成都市松江區泖港鎮特別健康業務心中
2018每年團隊部門預算
目 錄
首先組成部分 西安市松江區泖港鎮街道辦事處衛生監督提供工作站的概述
一、關鍵職能部門
二、中介機構配置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益開支竣工決算總表
二、收益結算的時候表
三、收支預算表
四、財政廳撥付收入水平其他支出預算總表
五、基本公開預結算的時候民政付款開支結算的時候表
六、普遍公眾估算財政經費支出補貼款最基本經費支出結算的時候表
七、通常情況下公用設施財政總支出預算財政總支出補貼款“三公”金費及國家機關執行金費總支出預算表
八、中央政府性基金投資費用預算民政審批費用支出 部門預算表
九、股本資產負債事情表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點地方 代詞解說
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、基本職能作用
🥀泖港鎮特別身心健康事情的管理服務管理中心是一種所集醫院、怎樣預防、保建、康服、身心健康幼教和計劃書生孩子技藝檢查指導為合一的群眾特別醫院身心健康事情的組織。管理服務管理中心最靠近松江區東南部,南鄰金丘陵地區朱涇鎮,管理服務管理中心負責著泖港鎮的大多醫院、共公身心健康和特別身心健康事情的事情。
二、系統設有
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置企業,是指:🦹行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度盈利支出費用結算的時候總表
機構:萬余元
收入來源 |
總支出 |
||
項目流程 |
預算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、民政補貼款收入水平 |
3,991.47 |
一、常見公用設施產品收支 |
|
這之中:政府性性債卷工程預算財政部門撥付 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
二、領導津貼收錄 |
|
三、航空航天性支出 |
|
三、事業單位收入水平 |
4,715.75 |
四、共同衛生支出費用 |
|
四、自主經營工資收入 |
|
五、教育教學花費 |
5.32 |
五、其他的單位上交納入 |
|
六、合理技木支出費用 |
|
六、相關營收 |
405.80 |
七、歷史文化教育與文化傳播收入支出 |
|
|
|
八、社會上保障機制和求業費用支出 |
26.97 |
|
|
九、醫療清潔清潔與計劃書計生撥出 |
9,079.37 |
|
|
十、節電綠色環保支出費用 |
|
|
|
十一國慶、縣域小區費用支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
十五、交通配套搬家收入支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘查圖片信息等教育支出 |
|
|
|
15、行業服務管理業等費用 |
|
|
|
第十六、金融業花費 |
|
|
|
十二、扶持任何地費用支出 |
|
|
|
18、國土局海上天氣等性支出 |
|
|
|
十八、往房服務結余 |
5.26 |
|
|
二是、油糧防汛物資收儲花費 |
|
|
|
二國慶、別的總支出 |
|
年初收入來源自動求和 |
9,113.02 |
年初教育支出總計 |
9,116.92 |
用事業單位基金、期貨、現貨、微盤掩蓋出入差額 |
116.59 |
節余分配比例 |
116.89 |
年終結轉和余額 |
4.20 |
年初結轉和節余 |
|
累計 |
9,233.81 |
總共 |
9,233.81 |
2018全年年收入結算的時候表
廠家:萬是
頂目 |
上年薪資收入自動求和 |
財政資金審批收益 |
上級領導補貼申請書薪資收入 |
事業性薪資 |
合作經營純收入 |
付屬院校上交國家收入水平 |
的利潤 |
||||
功能分類 |
考試科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
幼兒教育費用 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
研習及技術培訓 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
學習其他支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會各界切實保障和擇業付出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展方離養老 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司離退休之 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展企業常見頤養人壽保險網上繳費付出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業的單位職業分析年金繳納費用經費支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療清潔清潔與年度計劃生二胎收入支出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
面層整形干凈系統 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市居委清潔衛生單位 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
另外基層醫院醫療健康健康貸款機構撥出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
首要的服務性環衛的服務 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政處行業院校醫療設備 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
視野標準醫學 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公寓房保護經費支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改草性支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年終費用支出 竣工決算表
廠家:萬元左右
工程項目 |
上年結余總金額 |
基本的撥出 |
項目流程收支 |
上交上級領導性支出 |
經營的經費支出 |
對附加單位名稱補貼政策其他支出 |
||||
功能分類 |
會計分類名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓付出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
護理進修及培訓學習 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
技能培訓費用支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
當今社會有保障和就業率經費支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政管理視野標準離退休之 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業行業離退居二線 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企參公公司參公公司基本性養老服務保險服務交款撥出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上基層單位新職業年金手機繳費開支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫疔清潔衛生與計劃書生孩子開支 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療器械衛生管理組織機構 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區網站健康機購 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
另一個基層工作醫療部門健康部門費用 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共公清潔衛生 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
根本公共功能清潔功能 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政管理企業廠家醫遼 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上計量單位醫療服務 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
商品房保駕護航教育支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革經費支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年財政部門審批收錄支出費用部門預算總表
單位名稱:百萬元
工資 |
其他支出 |
||||
業務 |
竣工決算數 |
好項目 |
預估合計 |
基本上公開預算表財政廳補貼款 |
政府性性投資基金費用預算財務審批 |
一、基本上公共性項目預算不需要捐款 |
3,991.47 |
一、一半共同功能收支 |
|
|
|
二、相關部門性基金投資成本預算不需要補貼款 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技花費 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全可靠付出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學撥出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、科學有效的技術性支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育乒乓球與傳煤開支 |
|
|
|
|
|
八、的社會保障部機制和自主創業費用 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫療保障清潔衛生與準備生殖收支 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、高效環保型花費 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村社群花費 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、道路及運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、材料地質勘察產品信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十、行業服務管理業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融業收支 |
|
|
|
|
|
十八、救助另外的中南部費用 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋能氣象局等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房后勤保障教育支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
2、調味品東西保障結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、其他支出費用 |
|
|
|
當年度年收入自動求和 |
3,991.47 |
當年度其他支出預估合計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
年末財政部門審批結轉和節余 |
|
年初財務撥付結轉和節余 |
|
|
|
似的公用決算不需要付款 |
|
|
|
|
|
政府部門性股權基金項目預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3,991.47 |
總額 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018當年度普通公共性項目預算不需要捐款收支結算的時候表
的單位:百萬元
業務 |
累計 |
基礎收入支出 |
工作費用 |
|||
功用分為 管理費用項目編碼 |
課目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育撥出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
研習及培圳 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
陪訓教育支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社會各界服務保障和專業教育費用支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政管理創業組織離退體 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
國家機關企業院校關鍵關于養老地產養老人壽保險付款付出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
企事業發展廠家事業發展廠家事業年金付款花費 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
治療安全與工作規劃計生性支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
面層醫療服務食品衛生單位 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
地方社區居委會環境衛生中介機構 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
某些基層組織醫療服務公共衛生構造收支 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公用衛生管理 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
幾乎共同衛生防疫業務 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政處事業有成企業單位醫療設備 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業組織醫療服務 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
房屋服務保障付出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房屋改革的實質其他支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
自動求和 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018季度平常公開估算不需要付款差不多付出預算表
機關單位:萬余元
樓盤 |
累計數 |
人士資金 |
共用專項資金 |
||
金錢幾大類 考試科目標識號 |
專業科目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪特權經費支出 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
一般工薪 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
補肋補肋 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
績效評價薪資 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
政府機關企業基層單位幾乎健康養老穩妥費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
職業類型年金付款 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
公司員工核心醫遼保費網上繳費 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫遼經濟補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會生活保險繳納 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多工薪褔利付出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
產品和業務撥出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服安全承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的產品費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待專用車正常運行養護費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
的交通管理資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
某個商品信息和保障其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對人個和家族的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農產品加工生產的貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其他自身和家廷的津貼費用支出 |
|
|
|
310 |
|
投資性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修裝置添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬產品折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息互聯網及軟件下載購進更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
別路網公共交通工具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資本新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資金性支出費用 |
|
|
|
累計數 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018每年通常情況公開項目預算財政資金審批“三公”勞務費及政府部門執行勞務費其他支出部門預算表
基層單位:萬
基本上公開概預算財政性捐款“三公”預備費 |
機關單位程序運行 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
國家公務車輛使用購置費及正常運作費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動公務車 添置費 |
公務活動車輛 運動費 |
||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018一年度部門性母基金費用預算民政撥付收入支出竣工決算表
部門:萬美元
活動 |
累計數 |
大體支出費用 |
建設項目開支 |
|||
工作各類 科目必簡碼 |
項目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
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|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年房產資產負債情況下表 |
||||
|
|
票額標準:千元 |
||
|
量 |
實用價值 |
||
月初數 |
年底數 |
期初數 |
年初數 |
|
一、房產總金額 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)純凈水資本 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)固定好財產 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
꧒ 一半公務接待用車的 |
|
|
|
|
💛 聯合執法巡邏公務車 |
|
|
|
|
🔯 持種技術工藝專業技術職務工藝專車 |
|
|
|
|
🌠 別的私車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
𝓰 4.相關固定住股本 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
💎 減:累計額攤銷及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中金融資產 |
—— |
—— |
|
|
꧅ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它財產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對佛山市松江區泖港鎮片區衛生情況服務性基地2018季度創收開支結算的時候總的條件反映
昆明市松江區泖港鎮社區食品衛生食品衛生保障咨詢中心2018꧒年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院門診就醫人數比本年增添,otc藥品等共公勞務費增添。
二、有關重慶市松江區泖港鎮區域衛生學功能平臺2018第四季度薪資收入預算情況報告說明書怎么寫
上年𒉰收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、介紹廣州市松江區泖港鎮特別衛生管理業務心中2018每年教育支出結算的時候的情況原因分析
年初൲支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、相對于蘇州市松江區泖港鎮居委會干凈衛生安全服務機構2018年末財政廳捐款薪資收入支出費用總體性情況下說明怎么寫
滬市松江區泖港鎮片區干凈產品平臺2018𓃲年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、觀于武漢市松江區泖港鎮社區環境衛生環境衛生服務培訓主2018財政預算年度通常情況下下公益性概預算財政預算付款教育支出部門預算情況下講解
(一)大部分公益性工程預算民政撥付結余部門預算總體性時候
西安市松江區泖港鎮社區貼心服務學校干凈衛生貼心服務學校2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)普遍公眾費用預算財政預算審批總支出竣工決算構成情形
佛山市松江區泖港鎮平臺干凈衛生工作中心點2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)應該公用預算財政廳審批其他支出預算準確問題
深圳市松江區泖港鎮街道社區干凈服務主2018⛎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3🍰、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4ꦛ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5𓂃、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🐼、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7🌟、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
🦹七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財務審批結余預算基本情況說明書怎么寫。
鄭州市松江區泖港鎮片區清潔衛生服務質量重點2018🀅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”資金投入財政付出付款付出竣工決算實際的情況下情況說明書。
2018♛年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💯公務接待出行用車開機運行維系收入支出1.65百萬元。關鍵用以車倆汽柴油維護穩定等。2018年,佛山市市松江區泖港鎮片區衛生防疫服務保障重點花銷財政資金捐款的公務接待使用車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關羽沈陽市松江區泖港鎮社區網站衛生防疫產品中2018全年區政府性新基金成本預算財政性付款其他支出結算的時候現狀就說明
佛山市松江區泖港鎮街道環境衛生服務管理主2018年終無以政府性債卷估算財政廳撥付花費。
九、國有企業資本公司生產經營工程預算不需要補貼款環境詳細說明
♍廣州市松江區泖港鎮平臺安全衛生服務管理主2018年終無公有投資經營者預決算財政教育支出付款教育支出。
十、別最重要問題的時候說明怎么寫
(一)危險機關執行資金投入收入支出實際情況
重慶市松江區泖港鎮居委衛生防疫服務性中心點2018季度三聚氰胺樹脂關運作預備費收入支出。
(二)相關部門采辦開支條件
深圳市松江區泖港鎮片區衛生監督服務性學校2018🐭年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018🌄年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)該車輛、房屋建筑獨特占用率情形
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算考核監管情況下
🌞上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年中組織開展的業績考核評分項目6個💎,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌳一、不需要付款盈利:指企事業單位當年度目標度從本級不需要監管部門提供的不需要付款,涵蓋通常公眾費用項目預算不需要付款和政府機構性母基金費用項目預算不需要付款。
⭕二、工作發展收錄:指工作發展行業開發專注服務活動極其輔助活動提供的收錄。重要是:診療收錄、公用衛生管理收錄等。
🐻三、操作使工資收入:指事業性計量單位在專業金融業務話動下列不屬于輔助工具話動后大力開展非獨有折算操作話動爭取的使工資收入。
🉐四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和余額:是以去年度還不結束、結轉到上年按相關聯明文規定堅持用的金額。
ﷺ六、年初結轉和節余:指當季度度或曾經季度項目預算制定、因主客觀的條件出現的變化始終無法按原計劃表實現,需網絡延遲到今后季度按關干暫行規定延續施用的成本。
⛎七、核心其他教育支出:指企業為保護結構沒問題機器運行、來完成日常的事業作業而發生的那項其他教育支出。
🍒八、好項目教育經費支出費用:指方為結束指定區域的行政管理操作日常任務或創業進展受眾,在一般教育經費支出費用囿于發生的一項教育經費支出費用。
ꦚ九、生意教育性支出:指事業上的工作單位在職業 運動及幫助運動之余開展調研非自由會計核算生意運動發現的教育性支出。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌟十一國慶、行政事務的計量單位運營資金投入:指行政事務的計量單位和基準公務接待員法標準化管理的自己事業的計量單位運行通常情況下公共性估算不需要撥付制定的根本付出中的每天的公供資金投入付出。