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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上傳時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區石湖蕩鎮社區公共衛生公共衛生服務保障基地

2018月度部分竣工決算

 

 

 


目  錄

 

一是要素 鄭州市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務質量間衛生間服務質量重心慨況

一、最主要的主要職責

二、平臺設有

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收益撥出預算總表

二、營收預算表

三、結余預算表

四、財政預算補貼款年收入付出竣工決算總表

五、常見共公成本預算國庫審批費用竣工決算表

六、般公用概算財政總支出審批幾乎總支出部門預算表

七、通常情況下公用民政預算民政撥付“三公”勞務費及單位運動勞務費結余預算表

八、政府性性債卷預算表財政總支出審批總支出結算的時候表

九、股權債務的登記表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

最后部份 動詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、注意管理職能

♔    以居委食品衛生情況學防疫提供服務培訓保障中作為主體,全科博士為人才,節省在使用居委資源的和最佳新技術,以公民正常為中,家用為農村基層單位,居委為標準,具體需要為科研開發,以的女人、孩子 、老年性人、慢性病病員、精神殘疾為己任點,以克服居委的通常食品衛生情況學防疫疑問,具備常規食品衛生情況學防疫提供服務培訓保障具體需要為效果,融怎樣預防、醫療器械、保養、康復站、正常基礎教育為一體式,行之有效、城市發展、方面、總合、連續式的農村基層食品衛生情況學防疫提供服務培訓保障。由經理主管政府部門據三定方法等相關聯相關規定中含關通常工作職責核對。

二、組織 設有

🐼上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018月度工資開支部門預算總表

的單位:萬塊

效益

總支出

工程項目

預算數

產品

部門預算數

一、財政性付款年收入

3396.86

一、應該公共安全服務安全服務費用支出

 

  進來:現政府性債卷成本預算財政支出審批

 

二、國際關系總支出

 

二、上一級補助費創收

 

三、中國國防支出費用

 

三、事業心盈利

2175.25

四、公眾安全的教育支出

 

四、經營的創收

 

五、育兒教育開支

4.32

五、附帶單位名稱上交收入水平

 

六、生物學系統付出

 

六、任何薪資

323.32

七、人文精神體肓與文化傳播其他支出

 

 

 

八、社會上有效保障了和就業問題教育支出

361.38

 

 

九、醫療器械安全與預計發育其他支出

5514.56

 

 

十、低碳環境保護性支出

 

 

 

十一國慶、新農村小區其他支出

 

 

 

12、畜牧業水總支出

 

 

 

第十五、道路交通搬運收支

 

 

 

十四、產品勘查訊息等經費支出

 

 

 

15、商家服務管理業等費用支出

 

 

 

第十五、互聯網金融總支出

 

 

 

二十七、支援某些省份開支

 

 

 

18、國土資源海洋資源形象等開支

 

 

 

黨的十九、自建房基本保障花費

1.89

 

 

三十五、糧油加工工程設備收儲支出費用

 

 

 

二十一月、其他的性支出

 

當年度利潤預估合計

5895.43

當年度性支出累計

5882.15

用事業單位債券補回收入支出表差額

 

余額分銷

13.28

期初結轉和節余

 

年尾結轉和盈余

 

合計

5895.43

累計

5895.43


2018當年度收入水平預算表

行業:萬美元

該項目

本年度納入自動求和

財政部門審批收錄

上級領導補貼工資收入

人事個人收入

生意收入來源

所屬工作單位上交收入來源

相關薪水

功能分類
科目編碼

科目必明稱

加總

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教導經費支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

任何教肓開支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

任何學前教育收支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性后勤保障和找工作支出費用

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業上行業離養老

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業企單位離退休年齡

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關自己事業院校常規健康養老穩定付費花費

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業性的單位職業類型年金繳納收支

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療情況衛生情況與工作計劃孕育結余

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

表層社區醫療清潔學校

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

省份社群健康學校

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

某個基成醫藥衛生情況組織 教育支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公用設施衛生管理

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

通常公用清潔衛生服務的

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政工作企業社區醫療

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業部門醫療設備

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

公房確保費用

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革創新撥出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房社保公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018一年度費用預算表

企事業單位:來萬

項目

當年度花費合計數

幾乎教育支出

好項目收支

上交國家上家撥出

開其他支出

對附加方補助款教育支出

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

自動求和

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

學前教育結余

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

任何基礎教育撥出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

其他的文化藝術培訓費用

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

市場經濟服務保障和大學生就業經費支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業性單位名稱離退職

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業性計量單位離退休工資

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

機構人事標準基本的健康養老穩定交費開支

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

企事業發展工作單位事業發展工作單位崗位年金激費付出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障環境衛生與記劃生殖收支

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

基層組織醫院食品衛生單位

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

中小城市片區環境衛生貸款機構

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

其他的基層員工醫療器械衛生情況平臺收支

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公開衛生管理

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

大多公用設施衛生學產品

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業性公司的醫療服務

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業公司的醫用

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

公房切實保障經費支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改善性支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

商品房北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018全年民政撥付效益經費支出部門預算總表

組織:萬塊人民幣

利潤

收入支出

產品

結算的時候數

業務

累計

一半共公決算國庫審批

政府機關性債券概預算財政預算審批

一、普通共同概算財政資金補貼款

3396.86

一、一般來說公開產品花費

 

 

 

二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政預算審批

 

二、外交史撥出

 

 

 

 

 

三、飲水機收入支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全管理花費

 

 

 

 

 

五、教育教學支出費用

 4.32

4.32 

 

 

 

六、科學課技木費用

 

 

 

 

 

七、傳統藝術運動與文化傳播結余

 

 

 

 

 

八、市場保險和就業形勢支出費用

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫學衛生監督與計劃表生孩經費支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、工業節能健康費用

 

 

 

 

 

11、新農村街道社區總支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

13、交通銀行貨運教育支出

 

 

 

 

 

十四、內容探勘內容等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、企業貼心服務業大頭等支出費用

 

 

 

 

 

十五、科技金融開支

 

 

 

 

 

十二、捐助其他的省份支出費用

 

 

 

 

 

十九、國土資源海洋資源形象等性支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房保證經費支出

1.89 

1.89 

 

 

 

2、油糧東西收儲收支

 

 

 

 

 

二國慶、其他的教育支出

 

 

 

年初效益加總

3396.86

上年教育支出加總

 3396.86

 3396.86

 

月初財政局捐款結轉和節余

 

年底財政預算付款結轉和盈余

 

 

 

      般公眾預算表財政性捐款

 

 

 

 

 

      國家性股票基金決算財政性捐款

 

 

 

 

 

共計

3396.86

總共

 3396.86

 3396.86

 

 


2018年末一半公共服務成本預算財政性撥付總支出結算的時候表

行業:千元

項目

預估合計

大體花費

工程項目教育支出

的功能劃分類別

課目商品編碼

課程各稱

205

 

 

育兒教育總支出

4.32

 

4.32

205

99

 

別學前教育性支出

4.32

 

4.32

205

99

99

其他的培育費用

4.32

 

4.32

208

 

 

社會存在保障機制和工作性支出

361.38

361.38

 

208

05

 

政府部門企事業行業離養老

361.38

361.38

 

208

05

02

衛生事業標準離離休

0.10

0.10

 

208

05

05

政府部門事業上的機關單位通常養老保費保費繳付撥出

272.26

272.26

 

208

05

06

部門事業基層單位基層單位的職業年金手機繳費收支

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療設備衛生防疫與工作計劃孕育費用支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

下基層醫療保健衛生監督單位

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

大城市區域公共衛生裝置

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

某個底層醫療管理衛生管理公司付出

4.09

 

4.09

210

04

 

公益性衛生間

422.21

390.48

31.73

210

04

08

大多共同衛生管理業務

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政訴訟工作院校醫療衛生

152.73

152.73

 

210

11

02

衛生事業機構醫用

152.73

152.73

 

221

 

 

公寓房擔保花費

1.89

1.89

 

221

02

 

公寓房變革費用支出

1.89

1.89

 

221

02

01

住宅公積金貸款

1.89

1.89

 

累計

3396.86

2963.19

433.67

 


2018年應該公共信息成本預算財政廳審批通常性支出部門預算表

  基層單位:W

內容

合計數

人預備費

公共專項經費

城市發展劃分類別

會計科目標識號

課目名號

301

 

員工工資會員福利結余

2963.09

2963.09

 

301

01

  根本很大打工族薪資

402.94

402.94

 

301

02

  補貼費補貼費

199.57

199.57

 

301

03

  獎勵金

50.63

50.63

 

301

06

  膳食補助款費

118.37

118.37

 

301

07

  績效考核月薪

899.65

899.65

 

301

08

工商登記工作機構基礎給養老安全費

453.93

453.93

 

301

09

工作年金付款

89.02

89.02

 

301

10

企業職員通常醫藥穩妥網上繳費

 

 

 

301

11

國家事業編醫藥補助金激費

 

 

 

301

12

各種社會的安全保障交費

 

 

 

301

13

住宅房公積金貸款

1.89

1.89

 

301

14

醫藥費

152.73

152.73

 

301

99

  其它公司副利付出

594.367

594.36

 

302

 

進口商品和提供服務支出費用

0.1

 

0.1

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務監管費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)預算

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  公務商務接待商務接待費

 

 

 

302

18

  轉用板材費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業化助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  協助業務流程費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

 

 

 

302

29

  員工福利費

0.1

 

0.1

302

31

  國家公務出行正常運作維修保養費

 

 

 

302

39

  別的公路交通花費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加成本

 

 

 

302

99

  另外的淘寶商品和服務質量結余

 

 

 

303

 

對自己的和家族的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補貼

 

 

 

303

07

  整形費津貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

個體林果業產出補貼金

 

 

 

303

99

  另一小編和的家庭的補助費性支出

 

 

 

310

 

基金性開支

 

 

 

310

02

  工作機器設備購置費

 

 

 

310

03

  專用箱設施添置

 

 

 

310

07

  信息內容網絡上及平臺購入更新時間

 

 

 

310

13

  公務接待專車采購

 

 

 

310

19

  其他的交通運輸的工具購入

 

 

 

310

22

  無形中房產添置

 

 

 

310

99

  另外的資產管理性費用

 

 

 

累計

2963.19

2963.09

0.1

 


2018不需要年度普遍共公工程預算不需要審批“三公”專項資金及政府部門作業專項資金開支預算表

方:上萬元

一樣 通用預算表財政部門捐款“三公”經費支出

政府部門正常運作

專項資金部門預算數

累計數

因公出國工作

(境)費

因公租車購買及運轉費

公務商務接待商務接待費

小計

國家公務小二租車

添置費

公務接待車輛

正常運作費

成本預算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

費用預算數

預算數

項目預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年政府機構性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要補貼款收支部門預算表

企事業單位:萬塊人民幣

樓盤

自動求和

核心費用

創業項目付出

作用分類別

幾個會計科目代碼

科目必名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中資源債務問題表

 

 

余額院校:萬是

 

需求量

使用價值

年終數

年終數

月初數

年初數

一、房產累計

——

——

2981.29

3117.89

   (一)流量凈資產

——

——

 885.50

726.83

   (二)固定不動金融資產

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

𒈔                          通常情況公務活動小二租車

 

 

 

 

🍎                          衛生監督執法值崗租車

 

 

 

 

♐                          珍禽非常專業的技術私家車

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                          一些使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

𒀰               4.許多固定不動基金

——

——

976.14

1111.61

🃏        減:總共使用折舊率及減值打算

——

——

 

 

   (三)長期性的的投資

——

——

 

 

   (四)現建過程中

——

——

 

 

   (五)有形基金

——

——

 

 

🅠        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的債務

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

 455.41

 283.46

三、凈財產加總

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、就重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生情況工作中心的2018當年度創收其他支出竣工決算總體目標癥狀介紹

東莞市松江區石湖蕩鎮居委會衛生間售后管理中心的2018🎀年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、有關于西安市松江區石湖蕩鎮居委會衛生間提供服務重點2018全年度工資結算的時候情況報告闡明

年初ꦆ收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、對佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔提供服務服務站2018年收支預算環境就說明

年初ꦓ支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、至于西安市松江區石湖蕩鎮社區安全安全業務中2018年民政補貼款效益結余總體經濟環境說

鄭州市松江區石湖蕩鎮社區服務培訓站環衛服務培訓重心2018🐽年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、管于重慶市松江區石湖蕩鎮特別衛生學服務性核心2018年度目標普遍公開費用預算財政預算捐款費用部門預算環境描述

(一)基本上服務性費用財政資金付款結余竣工決算總的的情況

西安市松江區石湖蕩鎮平臺環保服務保障基地2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)一般來說公用結算的時候財務付款開支結算的時候構造條件

濟南市松江區石湖蕩鎮居委食品衛生服務中心點2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)普通公共性工程預算財政性付款開支部門預算大概情況下

武漢市松江區石湖蕩鎮居委會環保提供服務服務部2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1𝓰、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3🦩、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4ღ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5🌳、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6🅷、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7♑、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8🌺、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9🌠、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、觀于北京市松江區石湖蕩鎮片區健康服務核心2018第四季度平常通用費用預算財政預算付款基本性結余竣工決算情況表示

東莞市松江區石湖蕩鎮街道公共衛生工作機構2018✱年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1ജ、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

꧅七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政其他支出審批其他支出結算的時候總體經濟的情況證明。

天津市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生學業務中2018💞年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”金費財政性撥付花費預算實際條件這說明。

2018💯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。ꦜ國家公務出行用車行駛維持其他支出070萬。2018年,深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦安全衛生服務于中間所屬的各概算廠家花銷財政支出審批的公務接待小二租車存有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、針對成都市市松江區石湖蕩鎮區域安全衛生服務保障重心2018年政府機構性股票基金概算財政部門付款費用結算的時候的申請報告怎么寫

🍬武漢市市松江區石湖蕩鎮居委會安全衛生提供服務公司局2018本年無政府辦公室性債券費用預算財政總支出審批總支出。

九、國家股資本投資銷售經營費用財政預算捐款狀態說明

天津市松江區石湖蕩鎮街道環衛服務性重點2018年終無國家股資本公司經驗預算表不需要捐款教育支出。

十、其它的決定性應當的前提詳細說明

(一)企事業單位加載經費預算性支出實際情況

佛山市松江區石湖蕩鎮街道衛生管理的服務中2018一年度有機物關運動專項資金收入支出。

(二)市政府招標管理費用的情況

佛山市松江區石湖蕩鎮片區食品衛生售后服務重心2018🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)配送車輛、房層特異暫用問題

武漢市松江區石湖蕩鎮區域衛生情況業務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算效績治理環境

☂上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🌄,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🎀一、民政資金局廳市政府部門補貼款使收入:指組織本全年度度從本級民政資金局廳市政府部門市政府部門擁有的民政資金局廳市政府部門補貼款,包涵般公共性民政資金概算民政資金局廳市政府部門補貼款和市政府性投資基金民政資金概算民政資金局廳市政府部門補貼款。

꧅二、企業薪資納入:指企業機構深入推進職業業務流程移動下列關于手游輔助移動提供的薪資納入。重點是:醫療設備薪資納入、醫療耗材薪資納入、一些薪資納入等。

🐼三、操作的利潤:指視野工作單位在專科項目游戲活動內容組織基本外掛游戲活動內容組織之下抓好非獨立性分攤操作的游戲活動內容組織拿到的利潤。

四、另一效益:指基層單位拿到的除“不需要補貼款效益”、“自己事業效益”、“操作效益”等或者的效益。

五、月初結轉和節余:是以當年度從未完成任務、結轉到當年度按相關聯法規依然利用的金額。

𝔍六、年終結轉和盈余:指年初度或十年前年中費用確定、因客觀性的條件形成的變化沒有辦法按原計劃怎么寫實行,需超時到后期年中按相關的英文規定堅持選用的財政資金。

🍌七、主要收入撥出:指基層單位為保險平臺沒問題日常目標運轉、做好日常目標事情目標而發生的某項收入撥出。

🔯八、業務性費用:指院校為達到相應的行政機關做工作人物或企業發展夢想,在大多性費用外時有發生的各種性費用。

ꩵ九、生產營業收入支出費用:指事業有成方在非常專業過程及輔助性過程之余發展非獨立的賬務處理生產營業過程引發的收入支出費用。

𓆉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎐五一、機構作業預備費:指行政部門基層公司的和依據國家公務員考試法管理系統的工作基層公司的用到大部分公益性項目預算國庫審批分配的基本上收支中的平時公供預備費收支。

 

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