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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 上架周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區中山街道社區居委會街道社區環保的服務心中

2019財政年度團隊竣工決算

 


目  錄

 

獨一這部分 南京市松江區中山道路社區網站安全服務培訓咨詢中心簡況

一、注意職責范圍

二、系統裝置

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、使收入費用支出 結算的時候總表

二、薪水預算表

三、付出結算的時候表

四、財政性審批盈利支出費用竣工決算總表

五、通常公共服務項目預算民政審批付出部門預算表

六、應該公共性預結算的時候財政部門撥付主要經費支出結算的時候表

七、一般的公開成本預算財政資金撥付“三公”資金及行政機關作業資金經費支出預算表

八、市政府性股票基金估算財政費用撥付費用預算表

九、金融資產外債狀況表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四、局部 代詞解悉


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、一般職責范圍

🐓沈陽市松江區中山道路平臺食品環境衛生服務項目培訓管理中心是區衛計委下的個基層組織醫用機購。負擔中山道路廣泛人艮老百姓主要醫用與公共信息食品環境衛生防治養護服務項目培訓。

二、結構設制

🍃根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019全年凈收入花費竣工決算總表

基層單位:萬美金

創收

花費

創業項目

部門預算數

工程

預算數

一、基本公益性費用預算財政廳補貼款工資

5349.08

一、普通公用設施提供服務花費

 

二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用預算民政付款使收入

 

二、國際關系結余

 

三、領導補助款薪資

 

三、國防安全總支出

 

四、事業發展盈利

4830.62

四、共同健康安全支出費用

 

五、經營者薪資

 

五、育兒教育付出

 

六、其他院校上交國家收益

 

六、科學合理技術性其他支出

 

七、的使收入

63.60

七、文化知識景區體育運動與傳煤收入支出

 

 

 

八、發展保護和就業率結余

600.63

 

 

九、環衛鍵康費用

9046.15

 

 

十、能源管理環保標準費用

 

 

 

國慶、村鎮特別支出費用

 

 

 

12、農林業水其他支出

 

 

 

第十三、道路城市公共交通車結余

 

 

 

十四、能源堪探信心等支出費用

 

 

 

第十六、商業性的服務性業等其他支出

 

 

 

16、金融經濟其他支出

 

 

 

十六、支助同一的地區開支

 

 

 

18、天然能源大海氣象條件等付出

 

 

 

19、公寓房維護總支出

164.36

 

 

2、調味品工程材料自給率結余

 

 

 

二十一國慶、氣象災害有機廢氣及應對管理制度性支出

 

 

 

二12、別的費用支出

 

本年度薪資總計

10243.30

本年度撥出累計

9811.14

用事業性資金化解收入支出差額

 

節余安排

373.85

年終結轉和節余

186.10

月底結轉和節余

244.41

累計

10429.40

合計

10429.40


2019年中利潤預算表

企事業單位:十萬

創業項目

本年度收益累計數

國庫補貼款薪資收入

上一級補貼金凈收入

工作薪水

營運工資收入

復屬廠家繳納純收入

某些利潤

功能分類
科目編碼

會計科目公司名稱

總計

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

市場經濟安全保障和就業機會

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業心單位名稱離退體

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

教育事業政府部門離辭職

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

機關廠家工作廠家最基本醫養穩妥納費撥出

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

行政廠家行業廠家職業分析年金繳付收支

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

整形食品衛生與計劃怎么寫計劃生育工作費用

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

農村基層醫藥環境衛生醫療機構

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

中小城市小區安全衛生組織

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

公用環衛

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

關鍵公共服務于環境衛生服務于

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

重特大公眾衛生間督查通知

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業性公司的醫院

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的機構醫治

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房有效保障了費用支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改制經費支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

房產北京公積金

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019半年度性支出結算的時候表

組織:萬的大寫

 

新項目

上年費用合計數

通常開支

該項目其他支出

上交國家上家費用支出

生產教育支出

對復屬企業單位補助費開支

功能分類
科目編碼

科目表名字

總金額

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

當今社會有效保障和學生就業費用支出

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業心機關單位離退居二線

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

事業性廠家離養老

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

工商登記企事業企事業編職業選擇年金交費撥出

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業部門部門最基本養老保障保障債券的津貼

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

衛生間綠色健康支出費用

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

基層組織醫遼衛生情況學校

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

市區社區干凈衛生干凈衛生系統

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

公用設施衛生情況

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

總體公眾干凈衛生功能

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

重大安全事故公用設施安全專項計劃

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

行政機關行業計量單位治療

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

事業有成公司的醫療保障

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

房屋質量保障費用支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

住宅機構改革開支

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

房間個人公積金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019第四季度財務付款創收經費支出竣工決算總表

企業單位:萬塊

納入

花費

活動

結算的時候數

產品

累計數

大部分公眾項目預算不需要捐款

政府機關性私募基金概算財政局審批

一、基本上公共性項目預算不需要撥付

5349.08 

一、一般的公共性精準服務收支

 

 

 

二、鎮政府性債券工程預算財政部門補貼款

 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

 

三、中國國防撥出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全管理性支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育性支出

 

 

 

 

 

六、物理學技能教育支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術度假旅游運動與文化傳播收入支出

 

 

 

 

 

八、世界有保障和就業形勢收支

424.25 

424.25 

 

 

 

九、衛生情況身心健康教育支出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、節水環保標準收支

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化居委開支

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

第十五、鐵路公路運輸物流性支出

 

 

 

 

 

十四、產品勘測產品信息等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融業貼心制造業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、風險管控支出費用

 

 

 

 

 

十二、支援另一位置費用

 

 

 

 

 

18、自然生態資源量海洋生物氣候等付出

 

 

 

 

 

19、住宅質量保障收支

164.36 

164.36 

 

 

 

2、糧油食品救災物資貯備支出費用

 

 

 

 

 

二五一、地震災害防制及緊急救援維護其他支出

 

 

 

 

 

二第十二、相關支出費用

 

 

 

本年度工資總計

5349.08 

年初經費支出自動求和

 5349.08

5349.08 

 

期初財政預算捐款結轉和余額

 

年終財政資金捐款結轉和節余

 

 

 

一、大部分公用概算財政資金付款

 

 

 

 

 

二、政府部性股權基金財政性預算財政性撥付

 

 

 

 

 

總金額

5349.08 

共計

 5349.08

5349.08 

 

 


2019當年度普遍公益性項目預算財務補貼款結余竣工決算表

單位名稱:萬余元

 

頂目

加總

一般經費支出

好項目費用支出

功能性類別

考試科目代碼

專業科目名稱

208

 

 

發展確保和就業問題

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

政府部門參公基層單位離養老

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

自己事業企業單位離退體

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對危險機關事業上方一般社會養老穩定穩定母基金的補貼費

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

機關企業組織企業組織專職年金繳納費用教育支出

184.57

184.57

0.00

210

 

 

衛生監督身體健康費用

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

基礎醫療保障安全衛生系統

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

地區區域衛生間系統

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

公益性干凈

986.96

932.17

54.79

210

04

08

核心公用醫療衛生售后服務

981.97

932.17

49.80

210

04

09

特大安全事故服務性環境衛生自查自糾

4.99

 

4.99

210

11

 

政府部門參公組織醫學

220.38

220.38

0.00

210

11

02

參公機構醫療保障

220.38

220.38

0.00

221

 

 

居住房有保障費用支出

164.36

164.36

0

221

02

 

租賃房改草其他支出

164.36

164.36

0

221

02

01

公房個人住房公積金

164.36

164.36

0

加總

5349.08

4603.57

745.51


2019當年度一般來說公用預結算的時候民政付款核心收入支出結算的時候表

  單位名稱:十萬

建設項目

總計

工作人員專項經費

共用資金投入

經濟能力定義

課程編碼查詢

課程種類

301

 

公資活動收入支出

4235.89

4235.89

 

301

01

  常見很大打工族薪資

261.77

261.77

 

301

02

  津貼費補貼金

172.86

172.86

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜補助款費

 

 

 

301

07

  績效評價很大打工族薪資

2084.52

2084.52

 

301

08

部門事業上的機關單位大多養老院安全激費

230.93

230.93

 

301

09

職業分析年金網上繳費

184.57

184.57

 

301

10

機關人員最基本醫用安全激費

220.38

220.38

 

301

11

國家事業單位人員社區醫療補貼金手機繳費

 

 

 

301

12

另外的社會生活質量保障付費

68.03

68.03

 

301

13

往房個人公積金

164.36

164.36

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  其他的待遇最新福利性支出

848.47

848.47

 

302

 

菜品和保障其他支出

334.47

 

334.47

302

01

  工作費

2.69

 

2.69

302

02

  印刷制版費

27.01

 

27.01

302

03

  咨詢了解費

1.58

 

1.58

302

04

  辦手續訂

0.05

 

0.05

302

05

  有水費

8.93

 

8.93

302

06

  電費繳費

14.90

 

14.90

302

07

  郵電通信費

8.73

 

8.73

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安管理工作費

4.14

 

4.14

302

11

  旅差費

5.67

 

5.67

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  修補(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務招待費

 

 

 

302

18

  上用食材費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用型油料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

20.06

 

20.06

302

27

  授權委托金融業務費

7.81

 

7.81

302

28

  工會組織經費支出

 

 

 

302

29

  社會福利費

17.01

 

17.01

302

31

  公務活動車輛使用工作系統維護費

0.03

 

0.03

302

39

  某些交通網管理費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加保險費用

 

 

 

302

99

  另一餐品和工作支出費用

16.90

 

16.90

303

 

對個體戶和婚姻的補貼金

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補助費

0.35

0.35

 

303

07

  醫療保健費補帖

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.79

0.79

 

303

10

各人農耕工作貼補

 

 

 

303

99

  某些對私人和工作式的補貼費

0.28

0.28

 

310

 

資產投資性教育支出

31.79

 

31.79

310

02

  會議室裝備添置

19.81

 

19.81

310

03

  常用設備置辦

8.68

 

8.68

310

07

  數據服務網上及PC軟件租賃費更行

3.30

 

3.30

310

13

  因公私車購置費

 

 

 

310

19

  另外流量平臺采購

 

 

 

310

21

  古墓葬和創意陳列品添置

 

 

 

310

22

  無型金融資產折舊費

 

 

 

310

99

  其它的投資基金性性支出

 

 

 

總金額

4603.57

4237.31

366.26

 


2019本年度常見共公費用預算民政補貼款“三公”資金及部門工作資金費用支出 部門預算表

標準:來萬

正常共公成本預算財政廳付款“三公”接待費

行政單位正常運作

經費支出結算的時候數

累計數

因公出國工作

(境)費

公務活動車輛租賃添置及程序運行費

公務接受接受費

小計

因公私車

購買費

因公用車的

開機運行費

成本預算數

部門預算數

概預算數

預算數

費用數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

估算數

預算數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019年終國家性債卷費用預算財政廳補貼款經費支出預算表

企事業單位:百萬元

建設項目

合計數

總體性支出

建設項目撥出

作用細分

科目必編寫代碼

專業科目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末固定資產外債問題表

 

 

數額單位名稱:萬塊人民幣

 

顏值

年末數

年終數

期初數

半年度數

一、固定資產總計

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)流動量基金

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)確定金融資產

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

🌠                2.專用系統(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

🃏                     各舉:(1)工程車輛(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

𓆏                                 基本公務活動專用車

 

 

 

 

🔯                                 行政執法執勤點用車的

 

 

 

 

𒐪                                 特別專業的技能公務車

 

 

 

 

💦                                 任何私家車

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

🐻               4.其他的規定房產

——

——

365.43

370.62

ꦚ        減:積累折舊費用及減值籌備

——

——

1653.07

1977.96

   (三)常年股份權成本

——

——

 

 

   (四)不斷企業債項目投資

——

——

 

 

   (五)要建建設項目

——

——

 

 

   (六)隱匿房產

——

——

 79.78

164.86

▨        減:加權平均攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)別資金

——

——

 

 

二、欠債合計數

——

——

991.84

1169.75

三、凈資金累計

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、就西安市松江區中山道路特別衛生間產品機構2019年終盈利經費支出部門預算總體經濟現狀反映

南京市松江區中山街社區售后服務重點衛生情況售后服務重點2019﷽年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、關羽武漢市市松江區中山的大街上社區清潔清潔服務質量核心2019當年度凈收入結算的時候事情描述

上年🌠收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、有關深圳市松江區中山社區健康居委會社區健康健康精準服務心中2019全年其他支出預算癥狀說明書

年初📖支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、對于沈陽市松江區中山居委會街道健康服務保障咨詢中心2019本年度財政部門付款年收入花費總體設計前提請示報告

東莞市松江區中山街道辦事處社區提供工作站的干凈衛生提供工作站的2019🧸年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、有關濟南市松江區中山街道辦事處片區安全精準服務公司的2019每年應該共公預算表財政教育支出補貼款教育支出預算具體情況說

(一)一樣 服務性項目預算財政性補貼款教育支出部門預算環境承載力具體情況

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019🍒年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)普通共公預算表財政性審批付出預算型式的情況

濟南市松江區中山街鎮街道社區的服務防疫的服務中心2019🌄年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)般通用預算表國庫捐款總支出竣工決算具有癥狀

傷害市松江區中山的大街上街道辦事處衛生監督功能中央2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1♕、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2🍨、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3ജ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4𒊎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5ꦿ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6ಌ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7🔴、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8⛄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、關羽南京市松江區中山街社區精準服務站公共衛生精準服務重心2019本年正常公共信息費用國庫捐款通常總支出部門預算現象闡明

東莞市松江區中山街社區售后服務情況衛生情況售后服務心中2019💃年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2ꦆ、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🔯、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、關干武漢市松江區中山居委居委會干凈服務項目公司2019季度一般來說服務性預算表財務補貼款“三公”事業費付出結算的時候現狀解釋

(一)“三公”費用財政廳審批花費竣工決算綜合情況報告表明。

廣州市松江區中山街道辦服務管理基地街道辦安全衛生服務管理基地2019ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

因公出國留學(境)預備費由區外辦、區臺辦擔負核編,并統一公開化化,本標準已經予以重復使用公開化化。

🐈公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”預備費財政資金審批總支出竣工決算實際的狀態說明書。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

ﷺ廣州市松江區中山街道辦事處社區工作站衛生管理工作核心2019每年無相關部門性投資基金項目預算財政費用捐款費用。

九、國有企業投資基金生產經營估算財政支出撥付具體情況申請報告

ꦛ滬市松江區中山居委會服務管理中心居委會環境衛生服務管理中心2019一年度無國有企業充分生產費用預算財政撥出審批撥出。

十、某些重要的特別注意的情形表明

(一)政府部門執行勞務費教育支出條件

西安市松江區中山大街特別衛生情況服務性主2019當年度高分子關操作金費支出費用。

(二)中央政府選擇支出費用狀況

傷害市松江區中山街道區域區域健康服務培訓主2019ꦫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)運輸車輛、快裝唯一性占據現象

西安市松江區中山居委特別清潔衛生服務保障中間2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效評價操作情況

🔴上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:♛編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


🃏                   第四部分    名詞解釋

 

ꦑ一、財務廳局捐款收益:指機構當全年度從本級財務廳局行業授予的財務廳局捐款,主要包括大部分通用估算財務廳局捐款和部門性基金投資估算財務廳局捐款。

♊二、教育企業發展收益:指教育企業發展計量單位抓好專注業務部營銷主題活動及輔助器營銷主題活動達成的收益。常見是:醫療設備收益等。

♈三、開個人使收入:指企機關事業單位名稱在職業金融業務游戲活動形式極其氧化硅游戲活動形式之余開展調研非獨立的測算開游戲活動形式完成的個人使收入。

✤四、其他的工資薪資:指院校得到的除“民政付款工資薪資”、“事業發展工資薪資”、“生產工資薪資”等范圍內的工資薪資。主要是:共同清潔衛生做體檢工資薪資、預防針工資薪資等。

五、上年結轉和節余:意指上一年度還沒成功完成、結轉到上年按關于 規定一直選擇的流動資金。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ六、歲末結轉和余額:指年初度或現在年預算表規劃、因直接前提條件有發展時未按原準備試行,需卡頓到未來的日子里年按相關的英文相關規定延續適用的專項資金。

七、大多開支:指院校為服務組織通常運作、到位平日的工作釣魚任務而產生的各類開支。

八、事情結余:指方為進行對應的行政事務事情工作或人事成長 對象,在大致結余以外會發生的四項結余。

九、生意花費:指事業行業在的專業活動及鋪助活動除此之外推進非獨立性測算生意活動引發的花費。

♔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅺11、危險機關執行金費金費支出費用:指財政預算機構和按照因公員法工作管理的企業發展機構用到通常情況公益性概預算財政預算補貼款計劃的基礎金費支出費用中的日常的通用金費金費支出費用金費支出費用。

 

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