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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 公布的周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區泗涇醫阮

2018年終團隊結算的時候

 

 

 


目  錄

 

一區域 佛山市松江區泗涇大醫院概貌

一、最主要的職能作用

二、科室預算廠家包含

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、收錄性支出竣工決算總表

二、工資竣工決算表

三、教育支出部門預算表

四、財政教育支出付款個人收入教育支出結算的時候總表

五、般公用估算國庫撥付花費預算表

六、普通服務性估算財政性捐款常規收支結算的時候表

七、應該通用工程預算民政補貼款“三公”專項資金及工商登記工作專項資金結余部門預算表

八、中央政府性私募基金部門預算財政費用審批費用部門預算表

九、金融資產外債情況報告表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

四是局部 專有名詞表達

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、注意功能

🦄北京市松江區泗涇社區醫療擔責著松江區北片地區劃分劃分及領近地區劃分劃分我們的合理性社區醫療及衛生學業務和培訓 科研項目任何。

二、部門放置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個增設結構,具有:院部辦事處室、醫務科、照護部、總務科、稅務科、專科機構、預防措施護理科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年工資花費部門預算總表

廠家:來萬

收入水平

撥出

內容

部門預算數

頂目

竣工決算數

一、財政資金審批效益

5752.18

一、一樣售后服務性售后服務總支出

 

  至少:以政府性股權基金決算財政支出審批

 

二、外交政策費用

 

二、領導補助款納入

 

三、民防教育支出

 

三、行業納入

25247.3

四、公益性安全性支出費用

 

四、銷售工資收入

 

五、學前教育經費支出

 

五、附加行業繳納年收入

 

六、物理學技術性總支出

 

六、另外的納入

56.31

七、古文化體育健康與山東新農商軟件科技有限公司撥出

 

 

 

八、社會的服務保障和人才需求開支

277.94

 

 

九、醫學環境衛生與工作方案計劃生育政策性支出

28344.98

 

 

十、發展節能節能節能付出

 

 

 

五一、新型農村社區居委會教育支出

 

 

 

十三、畜牧業水費用支出

 

 

 

十四、交通配套運輸業撥出

 

 

 

十四、資源性探勘圖片信息等費用支出

 

 

 

十四、工商業服務質量業等經費支出

 

 

 

第十六、金融創新經費支出

 

 

 

十六、經濟援助其它的地域支出費用

 

 

 

18、國土資源大海氣象條件等結余

 

 

 

黨的十九、房產服務開支

69.48

 

 

二是、調味品物資采購收儲撥出

 

 

 

二11、另一支出費用

 

本年度薪資自動求和

31055.79

本年度費用支出 預估合計

28692.4

用事業性母基金挽回開支差額

 

節余調整

1661.13

月初結轉和余額

-239.81

歲末結轉和余額

462.45

合計

30815.98

總共

30815.98


2018全年凈收入預算表

企業:億元

品牌

本年度盈利合計數

財政部門審批工資收入

上一級補貼金收益

自己事業凈收入

生意使收入

付屬方上交薪水

其它的薪資收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目種類

合計數

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

社會中得到保障和就業率性支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門工作組織離退休之

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關廠家行業廠家最基本社區養老保障交費其他支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

企創業組織創業組織職業年金納費花費

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用食品衛生與工作方案計劃生育政策經費支出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

市立醫院口腔科

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

總體專科醫院

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

任何私立醫生收支

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保險撥出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改變花費

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018第四季度總支出部門預算表

行業:十萬

工程

當年度費用自動求和

關鍵費用支出

該項目教育支出

上交上司性支出

自主經營支出費用

對所屬企事業單位補助款性支出

功能分類
科目編碼

科目必簡稱

總計

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

世界 維護和就業前景費用

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政處教育事業企事業編離退休之

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

機關創業公司創業公司一般養老服務人身險繳納經費支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

企事業編工作企事業編職業年金納費其他支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

診療清潔衛生與策劃生小孩花費

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

公校醫院專家

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

結合青島博士整形醫院醫院

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

別的公立學校醫院專家收支

15

 

15

 

 

 

221

 

 

個人住房基本保障性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

居住房改變性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

往房公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018年中財政部門捐款個人收入付出結算的時候總表

行業:萬美元

純收入

收支

項目

結算的時候數

產品

合計數

基本公共信息概預算財政資金補貼款

政府辦公室性基金投資國庫預算國庫撥付

一、一樣 共同項目預算財政部門審批

5752.18 

一、通常情況通用產品撥出

 

 

 

二、政府部門性貨幣基金財務預算財務撥付

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事花費

 

 

 

 

 

四、公共性安全的花費

 

 

 

 

 

五、文化教育費用

 

 

 

 

 

六、科學有效的技術教育支出

 

 

 

 

 

七、學歷體育競技與傳媒廣告支出費用

 

 

 

 

 

八、社會生活切實保障和自主創業收支

 277.94

 277.94

 

 

 

九、治療環境衛生與籌劃生殖收支

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、能效綠色環保教育支出

 

 

 

 

 

十一月、城市居委會付出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、出行輸送花費

 

 

 

 

 

十四、材料勘查相關信息等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、服務于業服務于業等花費

 

 

 

 

 

十五、金融創新撥出

 

 

 

 

 

十二、扶持另外東北部總支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海域形象等付出

 

 

 

 

 

19、公房得到保障教育支出

 69.48

69.48 

 

 

 

三十五、油糧救災物資產出性支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、另一收支

 

 

 

上年營收總計

5752.18 

當年度撥出累計

 5687.38

 5687.38

 

期初財務付款結轉和余額

 

歲末財政廳捐款結轉和余額

 64.8

 64.8

 

      基本共同費用不需要捐款

 

 

 

 

 

      以政府性基金投資決算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

總金額

5752.18 

總金額

 5752.18

 5752.18

 

 


2018當年度應該服務性預竣工決算財政部門捐款教育支出竣工決算表

單位名稱:余萬元

新項目

加總

基本性經費支出

工程項目經費支出

用途各類

科目必識別碼

科目必英文名稱

208

 

 

發展有效保障了和就業創業費用支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政管理視野公司離養老

277.94

277.94

 

208

05

05

部門事業性公司主要醫養穩妥網上繳費費用支出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

危險機關工作標準職業的年金繳納費用收入支出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫療管理衛生監督與年度計劃生小孩費用支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

醫醫院醫生

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

綜合醫生

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

其他醫醫療機構經費支出

15

 

15

221

 

 

居住房確保撥出

69.48

69.48

 

221

02

 

住宅變革教育支出

69.48

69.48

 

221

02

01

房產北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

5687.38

5368.86

318.52

 


2018月度一半公用設施財政資金預算財政資金付款總體總支出結算的時候表

  單位名稱:萬的大寫

頂目

加總

成員預備費

共公專項資金

經濟社會分級

幾個會計科目簡碼

幾個會計科目名字大全

301

 

基本工資最新福利總支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  差不多年薪

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼補貼金補貼金

1094.25

1094.25

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費費

 

 

 

301

07

  工作績效公資

2452.76

2452.76

 

301

08

部門人事公司的幾乎醫療穩定穩定費

198.53

198.53

 

301

09

的職業年金手機繳費

79.41

79.41

 

301

10

企業職員核心醫藥商業保險交費

 

 

 

301

11

公務接待員醫遼補貼交款

 

 

 

301

12

另一社會的有保障付款

 

 

 

301

13

房產社保公積金

69.48

69.48

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  一些月工資員工福利開支

 

 

 

302

 

商品價格和工作花費

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主監管費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務商務接待商務接待費

 

 

 

302

18

  專門用產品費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專門用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托書行業費

 

 

 

302

28

  商會預備費

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  因公租車使用定期維護費

 

 

 

302

39

  別公路交通成本

 

 

 

302

40

  稅金及扣除成本

 

 

 

302

99

  相關貨物和服務項目結余

 

 

 

303

 

對用戶和家用的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補貼政策

 

 

 

303

07

  醫遼費經濟補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

私人現代農業制作貼補

 

 

 

303

99

  其它的他人和家的補助款付出

 

 

 

310

 

資本管理性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公場所機器購置費

 

 

 

310

03

  使用儀器購置費

 

 

 

310

07

  的信息手機網絡及免費軟件采購不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛使用置辦

 

 

 

310

19

  其余交通銀行工貝新購

 

 

 

310

22

  有形財產添置

 

 

 

310

99

  其它資金性付出

 

 

 

合計數

5368.86

5368.86

 

 


🍃2018月度平常公共信息工程預算民政撥付“三公”專項資金其他支出及機關事業單位自動運行專項資金其他支出其他支出部門預算表

部門:70萬

大部分公共性費用預算財政部門補貼款“三公”費用

機構自動運行

專項經費預算數

累計

因公出國工作

(境)費

公務接待專用車采購及執行費

國家公務服務費

小計

公務接待專車

購入費

公務接待車輛租賃

自動運行費

工程預算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

費用數

部門預算數

概算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

預算表數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年區政府性基金投資預預算財政局捐款總支出預算表

機構:萬多

投資項目

加總

總體性支出

該項目收入支出

作用歸類

會計分類識別碼

科目必名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度財力外債癥狀表

 

 

稅額單位名稱:萬是

 

數據

實際價值

月初數

半年度數

年終數

年底數

一、凈資產自動求和

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)流失資產投資

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)固定住債務

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

💦                          正常國家公務使用車

 

 

 

 

😼                          行政執法值崗使用車

 

 

 

 

꧟                          特種車專注技術水平私車

 

 

 

 

𒀰                          另一租車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

ဣ               4.同一調整金融資產

——

——

 6902.05

6920.62 

🍌        減:積累攤銷及減值準備好

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長久投資

——

——

 

 

   (四)在新建網工業

——

——

 

 

   (五)隱形的債務

——

——

 

 

𒅌        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)某些債務

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈固定資產預估合計

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、就東莞市松江區泗涇門診2018年薪資收入經費支出竣工決算綜合性環境說明怎么寫

昆明市松江區泗涇醫院口腔科2018🐬年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、對于成都市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018季度工資部門預算情況發生證明

本年度ღ收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、關干重慶市松江區泗涇醫生2018年末結余結算的時候的情況說

本年度⛦支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、有關成都市松江區泗涇醫院科室2018季度財政部門審批工資收入開支基本環境介紹

蘇州市松江區泗涇醫阮2018ꦺ年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、關羽鄭州市松江區泗涇診所2018季度一般來說通用估算財政預算付款結余部門預算條件代表

(一)通常公用預算表不需要付款經費支出結算的時候總體布局問題

西安市市松江區泗涇醫院2018🉐年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)通常環境下公眾估算財政局審批性支出結算的時候形式環境

深圳市松江區泗涇醫院門診2018🥀年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)通常通用估算財政性撥付撥出部門預算基本情況

南京市松江區泗涇醫院門診2018🌜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3𒐪、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🎉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5⛎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、針對深圳市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018當年度平常公用設施成本預算財政局付款基本上花費竣工決算時候詳細說明

西安市松江區泗涇大醫院2018🐲年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🙈、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政資金付款支出費用結算的時候整體實際申請報告書怎么寫。

滬市松江區泗涇醫院專家2018本年無“三公”經費開支財政預算撥付開支。

(二)“三公”費用財政局補貼款支出費用竣工決算具體實施事情詳細說明。

蘇州市松江區泗涇三甲醫院2018年無“三公”事業費財政預算審批付出。

八、對於沈陽市松江區泗涇機構2018全年相關部門性債券預算表財政預算撥付經費支出竣工決算現狀描述

成都市市松江區泗涇專科醫院2018全年度無部門性基金、期貨、現貨、微盤預決算不需要撥付總支出。

九、國有制資本公司運營概算財政資金撥付情況報告代表

沈陽市松江區泗涇醫院科室2018半年度無國有制資產開預決算財政局撥付經費支出。

十、其它更重要須知的情況報告詳細說明

(一)行政機關正常運行預備費撥出情況下

武漢市松江區泗涇醫院2018全年硅化物關進行資金投入撥出。

(二)政府部采購管理收支現象

成都市松江區泗涇的醫院2018ꦫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)貨車、房層特別的使用率問題

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效評價服務管理事情

🅘上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

✅一、財務廳費用資金撥付薪水:指公司年初度從本級財務廳費用資金行業作為的財務廳費用資金撥付,其中包括般公共服務費用財務廳費用資金撥付和中央政府性債券費用財務廳費用資金撥付。

💮二、衛生事業行業創收:指衛生事業行業行業深入開展專科業務流程過程以及其輔助器過程贏得的創收。包括是:醫遼創收。

ꦿ三、營運薪水:指行業公司在的專業金融業務活躍下列不屬于輔助活躍之下搞好非單獨的折算營運活躍獲得的薪水。

🌃四、另外的利潤水平:指計量單位認定的除“財政預算撥付利潤水平”、“事業性利潤水平”、“企業經營利潤水平”等多于的利潤水平。重要是:年息利潤水平等。

五、今年初結轉和節余:就是指去年度還已完成、結轉到本年度按有關法律規定重新操作的資產。

🅘六、歲末結轉和盈余:指當第四季度度或之前第四季度預決算安裝、因主客觀狀況出現發生改變無發按原準備施行,需超時到日后第四季度按關干法規仍在采用的資金量。

💝七、通常費用性支出 :指的工作單位為維護培訓機構健康轉動、搞定日常性的工作任何而會出現的一項費用性支出 。

𝄹八、建設項目收入性經費支出:指行業為完成制定目標任務某的行政性工作中制定目標任務或事業單位進步制定目標,在常見收入性經費支出囿于引發的各種收入性經費支出。

🍰九、自主運作其他支出費用:指事業心基層單位在的專業的活躍及外掛的活躍本身展開非自由測算自主運作的活躍產生的其他支出費用。

ౠ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛦五一、部門運轉勞務費:指行政部門企人事組織和圖案填充國家地方公務員法處理的人事企人事組織安全使用平常服務性預決算財政預算撥付安裝的一般付出中的規章制度公共勞務費付出。

 

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