南京市松江區永豐的大街上社區服務培訓站衛生間服務培訓服務平臺
2018年度目標職能部門竣工決算
目 錄
首位組成部分 廣州市松江區永豐大街特別衛生情況服務管理平臺概述
一、一般職權
二、部結算的時候公司分為
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源收支預算總表
二、創收竣工決算表
三、性支出竣工決算表
四、財政性撥付收入來源撥出結算的時候總表
五、一般的公用費用預算財務撥付教育支出預算表
六、一般的共公財政性預算財政性審批差不多支出費用部門預算表
七、基本上公共信息估算財政廳付款“三公”接待費及危險機關運營接待費撥出預算表
八、區政府性債卷預結算的時候財政預算捐款撥出結算的時候表
九、資金欠債環境表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五局部 動詞詮釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、首要主要職責
🍷保險本地人區的幾乎整形、典型病多發病病的照顧、恢復過來期求美者的康復療法療法與照顧、公共服務衛生防疫和預防與中醫保健技能。
二、機購如何設置
🔜選擇這些責任,滬市松江區永豐道路區域環境衛生售后服務平臺設設有組織,包含:辦公區室、醫務科、防控養生科、資金科、醫院、產房及6個衛生監督工作站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018本年團隊部門預算表
2018年終工資收入收入支出預算總表
標準:余萬元
薪資收入 |
結余 |
||
活動 |
預算數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
一、財政部門審批純收入 |
3265.85 |
一、通常公用設施服務質量費用支出 |
|
中間:地方政府性債券預決算財政資金捐款 |
|
二、外交史撥出 |
|
二、上級部門補助款營收 |
158.47 |
三、飲水機費用 |
|
三、事業發展收錄 |
2570.23 |
四、公用安會開支 |
|
四、加盟工資 |
|
五、教育輔導其他支出 |
3.82 |
五、所屬方上交國家個人收入 |
|
六、科學合理的技術經費支出 |
|
六、其他收入來源 |
625.35 |
七、文化教育體育類與傳媒廣告花費 |
|
|
|
八、社會化有效保障和工作開支 |
521.27 |
|
|
九、整形干凈衛生與計劃方案養育費用支出 |
5700.48 |
|
|
十、能源管理環保型支出費用 |
|
|
|
11、村鎮建設街道社區其他支出 |
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
十五、道路搬運支出費用 |
|
|
|
十四、資原勘測信息等費用 |
|
|
|
十六、業務售后制造業等性支出 |
|
|
|
第十五、金融服務教育支出 |
|
|
|
二十七、幫扶任何區縣費用支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋資源氣象學等經費支出 |
|
|
|
十八、住宅房質量保障其他支出 |
122.08 |
|
|
20、糧油加工物資采購儲備量花費 |
|
|
|
二五一、另一個經費支出 |
|
本年度納入加總 |
6619.90 |
年初教育支出合計數 |
6347.65 |
用事業發展股權基金改正收支明細差額 |
|
余額分配比例 |
272.25 |
期初結轉和節余 |
|
年初結轉和盈余 |
|
累計 |
6619.90 |
累計 |
6619.90 |
2018本年薪水結算的時候表
企業:億元
新項目 |
當年度創收加總 |
財政資金撥付收入來源 |
上一級補助款純收入 |
事業發展工資 |
銷售納入 |
附屬計量單位上交國家薪資收入 |
相關凈收入 |
||||
功能分類 |
會計分類命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
培育撥出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他培養其他支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它培養費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保證和擇業性支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業心企公務員離離休 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心部門離退職 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業標準基礎養老生活保險金付費性支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業單位名稱崗位年金繳納費用經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生情況與規劃發育總支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫藥環保組織機構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市平臺環境衛生學校 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
其它的基層黨組織診療清潔設備教育支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見的服務性干凈的服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政教育事業企業醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企事業編制醫用★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房維護費用 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革開支 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房房貸公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018年末結余預算表
部門:百萬元
產品 |
上年費用自動求和 |
最基本經費支出 |
業務其他支出 |
繳納上家收支 |
經營的其他支出 |
對付屬企業單位經濟補貼收支 |
||||
功能分類 |
課程和科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
同一幼小銜接收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何幼兒教育收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上后勤保障和就業機會花費 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務參公院校離退休工資 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業機構離退職 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業方方基本的頤養天年保險金交費花費★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業心廠家角色年金手機繳費撥出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健環保與方案生孩費用支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層診療公共衛生培訓機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政街道辦事處干凈衛生中介機構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些底層醫學環保中介機構費用 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務健康 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本通用干凈衛生售后服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處自己事業機關單位醫療設備★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業工作單位醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房質量保障性支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房深化改革收支 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房基金貸款 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018財政性年度財政性付款收入水平教育支出部門預算總表
機構:萬
收益 |
結余 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
好項目 |
預估合計 |
大部分服務性估算財務審批 |
政府性性債券國庫預算國庫撥付 |
一、平常公益性費用民政補貼款 |
3265.85 |
一、應該共同服務性費用 |
|
|
|
二、縣政府性貨幣基金成本預算不需要付款 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收入支出 |
|
|
|
|
|
四、共同平安支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教肓支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、實驗技術性經費支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術休育與文化傳媒收支 |
|
|
|
|
|
八、世界保險和就業前景收支 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、治療清潔衛生與年度計劃計劃生育政策費用 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節能降耗優質經費支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮社區衛生總支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、公路網車輛其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、數據信息勘察數據信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、售后流通業售后流通業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、風險管控費用 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持另一個東北部費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海域氣象臺等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、往房后勤保障費用支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
第二十、油糧防汛物資存量花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、其余收入支出 |
|
|
|
年初收入來源合計數 |
3265.85 |
年初收支加總 |
3265.85 |
3265.85 |
|
期初財政性審批結轉和節余 |
|
月底國庫撥付結轉和節余 |
|
|
|
通常情況服務性費用預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
🉐 中央政府性貨幣基金工程預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
3265.85 |
合計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018季度基本共公預算表國庫補貼款總支出預算表
廠家:萬美金
樓盤 |
總計 |
根本經費支出 |
項目流程開支 |
|||
的功能幾大類 課程數字 |
項目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育結余 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
各種教育輔導花費 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
各種文化藝術培訓經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
市場后勤保障和專業教育支出費用 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成企業單位離離休 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業部門離退休工資 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業組織基礎健康養老穩妥繳納其他支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業行業崗位年金激費收入支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫治環衛與工作規劃生殖其他支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
底層醫院環境衛生醫院 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務站環衛組織 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
另一基層工作整形安全衛生醫院收支 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
基本上公共性安全衛生服務質量 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政部門視野政府部門醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位機關單位醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
商品房有效保障了性支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
公房行政體制改革支出費用 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
預估合計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018第四季度似的公用設施成本預算財政資金付款通常開支結算的時候表
標準:萬余元
投資項目 |
加總 |
工人費用 |
公用設施專項資金 |
||
經濟社會劃分 課程打碼 |
課程和科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入褔利收支 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基本的待遇 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核月薪 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
國家機關教育事業政府部門幾乎頤養安全費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
工作年金網上繳費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
員工基本的醫學穩定手機繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療管理補助款付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的的社會安全保障繳納 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
別薪資獎勵教育支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
菜品和安全服務支出費用 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
工作費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
噴涂費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
商業用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具的原管理費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托協議業務員費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
最新福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公小二租車進行保障費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
其余交通線的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品價格和保障費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對我們和家人的津貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
過日子政府補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫學費補帖 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶林果業工作補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另外小編和小家庭的津貼費用 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
投資性收入支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
商務辦公環保設備購入 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專門設施添置 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網格及pc軟件租賃費版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公租車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
某個公路交通生產工具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資源購進 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資本性開支 |
|
|
|
累計數 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
🀅2018全年度般公開預竣工決算財政廳審批“三公”勞務費經費支出及行政機關進行勞務費經費支出經費支出竣工決算表
機關單位:萬余元
大部分共同估算國庫審批“三公”接待費 |
行政單位電腦運行 專項經費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
因公車輛使用采購及正常運作費 |
公務接待室接待室費 |
|||||||||
小計 |
因公小二租車 折舊費費 |
國家公務私車 開機運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018全年部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政費用補貼款費用預算表
單位名稱:萬的大寫
創業項目 |
總金額 |
常見費用 |
工程費用 |
|||
功能模塊分級 專業科目打碼 |
會計分類分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年債務資產負債實際登記表 |
||||
|
|
標準廠家:萬元左右 |
||
|
比例 |
顏值 |
||
年末數 |
月底數 |
今年初數 |
年尾數 |
|
一、資本預估合計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)游動資金 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)穩定固定資產原值 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
﷽ 一樣 公務活動專車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
💧 行政執法巡邏小二租車 |
|
|
|
|
﷽ 獨特的職業的技術專用車 |
|
|
|
|
🌜 許多使用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
☂ 4.各種規定資產投資 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
ꦅ 減:加權平均計提折舊及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時間投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約資金 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
꧒ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈資產投資累計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關滬市松江區永豐大街街道衛生防疫功能平臺2018半年度工資經費支出竣工決算整體來說時候說明書
傷害市松江區永豐街社區居委會衛生間精準服務重心2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、管于沈陽市松江區永豐居委會小區衛生監督安全服務中間2018本年度使收入部門預算癥狀反映
年初൩收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、關于幼兒園西安市松江區永豐居委特別環衛產品管理中心2018全年花費竣工決算情況表明
當年度🍨支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、對於成都市松江區永豐大街片區安全衛生貼心服務管理中心2018本年財政部門補貼款凈收入總支出整體來說問題說
成都市松江區永豐居委社區清潔衛生清潔衛生服務公司2018年度財政撥款♛收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、關與天津市松江區永豐居委會社區保障中間衛生學保障中間2018年一般的服務性預算表不需要付款開支結算的時候環境描述
(一)尋常公用項目預算財政局補貼款支出費用結算的時候總體設計的情況
滬市松江區永豐街街道辦事處公共衛生提供服務管理中心2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)般公共性概預算財政支出費用補貼款支出費用結算的時候設計事情
重慶市松江區永豐居委會社區服務于中央衛生監督服務于中央2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)通常公眾估算國庫付款教育支出預算主要情況下
西安市松江區永豐居委社區網站衛生監督業務公司2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1🤡、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7💦、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8ꦗ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9ꦰ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、對于天津市松江區永豐街道辦事處服務的咨詢中心街道辦事處安全服務的咨詢中心2018季度應該服務性概算不需要捐款幾乎結余竣工決算狀態講解
天津市松江區永豐街道辦街道干凈衛生安全服務管理中心2018❀年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🅘、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🌱、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
༺七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政資金撥付費用部門預算基本的情況證明。
北京市松江區永豐街道辦街道辦環衛精準服務服務所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018꧒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”專項經費財政收支捐款收支竣工決算實際上前提證明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
ဣ1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦復雜編寫,并統一性發表透明,本計量單位不用再再行按順序發表透明。
2、🦹上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、國家公務接待室費經費支出無
八、關于幼兒園成都市松江區永豐道路居委衛生管理服務質量咨詢中心2018一年度市政府性基金投資項目預算民政補貼款經費支出竣工決算狀態反映
天津市市松江區永豐街鎮片區食品衛生貼心服務主2018月度無區政府性貨幣基金估算財務補貼款教育支出。
九、國家資本投資企業經營項目預算財政預算撥付情形說明怎么寫
💞蘇州市松江區永豐平臺居委會平臺衛生監督安全服務平臺站2018年終無國有土地投資基金經營管理概算財政性撥付開支。
十、同一首要問題的狀況說明書
(一)政府部門進行費用收支現狀
重慶市松江區永豐的大街上居委會安全業務公司2018全年度高分子關操作接待費其他支出。
(二)部門銷售總支出實際情況
鄭州市松江區永豐居委會居委會食品衛生服務于中心點2018年中鎮政府的采購余額(以勞務協議簽定應寫)🐻為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018ꦡ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)工程車輛、商品房特殊的使用率狀況
1.貨車
🔜累計2018年12月31日,廣州市松江區永豐居委會社區售后服務心中環保售后服務心中施用的般因公私車中,由區機關單位事宜工作局中央集權食物基本保障的般因公私車為1輛。
2.房子
𒆙載止2018年12月31日,鄭州市松江區永豐社群保障中央社群衛生學保障中央用的經過中由區單位事務處理工作局大一統搭配設計的蘇州市松江區永豐街辦辦事人處不動產證的經過為7600mm2米。
(四)決算績效考核菅理環境
๊上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𓂃一、國庫補貼款收錄:指行業年初度從本級國庫崗位具有的國庫補貼款,還包括通常情況下公用設施民政廳項目預算國庫補貼款和現政府性投資基金民政廳項目預算國庫補貼款。
🧜二、衛生教育事業效益:指衛生教育事業廠家組織開展專業技術業務部活動形式方案以及其輔助工具活動形式方案授予的效益。最主要是:醫用效益等。
⛄三、開薪資:指教育事業方在專業化國際業務營銷話動以及其輔助性營銷話動外落實非獨力核算成本開營銷話動拿得的薪資。最主要是:租售薪資等。
꧂四、各種利潤:指工作單位獲取的除“財政資金審批利潤”、“行業利潤”、“營業利潤”等其它的利潤。具體是:化妝學校單位體檢利潤等。
五、年末結轉和盈余:就是指去年度尚末結束、結轉到年初按有關的信息規則以后適用的資產。
♚六、年底結轉和節余:指年初度或原來本年估算分配、因直接標準進行改變時未按原預計實現,需延期到之前本年按業內明文規定再次動用的資源。
💝七、總體其他教育支出:指企業為的保障裝置很正常正常運轉、順利完成日常生活上班主線任務而造成的四項其他教育支出。
꧃八、項目流程收支:指部門為做好相應的行政管理運行階段目標或事業心快速發展階段目標,在通常收支以外形成的四項收支。
𝓀九、操作其他撥出:指企業發展單位名稱在職業 項目及輔助工具項目外深入推進非獨立空間計算成本操作項目有的其他撥出。
🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦛ十一國慶、部門名稱加載費用:指行政事務部門名稱和參考因公員法工作管理的工作部門名稱實用似的服務性工程預算財政性補貼款配備的最基本付出中的日常化公共費用付出。