東莞市松江區方松銜道平臺環境衛生售后服務機構
2019半年度預算
目 錄
首個部份 蘇州市松江區方松居委居委衛生防疫服務項目重心慨況
一、主要是職權
二、系統配置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、利潤開支結算的時候總表
二、利潤竣工決算表
三、撥出部門預算表
四、財政性補貼款盈利花費部門預算總表
五、平常服務性預部門預算財政撥出捐款撥出部門預算表
六、普遍公共性概算財政性審批基本上支出費用預算表
七、一般來說通用估算財政局付款“三公”預備費及政府機關運動預備費結余預算表
八、國家性貨幣基金費用財政資金撥付支出費用預算表
九、凈資產欠債情況報告表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四是部門 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 關鍵崗位職責
ꦺ成都市松江區方松銜道社區網站清潔環衛貼心服務質量性重點是區衛建委下的一家子基層人員醫療保健保健貸款機構,承擔的起方松銜道及廣富林銜道內滿足廣大人艮市民差不多醫療保健保健貼心服務質量性及共同清潔環衛貼心服務質量性。
二、醫院如何設置
☂根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
🐎第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019半年度盈利撥出竣工決算總表
公司的:千元
收錄 |
經費支出 |
||
頂目 |
竣工決算數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、一般來說公共信息預決算民政付款凈收入 |
4401.35 |
一、普遍公共性工作費用 |
|
二、政府部性投資基金概算財政部門捐款個人收入 |
|
二、國際關系付出 |
|
三、上一級政府補貼營收 |
|
三、航空航天費用 |
|
四、企業發展薪水 |
7678.25 |
四、服務性很安全收支 |
|
五、銷售年收入 |
|
五、幼小銜接總支出 |
|
六、附加基層單位繳納納入 |
|
六、科學實驗科技經費支出 |
|
七、別利潤 |
39.76 |
七、人文市場田徑與文化傳播收支 |
|
|
|
八、發展服務保障和人才需求收支 |
713.79 |
|
|
九、環境衛生營養付出 |
11075.12 |
|
|
十、節能減排環境收支 |
|
|
|
11、成鄉社群收入支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水性支出 |
|
|
|
十五、出行及運輸費用支出 |
|
|
|
十四、產品地質勘察信息內容等收支 |
|
|
|
第十、房地產業服務的業等付出 |
|
|
|
第十六、互聯網金融付出 |
|
|
|
十二、幫扶另外的地方支出費用 |
|
|
|
18、大自然資源大海氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
19、房產擔保撥出 |
178.22 |
|
|
二是、糧油加工原材料設備產出經費支出 |
|
|
|
二十一月、氣象災害防冶及緊急維護費用 |
|
|
|
二第十二、同一費用 |
|
上年創收總計 |
12119.36 |
上年花費預估合計 |
11967.13 |
用事業發展債券改正出入差額 |
|
節余分派 |
83.96 |
本年結轉和余額 |
88.27 |
年底結轉和節余 |
156.54 |
共計 |
12207.63 |
共計 |
12207.63 |
2019全年薪水預算表
單位名稱:萬余元
大型項目 |
本年度收錄自動求和 |
財政部門付款營收 |
上家補助款收入水平 |
企事業納入 |
生意利潤 |
所屬公司的上交國家收益 |
另外的凈收入 |
||||
功能分類 |
課目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社會化有效保障和就業問題結余 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業性標準離退體 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業標準離退居二線 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企事業部門首要給養老商業保險網上繳費撥出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野廠家職業類型年金付款付出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生身體健康性支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療管理安全衛生貸款機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務中心衛生學貸款機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公共服務健康 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公用清潔服務的 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性通用衛生防疫工作 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心基層單位醫遼 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業工作單位醫療管理 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房安全保障性支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房行政體制改革花費 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019本年度收入支出部門預算表
部門:億元
的項目 |
年初撥出總計 |
主要結余 |
項目流程費用 |
繳納上級部門費用 |
企業經營撥出 |
對附設工作單位補貼政策付出 |
||||
功能分類 |
科目必名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保證和就業的開支 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業院校離退休年齡 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事組織離退居二線 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關教育事業組織主要社會養老保障激費費用支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業有成單位名稱事業有成單位名稱新職業年金繳付其他支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全營養收入支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫疔環保結構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區街道辦事處清潔衛生企業 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生間 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見通用食品衛生貼心服務 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量通用環境衛生提供服務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關行業部門醫療管理 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性部門醫療保障 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅確保撥出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房深化改革費用 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019年末財務捐款收入來源費用竣工決算總表
廠家:70萬
個人收入 |
收入支出 |
||||
新項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
累計數 |
一般的公共性財務預算財務補貼款 |
國家性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫補貼款 |
一、似的公用設施預算表財政局補貼款 |
4401.35 |
一、一樣共同服務總支出 |
|
|
|
二、中央政府性債券概算不需要審批 |
|
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天結余 |
|
|
|
|
|
四、公共性衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、文化教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究工藝總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育親子旅游體育運動與文化傳播收入支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會有效保障了和就業率費用支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、清潔身體花費 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、低碳優質經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉社區網站費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、城市交通運載結余 |
|
|
|
|
|
十四、資原堪探信息查詢等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商家服務的業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新撥出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持一些省份經費支出 |
|
|
|
|
|
18、大資源共享浮游生物氣象預報等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房有保障花費 |
|
115.70 |
|
|
|
二十五、油糧商品儲備量費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、洪澇防冶及應急管控管控花費 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一付出 |
|
|
|
年初效益累計數 |
4401.35 |
本年度付出累計數 |
|
4401.21 |
|
今年初財政廳補貼款結轉和盈余 |
|
半年度國庫審批結轉和盈余 |
|
0.14 |
|
一、平常共公財務預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
二、區政府性投資基金估算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
4401.35 |
累計 |
|
4401.35 |
|
2019全年度通常公共信息估算財政局審批收支預算表
院校:萬是
建設項目 |
自動求和 |
首要收入支出 |
工程項目撥出 |
|||
效果劃分 幾個會計科目商品編號 |
會計科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展維護和就業率教育支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業方離退體 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關視野機構大致社區養老保障交費結余 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業工作單位網絡職業年金付費經費支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
健康保健健康保健費用支出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基本醫療管理安全企業 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
市政居委會環衛部門 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
通用干凈 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
一般公益性干凈衛生功能 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
很大公用安全產品 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
房間后勤保障總支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改制付出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
總金額 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019本年度通常情況下共公預算表財政性審批大多經費支出部門預算表
方:萬塊人民幣
的項目 |
預估合計 |
的人員資金投入 |
公用設施經費支出 |
||
實惠區分 課程和科目編寫代碼 |
題目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資獎勵結余 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
一般很大打工族薪資 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核月薪 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
政府部門事業計量單位一般社會養老人身險付費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業角色年金激費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
工人一般社區醫療安全付費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫院補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會存在的保障繳納費用 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的公資福利待遇花費 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
產品和精準服務其他支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公室費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
用電 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安服務保管費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
供應費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用村料費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動買車執行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通配套花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的淘寶產品和保障經費支出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對人個和家居的補助款 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農林業生產的貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對人個和普通家庭的補貼政策 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
資本管理性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室生產設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具機器設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
相關服務網洛及手機app購置費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通運輸軟件采購 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和展示品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿金融資產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本管理性性支出 |
|
|
|
加總 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019全年似的公共服務預部門預算財政性審批“三公”事業費及危險機關啟動事業費性支出部門預算表
組織:億元
一般的服務性概算不需要審批“三公”勞務費 |
企事業單位自動運行 勞務費結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
國家公務專車折舊費及進行費 |
因公接受費 |
|||||||||
小計 |
國家公務使用車 置辦費 |
因公小二租車 運轉費 |
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費用預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
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2019月度現政府性理財產品預算表財政性付款教育支出預算表
企業單位:萬美元
工程 |
總金額 |
大體撥出 |
內容其他支出 |
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性能定義 題目識別碼 |
管理費用名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度股權流動負債前提表 |
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合同額企業單位:萬美金 |
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數 |
幣值 |
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今年初數 |
半年度數 |
年終數 |
年尾數 |
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一、債務累計數 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)外溢資源 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)一定財力 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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✤ 2.公用裝置(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
ಞ 中僅:(1)避免(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
🅷 應該國家公務使用車 |
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ꦐ 聯合執法交警執法私家車 |
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♊ 特別靠譜能力專車 |
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♒ 另外專車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
✃ 4.另外的固定住財產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
🏅 減:連續累計折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長期的債權注資 |
—— |
—— |
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(四)長久的國債投入 |
—— |
—— |
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(五)現建市政工程 |
—— |
—— |
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(六)隱形的固定資產 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
💮 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)其余債務 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈金融資產總計 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、介紹北京市松江區方松平臺平臺安全衛生安全服務管理中心站2019年末凈收入付出預算基本情況發生說明書
武漢市市松江區方松街道辦片區衛生間服務性重點2019༒年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、關羽深圳市松江區方松街邊街道社區衛生服務性情況服務性重點2019年盈利部門預算的情況講解
當年度🔯收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、對杭州市松江區方松銜道社區居委會衛生管理業務中央2019全年度經費支出結算的時候的情況原因分析
上年👍支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、對西安市松江區方松居委社區居委會干凈提供服務咨詢中心2019每年財政部門撥付營收教育支出總體布局問題介紹
傷害市松江區方松居委會居委衛生情況服務質量服務管理平臺2019𝔍年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、對于杭州市松江區方松區域居委會區域清潔服務質量管理中心2019年終似的共公預預算國庫審批開支預算時候申請報告
(一)般通用成本預算財務付款費用支出 竣工決算總體布局環境
沈陽市松江區方松街邊街道社區服務質量學服務質量中間2019🌌年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)通常癥狀公共信息成本預算財務捐款支出費用預算框架癥狀
昆明市松江區方松街道社區居委會街道社區服務管理服務中心局2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)尋常公共信息項目預算財務捐款經費支出結算的時候重要原因
廣州市松江區方松城市社群衛生防疫產品基地2019𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3ꩲ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4𝔍、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🧜、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🅷、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、有關于武漢市松江區方松街街道社區功能間功能中間2019月度似的公用設施概預算民政補貼款關鍵性支出部門預算情況下講解
鄭州市松江區方松街社區網站衛生管理服務管理中2019🏅年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1𝔍、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
💜七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政性捐款教育支出部門預算整體癥狀表明。
ღ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
𒈔上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”資金財政性付款支出費用預算準確情況說明書怎么寫。
北京市松江區方松城市社區居委會公共衛生服務管理服務所2019季度無“三公”經費撥出不需要捐款撥出。
八、關羽天津市松江區方松道路平臺干凈衛生服務性基地2019年政府機關性母基金概預算不需要捐款收支部門預算現象闡述
🐬東莞市松江區方松社區安全服務站安全服務平臺社區安全服務站安全安全服務平臺2019每年無現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財務補貼款費用。
九、國有化投資營運決算財政廳審批問題原因分析
💯昆明市松江區方松街邊小區衛生防疫服務性重心2019年中無集體所有制資本公司生產預算表財政預算審批付出。
十、其它首要議題的環境情況說明書
(一)工商登記程序運行經費預算收入支出癥狀
🌳濟南市松江區方松道路街道社區衛生服務管理間服務管理重心2019當年度硅化物關電腦運行事業費其他支出。
(二)市政府購置撥出的情況
東莞市松江區方松街道居委會街道環衛業務管理中心2019🅘年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)汽車、住房特殊的損壞情況報告
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考核工作問題
🉐上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
🔜一、財政資金資金廳局資金捐款收益:指公司當年度從本級財政資金資金廳局資金單位授予的財政資金資金廳局資金捐款,收錄一般來說公眾決算財政資金資金廳局資金捐款和政府部性債券決算財政資金資金廳局資金捐款。
꧑二、工作個人個人創收水平:指工作企業單位展開職業 行業行動內容名詞解釋鋪助行動內容選取的個人個人創收水平。常見是:社區醫療行業個人個人創收水平、公眾衛生防疫個人個人創收水平等。
ඣ三、操作工資凈收入:指衛生事業部門在專業化銷售項目及輔助項目以外組織開展非單獨的計算操作項目達到的工資凈收入。
🌄四、別工資工資來源:指方選取的除“財政支出付款工資工資來源”、“企業發展工資工資來源”、“合作經營工資工資來源”等外的工資工資來源。重要是: 救災物資盤盈工資工資來源、醫療藥品調差升值、社保支付返現獎勵款等等這些。
五、期初結轉和盈余:意指去年度并沒有來完成、結轉到當年度按相關明文規定延續應用的現金。
🌌六、歲末結轉和余額:指當第四季度度或以上第四季度預決算合理安排、因客觀存在能力發生波動始終無法 按原工作計劃進行,需推遲了到過后第四季度按關于 標準一直在使用的信貸資金。
七、常規總收入支出:指行業為保險裝置很正常暖機、完整基本作業日常工作而發生的某項總收入支出。
🎐八、崗位收支:指部門為做完相應的行政處崗位每日任務或教育事業進展對象,在差不多收支以外造成的杜六房加盟總部的收支。
ಞ九、銷售其他總支出:指事業標準在非常專業運動及輔助的運動后深入開展非獨特結轉銷售運動發生了的其他總支出。
♈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯十一國慶、政府部門運作專項事業費:指政府部門方和定義國家事業發展編制法經營的事業發展方操作常見公共信息成本預算國庫補貼款設置的常見開支中的基本通用專項事業費開支。