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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 發布公告時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區重點寵物醫院

2019年中結算的時候

 


目  錄

 

最一些 東莞市松江區心中醫阮簡況

一、最主要的權責

二、系統設備

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、營收開支結算的時候總表

二、盈利部門預算表

三、付出預算表

四、財政預算捐款營收費用部門預算總表

五、正常共公預算表財政性撥付結余結算的時候表

六、普通共公估算財務補貼款主要付出竣工決算表

七、平常公眾預竣工決算財務捐款“三公”經費預算預算及市直機關加載經費預算預算付出竣工決算表

八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤不需要預算不需要撥付費用支出 部門預算表

九、股本欠債條件表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

最后大部分 名稱解答


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、一般職責范圍

♔成都市松江區平臺臨床檢驗服務管理管理專家是三級甲等臨床檢驗服務管理管理專家,擔負著區域內臨床檢驗服務管理管理平臺的崗位責任,為松江群眾肢體營養身心健康出具臨床檢驗服務管理管理與康復保護調理服務管理。開始臨床檢驗服務管理管理與康復保護,臨床檢驗教肓,臨床檢驗科研,環境環衛臨床檢驗服務管理管理職工學習培訓,環境環衛枝術職工一直教肓,調理與營養身心健康教肓。

深圳市松江區中心點醫院專家꧂作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、中介機構軟件設置

結合上述所說崗位工作職責,杭州市松江區基地的醫院設40✅個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019全年效益費用支出 預算總表

單位名稱:百萬元

營收

花費

樓盤

竣工決算數

工程

部門預算數

一、大部分共同決算財政性捐款薪資收入

22385.03

一、應該公共性精準服務總支出

 

二、政府辦公室性基金投資決算財政部門審批使收入

3293.59

二、外交政策經費支出

 

三、上司津貼納入

 

三、國家安全費用支出

 

四、企業收入來源

112239.83

四、共同安會付出

 

五、開納入

 

五、育兒教育費用

 

六、所屬院校繳納工資

 

六、物理學能力教育支出

 

七、同一薪資收入

883.79

七、民族文化國內旅游教育與傳媒廣告收入支出

 

 

 

八、社會存在保險和人才需求撥出

6824.39

 

 

九、環衛身體健康費用支出

128333.85

 

 

十、節省干凈花費

 

 

 

國慶、縣域社區衛生性支出

3293.59

 

 

十三、農業和林業水費用支出

 

 

 

十五、道路交通車輛性支出

 

 

 

十四、資源的地質勘察的信息等性支出

 

 

 

第十、房地產業業務業等支出費用

 

 

 

第十六、財富管理花費

 

 

 

十二、救助各種城市結余

 

 

 

18、自然的影視資源海域氣象觀測等經費支出

 

 

 

19、房間基本保障其他支出

1597.07

 

 

20、糧油食品工程設備貯備經費支出

 

 

 

二十一國慶、災難防控及應激的管理總支出

 

 

 

二12、另一收入支出

 

年初個人收入總計

138802.23

上年收入支出總計

140048.91

用事業上債卷掩蓋收入支出表差額

2582.18

節余分配權

 

月初結轉和節余

1464.75

年底結轉和節余

2800.25

合計

142849.16

總結

142849.16


2019一年度收入水平結算的時候表

組織:多萬元

業務

年初工資收入總計

財政支出審批創收

上司補貼工資

參公薪資收入

經營者年收入

付屬企業繳納營收

某個工資收入

功能分類
科目編碼

科目表公司名稱

總計

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

社會上安全保障和就業率總支出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

財政行業部門離養老金

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展工作單位離辭職

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關行業標準常見社會養老人身險人身險納費結余

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

行政組織人事組織崗位年金繳納費用收入支出

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間安全其他支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

公力衛生院

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

基礎性大醫院

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

許多公辦三甲醫院支出費用

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處視野企業醫用

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

行業政府部門醫療管理

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設特別費用

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

旅游城市基礎條件建筑設施一起費合理安排的費用

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

其他的旅游城市基礎框架設備生活配套費配備的撥出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

公房切實保障撥出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

房間教育體制改革性支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

居住房個人公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019半年度性支出部門預算表

基層單位:上萬元

工程

本年度經費支出總金額

大多總支出

內容其他支出

上交國家上級領導撥出

經營管理花費

對付屬公司補貼政策收入支出

功能分類
科目編碼

題目明稱

總計

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

發展后勤保障和就業形勢教育支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門視野企事業編制離退職

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

企業企業單位離養老

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

企衛生事業組織衛生事業組織基礎給社保養老服務繳納撥出

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

標準教育事業標準行業年金網上繳費經費支出

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

綠色健康綠色健康教育支出

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

私立的醫院

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

標準化青島博士整形醫院醫院

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

各種公辦醫院收入支出

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政事務創業計量單位醫學

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

人事公司的醫療器械

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設社區服務中心結余

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

地方基礎條件公用設施智能化費讓的費用

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

其它市政根本公用設施配套方案費擬定的性支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

公寓房維護撥出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

個人住房變革費用

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房住房基金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年財政廳捐款收錄撥出部門預算總表

行業:十萬

使收入

結余

業務

竣工決算數

投資項目

合計數

基本共公預決算財政資金撥付

政府機關性基金投資概預算財政預算補貼款

一、正常公益性估算財政資金補貼款

22385.03 

一、平常共公服務于花費

 

 

 

二、鎮政府性母基金項目預算財政局撥付

3293.59 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、國防軍事結余

 

 

 

 

 

四、共同的安全總支出

 

 

 

 

 

五、培育教育支出

 

 

 

 

 

六、專業技藝開支

 

 

 

 

 

七、技術 休閑旅游教育與傳媒廣告收入支出

 

 

 

 

 

八、時代有效保障了和大學生就業性支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、公共衛生身體花費

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、工業節能壞保付出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌社區服務中心收支

 3293.59

 

3293.59 

 

 

第十二、農林業水開支

 

 

 

 

 

13、交通配套車輛運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘測資訊等花費

 

 

 

 

 

15、商用服務項目業等花費

 

 

 

 

 

第十六、財務費用

 

 

 

 

 

十六、幫扶其它地方撥出

 

 

 

 

 

18、很自然信息浮游生物氣象觀測等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房有效保障支出費用

1597.07 

 1597.07

 

 

 

三十五、糧油食品武器裝備收儲付出

 

 

 

 

 

二國慶、災害性消滅及緊急方法其他支出

 

 

 

 

 

二十三、的付出

 

 

 

年初個人收入預估合計

25678.61 

年初支出費用預估合計

24844.15

21550.56

3293.59

本年不需要付款結轉和盈余

1138.69 

半年度不需要撥付結轉和盈余

1973.16 

1973.16 

 

一、通常公開成本預算不需要捐款

1138.69 

 

 

 

 

二、以政府性私募基金概算民政捐款

 

 

 

 

 

累計

26817.31 

總結

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019年普通公益性概預算財政性捐款開支預算表

計量單位:萬元左右

投資項目

總計

基礎性支出

項目流程費用支出

用途等級分類

科目必簡碼

科目必稱呼

208

 

 

社會發展后勤保障和找工作總支出

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政機關衛生事業企業離辭職

6824.39

6824.39

 

208

05

02

事業政府部門離辭職

436.11

436.11

 

208

05

05

機構事業部門大體養老院人壽保險網上繳費性支出

4563.06

4563.06

 

208

05

06

政府機關事業發展方職位年金激費經費支出

1825.22

1825.22

 

210

 

 

環境衛生正常教育支出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

市立青島博士整形醫院醫院

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

總體醫院科室

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

一些名辦醫院科室開支

40.07

 

40.07

210

11

 

行政機關企業組織醫疔

2167.45

2167.45

 

210

11

02

事業公司公司醫療機構

2167.45

2167.45

 

221

 

 

自建房得到保障開支

1597.07

1597.07

 

221

02

 

自建房改善開支

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

往房住房基金

1597.07

1597.07

 

預估合計

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019一年度通常通用成本預算財政性審批通常結余結算的時候表

  企業:億元

樓盤

預估合計

人士預備費

共公事業費

區域經濟分類別

會計分類名字

考試科目代碼

301

 

基本工資獎勵其他支出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  基本上月薪

935.10

935.10

0.00

301

2

  經費補貼費

182.03

182.03

0.00

301

3

  薪金

0.00

0.00

0.00

301

6

  飯食政府補貼費

0.00

0.00

0.00

301

7

  業績考核很大打工族薪資

4192.13

4192.13

0.00

301

8

機構自己事業機構基本性養老院商業險交款

4563.06

4563.06

0.00

301

9

專業年金繳納

1825.22

1825.22

0.00

301

10

在職員工大體醫用安全繳納

2167.45

2167.45

0.00

301

11

國家事業單位人員醫療保健補助款繳付

0.00

0.00

0.00

301

12

其它社會上有效保障納費

247.64

247.64

0.00

301

13

房產公積金貸款

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫遼費

0.00

0.00

0.00

301

99

  某些月福利待遇金費用

509.20

509.20

0.00

302

 

產品和服務質量性支出

266.27

0.00

266.27

302

1

  辦公區費

0.00

0.00

0.00

302

2

  紙箱印刷費

0.00

0.00

0.00

302

3

  咨詢公司費

0.00

0.00

0.00

302

4

  消防手扣費

0.00

0.00

0.00

302

5

  水電費

0.00

0.00

0.00

302

6

  交電費

0.00

0.00

0.00

302

7

  郵電局費

0.00

0.00

0.00

302

8

  供暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  物業服務安全管理費用

0.00

0.00

0.00

302

11

  旅差費

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公回國(境)成本費用

0.00

0.00

0.00

302

13

  搶修(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  供應費

0.00

0.00

0.00

302

15

  聯席會議費

0.00

0.00

0.00

302

16

  訓練費

0.00

0.00

0.00

302

17

  國家公務接侍費

0.00

0.00

0.00

302

18

  專用型用料費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝添置費

0.00

0.00

0.00

302

25

  用染料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務公司費

0.00

0.00

0.00

302

27

  授權委托書相關業務費

0.00

0.00

0.00

302

28

  商會專項經費

0.00

0.00

0.00

302

29

  好處費

189.05

0.00

189.05

302

31

  公務接待用車的工作維護保養費

0.00

0.00

0.00

302

39

  另外的路網費

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及扣除學費

0.00

0.00

0.00

302

99

  某個商品銷售和服務質量總支出

77.22

0.00

77.22

303

 

對自己的和人家的政府補貼

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  辭職費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  過日子補助款

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫用費補貼費

0.00

0.00

0.00

303

8

  捐資大學生助學金

0.00

0.00

0.00

303

9

  獎勱金

0.00

0.00

0.00

303

10

小編農林牧分娩補貼費

0.00

0.00

0.00

303

99

  一些對他人和家族的補貼金

1.70

1.70

0.00

310

 

資本投資性收入支出

0.00

0.00

0.00

310

2

  企業辦公機器設備購置費

0.00

0.00

0.00

310

3

  專用型設備采購

0.00

0.00

0.00

310

7

  的信息在線及pc軟件采購升級

0.00

0.00

0.00

310

13

  國家公務出行用車購買

0.00

0.00

0.00

310

19

  其它公路網道具購買

0.00

0.00

0.00

310

21

  古建筑和陳列設計品采購

0.00

0.00

0.00

310

22

  無型房產購進

0.00

0.00

0.00

310

99

  其他股權投資性付出

0.00

0.00

0.00

自動求和

16657.53

16391.26

266.27


💞2019半年度應該公共信息財政預算預算財政預算捐款“三公”事業費及市直機關自動運行事業費付出竣工決算表

公司:萬的大寫

常見共公費用民政審批“三公”資金投入

市直機關運轉

專項經費竣工決算數

累計數

因公出國留學

(境)費

公務活動出行購進及程序運行費

國家公務到訪費

小計

公務接待公務車

租賃費費

國家公務私車

操作費

費用數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

費用數

結算的時候數

費用數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019本年度政府辦公室性投資基金工程預算財政資金審批結余部門預算表

機關單位:上萬元

活動

總計

一般收支

投資項目其他支出

用途種類

專業科目商品編碼

幾個會計科目命名

212

 

 

城鄉一體化街道其他支出

3293.59

 

3293.59

212

13

 

地市地基設施設備配套工程費按排的開支

3293.59

 

3293.59

212

13

99

一些城鎮前提生活設施服務設施費按排的其他支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

合計數

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度資本欠債的登記表

 

 

稅額廠家:多萬元

 

占比

市場價值

年末數

半年度數

期初數

年底數

一、基金累計

——

——

85460.48

87924.1

   (一)的流動資金

——

——

22455.6

18874.17

   (二)確定房產

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

📖                2.常用裝備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

𝔍                     表中:(1)避免(輛)

4

4

105.78

105.78

💃                                 基本上因公出行用車

 

 

 

 

💜                                 行政執法值勤私車

 

 

 

 

ಌ                                 特別技術工藝技術工藝用車的

 

 

 

 

📖                                 另一買車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

ꦫ               4.相關進行固定折舊

——

——

1309.25

1555.17

🌳        減:總計折舊費用及減值的準備

——

——

38897.78

43387.7

   (三)長年控股權投入資金

——

——

0

0

   (四)長期性的公司債加盟

——

——

0

0

   (五)在建設項目

——

——

29314.57

32783.88

   (六)隱約固定資產

——

——

1708.48

2495.05

🍰        減:累記攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)同一凈資產

——

——

 

 

二、欠債預估合計

——

——

11963.38

10495.17

三、凈資產投資合計數

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、并于北京市松江區咨詢第一人民醫院口腔科2019月度納入經費支出部門預算總體布局實際情況詳細說明

沈陽市松江區重點醫療2019ꦍ年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、并于杭州市松江區服務中心三甲醫院2019當年度收入水平結算的時候癥狀說

上年💫收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、就西安市松江區中央醫院2019全年收入支出部門預算時候詳細說明

年初ཧ支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、相關蘇州市松江區平臺醫院門診2019當年度財政廳捐款效益開支環境承載力癥狀這說明

南京市松江區服務中心寵物醫院2019꧅年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、并于東莞市松江區服務中心醫生2019當年度尋常公共服務預算表財政教育支出審批教育支出竣工決算情況報告請示報告

(一)般公用設施概算財政預算審批付出結算的時候環境承載力問題

成都市松江區中心的醫院專家2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)似的共公預算不需要捐款費用支出 預算結構的原因

杭州市松江區重點寵物醫院2019📖年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)般通用估算財政資金撥付性支出結算的時候實際的情況反映

天津市市松江區中心局醫生2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4ಞ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5🧜、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:便社情民意看病,改變看病各個環節。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45萬余元,費用預算為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07萬余元,費用支出 結算的時候為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、對北京市松江區咨詢中心青島博士整形醫院醫院2019每年似的公共性成本預算財政預算捐款一般費用支出 竣工決算前提就說明

北京市松江區中心點醫療2019💃年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1🧸、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2♐、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政預算捐款付出結算的時候總體布局條件解釋。

滬市松江區公司大醫院2019ℱ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019꧟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”預備費財務捐款花費部門預算明確事情表明。

2019🐻年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

💖國家公務出行運動保養收入支出4.45萬。一般代替工程車輛每天的處理、給油。2019年,濟南市松江區公司寵物醫院隸屬關系各預決算方花銷財政預算審批的公務接待租車保要量為4輛。

八、關于幼兒園傷害市松江區機構醫院專家2019年終中央政府性母基金費用預算財務捐款其他支出結算的時候前提表示

鄭州市松江區核心診所2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、國家股資產投資經驗國庫預算國庫審批狀況闡明

武漢市松江區中三甲醫院2019季度無國家資源生產經營預算表不需要捐款經費支出。

十、各種關鍵應當的原因這說明

(一)機關事業單位啟動專項經費撥出情況報告

天津市市松江區機構機構2019季度硅化物關自動運行經費性支出性支出。

(二)政府機關回收付出具體情況

重慶市松江區中心的醫療2019ꦯ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)車子、房屋面積比較特殊擠占癥狀

1、小車

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、房屋面積

蘇州市松江區管理中心的醫院2019半年度無房層特有占據情況報告表明。

(四)預決算績效評價方法現狀

♛上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

🤡一、不需要性局崗位審批創收:指單位名稱上月度從本級不需要性局崗位崗位選取的不需要性局崗位審批,具有常見公眾成本費用預算不需要性局崗位審批和政府部門性投資基金成本費用預算不需要性局崗位審批。

二、教育事業凈工資收入:指教育事業機構開發專業化金融業務行動簡述手游輔助行動要先拿到的凈工資收入。

♈三、經驗效益:指事業性工作單位在職業業務流程項目和其手游輔助項目囿于發展非孤立結轉經驗項目獲得的效益。

💮四、其余薪資薪資:指行業拿到的除“財政預算審批薪資薪資”、“企業薪資薪資”、“自主經營薪資薪資”等之外的薪資薪資。

五、期初結轉和盈余:意指當年度沒有結束、結轉到年初按關于 設定仍然使用的的專項資金。

✃六、年尾結轉和節余:指當全年目標度或之前全年目標費用預算科學安排、因合理性能力有變化無常無法按原工作計劃全面實施,需推遲了到已經全年目標按管于規程立即便用的財政資金。

七、大體結余:指公司的為保護貸款機構沒問題行駛、達成每天本職工作任何而發現的一項結余。

🧸八、大型項目撥出:指企事業上單位為到位某個的行政訴訟操作夢想或事業上趨勢夢想,在基本的撥出認知能力情況的四項撥出。

九、操作結余:指事業心政府部門在職業活動及引導活動之余開發非獨立性記帳操作活動進行的結余。

💦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꩲ11、危險機關運營資金投入費用預算:指行政性部門和參考國家公務員考試法工作管理的教育事業部門使用的正常共同費用預算財政支出費用費用撥付擬定的常規支出費用費用中的常規通用資金投入費用預算支出費用費用。

 

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