鄭州市松江區泖港鎮平臺衛生情況售后服務咨詢中心
2019年度目標部門預算
目 錄
獨一部位 蘇州市松江區泖港鎮街道社區健康貼心服務服務管理平臺簡介
一、一般主要職責
二、部門配置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收錄撥出竣工決算總表
二、工資收入結算的時候表
三、撥出竣工決算表
四、財政資金審批工資撥出部門預算總表
五、常見公開預算表國庫審批費用結算的時候表
六、通常情況公開國庫預算國庫捐款一般教育支出竣工決算表
七、一樣 公益性工程預算財政資金付款“三公”費用及機關單位執行費用支出費用結算的時候表
八、中央政府性資金概預算財政預算撥付費用竣工決算表
九、財力流動負債狀況表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四步部門 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、常見工作職責
🐬泖港鎮小區環衛間監督售后服務管理性中央的局就是一所集治療、怎樣預防、調理、康復護理、的健康教肓和運轉方案發育技術設備教育指導為混合式的群眾小區治療環衛間監督售后服務管理性企業。中央的局座落在松江區東南部,南鄰金偏遠地區朱涇鎮,中央的局負責著泖港鎮的首要治療、公共信息環衛間監督和小區環衛間監督售后服務管理性運轉。
二、中介機構制定
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個設有部門,有:🍬行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年中收入來源性支出部門預算總表
計量單位:億元
凈收入 |
開支 |
||
工程項目 |
預算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、通常情況下公共信息費用財務付款創收 |
4819.34 |
一、應該公眾工作總支出 |
|
二、政府部門性基金投資工程預算財政支出補貼款創收 |
|
二、外交史總支出 |
|
三、上級部門經濟補貼盈利 |
|
三、國防科技花費 |
|
四、參公盈利 |
5193.34 |
四、公用穩定其他支出 |
|
五、運營薪資 |
|
五、教育培訓撥出 |
6.72 |
六、附帶標準繳納年收入 |
|
六、科學的水平教育支出 |
|
七、一些利潤 |
99.66 |
七、文明旅游行業教育與傳媒廣告其他支出 |
|
|
|
八、社會各界確保和就業創業結余 |
538.36 |
|
|
九、清潔營養付出 |
9003.94 |
|
|
十、低能耗干凈費用 |
|
|
|
11、村鎮平臺付出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
|
|
13、交通出行運輸配送結余 |
|
|
|
十四、資源共享勘察問題等開支 |
|
|
|
15、商業圈業務業等經費支出 |
|
|
|
十五、金融資本撥出 |
|
|
|
二十七、經濟援助相關地教育支出 |
|
|
|
18、大自然材料海上氣象臺等撥出 |
|
|
|
19、個人住房確保結余 |
144.48 |
|
|
四十、糧油食品廢舊物資收儲開支 |
|
|
|
二國慶、自然災害防止及應急預案管理系統經費支出 |
|
|
|
二十三、另一總支出 |
|
年初薪資收入預估合計 |
10112.34 |
本年度撥出總金額 |
9693.51 |
用事業心債卷解決收入支出差額 |
|
盈余分攤 |
414.59 |
期初結轉和余額 |
|
半年度結轉和余額 |
4.24 |
總結 |
10112.34 |
總結 |
10112.34 |
2019年末薪資部門預算表
部門:萬余元
樓盤 |
上年收入水平合計數 |
財政性捐款效益 |
上一級補貼費使收入 |
事業有成效益 |
營運效益 |
付屬廠家上交工資 |
某個收入水平 |
||||
功能分類 |
專業科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10112.34 |
4819.34 |
|
5193.34 |
|
|
99.66 |
|
205 |
|
|
的教育其他支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
培順及培順 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
訓練收支 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活擔保和大學生就業結余 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業心企業單位離辭職 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心機構離退休工資 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業性組織主要關于養老地產養老商業保險交款收支 |
360.02 |
|
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性的單位職業分析年金付費花費 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生綠色經費支出 |
9422.77 |
4489.79 |
|
4833.32 |
|
|
99.66 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療管理環保系統 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮區域衛生學結構 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
1016.41 |
816.31 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
08 |
基本上公用衛生監督業務 |
1006.71 |
806.61 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
09 |
大量共同干凈衛生專向 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業標準醫療管理 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野院校醫療機構 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有保障費用 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改善其他支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
2019當年度其他支出結算的時候表
基層單位:萬余元
頂目 |
當年度費用支出 合計數 |
首要收入支出 |
品牌撥出 |
上交國家上級部門開支 |
運作撥出 |
對附設標準補助費性支出 |
||||
功能分類 |
專業科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9693.51 |
9273.74 |
419.77 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育支出費用 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
深造及課程培訓 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳總支出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保證和就業率花費 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企事業機構離退休工資 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的工作單位離退休工資 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業編參公企事業編基本上醫養商業險付款經費支出 |
360.02 |
360.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企事業工作單位企事業工作單位工作年金繳納費用開支 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
建康建康收入支出 |
9003.94 |
8590.89 |
413.05 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫用清潔衛生中介機構 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市小區清潔貸款機構 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用清潔衛生 |
820.40 |
777.00 |
43.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體通用衛生管理業務 |
810.70 |
777.00 |
33.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大公用設施公共衛生服務專項整治 |
9.70 |
|
9.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業方醫院 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業的單位醫療衛生 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障開支 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房深化改革撥出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019半年度民政補貼款營收費用竣工決算總表
計量單位:萬塊
凈收入 |
教育支出 |
||||
該項目 |
預算數 |
活動 |
加總 |
一樣 公共信息成本預算財政性撥付 |
以政府性債券費用財政部門付款 |
一、普遍公用設施決算財政部門捐款 |
4819.34 |
一、常見公開提供服務花費 |
|
|
|
二、政府機構性母基金不需要預算不需要補貼款 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、共同安全防護教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓花費 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
六、科學學技木其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課旅遊休育與傳媒業付出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會安全保障和就業機會經費支出 |
178.34 |
178.34 |
|
|
|
九、清潔營養健康費用 |
4485.55 |
4485.55 |
|
|
|
十、低能耗環保性費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域社區衛生付出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通配套配送付出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源地質勘察資訊等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、商業運作售后制造業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融費用 |
|
|
|
|
|
十八、扶持其余東南部開支 |
|
|
|
|
|
十九、自燃環境資源浮游生物氣象局等性支出 |
|
|
|
|
|
19、房屋有效保障付出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
2、糧油加工防汛物資收儲結余 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難防止及急救的管理付出 |
|
|
|
|
|
二十三、許多其他支出 |
|
|
|
本年度盈利總計 |
4819.34 |
上年費用總金額 |
4815.09 |
4815.09 |
|
年終財政局捐款結轉和余額 |
|
年初不需要審批結轉和盈余 |
4.24 |
4.24 |
|
一、通常情況公用費用財務付款 |
|
|
|
|
|
二、政府部性股權基金估算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
4819.34 |
總共 |
4819.34 |
4819.34 |
|
2019全年度大部分公共服務預算表財政廳審批經費支出結算的時候表
院校:多萬元
業務 |
累計數 |
最基本費用 |
建設項目經費支出 |
|||
實用功能區分 會計科目編寫代碼 |
會計科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育結余 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
|
規陪及教育培訓 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
03 |
課程培訓費用 |
6.72 |
|
6.72 |
208 |
|
|
當今社會保護和就業創業收支 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業基層單位離退休年齡 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
02 |
視野公司的離退休年齡 |
15.14 |
15.14 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業企事編職業年金納費結余 |
163.20 |
163.20 |
|
210 |
|
|
安全衛生身體性支出 |
4485.55 |
4072.50 |
413.05 |
210 |
03 |
|
群眾醫療管理清潔組織 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
03 |
01 |
地方社群健康部門 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
04 |
|
服務性干凈衛生 |
816.31 |
772.91 |
43.40 |
210 |
04 |
08 |
常見公益性環境衛生安全服務 |
806.61 |
772.91 |
33.70 |
210 |
04 |
09 |
重要公開衛生防疫專項督查 |
9.70 |
|
9.70 |
221 |
|
|
居住房服務保障支出費用 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
|
往房機構改革付出 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
自動求和 |
4815.09 |
4395.32 |
419.77 |
2019第四季度一樣公用設施項目預算財務補貼款核心教育支出竣工決算表
公司的:萬美元
該項目 |
合計數 |
人數資金 |
共用經費預算 |
||
城市發展區分 管理費用商品編碼 |
學科名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資最新福利結余 |
4143.78 |
4143.78 |
|
301 |
01 |
總體員工工資 |
645.71 |
645.71 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
231.09 |
231.09 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
185.48 |
185.48 |
|
301 |
07 |
考核公資 |
1458.86 |
1458.86 |
|
301 |
08 |
政府部門事業單位名稱基礎頤養天年保險公司手機繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業的年金手機繳費 |
163.20 |
163.20 |
|
301 |
10 |
人差不多診療保險金繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫疔補貼政策繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
別的生活保護激費 |
35.20 |
35.20 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
144.48 |
144.48 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他月工資待遇微信開支 |
1279.75 |
1279.75 |
|
302 |
|
貨物和服務于收入支出 |
241.38 |
|
241.38 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
1.39 |
|
1.39 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
2.40 |
|
2.40 |
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
2.54 |
|
2.54 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法公司管理方法費 |
66.50 |
|
66.50 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
0.57 |
|
0.57 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱食材費 |
98.87 |
|
98.87 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
35.65 |
|
35.65 |
302 |
31 |
公務活動私家車程序運行維修保養費 |
3.93 |
|
3.93 |
302 |
39 |
各種城市交通價格 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
40 |
稅金及擴展預算 |
|
|
|
302 |
99 |
別餐品和服務管理費用支出 |
26.53 |
|
26.53 |
303 |
|
對個人的和家用的補助款 |
8.55 |
8.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.61 |
6.61 |
|
303 |
05 |
日常生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農牧業產生補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對本人和的家庭的補貼費 |
1.94 |
1.94 |
|
310 |
|
股權投資性支出費用 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
02 |
企業辦公設施設備購進 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
03 |
專業化裝備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網咯及APP新購創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交行手段購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和陳列技巧品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中財力購買 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資本公司性性支出 |
|
|
|
累計 |
4395.32 |
4152.33 |
242.99 |
2019全年度通常情況公用設施估算民政撥付“三公”專項費用及行政機關運轉專項費用結余部門預算表
企業單位:萬元左右
基本上公用設施費用財政性捐款“三公”經費支出 |
機關單位運作 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
因公車輛折舊費及正常運行費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動公務車 購置費費 |
因公私家車 操作費 |
||||||||||
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
2019季度政府部性私募基金預算表財政預算補貼款收入支出竣工決算表
方:萬多
的項目 |
合計數 |
基礎費用支出 |
創業項目性支出 |
|||
功用類型 課目編號規則 |
課程和科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
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|
合計數 |
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注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年股權債務的記錄表 |
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|
|
大額機構:萬塊 |
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|
比例 |
市場價值 |
||
年終數 |
年初數 |
年末數 |
年終數 |
|
一、資源自動求和 |
—— |
—— |
3671.76 |
4094.16 |
(一)移動股權 |
—— |
—— |
2309.20 |
2708.16 |
(二)不變金融資產 |
—— |
—— |
3042.12 |
3238.73 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
🐈 2.公用機 (臺/套/輛) |
923 |
1031 |
551.67 |
677.34 |
🗹 各舉:(1)運輸車輛(輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
🍸 般國家公務用車的 |
|
|
|
|
🐻 市場監管交警執法專用車 |
|
|
|
|
ꦉ 特種車專業性新技術車輛使用 |
|
|
|
|
🦩 同一租車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
537 |
559 |
1301.10 |
1410.28 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.80 |
159.80 |
🧔 4.另外穩固資產投資 |
—— |
—— |
185.55 |
147.31 |
ꦚ 減:積攢折舊率及減值籌備 |
—— |
—— |
1679.57 |
1873.79 |
(三)長時間股份成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年企業債券注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中股權 |
—— |
—— |
|
21.79 |
𝓀 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
0.73 |
(七)另外股權 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
379.98 |
555.46 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
3291.77 |
3538.69 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、管于東莞市松江區泖港鎮片區干凈衛生售后服務學校2019財政年度盈利經費支出竣工決算環境承載力原因原因分析
天津市松江區泖港鎮街道辦安全售后服務公司2019✨年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、至于濟南市松江區泖港鎮社區食品衛生食品衛生提供服務點點2019當年度收入來源竣工決算的情況講解
年初ꦅ收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。
三、更多蘇州市松江區泖港鎮街道干凈服務的核心2019年中其他支出部門預算問題說明書怎么寫
上年ไ支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。
四、光于天津市松江區泖港鎮街道辦清潔提供服務所的2019本年度財政資金捐款薪資開支總體性情況反映
佛山市松江區泖港鎮小區清潔功能公司2019🌜年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
五、介紹廣州市松江區泖港鎮居委干凈服務于服務公司2019年度目標常見公共服務工程預算財政部門捐款開支預算狀態詳細說明
(一)普遍共公費用財政預算付款開支部門預算總體性實際情況
天津市松江區泖港鎮社區網站安全功能工作站2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
(二)基本上公眾預竣工決算財政廳撥付總支出竣工決算成分現象
東莞市松江區泖港鎮街道社區清潔保障重心2019♍年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。
(三)正常通用財政廳預算財政廳捐款收支結算的時候中應前提
滬市松江區泖港鎮片區安全服務性中心的2019⛎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:
1💮、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。
2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。
3ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4♌、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5♈、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🅠、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。
7♒、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、關羽杭州市松江區泖港鎮街道社區清潔衛生產品中間2019每年一般來說公益性概預算財政預算撥付大多花費預算條件解釋
天津市松江區泖港鎮社區環境衛生環境衛生精準服務學校2019❀年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:
1ꩵ、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。
2🅺、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費
4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。
꧟七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政性審批費用結算的時候總體設計的情況說。
杭州市市松江區泖港鎮社區網站衛生防疫功能基地2019൲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2019𒊎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。
(二)“三公”金費財政部門補貼款結余部門預算明確時候闡明。
2019ꦑ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用信息包涵無。
2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🉐公務接待私家車運營運營教育支出3.93萬塊人民幣。通常采用汽車的用油、修補、商業險等。2019年,重慶市松江區泖港鎮居委會干凈衛生服務培訓重點花費財政資金捐款的國家公務使用車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關干蘇州市松江區泖港鎮街道社區醫療防疫服務于主2019本年縣政府性股票基金預算表財政費用支出 補貼款費用支出 預算現狀表示
東莞市松江區泖港鎮街道辦事處環境衛生保障重點2019年終無國家性股權基金費用預算財務撥付支出費用。
九、國家資產管理自主經營成本預算財政資金付款情況報告就說明
廣州市松江區泖港鎮社群環衛業務基地2019全年度無國有制資產投資經營管理費用預算民政撥付教育支出。
十、其它的最重要事宜的環境代表
(一)危險機關啟動預備費性支出條件
東莞市松江區泖港鎮居委會環保服務的基地2019年中三聚氰胺樹脂關開機運行專項資金花費。
(二)國家選擇其他支出條件
沈陽市ꦍ松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。
(三)設備、房屋面積比較特殊占地狀況
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算效績菅理情況下
🐠上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🌱一、不需要審批工資收入:指企業單位年初度從本級不需要機構授予的不需要審批,包涵普遍公用設施不需要預算表不需要審批和政府性性私募基金不需要預算表不需要審批。
二、事業薪資效益:指事業行業深入推進技術服務促銷過程舉例輔助器促銷過程作為的薪資效益。
🐲三、加盟盈利來源:指工作部門在靠譜業務員行動基本輔助軟件行動之下組織開展非單獨的成本核算加盟行動作為的盈利來源。
四、任何盈利:指標準提供的除“財政支出付款盈利”、“事業心盈利”、“管理盈利”等其他的盈利。
五、期初結轉和余額:就是指上一年度并沒有搞定、結轉到年初按有觀歸定以后利用的費用。
🔥六、年底結轉和盈余:指上每年或此前每年成本預算規劃、因客觀性情況發生變遷難以按原進度表施工,需網絡延遲到后面每年按有關法規繼讀操作的專項資金。
七、大體收支:指組織機構為保障措施組織機構普通 暖機、順利完成日常性工作中工作而發生了的基本收支。
𒁏八、活動經費開支:指組織為成功相關的行政機關工作上的任務或事業單位發展壯大目標值,在大致經費開支之中會出現的某項經費開支。
九、運作結余:指事業有成機構在正規工作及配套工作之余做非獨特選擇運作工作發生的結余。
𒅌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌌十一月、企教育事業組織行駛專項資金:指行政部門組織和按照因公員法服務管理的教育事業組織施用通常情況公眾成本預算財務付款分配的核心付出中的平時的公共專項資金付出。