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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發布消息時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院

2019年終預算

 


目  錄

 

第一名部份 北京市松江區泗涇衛生院情況

一、主要的職能作用

二、單位安裝

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、凈收入收入支出竣工決算總表

二、年收入部門預算表

三、費用部門預算表

四、財政廳撥付納入花費部門預算總表

五、一般來說服務性估算國庫審批開支竣工決算表

六、普通公眾概算財政撥出審批最基本撥出竣工決算表

七、普通公共性項目預算國庫撥付“三公”資金投入及政府部門操作資金投入花費結算的時候表

八、政府部門性股票基金概算民政捐款付出預算表

九、金融資產流動負債現狀表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

第七位置 名稱釋義


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、一般職權

🃏成都市松江區泗涇醫生履行著松江區北片的地方及附近的地方民眾的終合性醫用及環衛功能和教學課科技研究每日任務。

二、組織設立

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個組織設置組織,例如:院部辦公樓室、醫務科、基礎護理部、總務科、金融科、醫院機構、預防措施保鍵科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019本年度收錄經費支出部門預算總表

單位名稱:萬多

純收入

費用支出

工程

預算數

工程項目

竣工決算數

一、尋常公共性財政支出預算財政支出補貼款收錄

7041.24

一、通常情況公共信息服務費用

 

二、政府機構性債卷預算表財政廳付款盈利

 

二、國際關系支出費用

 

三、上家補助金凈收入

 

三、中國國防其他支出

 

四、事業性創收

29254.98

四、公開安全可靠性支出

 

五、經驗個人收入

 

五、教學性支出

 

六、付屬院校繳納薪水

 

六、地理學系統費用支出

 

七、某個盈利

390.9

七、傳統藝術旅行球場與山東新農商軟件科技有限公司性支出

 

 

 

八、社會上保證和就業的費用

2089.87

 

 

九、食品衛生衛生經費支出

32794.76

 

 

十、節能降耗低能耗性支出

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化社群撥出

 

 

 

十三、農業水收支

 

 

 

十四、公共交通配送經費支出

 

 

 

十四、網絡資源堪探問題等收支

 

 

 

15、工商業精準第三產業等經費支出

 

 

 

十五、金融創新付出

 

 

 

十六、幫扶另一區縣費用

 

 

 

十七、自然生態資源性海上氣象觀測等其他支出

 

 

 

十八、自建房有效保障了其他支出

503

 

 

二是、油糧工程材料產出其他支出

 

 

 

二五一、地震災害治理及應急救援的管理開支

 

 

 

二十三、任何結余

 

本年度收錄總計

36687.12

上年花費總計

35387.63

用參公債券補上收入支出表差額

 

盈余分配權

958.68

年終結轉和節余

156.45

半年度結轉和盈余

497.26

總結

36843.57

總共

36843.57


2019當年度效益竣工決算表

政府部門:百萬元

工作

上年收入水平自動求和

民政審批營收

上家補貼收入來源

事業上盈利

管理收入水平

加盟企業單位上交使收入

某個收入來源

功能分類
科目編碼

幾個會計科目簡稱

總金額

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

中國社會擔保和大學生就業結余

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務衛生事業企事業單位編制離離休

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業心企業離養老金

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

行政企事業編事業企事業編企事業編基礎社會養老金行業保險行業交費費用支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關人事標準網絡職業年金付款結余

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間營養健康教育支出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

名辦醫院專家

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

標準化醫阮

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

某些私立三甲醫院開支

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務衛生事編名稱醫療服務

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

事業標準醫療衛生

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房保險費用

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房制度改革花費

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房社保公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019每年結余結算的時候表

公司的:百萬元

樓盤

年初結余總計

幾乎收入支出

該項目開支

繳納上級部門費用支出

銷售經營開支

對加盟企業津貼費用支出

功能分類
科目編碼

管理費用名字

加總

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

社會生活得到保障和工作總支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門自己事業計量單位離養老

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成院校離養老

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業上企事業單位考試事業上企事業單位考試最基本社區社保費行業納費支出費用

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關事業心單位名稱職業分析年金繳納費用收入支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督正常結余

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

公辦醫院專家

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

一體化醫院口腔科

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

的公辦醫院專家收入支出

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政機關企事業政府部門醫遼

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

工作企業醫療衛生

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

個人住房后勤保障總支出

503

503

 

 

 

 

221

02

 

公寓房行政體制改革費用支出

503

503

 

 

 

 

221

02

01

住宅房公積金貸款

503

503

 

 

 

 

 


2019年財政總支出撥付年收入總支出竣工決算總表

組織:千元

工資收入

性支出

的項目

預算數

項目流程

累計

一般的公共性成本預算財政局捐款

政府機構性貨幣基金估算財政支出撥付

一、基本共公概預算財務捐款

7041.24 

一、通常情況共公服務性經費支出

 

 

 

二、政府部門性貨幣基金項目預算不需要捐款

 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、國家安全費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾穩定費用

 

 

 

 

 

五、教育輔導費用支出

 

 

 

 

 

六、地理學技術應用經費支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術旅游活動運動與影視傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、的社會養老機制和大學生就業總支出

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、衛生情況正常費用支出

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、環保節能標準環保標準總支出

 

 

 

 

 

11、新農村社群總支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水付出

 

 

 

 

 

13、客運搬運結余

 

 

 

 

 

十四、資源堪探數據信息等開支

 

 

 

 

 

第十、商務工作業等其他支出

 

 

 

 

 

16、金融經濟總支出

 

 

 

 

 

十八、扶持某個中北部開支

 

 

 

 

 

18、自然生態教育資源海域氣象站等教育支出

 

 

 

 

 

19、商品房后勤保障性支出

 503

503 

 

 

 

二十二、糧油食品防汛物資儲備庫結余

 

 

 

 

 

二11、氣象災害消滅及救急安全管理收支

 

 

 

 

 

二第十二、的教育支出

 

 

 

年初純收入累計數

7041.24 

上年費用總金額

7038.83

7038.83 

 

月初財政資金付款結轉和余額

64.79 

年尾財政資金捐款結轉和節余

 67.2

 67.2

 

一、通常通用費用財務審批

64.79 

 

 

 

 

二、中央政府性股權基金預算表財務補貼款

 

 

 

 

 

合計

7106.03 

總額

 7106.03

 7106.03

 

 


2019每年一般的公共服務財政支出費用預算財政支出費用審批支出費用部門預算表

部門:萬多

工程項目

累計數

差不多其他支出

新項目收入支出

工作歸類

題目編碼查詢

幾個會計科目簡稱

208

 

 

社會各界質量保障和自主創業開支

2089.87

2089.87

 

208

05

 

政府部門自己事業公司的離退體

2089.87

2089.87

 

208

05

02

企業企機關單位離退休工資

77.86

77.86

 

208

05

05

政府機關工作工作單位大多醫療保費保費交款其他支出

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

政府機關事業心政府部門職業化年金付款其他支出

574.86

574.86

 

210

 

 

環保鍵康費用支出

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

公辦衛生院

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

全方位的醫院醫生

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

別的私立醫院口腔科性支出

10

 

10

210

11

 

財政事業心計量單位治療

519.43

519.43

 

210

11

02

企業發展公司醫疔

519.43

519.43

 

221

 

 

住宅房的保障撥出

503

503

 

221

02

 

居住房改革創新其他支出

503

503

 

221

02

01

住宅房社保公積金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019半年度應該公共性估算財政預算審批基本的收入支出竣工決算表

  基層單位:來萬

工程項目

加總

者費用

公供接待費

實惠總類

考試科目編寫代碼

科目表各稱

301

 

員工工資有福利其他支出

5561.09

5561.09

 

301

01

  關鍵的薪資

488.33

488.33

 

301

02

  補帖補帖

256.34

256.34

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  伙食費政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價員工工資

1781.98

1781.98

 

301

08

企工作行業工作行業總體醫養穩定交款

1437.15

1437.15

 

301

09

專業年金付款

574.86

574.86

 

301

10

在職員工基礎診療人壽保險繳納費用

519.43

519.43

 

301

11

公務活動員醫療機構經濟補貼手機繳費

 

 

 

301

12

同一社會化有保障付款

 

 

 

301

13

自建房住房基金

503

503

 

301

14

社區醫藥費

 

 

 

301

99

  某個年終獎金優惠付出

 

 

 

302

 

寶貝和提供服務撥出

77.86

 

77.86

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安服務承包費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)費用的

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務活動迎送費

 

 

 

302

18

  通用型用料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用的生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托代為業務量費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

 

 

 

302

29

  福利待遇費

77.86

 

77.86

302

31

  國家公務小二租車作業系統維護費

 

 

 

302

39

  其余公路網相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外服務費

 

 

 

302

99

  另外的的商品和產品開支

 

 

 

303

 

對一個人和家的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活津貼

 

 

 

303

07

  醫院費補助金

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

個體農產品加工分娩補貼標準

 

 

 

303

99

  其他對個和家族的補貼

 

 

 

310

 

基金性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公系統折舊費

 

 

 

310

03

  使用的設備新購

 

 

 

310

07

  資料網格及pc軟件租賃費自動更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛采購

 

 

 

310

19

  相關客運軟件折舊費

 

 

 

310

21

  中國文物和展示品租賃費

 

 

 

310

22

  神圣財產購入

 

 

 

310

99

  另外資產投資性經費支出

 

 

 

加總

5638.95

5561.09

77.86

 


2019年末普遍公共服務竣工決算財政性審批“三公”資金及國家機關運營資金費用竣工決算表

工作單位:億元

似的公用設施費用預算財政部門捐款“三公”金費

市直機關開機運行

專項經費預算數

預估合計

因公出國留學

(境)費

公務活動租車購置費及加載費

公務活動招待費

小計

公務接待專用車

購買費

國家公務出行

加載費

費用數

預算數

預算表數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

預算表數

預算數

費用數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年度目標部門性母基金竣工決算財政部門審批經費支出竣工決算表

廠家:萬塊人民幣

樓盤

累計數

通常教育支出

工作費用支出

系統總類

幾個會計科目編號

會計分類稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度財力負債率現狀表

 

 

額度的單位:余萬元

 

附加值

今年初數

歲末數

期初數

半年度數

一、資本加總

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)還是流動性股權

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)穩定財產

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

꧅                2.公用裝備(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

✅                     在當中:(1)設備(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 常見公務活動買車

 

 

 

 

💎                                 辦案巡邏出行用車

 

 

 

 

🌟                                 特種作業行業新技術小二租車

 

 

 

 

🍷                                 某些車輛租賃

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

൲               4.另外的固定好財產

——

——

 304.92

 310

🌠        減:累計額計提折舊及減值注意

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)長年債權成本

——

——

 

 

   (四)長期性的企業債注資

——

——

 

 

   (五)在修建建筑工程

——

——

 

 

   (六)隱形債務

——

——

 

149.2

ꩵ        減:合計攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)各種房產

——

——

 

 

二、欠債總計

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈資金總金額

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、關干蘇州市松江區泗涇大醫院2019全年度凈收入收支預算總體性情況發生介紹

沈陽市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019🌳年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、介紹鄭州市松江區泗涇醫生2019月度工資收入預算情況發生講解

年初🌃收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、光于昆明市松江區泗涇門診2019年中其他支出竣工決算時候反映

上年ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、關干沈陽市松江區泗涇大醫院2019年終財政局撥付利潤撥出總體性現象說明書怎么寫

杭州市松江區泗涇醫療2019𒉰年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、對於廣州市松江區泗涇醫阮2019年普遍公用設施概預算財政廳審批收入支出預算現象說明書怎么寫

(一)一半公眾預部門預算國庫捐款總支出部門預算總體布局現狀

西安市松江區泗涇專科醫院2019♐年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)正常公眾成本預算財政局審批開支預算成分狀態

杭州市松江區泗涇醫生2019💮年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)基本上共公預算表財政經費支出撥付經費支出竣工決算中應問題

濟南市松江區泗涇大醫院2019🦹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2꧅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4☂、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5💃、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6🌌、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7𓆉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、介紹西安市松江區泗涇專科醫院2019半年度大部分公用工程預算財政預算撥付總體其他支出竣工決算條件說明怎么寫

蘇州市松江區泗涇醫療機構2019🅘年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1💫、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政性支出補貼款性支出竣工決算基本環境解釋。

北京市松江區泗涇醫院醫生2019每年無“三公”經費結余財政部門審批結余。

(二)“三公”專項經費財政預算捐款性支出預算實際的狀況情況報告。

重慶市松江區泗涇門診2019月度無“三公”金費財政局撥付其他支出。

八、就天津市松江區泗涇醫生2019年區政府性股票基金費用財政教育支出付款教育支出結算的時候狀態原因分析

滬市松江區泗涇的醫院2019每年無政府部性債卷財政局預算財政局撥付總支出。

九、集體所有制資產投資營運費用不需要補貼款原因說明書

滬市松江區泗涇衛生院2019年末無集體所有制資本企業經營概預算財政部門審批開支。

十、別的比較重要法定程序的現狀證明

(一)國家機關加載接待費總支出問題

北京市松江區泗涇醫院口腔科2019每年三聚氰胺樹脂關自動運行經費預算結余。

(二)中央政府購置撥出原因

天津市♔松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)機動車輛、室內特殊性占地原因

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效評價的管理現象

🍎上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。൲績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

🅺一、財務支出撥付工資:指企業單位年初度從本級財務支出部門作為的財務支出撥付,包含般公共性概國庫預算財務支出撥付和相關部門性母基金概國庫預算財務支出撥付。

🎃二、企人事創收:指企人事標準發展專業課程業務范圍移動下列關于輔佐移動拿得的創收。核心是:醫療設備創收等。

⭕三、企業經營的收益:指視野的單位在工程專業銷售生活還有捕助生活除此之外大力開展非自己分攤企業經營的生活選取的收益。

四、其它創收:指行業完成的除“財政局審批創收”、“參公創收”、“管理創收”等外的創收。

五、今年初結轉和余額:是以去年度并未到位、結轉到本年度按有觀暫行規定不斷運用的財政資金。

𝔉六、年底結轉和節余:指當年終度或已前年終預算表制定、因事實前提造成的變化沒法按原記劃具體實施,需網絡延時到未來年終按有關的暫行規定延續采用的專項資金。

♚七、常規費用其他支出 :指計量單位為基本保障培訓機構正常情況日常生活運轉、達成日常生活上班級任務而再次發生的貼心的售后服務費用其他支出 。

🐎八、大型項目收支:指部門為完畢當前的財政操作神器任務或企事業進展對方,在基礎收支之上發生的各個收支。

🥂九、加盟教育教育支出:指企事業標準在正規專業行動組織及助手行動組織之余抓好非自由測算加盟行動組織造成的教育教育支出。

🍷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ജ十一月、國家機關加載接待費:指行政事務部門和基準公務接待員法控制的企事業部門用似的公共性預決算國庫撥付配備的大體開支中的日常生活公用設施接待費開支。

 

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