目 錄
弟一部門 南京市松江區國內的法律協助機構簡況
一、主耍職責權限
二、裝置設置成
第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
一、納入開支部門預算總表
二、工資竣工決算表
三、教育支出結算的時候表
四、不需要撥付收益其他支出預算總表
五、通常情況下公共性成本預算財政部門捐款總支出竣工決算表
六、一樣通用概預算財政性付款常規總支出竣工決算表
七、般公共服務國庫預算國庫補貼款“三公”經費預算預算及國家機關正常運行經費預算預算收支結算的時候表
八、市政府性理財產品財政性預算財政性捐款付出結算的時候表
九、固定資產負債率癥狀表
第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明
第八部位 名稱表述
第二個部分 深圳市松江區法律專業幫扶中心點簡況
一、主要的職能作用
ꦡ管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。
二、醫院設定
本方是西安市市松江區檢察機關局成員參公事業方,無設有處室。
第五一些 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
2018每年效益其他支出部門預算總表
部門:上萬元
工資 |
花費 |
||
新項目 |
預算數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、財政局補貼款利潤 |
780.59 |
一、通常情況下公開工作收支 |
|
但其中:當地政府性資金決算財政資金付款 |
|
二、外交史支出費用 |
|
二、領導補貼費收錄 |
|
三、中國軍事撥出 |
|
三、事業有成收入來源 |
|
四、公共性安全性總支出 |
671.68 |
四、加盟收錄 |
|
五、文化教育結余 |
6.97 |
五、附設基層單位上交收益 |
|
六、學科技術工藝付出 |
|
六、許多薪水 |
137.00 |
七、文化課田徑運動與文化傳播撥出 |
|
|
|
八、社會生活后勤保障和就業問題費用支出 |
42.92 |
|
|
九、醫遼衛生監督與策劃二孩結余 |
8.16 |
|
|
十、節電的環保總支出 |
|
|
|
五一、縣域居委會其他支出 |
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
第十五、公共交通及運輸結余 |
|
|
|
十四、物資地質勘察資料等結余 |
|
|
|
第十五、商業產品產品業等性支出 |
|
|
|
第十五、財經總支出 |
|
|
|
十二、捐助各種城市付出 |
|
|
|
二十、土地大海氣象學等費用 |
|
|
|
19、往房保證花費 |
187.87 |
|
|
三十、油糧防汛物資保障總支出 |
|
|
|
二十一國慶、其它的支出費用 |
|
上年利潤加總 |
917.59 |
本年度總支出總計 |
917.59 |
用工作基金、期貨、現貨、微盤處理結余差額 |
|
盈余劃分 |
|
月初結轉和余額 |
0.69 |
年底結轉和余額 |
0.69 |
總金額 |
918.28 |
共計 |
918.28 |
2018財政年度收錄竣工決算表
政府部門:萬多
大型項目 |
當年度盈利預估合計 |
財政預算撥付收益 |
領導經濟補貼收入來源 |
事業營收 |
企業經營利潤 |
所屬企業上交薪水 |
另外的收入來源 |
||||
功能分類 |
科目表名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
917.59 |
780.59 |
|
|
|
|
137.00 |
|
204 |
|
|
服務性穩定花費 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
༺ - |
|
204 |
06 |
|
司法部門 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
𝐆 - |
|
204 |
06 |
01 |
行政事務啟用 |
194.92 |
194.92 |
|
|
|
|
﷽ - |
|
204 |
06 |
04 |
法支援 |
476.76 |
476.76 |
|
|
|
|
🧸 - |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓費用 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🌳 - |
|
205 |
05 |
|
專科護士培訓學習及培訓學習 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🎃 - |
|
205 |
05 |
03 |
陪訓付出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
൩ - |
|
208 |
|
|
生活維護和擇業撥出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
🔜 - |
|
208 |
05 |
|
財政自己事業公司的離退休工資 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
ღ - |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企事業企業大多養老服務穩定激費撥出 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
♔ - |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業基層單位就業年金付費開支 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
|
𝓰 - |
|
210 |
|
|
醫療保健環境衛生與記劃生孩收入支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
💮 - |
|
210 |
11 |
|
行政處創業方診療 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
✤ - |
|
210 |
11 |
01 |
行政性組織醫疔 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
🐟 - |
|
221 |
|
|
個人住房的保障費用支出 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
|
房間制度改革總支出 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
ꦑ - |
|
221 |
02 |
03 |
買新房補助金 |
166.89 |
29.89 |
|
|
|
|
137.00 |
2018月度開支竣工決算表
計量單位:千元
工程 |
當年度教育支出總金額 |
常見費用支出 |
建設項目費用支出 |
上交國家上一級撥出 |
加盟結余 |
對附屬醫院計量單位補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
917.59 |
433.86 |
483.73 |
|
|
|
|
204 |
|
|
公開安全防護教育支出 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
|
公檢法 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
人事部門執行 |
194.92 |
194.92 |
- |
|
|
|
|
204 |
06 |
04 |
法令協助 |
476.76 |
- |
476.76 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校開支 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
|
自修及訓練 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
03 |
陪訓收入支出 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上基本保障和就業問題花費 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育機關單位名稱離離休 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政政府部門人事政府部門通常醫療商業保險商業保險激費撥出 |
17.17 |
17.17 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關的單位工作的單位職業選擇年金付款撥出 |
25.74 |
25.74 |
- |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生間與工作規劃懷孕教育支出 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業有成組織社區醫療 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政管理工作單位整形 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障開支 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革創新經費支出 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
20.98 |
20.98 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房補助金 |
166.89 |
166.89 |
- |
|
|
|
2018第四季度財政部門捐款效益費用竣工決算總表
部門:來萬
工資收入 |
付出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
預估合計 |
平常共同費用預算民政付款 |
政府部性私募基金預決算財政局審批 |
一、般公開成本預算財政性補貼款 |
780.59 |
一、通常情況公眾服務質量經費支出 |
- |
- |
|
二、政府部門性理財產品費用預算財政支出審批 |
|
二、外交關系撥出 |
- |
- |
|
|
|
三、國防安全費用 |
- |
- |
|
|
|
四、公眾衛生費用 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
五、學校撥出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
六、科學合理技木支出費用 |
- |
- |
|
|
|
七、學歷休育與文化費用支出 |
- |
- |
|
|
|
八、社會生活有效保障了和就業機會其他支出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
九、醫治安全與計劃表生殖收入支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
十、壞保節能壞保教育支出 |
- |
- |
|
|
|
11、城鄉一體化居委會收支 |
- |
- |
|
|
|
12、畜牧業水費用 |
- |
- |
|
|
|
十四、交通銀行運輸管理總支出 |
- |
- |
|
|
|
十四、能源勘測信息等其他支出 |
- |
- |
|
|
|
15、行業精準夜場服務等開支 |
- |
- |
|
|
|
第十六、經融收入支出 |
- |
- |
|
|
|
十二、支助某些區縣費用 |
- |
- |
|
|
|
二十、土地資源深海氣象條件等支出費用 |
- |
- |
|
|
|
第十九、自建房切實保障付出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
三十、油糧武器裝備存儲開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、其余收入支出 |
|
|
|
本年度效益累計 |
780.59 |
當年度付出累計數 |
780.59 |
780.59 |
|
本年民政補貼款結轉和余額 |
0.69 |
年初民政付款結轉和余額 |
0.69 |
0.69 |
|
常見公共信息預算表財政預算審批 |
0.69 |
|
|
|
|
以政府性母基金決算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
781.28 |
總金額 |
781.28 |
781.28 |
|
2018月度普遍公共信息費用財政廳審批收支部門預算表
行業:萬元左右
頂目 |
總計 |
一般花費 |
項目撥出 |
|||
作用各類 考試科目打碼 |
會計分類命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
204 |
|
|
公開安全性費用支出 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
|
公檢法 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
01 |
行政訴訟程序運行 |
194.92 |
194.92 |
|
204 |
06 |
02 |
通常行政性維護事務性 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
基層組織司法行政業務流程 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
05 |
普法品牌宣傳 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
法律法規協助 |
476.76 |
|
476.76 |
205 |
|
|
教育學校費用支出 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
|
護理進修及訓練 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
03 |
課程培訓其他支出 |
6.97 |
|
6.97 |
208 |
|
|
當今社會保駕護航和專業教育收支 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
|
行政管理企業部門離養老金 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口安全管理的行政處標準離退休工資 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業有成行業核心醫養保險公司網上繳費撥出 |
17.17 |
17.17 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業發展工作單位企業發展工作單位的職業年金繳納費用支出 |
25.74 |
25.74 |
|
210 |
|
|
醫療安全衛生安全衛生與準備生肓支出費用 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
|
人事部門人事院校醫療設備 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
01 |
行政管理企事業單位醫治 |
8.16 |
8.16 |
|
221 |
|
|
住宅房保護費用支出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革的實質教育支出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
221 |
02 |
03 |
賣房補貼標準 |
29.89 |
29.89 |
|
預估合計 |
780.59 |
296.86 |
483.73 |
2018年中通常共公概預算財政預算付款通常結余結算的時候表
企業單位:萬美元
工程 |
預估合計 |
人工經費預算 |
公用設施事業費 |
||
實惠幾大類 課目編號規則 |
專業科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資會員福利支出費用 |
276.20 |
276.20 |
|
301 |
01 |
幾乎工薪 |
29.64 |
29.64 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
134.72 |
134.72 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
37.09 |
37.09 |
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
- |
- |
|
301 |
07 |
考核月薪 |
- |
- |
|
301 |
08 |
市直機關事業上的行業基礎養老服務安全費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
09 |
職業年金網上繳費 |
25.74 |
25.74 |
|
301 |
10 |
企業員工基本上整形保費激費 |
8.16 |
8.16 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫學補助款網上繳費 |
- |
- |
|
301 |
12 |
另一個社會性服務交款 |
2.70 |
2.70 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
- |
- |
|
301 |
99 |
其他的月薪會員福利總支出 |
- |
- |
|
302 |
|
的商品和服務培訓總支出 |
20.52 |
|
20.52 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
6.52 |
|
6.52 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
- |
|
- |
302 |
03 |
資詢費 |
- |
|
- |
302 |
04 |
手交費費 |
- |
|
- |
302 |
05 |
水電費 |
- |
|
- |
302 |
06 |
電價 |
- |
|
- |
302 |
07 |
電力費 |
0.36 |
|
0.36 |
302 |
08 |
保暖費 |
- |
|
- |
302 |
09 |
物業安全管理安全管理費用 |
- |
|
- |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.66 |
|
0.66 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
- |
|
- |
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
14 |
租用費 |
- |
|
- |
302 |
15 |
電視電話會議費 |
- |
|
- |
302 |
16 |
培訓班費 |
- |
|
- |
302 |
17 |
國家公務接受費 |
- |
|
- |
302 |
18 |
專用箱資料費 |
- |
|
- |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
- |
302 |
25 |
專用箱液體燃料費 |
- |
|
- |
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
- |
|
- |
302 |
27 |
委托授權服務費 |
- |
|
- |
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
29 |
好處費 |
10.45 |
|
10.45 |
302 |
31 |
公務活動車輛運轉檢修費 |
- |
|
- |
302 |
39 |
某個交通線費用的 |
- |
|
- |
302 |
40 |
稅金及扣除成本費用 |
- |
|
- |
302 |
99 |
許多淘寶寶貝和服務的撥出 |
- |
|
- |
303 |
|
對我和家的補帖 |
0.14 |
0.14 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己水產業產量補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
別本人和家長的補貼申請書總支出 |
0.14 |
0.14 |
|
310 |
|
資產管理性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室主設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型機器新購 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網絡數據及免費軟件采購更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛使用租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些公路交通器具新購 |
|
|
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310 |
22 |
隱形資源購進 |
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310 |
99 |
同一資本性開支 |
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總金額 |
296.86 |
276.34 |
20.52 |
2018年通常情況公用設施費用預算國庫捐款“三公”費用預算及機構使用費用預算教育支出部門預算表
的單位:萬的大寫
通常公用概算財政預算付款“三公”事業費 |
機構進行 經費支出竣工決算數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動專用車折舊費及運動費 |
公務歡迎歡迎費 |
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小計 |
國家公務車輛使用添置費 |
國家公務使用車正常運作費 |
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概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
20.52 |
1.00 |
0.00 |
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1.00 |
0.00 |
2018半年度現政府性貨幣基金預竣工決算財務付款開支竣工決算表
計量單位:萬塊人民幣
建設項目 |
合計數 |
差不多收入支出 |
活動總支出 |
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基本功能類型 幾個會計科目打碼 |
課程和科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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一些付出 |
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229 |
08 |
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大家發行人銷售員學校工作費分配的費用支出 |
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229 |
08 |
04 |
優惠體彩銷量結構的銷售費收支 |
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… |
… |
… |
… |
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總金額 |
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上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末房產過負債的狀態表 |
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合同額基層單位:萬是 |
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總數 |
價格 |
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月初數 |
歲末數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、資金累計 |
—— |
—— |
95.95 |
43.73 |
(一)流入房產 |
—— |
—— |
83.79 |
31.57 |
(二)穩定資本 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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𝔉 一樣因公私車 |
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ꦕ 市場監管執勤點專車 |
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๊ 特中職業方法車輛租賃 |
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🎀 某個私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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꧟ 4.相關固定住房產 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
🅺 減:合計折舊費用及減值提前準備 |
—— |
—— |
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(三)長久投資項目 |
—— |
—— |
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(四)新建施工 |
—— |
—— |
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(五)隱約財產 |
—— |
—— |
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♎ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
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(六)許多房產 |
—— |
—— |
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二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
83.10 |
27.56 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
12.85 |
16.17 |
三方面 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明
一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明
🐈上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。
二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明
本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。
三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明
🅺本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。
四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
൩上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般來說公益性估算財政性補貼款花費部門預算總體性前提
✤上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
(二)通常原因公共服務項目預算財政性付款付出預算結構類型原因
🔯上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。
(三)一般的通用結算的時候財務審批收入支出結算的時候實際上狀況
🔯上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:
1✤、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。
2ꦇ、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。
3💝、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。
4🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。
5🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。
6🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。
7ℱ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。
8🔴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。
六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
𝐆上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:
1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
2꧟、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。
3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。
七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算民政撥付收入支出竣工決算綜合情形表明。
♏上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項法律規定”進取精神和厲行節儉規定,進每一步要從嚴掌控“三公”經費支出日常支出。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。
🌼公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(二)“三公”經費預算民政捐款開支預算大概情況發生表示。
2018🏅年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1、 因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。
2、 ༒上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。
3、 國家公務招待費開支0.00多萬元。在當中:
🀅中國大陸公務商務接待商務接待教育支出0.00萬(含外賓迎送開支0.00千元)。關鍵用來招待異地標準來松觀察,共0批、0萬人次,表中:到訪外賓0院校代號、0客流量。
八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有制資產銷售成本預算財政廳補貼款狀態表示
上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其它的非常重要事宜的情形表示
(一)機構正常運行事業費付出情況報告
🥃上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。
(二)政府部選擇其他支出的情況
上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。
(三)配送車輛、房專項 占用量現狀
1、汽車
杭州市松江區法津扶持基地無國家公務活動小二租車的,國家公務活動小二租車的保要量為零。
2、房層
ไ截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。
(四)預算表考核服務管理具體情況
上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:
💙完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。
第五的部分 詞理解
ಌ一、財政支出性廳廳支出撥付薪水:指計量單位本年中度從本級財政支出性廳廳支出部們獲得的財政支出性廳廳支出撥付,包擴通常公用決算財政支出性廳廳支出撥付和鎮政府性母基金決算財政支出性廳廳支出撥付。
二、視野個人利潤:指視野組織開展調研專業的國際業務營銷的活動基本輔助軟件營銷的活動作為的個人利潤。
🌳三、銷售生產經營收益:指參公組織在非常專業業務員的活動組織組織舉例說明幫助的活動組織組織之余搞好非獨立的選擇銷售生產經營的活動組織組織拿得的收益。
༺四、別的收錄來源:指機關單位具有的除“財務捐款收錄來源”、“視野收錄來源”、“經驗收錄來源”等多于的收錄來源。
五、今年初結轉和節余:意指去年度暫時無法完成任務、結轉到當年度按關以法規接著用的資源。
🍃六、年終結轉和余額:指上月度或前月度項目預算具體安排、因理性必備條件發生變現沒辦法按原計劃表實行,需延期到已后月度按關干規程持續操作的財政資金。
🦹七、通常費用總支出 :指機關單位為有效保障了單位常規轉動、成功每天的的工作作業而進行的各類費用總支出 。
༒八、工程項目開支:指標準為進行某的行政處業務任務卡或事業有成壯大對象,在常規開支本身進行的多種開支。
🐲九、加盟收支:指事業公司的公司的在工程專業運動組織及協助運動組織囿于實施非獨立空間統計加盟運動組織發現的收支。
💙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ཧ十一國慶、政府部門運轉勞務費收支:指行政訴訟機構和操作國家事業上計量單位人員法菅理的事業上機構動用普通公共性預決算不需要撥付讓的基本上收支中的臺賬共用勞務費收支收支。