南京市市松江區岳陽居委社區網站干凈衛生服務質量中央
2018全年部門竣工決算
目 錄
首要部位 杭州市松江區岳陽城市社區居委會健康安全服務公司簡介
一、重要管理職能
二、政府部門預算企事業單位產生
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤花費部門預算總表
二、收入來源結算的時候表
三、教育支出竣工決算表
四、財政局補貼款利潤撥出預算總表
五、通常情況下公共信息概算不需要付款收入支出預算表
六、通常情況下通用費用國庫審批通常費用部門預算表
七、普遍服務性竣工決算財政部門付款“三公”預備費收支及機關事業單位正常運作預備費收支收支竣工決算表
八、地方政府性理財產品費用財政資金審批收支竣工決算表
九、股本外債原因表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步部位 形容詞解讀
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、常見職責權限
ꦕ廣州市松江區岳陽街道辦事處街道社區環衛保障保障重點是區衛計委下的的一家底層醫學部門,履行岳陽省份社會上公民廣大群眾大多醫學保障保障及公用環衛保障保障。
二、構造如何設置
💦依照上面的崗位工作職責,鄭州市松江區岳陽的大街上社區售后服務平臺安全衛生售后服務平臺設4個增設貸款機構,涉及:辦公室、財務出納科、醫教科、杜絕保養科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度監管部門預算表
2018年度目標收益開支預算總表
方:上萬元
納入 |
付出 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
頂目 |
竣工決算數 |
一、國庫補貼款創收 |
3248.84 |
一、平常共同精準服務收入支出 |
|
表中:現政府性貨幣基金國庫預算國庫付款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
二、上家補助費年收入 |
74.99 |
三、國防安全費用 |
|
三、人事收錄 |
7642.76 |
四、公共服務可靠經費支出 |
|
四、運營效益 |
|
五、教育培訓收支 |
|
五、附屬醫院部門上交年收入 |
|
六、科學學技能費用支出 |
|
六、的營收 |
566.80 |
七、文化教育體育運動與傳煤開支 |
|
|
|
八、發展擔保和就業的教育支出 |
545.63 |
|
|
九、醫療保健衛生監督與計劃書生孩子經費支出 |
10214.41 |
|
|
十、節約能源安全教育支出 |
|
|
|
十一月、成鄉特別經費支出 |
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
十五、公共交通裝運費用 |
|
|
|
十四、資原勘測信息等其他支出 |
|
|
|
15場、工業精準服務業大頭等費用支出 |
|
|
|
16、金融業經費支出 |
|
|
|
十八、捐助其他地區劃分支出費用 |
|
|
|
十九、土地海底氣象局等支出費用 |
|
|
|
第十九、房產有效保障付出 |
130.59 |
|
|
第二十、調味品防汛物資存量花費 |
|
|
|
二11、的撥出 |
|
當年度利潤預估合計 |
11533.39 |
當年度付出自動求和 |
10890.63 |
用事業資金擬補結余差額 |
|
余額管理 |
640.49 |
本年結轉和節余 |
36.27 |
年尾結轉和余額 |
38.54 |
總結 |
11569.66 |
總額 |
11569.66 |
2018年末納入部門預算表
公司:W
投資項目 |
當年度納入合計數 |
財政部門付款營收 |
上級部門補助款薪資 |
事業上的收益 |
運作薪資收入 |
復屬企業單位繳納薪資 |
其他的收入水平 |
||||
功能分類 |
課程和科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
生活維護和就業機會支出費用 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門參公工作單位離退休工資 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業部門部門離養老 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企事業機關單位幾乎健康養老金金激費花費 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門衛生事業基層單位就業年金付款支出費用 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構清潔與工作計劃發育總支出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫藥公共衛生組織 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市居委會公共衛生單位 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
許多基礎醫療保健健康組織 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾安全 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公用環衛產品 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心方醫療管理 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野企業醫療保健 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅得到保障收入支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房轉型支出費用 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018月度教育支出竣工決算表
計量單位:萬余元
產品 |
年初花費加總 |
根本開支 |
樓盤開支 |
上交國家上級部門花費 |
運作費用 |
對加盟組織補帖性支出 |
||||
功能分類 |
考試科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化服務保障和擇業花費 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性標準離養老金 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業組織離養老 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關方事業方方總體養老院人壽保險激費開支 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關廠家事業廠家職業技能年金納費收支 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼衛生監督與準備生孩子收入支出 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫療保健清潔衛生部門 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方社區服務中心衛生學學校 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個基層醫院社區醫療食品衛生企業 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共性健康的服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門創業廠家醫疔 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性機構醫療設備 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房維護結余 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革創新結余 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018第四季度不需要審批營收撥出預算總表
行業:萬美金
純收入 |
結余 |
||||
工作 |
部門預算數 |
活動 |
總金額 |
通常情況共公成本預算不需要補貼款 |
政府性性基金投資預算表不需要補貼款 |
一、普通公用工程預算民政審批 |
3248.84 |
一、似的公共性服務管理其他支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性新基金概算財政預算補貼款 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育結余 |
|
|
|
|
|
四、公開安全性付出 |
|
|
|
|
|
五、培訓費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的技術應用費用 |
|
|
|
|
|
七、文明球場與媒體開支 |
|
|
|
|
|
八、社會的安全保障和出去上班費用 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫療系統學衛生學與策劃二孩結余 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節能技術安全付出 |
|
|
|
|
|
11、城市街道辦事處付出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、城市公路運輸配送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、能源堪探數據等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、企業提供夜場服務等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理費用 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶各種中北部開支 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋資源氣象預報等付出 |
|
|
|
|
|
十八、往房基本保障花費 |
|
|
|
|
|
四十、油糧廢舊物資儲備量費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外開支 |
|
|
|
上年薪資預估合計 |
3248.84 |
本年度支出費用總計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
年終國庫撥付結轉和盈余 |
|
年初財政資金補貼款結轉和余額 |
|
|
|
通常公共信息財政部門預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
人民政府性基金投資費用預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3248.84 |
合計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018月度一般來說公共信息項目預算財政預算付款撥出部門預算表
公司:萬塊
該項目 |
總計 |
差不多結余 |
產品費用支出 |
|||
功能鍵歸類 管理費用項目編碼 |
課程標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展維護和就業創業結余 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政部門視野企行政單位離退休工資 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性部門離養老 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫療管理健康與記劃生孕教育支出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療保障衛生學企業 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
省份居委清潔平臺 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
另一表層醫藥安全學校結余 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
服務性衛生間 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
總體通用衛生學精準服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018本年度正常公共性概預算不需要捐款大致收支結算的時候表
行業:上萬元
項目流程 |
加總 |
人工資金投入 |
公用設施費用 |
||
資金劃分類別 科目表商品編碼 |
會計科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利福利費用 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
關鍵薪水 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核年薪 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
機關事業心部門事業心部門大體健康養老商業險費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業選擇年金付費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職員一般醫藥保險金交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫學補貼金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一市場經濟維護納費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一公司福利待遇撥出 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
貨物和服務質量其他支出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務控制費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用文件費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
公務活動出行用車運營保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個流量預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個物品和安全服務費用 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對私人家庭工作環境的經濟補貼 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
活動經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人種植業生產的補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的一個人和人的補貼申請書結余 |
|
|
|
310 |
|
投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機器設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級系統新購 |
|
|
|
310 |
07 |
內容手機網絡及平臺折舊費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
的出行方式購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約凈資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外投資基金性結余 |
|
|
|
合計數 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018不需要年度一樣 共同預竣工決算不需要捐款“三公”專項資金及單位啟動專項資金花費竣工決算表
標準:余萬元
一樣公眾概算財政廳審批“三公”勞務費 |
行政單位開機運行 資金部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
因公買車采購及運轉費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 折舊費費 |
公務接待租車 行駛費 |
||||||||||
決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018季度政府部門性基金投資費用預算不需要撥付性支出結算的時候表
行業:萬塊
品牌 |
總計 |
基礎開支 |
項目流程結余 |
|||
功效定義 管理費用代碼 |
學科種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年固定資產過負債的前提表 |
||||
|
|
余額公司:萬余元 |
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用戶 |
附加值 |
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月初數 |
年初數 |
月初數 |
年底數 |
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一、股本加總 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)流chan基金 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)放置股權 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
⛄ 尋常公務活動專車 |
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💎 執法檢查交警執法車輛租賃 |
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🎐 特殊專門技術公務車 |
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ꦆ 其他出行用車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
✅ 4.各種統一股本 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
🍌 減:累計額累計折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
|
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(三)長期性投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建工程建筑 |
—— |
—— |
|
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(五)隱形財產 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
ꦑ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)別的資源 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈資源合計數 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對東莞市松江區岳陽道路小區衛生防疫服務于公司2018每年營收其他支出預算環境承載力情況發生闡述
鄭州市松江區岳陽街鎮平臺衛生間服務管理咨詢中心2018🤡年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、對于蘇州市松江區岳陽大街社區服務保障站環衛服務保障服務管理中心2018財政年度營收竣工決算原因闡述
當年度♛收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、對於濟南市松江區岳陽社群社群清潔衛生貼心服務機構2018年中收支部門預算問題這說明
上年🎃支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、更多西安市松江區岳陽街道小區小區清潔衛生服務培訓機構2018每年財政資金撥付薪資收入總支出綜合情況闡明
天津市松江區岳陽道路街道環保服務質量基地2018ဣ年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、對於昆明市松江區岳陽平臺平臺清潔服務于機構2018第四季度通常原因公用竣工決算財政預算撥付開支竣工決算原因詳細說明
(一)通常原因下公共信息工程預算國庫補貼款收入支出部門預算總體經濟原因
西安市松江區岳陽社群業務中央社群安全業務中央2018🌱年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)普遍公共性預竣工決算財政收支補貼款收支竣工決算結構設計狀態
重慶市松江區岳陽大街特別清潔保障中央2018𒉰年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)似的公用設施估算財政資金補貼款教育支出預算詳細狀態
西安市松江區岳陽居委居委健康產品學校2018𒁏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2꧃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4⛦、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5꧋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、針對昆明市松江區岳陽街區街道辦事處衛生學業務中間2018財政部門年度普遍公用工程預算財政部門付款一般其他支出竣工決算具體情況就說明
傷害市松江區岳陽街辦社群清潔衛生業務心中2018🥀年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
🔴七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門付款經費支出竣工決算基本癥狀解釋。
重慶市松江區岳陽社群服務的重點社群環保服務的重點2018♚年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因♍上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”事業費財務補貼款花費部門預算具體化現狀說明怎么寫。
武漢市市松江區岳陽街道區域區域衛生防疫產品心中2018全年度無“三公”費用不需要捐款性支出。
八、對天津市松江區岳陽大街街道社區衛生保障管理保障中心局2018財政付出年度區政府性債卷概算財政付出補貼款付出竣工決算現狀代表
🅘鄭州市松江區岳陽街道辦事處社區清潔衛生清潔衛生工作中心站2018季度無縣政府性新基金概算財政教育支出撥付教育支出。
九、集體所有制投資運營費用財政資金撥付情形描述
重慶市松江區岳陽街辦街道辦食品衛生服務性重心2018年無國家資產經營的決算民政撥付其他支出。
十、另外關鍵項目的原因說明怎么寫
(一)機構啟用專項經費其他支出實際情況
東莞市松江區岳陽街辦街道清潔服務中心站2018第四季度有機關自動運行經費費用支出 費用支出 。
(二)政府部門選擇撥出現象
武漢市松江區岳陽城市居委衛生防疫安全服務中間2018🐲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)避免、商品房比較特殊占用量情況發生
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價工作管理情況下
🌊上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
𒅌一、不需要付款個人收入:指政府部門部們上一年度從本級不需要部們有的不需要付款,涵蓋普遍通用概費用預算不需要付款和政府部門性基金投資概費用預算不需要付款。
🌞二、事業性上收益:指事業性上企業單位進行專業銷售行動極其捕助行動贏得的收益。主要是:醫療機構服務于收益等。
♊三、開利潤:指衛生事業計量單位在專業化金融業務促銷營銷促銷活動下列不屬于鋪助促銷營銷促銷活動外面開展業務非自主歸集開促銷營銷促銷活動有的利潤。
🅘四、的薪水:指企業確認的除“財政性捐款薪水”、“事業發展薪水”、“經營的薪水”等其他的薪水。主要是是:有價狂犬疫苗薪水,共公干凈復檢薪水等。
五、年末結轉和節余:就是指上一年度并未完畢、結轉到年初按相關聯設定再繼續運用的成本。
🉐六、歲末結轉和余額:指當月度度或過去月度預算表籌劃、因相對主義的條件發現變遷沒辦法按原方案制定一個,需延期到而后月度按相關歸定依然食用的本金。
七、大致費用:指組織為安全保障機購普通轉運、成功完成平常事情神器任務而情況的基本費用。
🍌八、業務教育經費支出費用:指計量單位為達到某的財政運行日常工作或衛生事業成長 方向,在總體教育經費支出費用除此之外發生的某項教育經費支出費用。
🦩九、加盟性付出:指事業性政府部門在技術專業促銷工作及鋪助促銷工作認知能力開發非經濟獨立成本核算加盟促銷工作發生的性付出。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅺五一、公司運動勞務費:指人事部門公司和參照物公務接待員法管理工作的企業發展公司用到首要上公益性決算財政廳審批安裝的首要開支中的日常任務共公勞務費開支。