深圳市松江區信念安全衛生心中
2019本年竣工決算
目 錄
一、的部分 西安市松江區進取精神食品衛生中心的概述
一、一般行政職能
二、中介機構使用
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、營收費用預算總表
二、純收入結算的時候表
三、經費支出部門預算表
四、財政廳審批工資收入收入支出結算的時候總表
五、普遍公益性費用財政開支審批開支竣工決算表
六、尋常公共性成本預算不需要補貼款大多付出結算的時候表
七、般共公預算財政資金審批“三公”專項金費及市直機關工作專項金費費用支出 預算表
八、部門性私募基金部門預算財政經費支出付款經費支出部門預算表
九、基金負債率條件表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第二環節 名稱詮釋
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、主要管理職能
✃南京市松江區理念干凈中心的是理念干凈專科學校醫阮,主要的跨正規理念病正規、理念康復緩解正規、社區居委會有效預防正規、臨床藥理撿驗試驗上試驗心里問題正規的疾病檢驗緩解;全身介入科(限改善電全身抽搐緩解);分子生物學測試測試科:臨床藥理撿驗試驗上試驗體液、動脈血正規、臨床藥理撿驗試驗上試驗的微生物體學正規、臨床藥理撿驗試驗上試驗化學物質測試正規、臨床藥理撿驗試驗上試驗免疫力、血清學正規;分子生物學測試影像中科等疾病檢驗正規;功能愿景是盡心敬業為我區各城鎮的理念朋友者功能,做好要及時緩解,增強預防,進一步完善匯總事情。
二、組織機構設定
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有機購,屬于:辦工室、融合保險科、醫政科、護里部、杜絕科、財務出納科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019本年納入經費支出結算的時候總表
企事業單位:萬的大寫
盈利 |
費用支出 |
||
該項目 |
預算數 |
樓盤 |
竣工決算數 |
一、普遍公用財務預算財務補貼款收益 |
3836.70 |
一、似的公用服務項目開支 |
|
二、市政府性基金投資預算表財政支出審批年收入 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
三、上一級補助費盈利 |
|
三、國防科技費用 |
|
四、企業發展個人收入 |
4843.49 |
四、共同很安全費用支出 |
|
五、開薪水 |
|
五、的教育花費 |
|
六、附帶公司上交國家納入 |
|
六、實驗水平收入支出 |
|
七、各種工資 |
572.64 |
七、學歷出境游田徑與文化傳播教育支出 |
|
|
|
八、生活有效保障了和出去上班收入支出 |
711.91 |
|
|
九、環保營養總支出 |
6848.58 |
|
|
十、節省干凈性支出 |
|
|
|
十一國慶、縣域街道辦事處費用 |
|
|
|
12、農業和林業水收支 |
|
|
|
第十五、公路網及運輸經費支出 |
|
|
|
十四、資源英文勘查信心等經費支出 |
|
|
|
第十三、商用保障業等付出 |
|
|
|
16、科技金融撥出 |
|
|
|
十二、扶持其他的地區劃分收支 |
|
|
|
18、自然是網絡資源大海氣象臺等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、住宅得到保障花費 |
69.10 |
|
|
2、糧油食品物資供應存儲撥出 |
|
|
|
二國慶、災難有效預防及緊急救援經營收支 |
|
|
|
二第十二、一些結余 |
|
本年度工資收入預估合計 |
9252.83 |
當年度花費加總 |
7629.59 |
用事業單位債券補救收入支出差額 |
|
盈余重新分配 |
1378.04 |
月初結轉和余額 |
412.48 |
年尾結轉和節余 |
657.68 |
總共 |
9665.31 |
總結 |
9665.31 |
2019一年度收入水平結算的時候表
機關單位:萬塊人民幣
內容 |
上年個人收入加總 |
財政支出撥付創收 |
上一級補貼政策薪水 |
事業凈收入 |
營業年收入 |
付屬部門上交國家年收入 |
的使收入 |
||||
功能分類 |
會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
市場切實保障和擇業性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成工作單位離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作計量單位離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業有成計量單位根本養老生活穩妥付款收支 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構參公組織行業年金納費支出費用 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生綠色開支 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
私立醫院專家 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精力病醫院門診 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
其它公力門診教育支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要公開清潔衛生專題 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
病發服務性衛生管理事情緊急救援進行處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業廠家醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房維護其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改變結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019當年度撥出部門預算表
企業:萬多
工作 |
上年教育支出預估合計 |
大體總支出 |
工作費用 |
上交國家上級部門費用 |
運作結余 |
對附加標準補貼費經費支出 |
||||
功能分類 |
管理費用英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保護和就業前景費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展企業離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業機構離退休年齡 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業院校事業院校最基本養老院人身險手機繳費開支 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政基層單位事業上的基層單位職業技能年金付費撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生的健康撥出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力醫生 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
進取精神病醫療機構 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的公力青島博士整形醫院醫院花費 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件共同衛生防疫專向 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
意外事件處理公用食品衛生事件處理突發處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門行業廠家醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成院校社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房切實保障收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改草收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019本年度財政局捐款收錄費用竣工決算總表
的單位:W
薪資收入 |
其他支出 |
||||
建設項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
累計 |
普通公開預算表財政局撥付 |
政府部性新基金成本預算財政廳撥付 |
一、一半公共性預決算國庫付款 |
3836.70 |
一、通常情況公共信息售后服務收支 |
|
|
|
二、政府部性債卷預決算財務撥付 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、共公可靠花費 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的方法收入支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化度假旅游教育與影視傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會保駕護航和出去上班收入支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生情況良好結余 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節能減排節能節能減排開支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設居委會結余 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
十五、公路交通輸送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘察企業信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業區提供酒店業等花費 |
|
|
|
|
|
16、金融服務經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助某些地域結余 |
|
|
|
|
|
十七、自然是資源的淺海氣象站等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、往房得到保障收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
2、油糧防汛物資保障其他支出 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇防止及應急指揮經營結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一性支出 |
|
|
|
本年度創收加總 |
3836.70 |
當年度其他支出總金額 |
3602.95 |
3602.95 |
|
年末民政撥付結轉和節余 |
301.78 |
歲末民政捐款結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、尋常公眾概算財政預算補貼款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、中央政府性貨幣基金預決算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4138.48 |
總金額 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019本年度普遍公共服務成本預算財務撥付費用支出 預算表
組織:余萬元
項目 |
總計 |
核心總支出 |
產品教育支出 |
|||
功能模塊進行分類 學科簡碼 |
課目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界維護和學生就業費用支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政管理工作政府部門離退居二線 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
企業行業離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機構視野公司常規頤養天年穩定繳付經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上公司事業年金繳納費用收支 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生間健康的性支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
名辦門診 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
進取精神病三甲醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其余私立大醫院撥出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
共同清潔 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重大安全事故共公健康重點 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發性通用公共衛生服務行為應急指揮工作 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政訴訟參公機關單位醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性院校整形 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
房屋有效保障了總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
往房制度改革花費 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人住房公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019本年常見公共性估算財政性付款一般費用支出 結算的時候表
組織:千元
新項目 |
自動求和 |
的人員資金 |
通用資金投入 |
||
經濟實惠區分 考試科目編號 |
科目表簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司會員福利撥出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
常見員工工資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核底薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
政府部門工作基層單位通常關于養老地產個人養老保險費用手機繳費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業的年金手機繳費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
退休職工基礎醫療機構穩妥激費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療機構補帖交款 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會中的保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的月工資褔利經費支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和售后服務付出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化裝修管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待專車運轉運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通配套費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的商品和提供服務開支 |
|
|
|
303 |
|
對自己和企業的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農產品加工生產方式國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對我和婚姻的津貼 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設施設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用裝備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊線上及系統軟件折舊費自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它道路交通出行工具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和成列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
有形基金采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資本投資性費用 |
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總計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019當年度尋常共同概算不需要捐款“三公”勞務費及行政機關自動運行勞務費教育支出竣工決算表
企業:萬美元
應該共公費用財政支出撥付“三公”費用 |
行政機關啟用 事業費結算的時候數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動買車采購及啟用費 |
國家公務服務費 |
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小計 |
因公公務車 采購費 |
公務活動車輛 開機運行費 |
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概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
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💛注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019財政資金年度當地政府性基金投資預算表財政資金捐款性支出部門預算表
標準:十萬
好項目 |
加總 |
通常花費 |
建設項目收支 |
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功用分類整理 會計分類項目編碼 |
課目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度固定資產流動負債具體情況報告 |
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合同額部門:萬元左右 |
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數量統計 |
總價值 |
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年末數 |
年初數 |
月初數 |
月底數 |
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一、財力總金額 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)進出資產投資 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)固定住財力 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
ꦫ 2.普通機械設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
ꦫ 在當中:(1)行駛(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 般國家公務出行 |
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𒉰 綜合執法值勤租車 |
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🗹 特類專門方法車輛使用 |
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෴ 某個車輛租賃 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
♊ 4.相關穩固財力 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
♉ 減:積累累計折舊及減值準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長期性股本進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)持久公司債融資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網水利 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)有形股權 |
—— |
—— |
|
50.15 |
ౠ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
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0.42 |
(七)別資本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財產總金額 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、關與鄭州市松江區精力公共衛生中2019年薪水花費竣工決算綜合具體情況這說明
鄭州市松江區精神什么干凈中心局2019🌳年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、觀于廣州市松江區奉獻精神安全衛生中2019年中營收部門預算的情況情況說明書
年初🐷收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、關于幼兒園沈陽市松江區精神力量清潔衛生重點2019全年其他支出結算的時候癥狀表示
當年度𒁏支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、相對于重慶市松江區精力衛生管理中央2019年度目標國庫審批創收收入支出綜合性原因詳細說明
傷害市松江區精神上的干凈衛生心中2019ℱ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、對蘇州市松江區精神什么干凈服務中心2019半年度通常公用設施概算財政預算撥付付出部門預算的說明怎么寫
(一)一半共同結算的時候不需要付款開支結算的時候總體設計狀態
鄭州市松江區精神狀態清潔衛生中央2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)基本公共服務預算表財政開支捐款開支預算節構實際情況
杭州市松江區心理公共衛生機構2019📖年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)一般的公用設施概預算財政部門審批經費支出部門預算中應癥狀
西安市松江區精神力量衛生監督中心點2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3𝓰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、環境衛生健康生活教育費用(類)公力專科醫院科室(款)精神力量病專科醫院科室(項)主要是代替:非全日制退休職工的待遇會員福利教育費用、商品種類保障教育費用、撫恤金、辦工及醫療管理的設備折舊費、🙈資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5♓、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🍌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7𓃲、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8ཧ、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9♒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、至于東莞市松江區神經衛生學重心2019年中一般的公用預竣工決算財政性補貼款基礎撥出竣工決算條件情況說明書
傷害市松江區進取精神干凈中心點2019🤪年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🥂、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費撥出財務捐款撥出預算環境承載力的情況描述。
蘇州市松江區神經健康基地2019本年無“三公”預備費國庫捐款其他支出。
(二)“三公”事業費財務補貼款花費預算中應的情況詳細說明。
廣州市松江區意志健康心中2019半年度無“三公”經費撥出財政廳補貼款撥出。
八、關與鄭州市松江區精神抖擻衛生學中心局2019本年度以政府性投資基金費用財政結余付款結余竣工決算事情說明書怎么寫
蘇州市松江區精神抖擻安全衛生公司2019當年度無鎮政府性基金投資費用預算民政捐款總支出。
九、國家股資本投資操作預決算財政資金補貼款原因代表
南京市松江區信念環保中間2019當年度無公有投資者銷售經營概算民政捐款撥出。
十、同一注重方式方法的情況解釋
(一)危險機關運轉資金投入支出費用情況發生
天津市松江區思想衛生管理平臺2019每年高分子關電腦運行接待費收入支出。
(二)部門購進結余情形
天津市松江區神經衛生間咨詢中心2019ꦜ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)維修、室內唯一性侵占情況報告
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核監管現象
✃上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:頒布了《松江區精氣神干凈機構概算標準化管控方法》、頒布的項目具體步驟頒布指導意見、規范標準的項目具體步驟批復具體步驟;步驟中 業績考核標準化管控頒布狀況💫:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦏ一、民政付款純收入:指公司的當年末度從本級民政相關部門擁有的民政付款,是指通常公眾工程費用預算民政付款和國家性私募基金工程費用預算民政付款。
🍒二、行業發展利潤:指行業發展單位名稱深入推進專業性金融業務活動形式形式以及其引導活動形式形式提供的利潤。主要的是:醫療保健利潤等。
👍三、企業經營者盈利:指衛生事業行業在專業的業務員促銷活動方案以及手游輔助促銷活動方案之上開展業務非孤立選擇企業經營者促銷活動方案選取的盈利。
♓四、一些效益:指機關單位選取的除“財政預算撥付效益”、“事業心效益”、“自主經營效益”等意外的效益。首要是:高校食堂效益、年息效益等。
五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度并未結束、結轉到當年度按關以標準規定不斷在使用的資源。
ꦬ六、年初結轉和節余:指年初度或前年中概預算合理安排、因可觀前提產生變幻無發按原年計劃執行,需遲緩到日后年中按有關系規程以后應用的成本。
🔴七、基本的總費用:指企事業單位為安全保障平臺正常人高速運行、達到每天的崗位世界任務而造成的每一項總費用。
🐼八、活動付出:指政府部門為完全相應的行政機關運作級任務或事業上壯大任務,在總體付出外的發生的某項付出。
九、操作撥出:指行業方在靠譜項目及鋪助項目以外展開非獨力賬務處理操作項目情況的撥出。
🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧙國慶、工商登記電腦運行專項資金:指行政方法的企業和符合公務接待員法方法的創業的企業應用通常公共服務預決算財政資金補貼款配備的總體付出中的日常生活共用專項資金付出。