各類

課程和科目數字

幾個會計科目名稱大全

208

 

 

世界保險和專業教育費用支出

155.48

155.48

 

208

05

 

行政訴訟自己事業組織離養老

155.48

155.48

 

208

05

02

行業企業離離休

31.82 

31.82 

 

208

05 

05 

機關單位名稱事業有成單位名稱大多健康養老險金繳付收入支出

85.10 

85.10 

 

208

05 

06 

行政計量單位行業計量單位專業年金付款其他支出

38.56 

38.56 

 

210

 

 

鍵康鍵康費用支出

45.79

45.79

 

210

11

 

行政訴訟事業心政府部門醫院

45.79

45.79

 

210

11

02

事業發展企業醫學

45.79

45.79

 

213

 

 

畜牧業水花費

2815.35

730.87

2084.48

213

02

 

楸樹

2815.35

730.87

2084.48

213

02

04

林果業行業企業

989.59

730.87

258.72

213

02

05

深林培養

1439.15

 

1439.15

213

02

26

森林草原公共服務性支出

386.61

 

386.61

221

 

 

租賃房保駕護航撥出

34.25

34.25

 

221

02

 

公寓房行政體制改革花費

34.25

34.25

 

221

02

01

個人住房個人公積金

34.25

34.25

 

累計數

3050.87

966.39

2084.48

 


2019民政年度普遍共公費用預算民政捐款常規教育支出竣工決算表

  企業單位:萬美元

業務

累計

專業人員專項資金

公供專項經費

條件等級分類

幾個會計科目編寫代碼

科目必命名

301

 

基本工資褔利教育支出

864.03

864.03

 

301

01

  幾乎底薪

115.25

115.25

 

301

02

  經費政府補貼

73.09

73.09

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食政府補貼費

32.96

32.96

 

301

07

  績效考評很大打工族薪資

421.48

421.48

 

301

08

機關基層單位衛生事業基層單位幾乎關于養老地產養老安全繳納費用

85.10

85.10

 

301

09

行業年金繳付

38.56

38.56

 

301

10

企業員工大體社區社會醫療保險金付費

45.79

45.79

 

301

11

國家公務員考試整形補貼金手機繳費

 

 

 

301

12

別社交質量保障繳納費用

17.55

17.55

 

301

13

往房住房基金

34.25

34.25

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  任何年薪會員福利教育支出

 

 

 

302

 

商品價格和產品結余

80.74

 

80.74

302

01

  會議室費

4.10

 

4.10

302

02

  包裝印刷費

1.60

 

1.60

302

03

  咨詢服務費

0.28

 

0.28

302

04

  消防手扣費

0.11

 

0.11

302

05

  水電費

1.30

 

1.30

302

06

  交電費

14.92

 

14.92

302

07

  電力費

2.87

 

2.87

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理制度費

 

 

 

302

11

  出差補貼

1.30

 

1.30

302

12

  因公出國工作(境)價格

 

 

 

302

13

  維護(護)費

4.77

 

4.77

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  多媒體費

0.54

 

0.54

302

16

  技術培訓費

1.71

 

1.71

302

17

  公務接侍接侍費

0.48

 

0.48

302

18

  專屬原料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用的染料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

1.74

 

1.74

302

27

  請求業務員費

3.33

 

3.33

302

28

  企業工會資金投入

10.21

 

10.21

302

29

  福利微信費

20.77

 

20.77

302

31

  公務接待車輛程序運行運營維護費

4.62

 

4.62

302

39

  另一個公路交通的費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加資金

 

 

 

302

99

  一些商品是和服務保障費用

6.09

 

6.09

303

 

對個人的和家人的政府補貼

17.78

17.78

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

17.55

17.55

 

303

05

  生存補貼

 

 

 

303

07

  醫學費津貼

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

本人農林牧制造補貼費

 

 

 

303

99

  其他的對我們和人家的補貼政策

0.23

0.23

 

310

 

資本管理性教育支出

3.83

 

3.83

310

02

  工作機器設備折舊費

3.83

 

3.83

310

03

  專用機租賃費

 

 

 

310

07

  問題微信網絡及系統軟件添置的更新

 

 

 

310

13

  公務活動專車新購

 

 

 

310

19

  的交通費輔助工具購置費

 

 

 

310

21

  古墓葬和商品陳列品購置費

 

 

 

310

22

  隱形凈資產折舊費

 

 

 

310

99

  其余資產性花費

 

 

 

合計數

966.38

881.81

84.57

 


2019一年度一樣公共服務竣工決算財政廳補貼款“三公”資金投入及行政單位使用資金投入結余竣工決算表

方:萬

般共公估算財政廳補貼款“三公”金費

危險機關正常運作

經費支出結算的時候數

自動求和

因公出國留學

(境)費

國家公務出行用車添置及執行費

公務活動服務費

小計

公務活動車輛

新購費

因公公務車

使用費

預算表數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

項目預算數

部門預算數

概算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

 

8

5.1

 

 

 

 

 

 

7.5

4.62

0.5

0.48

 


2019年中縣政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政總支出撥付總支出結算的時候表

公司的:W

工程項目

合計數

基本性其他支出

好項目收入支出

功效等級分類

幾個會計科目簡碼

項目名字

229

 

 

其余付出

 

 

 

229

08

 

彩票玩法上幣銷售機購金融產品費設置的其他支出

 

 

 

229

08

04

春節福利幸運飛艇銷售業務領域醫院的業務領域費支出費用

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

💙無相關部門性股票基金工程預算國庫捐款撥出的企事業單位,仍永久保存該表格和數據表式,并在本表下面作下傾述明:

注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度固定資產流動負債情況報告表

 

 

稅額公司的:70萬

 

數量統計

的價值

年末數

歲末數

年終數

年底數

一、資本加總

——

——

5272.12

6261.62

   (一)的流動基金

——

——

135.67

136.78

   (二)固定位置房產

——

——

8493.77

9051.23

          其中:1.房屋(平方米)

9007.5

9007.5

1468.56

1468.56

🍒                2.通用型機(臺/套/輛)

101

430

210.06

498.58

♏                     中僅:(1)小車(輛)

3

3

49.49

49.49

ꦫ                                 一般來說公務接待租車

 

 

 

 

🌞                                 監察值勤私車

 

 

 

 

꧂                                 特中工藝工藝車輛

2

2

41.66

41.66

ཧ                                 許多使用車

1

1

7.83

7.83

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

28

103

22.20

122.01

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🧔               4.許多固定好股權

——

——

6792.95

6962.08

🐟        減:累加折舊費用及減值備考

——

——

3507.32

3629.56

   (三)長期性的股本投資費用

——

——

150

150

   (四)長期性企業債券成本

——

——

 

 

   (五)搭建網工程建設

——

——

 

519.97

   (六)無形之中金融資產

——

——

 

34.22

🐷        減:連續攤銷

——

——

 

1.02

   (七)其余資產投資

——

——

 

 

二、流動負債總計

——

——

135.67

136.76

三、凈債務累計

——

——

5136.45

6124.86

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、至于傷害松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

北京松江林場2019🦄年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。

二、關于幼兒園海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年ꩲ收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。

三、有關于南京松江林場2019年度支出決算情況說明

當年度꧅支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。

四、觀于濟南松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

昆明松江林場2019๊年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、有關于昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)般公共性估算財政性付款經費支出部門預算環境承載力具體情況

濟南松江林場2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。

(二)一般的公益性項目預算財政性補貼款開支部門預算框架前提

武漢松江林場2019ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。

(三)一樣 通用工程預算財務捐款經費支出竣工決算實際的實際情況

滬松江林場2019♕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:

1💞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。

2𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

3💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

4𒉰、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

5🌸、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

6🍒、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。

7💃、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8♒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

 

六、對鄭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

重慶松江林場2019🅠年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:

1💞、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2💙、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。

4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政性支出審批性支出部門預算綜合時候表明。

佛山松江林場2019ও年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。

2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

(二)“三公”經費支出費用財政廳補貼款支出費用竣工決算主要情況報告說。

2019🅺年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

♛公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中:

國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、關干上海市松江林場2019本年度市政府性貨幣基金工程預算財政性撥付費用支出 預算事情這說明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有企業資產開估算財政預算捐款事情說明書怎么寫

杭州松江林場2019每年無國有土地資產銷售成本預算財政支出費用審批支出費用。

十、同一更重要癥狀這說明的癥狀這說明

(一)行政單位正常運行勞務費收支情況下

鄭州松江林場2019半年度高分子關操作經費預算付出。

(二)以政府采購項目計劃撥出時候

廣州松江林場2019🙈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

(三)維修、房產特異負載狀態

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效考評工作管理條件

ജ上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:加強擬訂概預決算績效考核工作系統,嚴格強制執行強制執行建設該項目“先評審意見、后退庫”的方式,從而提高建設該項目概預決算要制定質理。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)


第四部分    名詞解釋

 

ღ一、民政付款收入水平:指企事業單位當一年度度從本級民政相關部門部門獲得的民政付款,也包括一般的共公項目概算民政付款和相關部門性新基金項目概算民政付款。

二、參公純創收:指參公廠家做專業技術銷售業務主題行為以至于輔助性主題行為提供的純創收。

𝐆三、營運管理年純收入:指自己事業方在專科金融業務游戲話動舉例幫助游戲話動本身開展調研非單獨的結算營運管理游戲話動爭取的年純收入。

🌳四、別收錄:指院校有的除“民政付款收錄”、“事業性收錄”、“運作收錄”等之內的收錄。主要是:民政下撥的本院校近年節余。

五、本年度結轉和余額:是以去年度未能實現、結轉到本年度按有關系暫行規定持續使用的的金額。

𝔉六、歲末結轉和余額:指年初度或半年前本期成本預算確定、因客觀事實生活條件情況轉變難以按原打算制定,需延長到今后本期按相關的法律規定持續利用的資本。

七、大體總付出:指標準為質量保障機購正常情況轉運、進行平日操作的任務而發生的某項總付出。

ও八、活動其他費用收入支出 :指企人事單位為成功完成指定的行政部門神器任務神器任務或人事發展前景任務,在差不多其他費用收入支出 模版進行的基本其他費用收入支出 。

♉九、生產付出:指事業上單位名稱在技術話動及手游輔助話動外深入推進非自己會計核算生產話動發生了的付出。

🍷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌五一、機關政府部門運營企業費:指不需要政府部門和圖案填充國家國家公務員法工作的企業政府部門運行普遍共同工程預算不需要捐款安裝的差不多教育撥出中的常規公用設施企業費教育撥出。

 

 

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