天津市松江區方松社群社群干凈衛生服務管理心中
2018年度目標竣工決算
目 錄
獨一地方 深圳市松江區方松街邊街道社區干凈衛生保障機構簡況
一、通常職權
二、醫療機構設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、薪水總支出結算的時候總表
二、收入水平結算的時候表
三、花費結算的時候表
四、財政局捐款創收費用支出 結算的時候總表
五、正常公用設施工程預算財政結余付款結余部門預算表
六、正常公用財政性預算財政性付款常見其他支出部門預算表
七、通常通用項目預算財政廳補貼款“三公”預備費及國家機關啟動預備費其他支出部門預算表
八、政府部門性股權基金工程預算國庫補貼款支出費用竣工決算表
九、資源流動負債現象表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第4局部 專有名詞表示
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、基本職能作用
🐻濟南市松江區方松居委社群清潔清潔衛生售后服務的質量咨詢中心是區衛計委下的一所村民醫療清潔衛生管理中介機構,承擔者方松居委及廣富林居委內很多人民村民村民幾乎醫療清潔衛生管理售后服務的質量及公共性清潔清潔衛生售后服務的質量。
二、企業設備
ღ根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年度工資撥出預算總表
工作單位:上萬元
效益 |
教育支出 |
||
品牌 |
預算數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、財政預算捐款營收 |
4186.09 |
一、通常公用服務性結余 |
|
在其中:人民政府性債卷財政廳預算財政廳審批 |
|
二、國際關系費用 |
|
二、上一級經濟補貼收錄 |
267.4 |
三、飲水機收支 |
|
三、衛生事業收入來源 |
5581.82 |
四、公共服務安全管理性支出 |
|
四、運作工資收入 |
|
五、教學支出費用 |
10 |
五、其他計量單位上交國家收入來源 |
|
六、生物學高技術經費支出 |
|
六、的創收 |
1278.37 |
七、文化知識體育競技與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
八、社會的保護和出去上班花費 |
173.42 |
|
|
九、醫療干凈干凈與計劃怎么寫生小孩費用 |
10110.39 |
|
|
十、節電安全付出 |
|
|
|
11、城鄉一體化小區收入支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
第十五、流量輸送教育支出 |
|
|
|
十四、資源共享勘查數據信息等費用 |
|
|
|
二十、商業區貼心酒店業等花費 |
|
|
|
第十五、財務性支出 |
|
|
|
十六、救助另一個國家總支出 |
|
|
|
二十、國土資源浮游生物氣象臺等其他支出 |
|
|
|
19、往房保障措施花費 |
151.3 |
|
|
二十二、糧油加工材料物資儲備庫花費 |
|
|
|
二五一、另一個收支 |
|
當年度效益累計 |
11313.68 |
上年總支出加總 |
10445.11 |
用事業上的資金化解開支差額 |
|
余額重新分配 |
857.93 |
本年結轉和盈余 |
80.87 |
年尾結轉和盈余 |
91.51 |
累計 |
11394.55 |
共計 |
11394.55 |
2018第四季度純收入結算的時候表
政府部門:十萬
品牌 |
上年薪資收入累計數 |
財政部門補貼款盈利 |
上級部門補貼申請書薪資 |
事業單位收入來源 |
管理納入 |
其他企業繳納純收入 |
別的利潤 |
||||
功能分類 |
科目必稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓經費支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些基礎教育結余 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的的教育費用支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中切實保障和學生就業收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成廠家離退體 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展單位名稱新職業年金手機繳費費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生監督和規劃生二胎其他支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫院干凈公司 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
都市小區衛生情況機購 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
其他基成醫療環衛環衛設備性支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共公安全衛生售后服務 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故共公干凈工作 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政教育事業廠家醫治 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫療服務 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅質量保障撥出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革撥出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018年終經費支出結算的時候表
工作單位:十萬
建設項目 |
當年度撥出累計數 |
總體教育支出 |
業務收入支出 |
上交國家領導教育支出 |
合作經營付出 |
對附帶政府部門補貼費支出費用 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育結余 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些培訓結余 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個培育教育支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保障措施和就業率收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生企業名稱離退居二線 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業發展企事業單位編制職位年金手機繳費結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障公共衛生和工作計劃生殖開支 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫治干凈醫療機構 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道辦事處衛生防疫構造 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些基層醫院診療衛生監督平臺費用 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共性環境衛生服務項目 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公益性衛生情況服務管理 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業發展公司的醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位治療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房后勤保障支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革創新支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018本年財政性捐款年收入支出費用竣工決算總表
計量單位:萬元左右
收入來源 |
經費支出 |
||||
頂目 |
預算數 |
投資項目 |
預估合計 |
一半公眾概預算財務補貼款 |
當地政府性債券估算財政局審批 |
一、一般來說公共信息財政性預算財政性審批 |
4186.09 |
一、尋常公用設施服務于經費支出 |
|
|
|
二、政府性性母基金估算財政性審批 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性人身安全結余 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導花費 |
10 |
10 |
|
|
|
六、實驗新技術結余 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育用品與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
|
|
八、生活得到保障和就業創業總支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫療機構衛生學與項目發育收支 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、節省優質支出費用 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村社區衛生付出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、道路交通貨物運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘查企業信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業圈服務管理業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財經收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其余區縣性支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海域氣象臺等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公房基本保障結余 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
20、糧油食品東西自給率付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、別總支出 |
|
|
|
本年度創收總計 |
4186.09 |
本年度性支出合計數 |
4186.09 |
4186.09 |
|
本年財政支出審批結轉和余額 |
|
年底財政部門審批結轉和盈余 |
|
|
|
一樣公眾成本預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
當地政府性理財產品決算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
4186.09 |
總金額 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018年中大部分公用概預算民政捐款總支出部門預算表
組織:W
內容 |
合計數 |
通常撥出 |
項目開支 |
|||
系統分類別 課目商品編碼 |
課程名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓開支 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
另外的教育培訓收支 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
相關教育培訓教育支出 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
社會性保證和就業創業收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
財政事業性企業離養老 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企業廠家職位年金手機繳費費用 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫療保健衛生情況和計劃書生孩總支出 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基層工作整形環衛部門 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
省份社區服務站健康貸款機構 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
另外面層醫藥環境衛生公司經費支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
根本公開衛生情況服務性 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
巨大安全服務性環衛安全服務 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政處衛生事業行業醫院 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
工作計量單位整形 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
住宅房保險收支 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
公寓房體制改革費用 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房房貸公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
自動求和 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018全年通常情況下服務性預預算財政性捐款基本上結余預算表
廠家:百萬元
工程 |
總金額 |
人數經費預算 |
公用設施事業費 |
||
經濟實惠分級 專業科目商品編號 |
管理費用品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司獎勵教育支出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
主要月薪 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核公資 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
部門衛生事業公司的基本上頤養天年保險服務費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
角色年金網上繳費 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
教職工基本上醫用安全交費 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫學補帖繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會發展質量保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的基本工資優惠開支 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
物品和提供服務付出 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
會議室費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化相關管理費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公車輛使用進行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交通管理花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關貨物和工作教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和家長的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人漁業產出補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其它他人和小家庭的經濟補貼其他支出 |
|
|
|
310 |
|
資金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室機器設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息平臺及圖片軟件購入更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些出行軟件工具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣基金購買 |
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310 |
99 |
另一個金融資本性收支 |
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預估合計 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018年終一樣公共服務預結算的時候財政性捐款“三公”事業費及行政機關執行事業費總支出結算的時候表
計量單位:多萬元
通常情況下公開預決算財務捐款“三公”資金 |
企事業單位操作 經費預算部門預算數 |
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自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動買車置辦及操作費 |
公務接待處接待處費 |
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小計 |
因公車輛租賃 購買費 |
公務活動公務車 運動費 |
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工程預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年政府性性債券成本預算財政廳審批其他支出預算表
組織:上萬元
好項目 |
總計 |
基礎花費 |
項目教育支出 |
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特點種類 管理費用編寫代碼 |
課目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年股本資產負債情況下表 |
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資金額組織:萬多 |
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數量 |
使用價值 |
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年末數 |
月底數 |
今年初數 |
年尾數 |
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一、資源總金額 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)變化債務 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)固定住資金 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ꦇ 應該公務活動私車 |
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🐎 交通執法交警執法專用車 |
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♊ 特種車輛專業性技術私車 |
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ꦦ 另一車輛租賃 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
|
3.專用設備(臺/套) |
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|
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
🐻 4.一些穩定股權 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
♈ 減:總共使用折舊費及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目工業 |
—— |
—— |
|
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(五)隱形的資金 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
𒁃 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)任何股本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈基金累計數 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於佛山市松江區方松特別居委會特別安全衛生提供服務重點2018本年利潤性支出竣工決算總體目標癥狀就說明
鄭州市松江區方松街邊特別衛生間功能學校2018💦年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、光于傷害市松江區方松大街社區網站衛生間安全服務公司2018年工資部門預算現狀表示
上年๊收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、對于傷害市松江區方松街道辦事處社區網站衛生監督安全服務機構2018年終撥出部門預算現狀說
本年度ꦚ支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、光于佛山市市松江區方松的大街上社區環衛環衛服務管理服務網2018季度財政結余捐款純收入結余總體目標情況發生代表
佛山市市松江區方松居委會街道辦健康業務重心2018🍎年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、就杭州市松江區方松城市街道干凈提供服務中央2018年終般公眾概預算國庫捐款費用結算的時候情況報告就說明
(一)常見公共信息費用預算財務補貼款費用支出 竣工決算整體狀態
杭州市松江區方松街區街道衛生學業務工作站2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)似的共公費用財務付款開支預算成分前提
天津市松江區方松大街社區居委會干凈衛生服務于平臺2018♋年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)普通通用部門預算財政部門審批其他支出部門預算基本的情況
東莞市松江區方松街道社區居委會社區居委會公共衛生服務質量基地2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1ꦿ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🐼、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5💯、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🍎、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7🎀、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8♎、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9💖、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、相關天津市松江區方松居委會社區居委會衛生管理服務于中間2018當年度通常情況下下公益性預算財政性撥付基礎費用支出 預算情況下請示報告
滬市松江區方松社區的服務管理中心點社區的服務管理中心點清潔的服務管理中心點2018༒年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1෴、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🐷七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財務撥付收支竣工決算整體來說現象原因分析。
🐈上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
東莞市松江區方松街道辦社區安全安全服務的心中2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”經費預算財政部門付款教育支出預算具體化現狀詳細說明。
佛山市松江區方松大街社區網站衛生學工作機構2018當年度無“三公”專項經費不需要捐款費用。
八、介紹佛山市松江區方松街道辦事處服務質量基地街道辦事處公共衛生服務質量基地2018財政局年度地方政府性母基金預結算的時候財政局付款支出費用結算的時候情形證明
🏅成都市松江區方松街道社群社群環衛產品核心2018半年度無市政府性私募基金財政廳預算財政廳捐款其他支出。
九、國有控股基金運作估算國庫撥付原因說明怎么寫
꧂重慶市松江區方松平臺居委會平臺食品衛生功能中心2018本年無國有企業金融資本經營管理項目預算財政性補貼款花費。
十、其他的重要性地方的問題說明書怎么寫
(一)機關單位行駛接待費費用的情況
濟南市松江區方松街區居委會衛生學產品服務網站2018年末無機物關運作費用付出。
(二)區政府進貨收入支出環境
上海市松江區方松的大街上街道辦事處公共衛生精準服務重點2018ꦕ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)工程車輛、房屋建筑非常規被占情況
重慶市松江區方松街邊區域清潔安全服務重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考評管控狀態
✃上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
🐭一、不需要預決算預決算表性局撥付收益:指基層單位當第四季度度從本級不需要預決算預決算表性局團隊認定的不需要預決算預決算表性局撥付,以及一般的共公預決算表不需要預決算預決算表性局撥付和中央政府性基金投資預決算表不需要預決算預決算表性局撥付。
ꦚ二、企業上的工資:指企業上的基層單位積極開展技術專業項目主題活動形式以至于幫助主題活動形式爭取的工資。重要是:醫療服務項目工資等。
♕三、企業經營管理利潤水平:指衛生事業單位編制名稱在非常專業金融產品行動簡述助手行動之下實施非獨立自主賬務處理企業經營管理行動選取的利潤水平。
ꦐ四、另外的納入:指組織拿得的除“財政資金撥付納入”、“參公納入”、“運作納入”等或者的納入。最主要是:公共服務安全醫考納入、有價肺炎疫苗納入、救災物資盤盈納入等。
五、期初結轉和盈余:是以上一年度無法完工、結轉到上年按有關的信息明文規定堅持在使用的資源。
𝔍六、年初結轉和盈余:指上年或原先年決算讓、因直接經濟條件情況影響沒法按原計劃方案落實,需延后到后后年按管于法律規定再繼續選擇的的資金。
七、常規撥出:指學校為保險學校沒問題啟動、做好定期工作釣魚任務釣魚任務而情況的哪項撥出。
🅰八、大型項目教育費用收入支出 :指組織為達到某一的行政處事情任何或企業不斷發展不斷發展制定目標,在大多教育費用收入支出 后突發的多種教育費用收入支出 。
𝓰九、開總收入支出:指事業上的行業在專門話動及輔助制作話動模版做好非經濟獨立歸集開話動突發的總收入支出。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦉ十一月、行政機關機關程序運行資金:指行政機關政府部門和參考公務活動員法方法的工作政府部門食用似的共公估算不需要付款制定計劃的差不多總撥出中的日常生活共公資金總撥出。