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上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 上架時光:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭州市松江區財政部門局

2018每年行政部門竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄索引

 

首要部位成都市松江區財政預算局簡介

一、主要是職能作用

二、部門竣工決算院校搭建

第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

一、收益經費支出結算的時候總表

二、收入水平結算的時候表

三、教育支出部門預算表

四、財政收入支出審批薪資收入收入支出結算的時候總表

五、普通公共性費用預算財務補貼款收入支出部門預算表

六、一樣公用估算財政廳付款最基本費用支出 部門預算表

七、般公用概預算不需要撥付“三公”金費預算及企事業單位運轉金費預算開支預算表

八、政府機構性新基金預預算財政其他支出撥付其他支出預算表

九、資本外債情況表

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

四號個部分代詞解讀

 

 

 

 

 

一、組成部分杭州市松江區財政資金局簡介

 

一、其主要管理職能

ꦇ松江區不需要局作為一種區現當地政府機關的一種總體城市發展操作崗位,首要開展深入推進審理地區、濟南市和區相關的不需要辦公的法律解釋法律規范和國家最新政策當地政府機關部門處規章;阻止編制運轉區不需要辦公中長期規劃區和月度不需要出入概項目決算,事關人代會能夠 的概項目決算出入均衡性;對概項目決算內各式各樣專項整治費用包括當地政府機關部門處事業部門上的公司的交費做操作質量監察;報批產業園產業園區內當地政府機關部門處事業部門上的公司的賬戶里的的興辦;阻止全面實施對產業園產業園區內企業和公司的的財會質量監察和人工操作;深入推進審理現當地政府機關采購流程相關的國家最新政策;主辦區現當地政府機關交辦的種類要點等功能。

二、部位結算的時候的單位帶來

🦩從工程預算機關單位名稱是指看,東莞市松江區國庫身體局部門部門預算是指:東莞市松江區國庫局本級部門預算、員工行政處事業心機關單位名稱部門預算。

納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

順序號

計量單位英文名稱

提示

1

沈陽市松江區財政預算局(本級)

 

2

成都市松江區民政性局民政性所

 

3

滬市松江區財政局督查監管中心的

 

4

昆明市松江區資金會計學管理工作服務培訓主

 

5

北京市松江區國庫收付中心局

 


第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

2018半年度工資收入性支出預算總表

機構:多萬元

工資

開支

建設項目

部門預算數

大型項目

結算的時候數

一、財政廳付款工資

5,450.07

一、通常情況下共同功能花費

4,228.56

在當中:區政府性基金投資費用預算財政支出撥付

 

二、外交活動收入支出

 

二、上司補貼費收錄

 

三、航空航天教育支出

 

三、事業心收益

 

四、共同人身安全總支出

 

四、經營管理利潤

 

五、育兒教育經費支出

 

五、其他公司的上交收入來源

 

六、完美技巧性支出

 

六、其它工資收入

86.80

七、特色文化運動與媒體支出費用

 

 

 

八、世界服務保障和就業問題開支

564.32

 

 

九、診療安全與年度計劃生孩子開支

111.66

 

 

十、節能技術環境保護花費

 

 

 

五一、城鄉經濟居委支出費用

 

 

 

第十二、畜牧業水開支

 

 

 

第十三、交通費輸送結余

 

 

 

十四、資原勘測資料等經費支出

 

 

 

十八、商業地產貼心酒店業等費用

 

 

 

第十六、金融投資撥出

 

 

 

二十七、支助另外的地區劃分其他支出

 

 

 

18、土地資源淺海形象等收支

 

 

 

19、個人住房保駕護航支出費用

633.20

 

 

二十二、糧油加工物品自給率性支出

 

 

 

二國慶、某個總支出

 

上年收錄總金額

5,536.87

本年度經費支出累計數

5,537.74

用教育事業母基金填補開支差額

 

余額確定

 

月初結轉和節余

84.80

月底結轉和盈余

83.93

累計

5,621.67

累計

5,621.67


2018年效益結算的時候表

行業:萬元左右

的項目

年初效益預估合計

民政撥付納入

領導補助款年收入

人事收入水平

運作收入水平

所屬部門繳納收錄

其他收錄

功用進行分類
專業科目編寫代碼

題目名字

總金額

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

平常社會化服務的服務的撥出

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

國庫事物

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

行政性運營

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

財務國庫金融業務

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

資料化修建

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

財政部門都交給業務量付出

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

另外的財政部門事務處理支出費用

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟確保和擇業經費支出

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業心標準離養老

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管控行政部門企業單位離養老

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

行政政府部門人事政府部門主要頤養穩妥手機繳費開支

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業上的廠家專業年金交款經費支出

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生防疫與計劃表二孩費用

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企業發展基層單位醫療保健

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

人事部門部門醫治

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房服務保障總支出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

個人住房改變開支

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

住宅房個人公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

全民購房補貼政策

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018財政年度收支部門預算表

的單位:萬美元

的項目

本年度支出費用累計數

基本性其他支出

項目流程付出

繳納上家收入支出

管理總支出

對附屬企業補助費撥出

性能類別
會計科目商品編碼

考試科目英文名稱

累計

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

尋常共公工作其他支出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

財政資金事物

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

行政事務操作

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

財政部門國庫相關業務

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

短信化搭建

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

財政花費委托協議金融產品花費

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

另一個財政部門事務管理開支

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

社會各界質量保障和大學生就業開支

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業發展公司的離退體

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法政府部門標準離離休

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

企人事標準人事標準基本上社會養老人身險人身險交款結余

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

政府機關工作廠家的職業年金納費經費支出

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械健康與進度表生孩支出費用

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業性機關單位醫療保障

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

人事部門公司醫療保障

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

租賃房有效保障了花費

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改制開支

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

住宅房個人公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

賣房政府補貼

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018年國庫補貼款創收支出費用竣工決算總表

的單位:70萬

營收

開支

頂目

竣工決算數

內容

自動求和

一樣 公眾概預算財務撥付

當地政府性理財產品費用財政支出付款

一、通常情況下公眾估算財政廳撥付

5,450.07 

一、尋常公共保障保障其他支出

4,228.56

4,228.56 

 

二、以政府性貨幣基金費用預算不需要捐款

 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事性支出

 

 

 

 

 

四、共同安全的收入支出

 

 

 

 

 

五、教學性支出

 

 

 

 

 

六、科學課技藝收入支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術休育與傳媒業花費

 

 

 

 

 

八、中國社會基本保障和就業形勢支出費用

564.32

564.32

 

 

 

九、醫疔衛生防疫與計劃書生殖其他支出

111.66

111.66

 

 

 

十、節電節能付出

 

 

 

 

 

五一、城鄉居民平臺經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業水費用支出

 

 

 

 

 

13、道路城市交通業開支

 

 

 

 

 

十四、資源共享探勘消息等結余

 

 

 

 

 

十六、商業性安全制造業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、經融其他支出

 

 

 

 

 

十八、扶持的東南部教育支出

 

 

 

 

 

十七、國土資源海底景象等收入支出

 

 

 

 

 

第十九、個人住房服務保障付出

546.40

546.40

 

 

 

二十五、調味品物資采購產出收入支出

 

 

 

 

 

二十一月、另外花費

 

 

 

上年使收入加總

5,450.07

本年度其他支出累計數

5,450.94

5,450.94

 

年末不需要補貼款結轉和盈余

 

年尾財政部門付款結轉和盈余

83.93

83.93

 

通常情況下公益性費用財政預算補貼款

84.80

 

 

 

 

政府部門性理財產品概算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

合計

5,534.87

總額

5,534.87

5,534.87

 

 


2018全年似的公共信息預算表財政廳補貼款其他支出竣工決算表

的單位:萬塊人民幣

樓盤

應該公開估算財政收入支出補貼款收入支出預算數

功能表進行分類

學科編號規則

幾個會計科目命名

累計數

總體費用支出

活動撥出

201

 

 

基本上共同服務管理經費支出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

財務公共事務

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

行政性執行

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

財政支出國庫金融業務

6.10

 

6.10

201

06

07 

信心化建設規劃

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

財政局委托授權業務部其他支出

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

同一財政資金業務總支出

214.02

 

214.02

208

 

 

社會化的保障和求業教育支出

564.32

564.32

 

208

05

 

行政事務事業行業離辭職

564.32

564.32

 

208

05

01

歸口控制行政性企事業單位離退休之

29.62

29.62

 

208

05

05

部門事業院校核心頤養穩定交費撥出

235.08

235.08

 

208

05

06

政府機關企業企業的職業年金繳納支出費用

299.62

299.62

 

210

 

 

醫療服務環保與預計懷孕其他支出

111.66

111.66

 

210

11

 

行政處教育事業機關單位社區醫療

111.66

111.66

 

210

11

01

財政企事業單位醫療器械

111.66

111.66

 

221

 

 

往房有保障開支

546.40

546.40

 

221

02

 

租賃房變革花費

546.40

546.40

 

221

02

01

房屋社保公積金

232.26

232.26

 

221

02 

03 

賣房貼補

314.14 

314.14 

 

預估合計

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018第四季度平常共公概算財務審批基本性支出費用結算的時候表

公司:余萬元

內容

般公用預算表財政局捐款

基本性收支預算數

經濟社會分類整理

課程和科目代碼

會計科目明稱

累計

相關人員勞務費

共公接待費

301

 

月工資公益福利性支出

3,361.53

3,361.53

 

301

01

大多底薪

459.20

459.20

 

301

02

津貼補助補助

1114.16

1114.16

 

301

03

年獎

410.89

410.89

 

301

04

一些世界維護繳付

28.63

28.63

 

301

06

伙食費補貼政策費

99.00

99.00

 

301

07

績效考評很大打工族薪資

183.15

183.15

 

301

08

行政部門企事業部門差不多關于養老地產養老安全交費

235.08

235.08

 

301

09

專職年金交款

299.63

299.63

 

301

10

企業職工大致社區醫療穩定繳納

111.66

111.66

 

301

13

公房公積金貸款

232.25

232.25

 

301

99

其它很大打工族薪資福利待遇教育支出

187.88

187.88

 

302

 

商品是和業務撥出

384.97

 

384.97

302

01

辦公樓費

48.58

 

48.58

302

02

印刷廠費

1.37

 

1.37

302

03

咨詢中心費

 

 

 

302

04

要辦費

 

 

 

302

05

有水費

3.04

 

3.04

302

06

電價

77.79

 

77.79

302

07

輕工費

10.51

 

10.51

302

08

天然氣供暖費

 

 

 

302

09

物業操作公司操作費

111.56

 

111.56

302

11

差旅費報銷

3.41

 

3.41

302

12

因公出國工作(境)保險費用

 

 

 

302

13

處理(護)費

2.51

 

2.51

302

14

租憑費

1.35

 

1.35

302

15

聯席會議費

0.32

 

0.32

302

16

專業培訓費

16.19

 

16.19

302

17

國家公務歡迎費

0.34

 

0.34

302

18

專業建材費

 

 

 

302

24

被裝添置費

 

 

 

302

25

專業油料費

 

 

 

302

26

勞務承包費

3.92

 

3.92

302

27

委托人業務量費

5.15

 

5.15

302

28

總工會經費預算

30.46

 

30.46

302

29

福利待遇費

38.44

 

38.44

302

31

公務活動專車作業定期維護費

 

 

 

302

39

其他的路網費用的

1.86

 

1.86

302

40

稅金及附帶相應費用

 

 

 

302

99

任何品牌和服務項目花費

28.17

 

28.17

303

 

對人和家里的補貼政策

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

養老金費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

居住經濟補貼

 

 

 

303

07

醫學費

 

 

 

303

08

國家大學生助學金

 

 

 

303

09

權益金

 

 

 

303

99

另一個對本人和中國家庭的政府補貼收入支出

0.13

0.13

 

310

 

資產投資性總支出

61.11

 

61.11

310

02

企業辦公主設備新購

61.11

 

61.11

310

03

專用箱系統采購

 

 

 

310

07

圖片信息平臺絡數據及軟文購買游戲更新

 

 

 

310

13

國家公務專車置辦

 

 

 

310

19

其他的客運軟件采購

 

 

 

310

99

另一個投資基金性收入支出

 

 

 

自動求和

3,817.14

3,371.06

446.08

 


2018每年基本公用估算不需要撥付“三公”勞務費及危險機關操作勞務費其他支出預算表

計量單位:萬多

普遍通用財政廳預算財政廳補貼款“三公”經費支出

機構程序運行

接待費結算的時候數

加總

因公出國留學

(境)費

因公車輛租賃新購及使用費

公務服務服務費

小計

因公車輛

折舊費費

國家公務小二租車

加載費

成本預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

決算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

預決算數

預算數

工程預算數

部門預算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018全年區政府性股權基金費用財政性捐款收入支出竣工決算表

企事業單位:萬美金

新項目

部門性貨幣基金概算不需要補貼款其他支出結算的時候數

功用的分類

科目必代碼

管理費用英文名稱

預估合計

最基本總支出

新項目其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度資產投資流動負債原因表

費用方:萬

 

數據

意義

今年初數

年尾數

本年數

年終數

一、財產合計數

——

——

1625.58

1419.26

   (一)流量固定資產

——

——

161.75

239.95

   (二)固定位置凈資產

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

൲                          一般的公務接待車輛租賃

 

 

♌                          聯合執法交警執法私家車

 

 

ꦿ                          特總技藝技藝小二租車

 

 

꧅                          別的車輛租賃

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

💫               4.其他確定股本

——

——

816.88

887.27

🃏        減:積攢折舊費用及減值需備

——

——

   (三)長期性的創業

——

——

   (四)修建中公程

——

——

   (五)無型股本

——

——

✅        減:當年度攤銷

——

——

   (六)另一個資本

——

——

二、流動負債自動求和

——

——

67.95

156.02

三、凈固定資產預估合計

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、對于天津市松江區財政局局2018年終薪資支出費用基本情況報告說

南京市松江區不需要局2018𓂃年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、對於昆明市松江區民政局2018月度薪水預算具體情況表示

東莞市松江區國庫局2018ꦕ年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。

三、并于深圳市松江區民政局2018季度花費竣工決算情形情況報告

南京市松江區財政局局2018▨年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。

四、至于廣州市松江區財務局2018年中國庫審批薪水撥出基本情況下講解

沈陽市松江區財政預算局2018⛄年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、至于傷害市松江區國庫局2018每年一樣服務性預結算的時候國庫捐款教育支出結算的時候問題介紹

(一)正常共公費用預算財政廳審批收入支出竣工決算總體性環境。

蘇州市松江區國庫局2018💦年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

(二)一般的公共信息成本預算財政局補貼款費用支出 部門預算框架情況發生。

濟南市松江區財政支出局2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。

(三)一般的公用預部門預算國庫審批支出費用部門預算主要原因。

南京市松江區財政資金局2018🍃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:

1♛、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。

2🐼、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。

3ꦕ、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。

4👍、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

5♉、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

6🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

7🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

8♎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。

9🌼、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

10𓂃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。

11💙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

六、有關廣州市松江區財政資金局2018當年度一般來說共公概算財政性付款差不多收入支出結算的時候情況描述

成都市松江區財政資金局2018🅠年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:

1🍌、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2🃏、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政預算撥付總支出部門預算整體來說現象就說明。

東莞市松江區財政局局2018🐈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

(二)“三公”經費預算國庫審批支出費用部門預算詳細狀態申請報告。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費支出0.34萬元,其中:

ꦚ國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、至于廣州市松江區不需要局2018第四季度中央政府性貨幣基金成本預算財政部門付款費用支出 部門預算原因闡明

鄭州市松江區財政性局2018半年度無部門性債卷成本預算民政審批其他支出。

九、公有股權投資經驗概算財政廳捐款情況報告介紹

沈陽市松江區不需要局2018年度目標無國企投資者加盟工程預算財政性付款開支。

十、一些很重要問題的情況發生表示

(一)企事業單位加載勞務費結余狀態。

♛上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

(二)鎮政府選擇撥出現狀。

上海市松江區財政局2018年度🎐政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018ꦍ年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)車量、房比較特殊損壞情形

1.

西安市松江區財政預算局無因公活動車輛租賃的,因公活動車輛租賃的存有量為零。

2.房產

❀公布2018年12月31日,深圳市松江區財務局采用的房源面積中由區機關單位事務性管理工作局中央集權調制的其它的部分房源產權的房源面積為6174.78多多平米。

(四)概算績效評價管理系統事情。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完整策劃工程財政預算考核經營管理機制,從嚴審理好大型項目“先評估、后入庫流程”的依據,升高好大型項目工程財政預算在編質量管理。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

 

第七位置形容詞表述

 

ღ一、財務撥付收入來源:指企事業單位當季度度從本級財務部門贏得的財務撥付,包涵一半公共服務費用概算財務撥付和相關部門性投資基金費用概算財務撥付。

二、企業工資:指企業的單位搞好正規業務范圍活動名詞解釋輔助器活動擁有的工資。

ꦆ三、合作操作個人純收入:指事業上的企業單位在技術項目行動以至于輔助器行動除此之外開展調研非人格獨立選擇合作操作行動認定的個人純收入。

𝐆四、某些年工資收錄:指單位名稱得到的除“民政審批年工資收錄”、“行業年工資收錄”、“營運年工資收錄”等其他的年工資收錄。

五、期初結轉和余額:就是指當年度尚無做好、結轉到本年度按密切相關標準仍然適用的錢。

♔六、年初結轉和節余:指當每年中或已前每年費用預算籌劃、因主客觀條件再次發生轉變 尚未按原工作計劃具體實施,需延緩到后來每年按密切相關設定一直應用的資產。

七、根本性性支出:指方為安全保障結構健康使用、實現日常生活運轉世界任務而的發生的各類性性支出。

𒆙八、大型項目總結余費用:指標準為搞定相關的人事部門工作的受眾或事業單位發展壯大受眾,在大致總結余費用之上發生的的多種總結余費用。

九、生產收支:指事業性基層單位在的專業生活及輔佐生活本身展開非獨立空間歸集生產生活產生的收支。

🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦚ十一國慶、國家機關運動事業上的費:指行政機關的基層單位和根據國家國家公務員法操作的事業上的的基層單位便用一半公眾概算財務捐款布置的根本費用開支 中的守則公供事業上的費費用開支 。

 

 

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