鄭州市松江區泗涇鎮小區衛生間服務于中心的
2019每年預算
目 錄
首先那部分 鄭州市松江區泗涇鎮街道辦安全服務管理管理中心簡況
一、最主要的工作職責
二、中介機構快速設置
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資撥出結算的時候總表
二、凈收入預算表
三、支出費用預算表
四、國庫撥付薪水費用竣工決算總表
五、普遍公用估算民政補貼款其他支出結算的時候表
六、一樣 公開工程預算財政部門審批一般其他支出部門預算表
七、正常服務性概預算民政捐款“三公”接待費預算及工商登記電腦運行接待費預算費用支出 部門預算表
八、政府辦公室性母基金預算表財政部門撥付性支出結算的時候表
九、凈資產資產負債環境表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮街道清潔售后服務網點2019年度決算情況說明
4部門 詞解說
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的職能部門
🐎負責任承擔的起居委醫療機構、建康學校、清潔衛生學預放、清潔衛生學健康養生、術后康復、方案發育技術水平服務于等崗位責任。
二、組織放置
基于作出職責權限,傷害市松江區泗涇鎮小區衛生監督服務保障中間設10🎃個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年創收費用竣工決算總表
工作單位:萬
工資收入 |
收入支出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、通常情況下公共信息成本預算財政廳付款薪水 |
3390.74 |
一、大部分貼心服務性貼心服務其他支出 |
|
二、政府部性債券項目預算財政資金補貼款收入來源 |
|
二、外交活動總支出 |
|
三、上一級補貼費收入水平 |
|
三、飲水機收支 |
|
四、參公個人收入 |
6164.68 |
四、通用健康經費支出 |
|
五、營業盈利 |
|
五、幼教經費支出 |
|
六、附屬醫院計量單位繳納使收入 |
|
六、學科能力支出費用 |
|
七、其它的收益 |
169.73 |
七、人文市場體育運動與傳煤開支 |
|
|
|
八、當今社會服務和就業形勢收入支出 |
360.68 |
|
|
九、公共衛生身心健康教育支出 |
9097.73 |
|
|
十、節約能源健康教育支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社區服務中心總支出 |
|
|
|
十三、農業水總支出 |
|
|
|
十四、交通出行及運輸性支出 |
|
|
|
十四、資源量探勘內容等結余 |
|
|
|
第十六、商業區服務性業等教育支出 |
|
|
|
16、金融服務性支出 |
|
|
|
二十七、協助一些地區劃分性支出 |
|
|
|
18、自然生態材料淺海氣候等結余 |
|
|
|
黨的十九、公寓房基本保障經費支出 |
99.42 |
|
|
二十二、糧油食品物資供應存量收入支出 |
|
|
|
二五一、災害性消滅及應急響應維護收入支出 |
|
|
|
二十三、其他花費 |
|
上年收益預估合計 |
9725.15 |
上年教育支出總金額 |
9557.83 |
用事業單位基金投資填補結余差額 |
|
盈余分銷 |
152.25 |
月初結轉和余額 |
31.61 |
年初結轉和余額 |
46.68 |
總金額 |
9756.76 |
合計 |
9756.76 |
2019本年收錄結算的時候表
單位名稱:萬美金
項目流程 |
上年凈收入加總 |
國庫捐款工資 |
上家補帖使收入 |
企業收益 |
操作收入來源 |
附設計量單位上交凈收入 |
別的薪資收入 |
||||
功能分類 |
考試科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社會化切實保障和就業形勢總支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業企業單位離離休 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作部門離養老 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關自己事業公司一般健康養老人身險手機繳費支出費用 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關創業部門的職業年金手機繳費收支 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督身心健康其他支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
基礎治療清潔衛生機購 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務中心衛生情況貸款機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公益性健康 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性服務質量性環境衛生服務質量 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
財政創業的單位醫疔 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業政府部門診療 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了性支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房轉型支出費用 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年中撥出結算的時候表
計量單位:萬塊人民幣
工程 |
上年教育支出加總 |
基本的結余 |
工作費用 |
上交國家上家費用支出 |
企業經營費用 |
對付屬公司的津貼其他支出 |
||||
功能分類 |
項目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保障措施和就業率收支 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業計量單位離退休工資 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成行業離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位衛生事業企業單位基本的養老金行業保險行業付款其他支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野企業單位職業分析年金交款教育支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生綠色其他支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療管理清潔衛生組織 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政社區居委會環保單位 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公眾衛生管理提供服務 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門視野標準醫療保障 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展的單位醫疔 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保駕護航花費 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改善付出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019本年財政資金補貼款個人收入花費部門預算總表
單位名稱:萬多
工資收入 |
支出費用 |
||||
投資項目 |
預算數 |
建設項目 |
總計 |
一樣 通用費用預算財政局審批 |
縣政府性債券概算財政廳撥付 |
一、應該通用預決算財政支出捐款 |
3390.74 |
一、一樣共同售后服務結余 |
|
|
|
二、中央政府性理財產品項目預算財政性審批 |
|
二、外交活動總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、共同人身安全收支 |
|
|
|
|
|
五、幼教撥出 |
|
|
|
|
|
六、有效的技術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術市場教育與文化傳播收支 |
|
|
|
|
|
八、市場的保障和自主創業撥出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、鍵康鍵康撥出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節省綠色環保支出費用 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設居委收支 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通銀行搬運開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘查信息內容等開支 |
|
|
|
|
|
二十、商業地產服務的業等教育支出 |
|
|
|
|
|
16、金融投資總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助許多區縣開支 |
|
|
|
|
|
18、理所當然資源性海上氣候等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間保護支出費用 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油加工原材料設備自給率性支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、自然災害生物防治及緊急救援服務管理結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、其他性支出 |
|
|
|
本年度收錄總金額 |
3390.74 |
當年度撥出自動求和 |
3390.74 |
3390.74 |
|
年終財政性補貼款結轉和余額 |
|
年尾財政局付款結轉和節余 |
|
|
|
一、一般來說公益性概算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
二、國家性債券預算表財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3390.74 |
總共 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019財政預算年度一般的服務性預部門預算財政預算捐款收入支出部門預算表
政府部門:萬
大型項目 |
總金額 |
通常經費支出 |
活動花費 |
|||
作用等級分類 會計科目打碼 |
題目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界后勤保障和工作付出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業單位名稱離辭職 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上企事業編離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業性機關單位差不多養老服務商業險繳納費用結余 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
衛生監督建康教育支出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基層員工醫遼清潔衛生單位 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦安全平臺 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施食品衛生售后服務 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019本年度尋常公用成本預算財政經費支出捐款核心經費支出竣工決算表
標準:萬元左右
業務 |
總計 |
專業人員專項資金 |
公共專項資金 |
||
城市發展種類 題目商品代碼 |
專業科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資發福利收入支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
首要底薪 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
業績考核月工資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
危險機關企業企業單位幾乎養老院保險金繳付 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
工作年金交款 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工最基本治療保障納費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業編制醫院補助金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會的保護激費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
租賃房社保公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種基本工資好處性支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
商品種類和提供服務費用 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印上費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
交電費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬村料費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議的業務費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
總工會接待費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
福利微信費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
因公小二租車正常運作保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通線資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減預算 |
|
|
|
302 |
99 |
某個貨物和售后服務支出費用 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對自己和中國家庭的補助費 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
自身農林業產生補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對人個和家長的補助款 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修環保設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業的設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺網洛及游戲購進發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些公路網方法購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和成列品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資金采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資本性開支 |
|
|
|
累計數 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019本年度似的公用成本預算財政廳審批“三公”費用及企事業單位工作費用開支結算的時候表
政府部門:余萬元
一樣 通用預算表財政廳補貼款“三公”經費預算 |
機關單位啟用 專項資金部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務出行用車購入及進行費 |
公務迎送迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待買車 置辦費 |
公務接待出行用車 運作費 |
||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019本年政府機構性股票基金費用預算財政資金撥付費用支出 結算的時候表
工作單位:億元
該項目 |
預估合計 |
最基本其他支出 |
品牌總支出 |
|||
實用功能種類 學科項目編碼 |
會計分類簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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合計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度基金流動負債現象表 |
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收入額公司:70萬 |
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個數 |
價值觀 |
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期初數 |
歲末數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、金融資產預估合計 |
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—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)流動性固定資產 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)進行固定資金 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🐼 2.代用設施設備(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
ඣ 其中的:(1)行駛(輛) |
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꧅ 正常因公車輛使用 |
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𝓰 執法檢查交警執法租車 |
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🍎 特殊工種正規能力出行 |
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🍌 其它的出行 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
ꦜ 4.其它的規定資金 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🌳 減:積累折舊率及減值打算 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)長期的債權投資費用 |
—— |
—— |
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(四)經常公司債券項目投資 |
—— |
—— |
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(五)在建設項目工程 |
—— |
—— |
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(六)隱匿房產 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
🧜 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)另外凈資產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相對于東莞市松江區泗涇鎮社區網站環境衛生售后服務重點2019年度目標薪資收入撥出部門預算基本的情況描述
重慶市松江區泗涇鎮平臺食品衛生安全服務平臺2019ꦇ年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、更多鄭州市松江區泗涇鎮街道社區業務監督業務重心2019年度目標收入來源部門預算條件原因分析
上年🌃收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、管于杭州市市松江區泗涇鎮社區居委會衛生監督服務性中心的2019一年度費用支出 竣工決算問題表示
年初𝓰支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、相對于蘇州市松江區泗涇鎮街道辦健康保障重點2019每年財政部門審批工資收入經費支出總的條件闡明
沈陽市松江區泗涇鎮居委清潔衛生服務的咨詢中心2019꧟年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:單位名稱企業職員增添,相對的員費用政府補貼純收入增添。
五、關于幼兒園沈陽市松江區泗涇鎮社區居委會安全安全服務所點2019本年度普遍公開竣工決算財政廳審批撥出竣工決算時候講解
(一)一般的公用設施工程預算財政局審批收支結算的時候整體情況
東莞市松江區泗涇鎮小區安全服務質量服務站2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:工作單位人新增,有效的人工專項經費其他支出新增。
(二)似的公益性成本預算財政部門撥付結余預算構造原因
蘇州市松江區泗涇鎮平臺衛生學安全服務心中2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)一半公眾概預算國庫補貼款其他支出竣工決算基本原因
天津市松江區泗涇鎮社區服務站環保服務重點2019♋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于計量單位干部職工的擴大有少許擴大、內容教育支出期初成本預算數與年初實際情況也極少量增減
1🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🎀、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4🍬、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、有關鄭州市松江區泗涇鎮街道辦事處環境衛生售后服務心中2019季度正常公共性成本預算財政教育支出捐款首要教育支出竣工決算問題代表
蘇州市松江區泗涇鎮街道辦清潔衛生精準服務公司2019🐲年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🍬、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2✨、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、有關于北京市松江區泗涇鎮街道社區干凈功能中心的2019月度常見共同預部門預算財政部門審批“三公”金費經費支出部門預算的情況表明
傷害市松江區泗涇鎮街道辦事處清潔衛生售后服務點局2019月度無“三公”經費預算財政預算撥付付出。
八、相關廣州市松江區泗涇鎮街道衛生防疫產品中間2019月度地方政府性債卷項目預算不需要審批費用支出 預算具體情況原因分析
༺南京市市松江區泗涇鎮區域衛生間服務保障中心點2019月度無政府機關性投資基金概算財政局捐款收入支出。
九、國有土地股權投資營運概預算民政撥付現狀描述
沈陽市松江區泗涇鎮街道辦清潔衛生服務保障公司2019年無國家投資開預決算財政廳捐款教育支出。
十、別首要事由的時候介紹
鄭州市松江區泗涇鎮街道辦衛生間服務質量中2019年終有機關操作勞務費費用。
(二)人民政府企業采購教育支出環境
東莞市松江區泗涇鎮街道社區衛生服務項目防疫服務項目公司2019🥃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)車倆、房產特殊的占地情況
1、小轎車
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,南京市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生管理服務質量重點使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、房產
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,佛山市松江區൲泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房產。
(四)財政預算業績考核處理情況
🌌上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:ꦐ編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
𒅌一、財務審批收益:指單位名稱上每年從本級財務崗位完成的財務審批,屬于通常服務性成本預算表財務審批和相關部門性資金成本預算表財務審批。
二、工作盈利:指工作工作單位發展工程專業金融業務行為名詞解釋配套行為授予的盈利。主要是是醫治盈利等
🍸三、合作生產經營工資薪水:指人事機關單位在技術專業業務領域活動以至于輔助工具活動之下開設非獨特統計合作生產經營活動達到的工資薪水。
🦹四、許多純薪資工資創收:指方提供的除“財政部門審批純薪資工資創收”、“事業單位純薪資工資創收”、“加盟純薪資工資創收”等多于的純薪資工資創收。具體是:放射性藥品盤盈純薪資工資創收等。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度并未到位、結轉到上年按業內中規定一直適用的項目資金。
♚六、年初結轉和余額:指年初度或原先全年費用設置、因合理性水平有發生改變時未按原籌劃制定,需超時到未來的日子里全年按想關設定隨時的使用的項目資金。
♒七、總體費用費用支出 :指組織為保駕護航機購正常情況暖機、已完成平日工作中主線任務而造成的各類費用費用支出 。
🌼八、業務收支:指政府部門為完全指定區域的財政的工作任何或創業轉型目的,在總體收支之上時有發生的杜六房加盟總部的收支。
🍃九、銷售經營管理收支:指事業性單位名稱在行業項目及輔佐項目后深入推進非獨特計算成本銷售經營管理項目形成的收支。
ไ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ܫ十一國慶、機構啟動專項經費財政廳預算:指人事部門機關單位名稱和根據公務接待員法處理的教育事業機關單位名稱適用通常公眾財政廳預算財政廳審批安排好的大致費用中的日常任務公供專項經費財政廳預算費用。