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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 發布信息日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區有精神清潔中心站

2018月度崗位竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一點有些 東莞市松江區心情衛生監督管理中心概述

一、最主要主要職責

二、構造設備

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、收益支出費用竣工決算總表

二、創收結算的時候表

三、其他支出部門預算表

四、國庫捐款納入經費支出結算的時候總表

五、尋常公共信息費用預算財政廳審批總支出部門預算表

六、平常公用設施預算表財政部門付款最基本付出部門預算表

七、大部分公共服務估算財務撥付“三公”專項資金及國家機關加載專項資金收入支出竣工決算表

八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳撥付收入支出預算表

九、股權債務情況表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

四個部分 詞解讀

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   其主要崗位職責

🍸松江區理念上的實質是什么食品安全衛生重心是理念上的實質是什么食品安全衛生專科學校醫院口腔科,基本開展理念上的實質是什么病行業、理念上的實質是什么治愈行業、社區衛生防治法行業、臨床檢驗護理護理醫療研究心理活動行業的就診控制;麻醉師科(限修復電痙攣控制);菌物學定期檢查科:臨床檢驗護理護理醫療研究體液、外周血行業、臨床檢驗護理護理醫療研究微菌物學行業、臨床檢驗護理護理醫療研究化學上定期檢查行業、臨床檢驗護理護理醫療研究免疫力、血清學行業;菌物學影像學科等就診行業;功能最終目標是盡心盡職盡責為我區各城鎮的理念上的實質是什么病用戶者功能,作到及早控制,加大以防,進一步完善總計運作。

二、中介機構使用

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設組織 ,有:辦公裝修室、綜和有效保障了科、醫政科、照顧部、應對科、公司財務科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018季度效益費用竣工決算總表

企業單位:百萬元

工資收入

收支

業務

預算數

活動

竣工決算數

一、民政補貼款凈收入

3640.94

一、平常共同服務于經費支出

 

  進來:鎮政府性股票基金項目預算財政部門付款

2.71

二、外交關系花費

 

二、上家補貼費薪資

 

三、航空航天花費

 

三、事業上純收入

3959.92

四、共公防護費用

 

四、自主經營收錄

 

五、幼兒教育費用支出

0.10

五、附屬醫院政府部門繳納收入來源

 

六、物理學技木教育支出

 

六、其他的納入

454.24

七、傳統藝術體育運動與文化總支出

 

 

 

八、生活保護和擇業其他支出

590.91

 

 

九、醫療設備清潔衛生與進度表生孕性支出

6134.61

 

 

十、工業節能環境費用支出

 

 

 

國慶、新型農村社區網站支出費用

2.71

 

 

第十二、畜牧業水結余

 

 

 

第十五、路網車輛開支

 

 

 

十四、材料勘察內容等經費支出

 

 

 

十四、商用服務培訓業等費用支出

 

 

 

16、金融科技費用

 

 

 

十二、扶持許多國家費用支出

 

 

 

十九、土地淺海氣象預報等總支出

 

 

 

十八、房屋保證收入支出

60.88

 

 

二十五、糧油食品油料收儲收入支出

 

 

 

二五一、其余支出費用

 

年初收入水平預估合計

8055.10

年初費用支出 加總

6789.21

用衛生事業債券擬補收支明細差額

 

余額配資

1116.68

年末結轉和節余

582.94

年初結轉和盈余

732.15

合計

8638.04

合計

8638.04


2018第四季度收入水平部門預算表

機關單位:來萬

項目

本年度使收入總計

財政資金撥付收入水平

上家補助費凈收入

事業單位收錄

開利潤

附屬單位名稱上交國家收益

其他薪資

功能分類
科目編碼

專業科目名號

總計

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

社會上質量保障和工作總支出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門視野計量單位離退休年齡

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

企自己事業行業自己事業行業常規養老生活保障手機繳費其他支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

計量單位事業計量單位計量單位職業類型年金交費費用支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

治療衛生監督與計劃方案生孩

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

市立醫生

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

精神上的病機構

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

通用衛生防疫

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

特大共公衛生情況督查通知

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

意外惡性案件共公清潔惡性案件應對除理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

其他公共信息清潔性支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門企事業機構社區醫療

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上單位名稱醫學

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉一體化片區結余

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

的城市基礎知識生活設施服務設施費及分屬專向資產創收規劃的其他支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

某些地區地基的設施配置費設置的收支

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

房間有保障撥出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改制費用

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018月度開支結算的時候表

機關單位:來萬

的項目

當年度性支出總金額

通常費用

工作結余

上交國家上級領導其他支出

加盟花費

對附屬醫院公司經濟補貼總支出

功能分類
科目編碼

題目名稱大全

預估合計

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

文化教育費用支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

另一幼小銜接其他支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

另外教育培訓經費支出

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

社會發展服務保障和擇業付出

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務人事企業單位離提前退休

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業發展企業單位事業發展企業單位大致頤養天年人壽保險繳付費用支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

行政計量單位創業計量單位的職業年金激費花費

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生監督與計劃方案生小孩

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

市立醫生

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

精神是什么病醫生

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

服務性衛生管理

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

比較重要公共性安全衛生專題

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

的突發公共服務干凈衛生時件應急管理工作

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

其余公用設施健康經費支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政機關事業性組織社區醫療

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

事業心企事業編醫治

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

城市居委開支

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

地方根本的設施配建費及分屬專向負債使收入準備的支出費用

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

另外的城市地區基本知識服務設施配套設施費讓的花費

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

往房保障措施性支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

房屋體制改革付出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

房產社保公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018半年度財務補貼款年收入總支出結算的時候總表

公司:來萬

薪資收入

開支

業務

結算的時候數

內容

總計

一半公開財務預算財務補貼款

市政府性投資基金財政局預算財政局補貼款

一、似的公共性工程預算財政預算捐款

3638.23 

一、基本上公用服務的性支出

 

 

 

二、鎮政府性股權基金概預算財政局撥付

2.71 

二、外交史收支

 

 

 

 

 

三、國防教育經費支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全防護性支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育支出費用

 0.10

 0.10

 

 

 

六、科學的工藝教育支出

 

 

 

 

 

七、技術 休育與媒體性支出

 

 

 

 

 

八、時代服務和畢業生就業教育支出

590.91 

590.91 

 

 

 

九、醫遼衛生情況與設計孕育總支出

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、節能環保設備節能環保設備花費

 

 

 

 

 

十一月、城市街道辦事處費用支出

 2.71

 

2.71 

 

 

十三、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

十五、交通銀行裝卸搬運開支

 

 

 

 

 

十四、市場勘測企業信息等付出

 

 

 

 

 

15場、商務服務的業等開支

 

 

 

 

 

16、財富管理費用

 

 

 

 

 

十八、協助各種省份總支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋生物氣象站等總支出

 

 

 

 

 

十八、公房保障措施總支出

 60.88

60.88 

 

 

 

二十二、油糧救災物資收儲開支

 

 

 

 

 

二11、一些結余

 

 

 

當年度薪資自動求和

3640.94 

上年性支出累計

3556.74 

3554.03 

 2.71

期初財政局捐款結轉和盈余

537.26 

年初財政預算捐款結轉和盈余

621.46 

621.46 

 

      一般的服務性決算國庫撥付

537.26 

 

 

 

 

      政府機關性理財產品預決算財政廳撥付

 

 

 

 

 

總金額

4178.20 

總共

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018當年度一樣 公眾成本預算財政廳付款性支出部門預算表

企事業單位:萬余元

建設項目

自動求和

基本上費用

工程費用支出

用途劃分

科目表編號規則

題目分類

205

 

 

培養經費支出

0.10

 

0.10

205

99

 

各種的教育費用

 

 

 

205

99

99

某些教育學校教育支出

0.10

 

0.10

208

 

 

社會的保護和找工作開支

590.91

590.91

 

208

05

 

行政訴訟行業企業離養老

590.91

590.91

 

208

05

05

部門衛生事業企業大致養老生活保費納費其他支出

415.27

415.27

 

208

05

06

行政機關創業工作單位職業年金網上繳費性支出

175.64

175.64

 

 

210

 

 

診療清潔與方案生孕

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公立學校機構

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

理念病三甲醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公益性衛生情況

190.62

 

190.62

210

04

09

重點服務性衛生管理重點

165.40

 

165.40

210

04

10

突遇公開安全衛生新聞事件應對處置

15.22

 

15.22

210

04

99

另外公共服務環衛費用

10.00

 

10.00

210

11

 

財政事業心工作單位醫疔

208.58

208.58

 

210

11

02

創業的單位醫療保障

208.58

208.58

 

221

 

 

個人住房有保障收支

60.88

60.88

 

221

02

 

公寓房改革方案性支出

60.88

60.88

 

221

02

01

往房北京公積金

60.88

60.88

 

累計

3554.03

2964.21

589.82

 


2018當年度尋常通用成本預算財政結余審批差不多結余竣工決算表

  計量單位:萬美金

活動

合計數

職工資金投入

通用費用

經濟能力歸類

幾個會計科目商品編號

會計分類名字

301

 

員工工資優惠花費

2950.15

2950.15

 

301

01

  根本薪資

445.86

445.86

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

257.99

257.99

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  飯食經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價工薪

1385.93

1385.93

 

301

08

行政院校視野院校首要社會養老安全安全費

415.27

415.27

 

301

09

行業年金付費

175.64

175.64

 

301

10

人關鍵醫療器械安全繳納費用

208.58

208.58

 

301

11

因公員醫療機構補助款納費

 

 

 

301

12

同一社會性質量保障付款

 

 

 

301

13

居住房北京公積金

60.88

60.88

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  其它的的薪資副利花費

 

 

 

302

 

貨物和貼心服務經費支出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管安全管理費用

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)收費

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  公務接待廳接待廳費

 

 

 

302

18

  專屬的服務費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  使用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托人保險業務費

 

 

 

302

28

  商會接待費

 

 

 

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  因公私車正常運作維修保養費

 

 

 

302

39

  其他的鐵路交通成本

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加管理費

 

 

 

302

99

  各種商品是和保障收入支出

 

 

 

303

 

對個人賬戶和家里的補助費

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  生活中補帖

 

 

 

303

07

  醫治費政府補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

我們草業生產制造貼補

 

 

 

303

99

  另一各人和家廷的補貼金費用

1.55

1.55

 

310

 

資產投資性開支

 

 

 

310

02

  辦公場所的設備購置費

 

 

 

310

03

  通用型系統購買

 

 

 

310

07

  產品信息平臺網及手機軟件采購更行

 

 

 

310

13

  因公專用車租賃費

 

 

 

310

19

  同一交通出行方式購進

 

 

 

310

22

  無型房產新購

 

 

 

310

99

  別的資產性花費

 

 

 

總金額

2964.21

2964.21

 

 


2018全年度一樣 公共服務工程預算財政廳審批“三公”預備費及部門使用預備費費用支出 結算的時候表

政府部門:萬美金

一樣公共信息概預算國庫審批“三公”資金投入

國家機關操作

專項經費預算數

總金額

因公回國

(境)費

國家公務車輛購進及運轉費

國家公務商務接待費

小計

公務接待使用車

置辦費

公務接待出行

執行費

費用預算數

預算數

概預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

工程預算數

預算數

項目預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဣ注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018年終當地政府性理財產品成本預算財政資金審批性支出部門預算表

基層單位:百萬元

品牌

自動求和

基本的教育支出

好項目性支出

功能性種類

考試科目商品編碼

科目表明稱

212

 

 

縣域平臺結余

2.71

 

2.71

212

13

 

地方根本體系配合費及各自專門債款薪水制定計劃的其他支出

2.71

 

2.71

212

13

99

其他的地區地基公用設施模塊化費合理安排的費用支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

總計

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末基金欠債條件表

 

 

大額企業:多萬元

 

顏值

年終數

年終數

年終數

年終數

一、資金合計數

——

——

5240.26

6250.46

   (一)變化財力

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)放置資產投資

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

☂                          大部分公務接待租車

 

 

 

 

❀                          行政執法執勤點出行

 

 

 

 

🌠                          機械專業枝術專車

 

 

 

 

⛎                          各種出行

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

🦂               4.其他的固定住債務

——

——

277.32

280.64

ꦜ        減:總共使用累計折舊及減值工作

——

——

2896.97

3163.47

   (三)太久投入資金

——

——

 

 

   (四)在新建網工業

——

——

 

2.71

   (五)無型固定資產

——

——

 

 

🎶        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)一些資本

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

899.56

728.94

三、凈股本累計數

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關北京市松江區精神狀態衛生防疫中心局2018財政年度純收入花費部門預算綜合性時候這說明

西安市松江區精神什么健康中心站2018ไ年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、至于東莞市松江區精神狀態環保學校2018本年度利潤竣工決算實際情況講解

年初✃收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、針對北京市市松江區信念食品衛生中央2018本年度收支結算的時候實際情況說明書書

本年度ꦯ支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、更多鄭州市松江區神經衛生間中央2018季度財政廳付款工資支出費用總體經濟時候這說明

沈陽市松江區精神抖擻衛生防疫中心點2018ꦆ年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、關與濟南市松江區精神上的環衛機構2018財政預算年度一半公共性工程預算財政預算捐款教育支出部門預算實際請示報告書怎么寫

(一)大部分共公財政局預算財政局審批支出費用結算的時候總體經濟情況

天津市松江區神經衛生監督主2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)通常共同項目預算財政撥出審批撥出部門預算機構具體情況

沈陽市松江區精神上的衛生監督主2018😼年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)一樣 公共服務預算表不需要捐款經費支出預算關鍵情況發生

重慶市松江區精神上的干凈重心2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1ꦐ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2✃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、醫療保健衛生監督與打算生孩子(類)公立三甲專科三甲醫院專科三甲醫院(款)精神上的病專科三甲醫院(項)主要的中用:在職讀研工人的底薪特權撥出、菜品服務于撥出、撫恤金、辦公室及醫療管理機置辦、ꦑ資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6🐈、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7꧟、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8﷽、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9🌳、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、關羽蘇州市松江區的精神食品衛生重點2018民政年度尋常公眾費用民政審批大體付出竣工決算狀態表示

成都市松江區精神是什么健康中心站2018🍃年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🍰、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

蘇州市松江區精氣神衛生監督平臺2018財政部門年度無“三公”事業費財政部門捐款支出費用。

(一)“三公”經費花費財政廳補貼款花費結算的時候總體經濟情形情況報告。

濟南市松江區精神實質安全衛生中心點2018一年度無“三公”專項資金國庫撥付經費支出。

(二)“三公”勞務費財政預算撥付性支出預算實際的實際申請報告書。

沈陽市松江區心情衛生管理基地2018全年無“三公”經費預算財務補貼款結余。

八、至于天津市松江區精神是什么干凈中間2018一年度鎮政府性股權基金項目預算財政部門撥付費用預算前提描述

北京市松江區精力健康機構2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

𒀰城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國有制資本公司營運概算國庫捐款原因申請報告

西安市松江區精神上的衛生間基地2018年末無國有化充分企業經營概預算民政撥付費用支出 。

十、任何關鍵作用的時候說

(一)政府部門啟用事業費結余現象

廣州市松江區心情衛生學中心點2018全年三聚氰胺樹脂關正常運行費用收支。

(二)部門的采購收支情況報告

佛山市松江區意志環境衛生管理中心2018🐟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)行駛、屋房特殊的損壞事情

天津市市松江區神經清潔重點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效考核處理情況

🐲上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個﷽,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ﷺ一、國庫廳部門乃至每一位員工補貼款薪資:指企業單位年初度從本級國庫廳部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工贏得的國庫廳部門乃至每一位員工補貼款,分為基本上公共信息費用國庫廳部門乃至每一位員工補貼款和政府機構性投資基金費用國庫廳部門乃至每一位員工補貼款。

𝐆二、衛生事業部門收益:指衛生事業部門部門做好專業技術服務活躍試述引導活躍提供的收益。注意是:醫藥收益等。

💧三、合作加盟工資:指企業發展工作單位在專注的業務行動下列不屬于手游輔助行動模版開展業務非自立記帳合作加盟行動要先拿到的工資。

🧔四、同一年工資:指廠家完成的除“財務撥付年工資”、“視野年工資”、“合作經營年工資”等范圍內的年工資。關鍵是:員工食堂年工資、逾期利息年工資等。

五、期初結轉和節余:是以去年度尚末達到、結轉到本年度按相關聯標準規定立即用的信貸資金。

💜六、半季度結轉和余額:指本季度度或已前季度成本預算配備、因主客觀條件有轉變 不可能按原項目實現,需延長到之后季度按有關的的規定以后適用的財政資金。

七、常規花費:指標準為保障措施貸款機構正確啟動、完成神器任務定期神器任務神器任務而有的各種花費。

🐼八、的項目性結余:指廠家為達成特殊的政府部門責任責任或企業進展進展指標,在基本的性結余外造成的相關性結余。

๊九、生產經營者撥出:指人事機構在技術專業營銷話動及引導營銷話動之下展開非自主賬務處理生產經營者營銷話動時有發生的撥出。

♑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐈十一月、市直機關運動金費:指行政處企業機關單位和按照國家事業性編法管理系統的事業性企業機關單位利用通常服務性概算財務審批制定的關鍵開支中的平時的公共金費開支。

 

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