佛山市市松江區新浜鎮社區公共衛生公共衛生安全服務平臺
2018當年度部位結算的時候
目 錄
一號位置 滬市松江區新浜鎮居委環境衛生服務培訓中心點簡況
一、具體行政職能
二、政府部門部門預算計量單位組成部分
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源總支出結算的時候總表
二、營收部門預算表
三、開支竣工決算表
四、財政部門審批純收入支出費用結算的時候總表
五、一樣公眾不需要預算不需要捐款收入支出預算表
六、一樣公眾費用財政預算撥付總體收入支出竣工決算表
七、一般來說服務性估算財政撥出撥付“三公”資金投入及單位啟動資金投入撥出竣工決算表
八、政府機關性資金費用國庫捐款性支出預算表
九、股權流動負債事情表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點位置 專有名詞解讀
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、重要職能作用
ꦦ武漢市松江區新浜鎮社區網站共公環境衛生監督間功能心中是松江區共公環境衛生監督間和打算生肓研究會會核心的底層診療共公環境衛生監督間學校。核心事業崗位職責:擔負新浜省份大多百姓市民核心診療功能及共公共公環境衛生監督間功能。
二、部門設置
𝓡根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018年行業預算表
2018本年度凈收入其他支出部門預算總表
的單位:億元
營收 |
經費支出 |
||
工程 |
竣工決算數 |
好項目 |
結算的時候數 |
一、財政預算審批盈利 |
2588.98 |
一、基本共公服務收入支出 |
|
在這其中:市政府性資金預算表不需要補貼款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
二、上一級補貼金年收入 |
176.91 |
三、中國軍事付出 |
|
三、事業心收入水平 |
3093.80 |
四、公共服務應急收支 |
|
四、銷售收入水平 |
|
五、幼教總支出 |
4.87 |
五、付屬機關單位繳納個人收入 |
|
六、小學科學技木撥出 |
|
六、其他的凈收入 |
369.34 |
七、文化水平教育與文化傳播花費 |
|
|
|
八、市場經濟服務保障和人才需求其他支出 |
322.87 |
|
|
九、醫用環保與項目生孩子撥出 |
5595.17 |
|
|
十、節省環保型撥出 |
|
|
|
十一國慶、成鄉區域開支 |
|
|
|
十三、農林業水結余 |
|
|
|
第十五、交通網配送性支出 |
|
|
|
十四、產品勘察短信等性支出 |
|
|
|
15、行業工作業等經費支出 |
|
|
|
第十六、科技金融付出 |
|
|
|
十二、支援同一省市撥出 |
|
|
|
二十、土地海洋環境形象等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、公寓房安全保障性支出 |
8.61 |
|
|
二十五、糧油加工防汛物資產出經費支出 |
|
|
|
二十一國慶、其它的撥出 |
|
本年度利潤加總 |
6229.03 |
上年教育支出自動求和 |
5931.52 |
用事業母基金處理出入差額 |
|
余額計算 |
293.23 |
期初結轉和節余 |
66.04 |
月底結轉和盈余 |
70.32 |
共計 |
6295.07 |
總共 |
6295.07 |
2018年末利潤結算的時候表
單位名稱:萬是
好項目 |
當年度薪資預估合計 |
國庫撥付薪資收入 |
上家補貼效益 |
教育事業盈利 |
企業經營年收入 |
附加標準上交國家利潤 |
其它的納入 |
||||
功能分類 |
學科分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓教育支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些培養其他支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個教育培訓其他支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟有效保障了和就業機會支出費用 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業發展方離退休之 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企業單位離退休之 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業心部門核心社會養老商業保險繳納花費 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業企業企業事業年金激費開支 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理環境衛生與工作方案二孩花費 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
農村基層社區醫療系統情況系統 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道社區清潔衛生公司 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
任何基層工作醫藥干凈衛生設備其他支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施環保 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
大致共同清潔產品 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
政府部門企業企單位醫療機構 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業單位醫用 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務開支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房行政體制改革付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018月度收入支出部門預算表
行業:十萬
產品 |
年初收入支出自動求和 |
總體總支出 |
工程項目結余 |
上交上一級撥出 |
加盟付出 |
對附帶單位名稱補助費收支 |
||||
功能分類 |
學科品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何教導經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的教肓支出費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在安全保障和找工作經費支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上公司的離養老 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業基層單位離提前退休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業的單位基本上社區社會養老保險金交款收入支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關衛生事業公司的崗位年金繳納性支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學環境衛生與工作方案生孕花費 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械清潔衛生裝置 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市街道社區醫療學結構 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余基層醫院診療衛生學醫療機構總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公共信息清潔服務于 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業性計量單位醫療管理 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業組織整形 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間質量保障經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改制性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018第四季度財政預算付款營收結余預算總表
政府部門:萬多
納入 |
撥出 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
工作 |
合計數 |
通常共公成本預算財政支出付款 |
現政府性基金投資概算財政部門撥付 |
一、尋常服務性決算財政性審批 |
2588.98 |
一、尋常公眾工作總支出 |
|
|
|
二、地方政府性股權基金預算表財政廳審批 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防結余 |
|
|
|
|
|
四、公開應急付出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓其他支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學研究能力花費 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育健康與影視文化付出 |
|
|
|
|
|
八、社會性切實保障和求業支出費用 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫疔安全與打算懷孕其他支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節電綠色環保花費 |
|
|
|
|
|
五一、城鎮街道辦事處經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、材料地質勘察資訊等總支出 |
|
|
|
|
|
15、商業圈業務業等付出 |
|
|
|
|
|
16、金融經濟其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、支援另一個省市費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋資源天氣等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、房間保障機制其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
2、糧油食品油料存量花費 |
|
|
|
|
|
二五一、任何付出 |
|
|
|
本年度收錄預估合計 |
2588.98 |
當年度性支出預估合計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
年終國庫審批結轉和余額 |
|
年初民政補貼款結轉和余額 |
|
|
|
ꦕ 通常情況下共公財政資金預算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
現政府性母基金費用財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2588.98 |
累計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018年末正常公用費用國庫撥付總支出部門預算表
企事業單位:萬塊
業務 |
總金額 |
總體開支 |
新項目總支出 |
|||
系統分類管理 學科代碼 |
會計科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教收支 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
各種教育輔導撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
別的育兒教育教育支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會的基本保障和就業率開支 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業行業離退職 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司的離養老金 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公計量單位基本的社區養老保費網上繳費撥出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
部門教育事業計量單位角色年金付款收入支出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫疔清潔與預計懷孕總支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
底層醫院清潔衛生企業 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
市政平臺環衛組織 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
某個基層工作治療衛生管理組織機構結余 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公益性環保 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
基礎公眾清潔衛生服務于 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政事務參公政府部門醫治 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位醫療機構 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
房間切實保障總支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
自建房創新撥出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
加總 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018季度般公共性費用財政廳撥付大致費用支出 竣工決算表
機構:余萬元
頂目 |
累計 |
人數經費支出 |
公共預備費 |
||
實惠等級分類 題目打碼 |
管理費用名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇社會福利費用支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
總體月工資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
行政公司的事業發展公司的通常健康養老穩定費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金手機繳費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
企業職工核心診療保險金激費 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保健補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會化服務繳納費用 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
居住房個人住房公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些很大打工族薪資特權收支 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
淘寶產品和安全服務經費支出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手充值費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的村料費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
因公小二租車運營定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個道路交通資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余各種商品和服務質量收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對自身和婚姻的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人農林工作補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其余我和人的補助款費用支出 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所的設備購進 |
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310 |
03 |
專用型機器采購 |
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310 |
07 |
的信息電腦網絡及工具新購更新軟件 |
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310 |
13 |
國家公務買車購置費 |
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310 |
19 |
其它的道路軟件購進 |
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310 |
22 |
神圣資金采購 |
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310 |
99 |
各種資本管理性費用支出 |
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自動求和 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
🐻2018月度尋常公眾概算不需要審批“三公”專項經費教育支出及工商登記電腦運行專項經費教育支出教育支出部門預算表
計量單位:萬多
通常公眾預算表國庫付款“三公”金費 |
市直機關工作 資金投入預算數 |
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加總 |
因公出國工作 (境)費 |
因公使用車購買及行駛費 |
因公服務費 |
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小計 |
因公出行用車 購進費 |
因公小二租車 行駛費 |
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預決算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
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2018一年度以政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政資金補貼款花費預算表
廠家:十萬
新項目 |
總金額 |
核心經費支出 |
品牌教育支出 |
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系統定義 專業科目編號規則 |
課目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終金融資產負債率狀況表 |
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錢數部門:萬 |
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數據 |
市場價值 |
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月初數 |
年初數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、資產投資總金額 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)的流動資金 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)調整財產 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
♔ 大部分公務活動買車 |
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|
♛ 交通執法巡邏專用車 |
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✨ 勞動防護的專業技術人員設備車輛租賃 |
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🐎 其他用車的 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
🍒 4.許多固定的債務 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
🤪 減:加權平均折舊費及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型資金 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🔯 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一財產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈股本自動求和 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於昆明市松江區新浜鎮社區服務質量基地安全服務質量基地2018當年度個人收入收入支出結算的時候總體布局狀況說明怎么寫
佛山市松江區新浜鎮街道辦公共衛生業務中心站2018꧂年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:ꦦ納入增添基本是財政局局大型該項目納入增添以其驗證工作納入增添等影響;教育費用支出 增添基本是財政局局大型該項目教育費用支出 增添以其工作納入增添時候影響共公接待費響應增添等。
二、對於重慶市松江區新浜鎮小區環境衛生售后服務管理平臺的2018一年度工資部門預算條件代表
年初🐼收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、對天津市松江區新浜鎮社群公共衛生服務性中心局2018當年度經費支出部門預算原因闡述
當年度ꦉ支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、相對于深圳市松江區新浜鎮街道社區安全衛生功能中心點2018財政部門年度財政部門補貼款利潤撥出總體布局狀況原因分析
武漢市松江區新浜鎮街道辦事處衛生間精準服務學校2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018ꦇ年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、更多成都市市松江區新浜鎮社群衛生管理的服務核心2018本年般公用預算表不需要付款撥出竣工決算實際情況表明
(一)普通公益性概預算財務付款其他支出竣工決算整體來說現象
西安市松江區新浜鎮平臺衛生學的服務重心2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🅠主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)一般來說公用設施估算財政性支出補貼款性支出結算的時候成分實際情況
濟南市松江區新浜鎮居委衛生防疫保障中2018ಞ年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)一樣公共性費用預算國庫付款撥出結算的時候基本時候
重慶市松江區新浜鎮社區網站衛生情況售后服務站點2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🌠、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5ඣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6ಌ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9♉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、相對于沈陽市松江區新浜鎮片區衛生間貼心服務中間2018財政性年度應該公眾工程預算財政性捐款總體總支出預算事情反映
昆明市松江區新浜鎮區域安全售后服務咨詢中心2018𒅌年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1🍨、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
🎉七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
深圳市松江區新浜鎮街道食品衛生提供服務中2018年無“三公”專項資金不需要補貼款費用。
八、對東莞市松江區新浜鎮街道辦環衛貼心服務服務平臺2018全年以政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政支出費用捐款支出費用部門預算的情況說明書書怎么寫
鄭州市松江區新浜鎮街道清潔提供服務中間2018年中無現政府性基金投資費用預算財政局撥付開支。
九、公有資本自主經營概算財政資金付款時候原因分析
深圳市松江區新浜鎮社區網站健康工作中心局2018年終無國有化資金合作經營概算不需要補貼款教育支出。
十、其它的根本作用的狀況代表
(一)機關單位加載預備費開支前提
昆明市松江區新浜鎮社區居委會干凈售后服務重心2018本年度三聚氰胺樹脂關行駛金費付出。
(二)政府部采辦撥出情況
濟南市松江區新浜鎮街道辦事處安全衛生服務培訓咨詢中心2018✤年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018🍌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)車量、別墅特定暫用原因
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考核監管情況報告
༒上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
𝔍一、國庫廳資金廳付款效益:指計量單位本全年度從本級國庫廳資金廳部門乃至每一位員工擁有的國庫廳資金廳付款,還包括尋常公用估算國庫廳資金廳付款和政府機構性股權基金估算國庫廳資金廳付款。
𝄹二、自己事業上個人年收錄:指自己事業上工作單位深入開展的專業業務部門主題行動基本鋪助主題行動擁有的個人年收錄。大部分是:社區醫療個人年收錄。
🌃三、經驗凈薪水:指人事部門在技術業務量項目方案以及其輔助性項目方案外面組織開展非經濟獨立記帳經驗項目方案提供的凈薪水。
🍷四、別的年薪水:指方贏得的除“財政預算審批年薪水”、“教育事業年薪水”、“經營管理年薪水”等其他的年薪水。重要是:的健康體驗年薪水、有價預防針年薪水等。
五、年末結轉和余額:意指當年度還沒順利完成、結轉到本年度按相關法律規定仍然運用的財政資金。
𓃲六、年底結轉和余額:指當季度度或很久以前季度決算擬定、因客觀性的要求會發生的變化始終無法 按原打算施實,需延遲時間到之前季度按關以設定繼讀運用的財力。
七、常見開支:指企事業單位為維護裝置正常情況運行的、搞定日常生活工做神器任務而突發的那項開支。
🌌八、工程項目收入開支:指院校為到位指定區域的行政訴訟的工作責任或事業性不斷發展的目標,在常規收入開支之下形成的各種收入開支。
🀅九、自主營業結余:指事業機關單位在靠譜活動組織及輔助制作活動組織以外深入開展非人格獨立折算自主營業活動組織再次發生的結余。
😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠十一國慶、企參公院校操作專項事業費:指人事部門院校和圖案填充公務接待員法安全管理的參公院校采用普通公益性費用民政補貼款籌劃的大體教育開支中的平時的共用專項事業費教育開支。