鄭州市松江區小上海鎮社區衛生工作監督衛生監督工作機構
2018年末政府部門竣工決算
目 錄
一、區域 北京市松江區小無錫鎮街道辦事處清潔服務性中慨況
一、大部分崗位職責
二、部分結算的時候企業單位分為
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入收支結算的時候總表
二、薪資竣工決算表
三、收入支出預算表
四、財政部門審批利潤經費支出部門預算總表
五、一樣 通用概算財務審批撥出部門預算表
六、普遍公開費用財政預算捐款大體花費結算的時候表
七、通常公眾不需要預算不需要審批“三公”費用及行政單位運作費用花費預算表
八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤部門預算財政預算付款開支部門預算表
九、資本資產負債具體記錄表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六要素 名稱解讀
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、基本職權
﷽北京市市松江區小無錫鎮社群環境清潔安全服務的性管理主是區環境清潔安全更健康理事會會下的屬于一家基本的醫治部門,擔責小無錫的地區更多人艮廣大群眾基本的醫治服務的性管理及公共服務的環境清潔安全服務的性管理。
二、機購設備
✤利用可以達到崗位工作職責,西安市松江區小蘇州鎮居委會衛生防疫保障中心點設9個含有學校,涉及:公共圖片信息衛生監督學間情況科、醫遼復原部、企業辦公場所、圖片信息科、財務工作科、后勤管理有效保障了科、玉昆衛生監督學間情況精準安全服務站、沖積平原衛生監督學間情況精準安全服務站、港豐心中衛生監督學間情況室。
🦄第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度凈收入收支預算總表
公司的:上萬元
使收入 |
開支 |
||
該項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
部門預算數 |
一、財政預算捐款純收入 |
3,337.02 |
一、基本上公共信息貼心服務性支出 |
|
但其中:以政府性投資基金項目預算財政部門補貼款 |
|
二、外交史花費 |
|
二、領導補助金收入水平 |
460.13 |
三、航空航天性支出 |
|
三、事業上的年收入 |
3,812.02 |
四、共公人身安全費用 |
|
四、生產經營使收入 |
|
五、教育培訓付出 |
|
五、附帶的單位上交國家工資 |
|
六、科技的不斷水平技術水平其他支出 |
|
六、各種純收入 |
324.96 |
七、文化藝術體育用品與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
八、市場經濟保險和就業創業教育支出 |
307.73 |
|
|
九、整形衛生間與進度表生孩子開支 |
7,377.99 |
|
|
十、節能干凈干凈性支出 |
|
|
|
11、城鄉統籌街道辦花費 |
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
十四、城市交通車輛運輸花費 |
|
|
|
十四、環境資源探礦個人信息等費用 |
|
|
|
第十三、行業業務業等總支出 |
|
|
|
十五、財務收入支出 |
|
|
|
二十七、幫扶相關中南部費用 |
|
|
|
18、土地海洋能氣象臺等付出 |
|
|
|
第十九、住宅保障措施性支出 |
96.49 |
|
|
二是、糧油食品工程設備與物資的貯備收支 |
|
|
|
二11、各種經費支出 |
|
當年度創收預估合計 |
7,934.13 |
年初支出費用累計 |
7,782.21 |
用人事股票基金挽回收支明細差額 |
|
余額配資 |
151.31 |
期初結轉和余額 |
176.66 |
半年度結轉和節余 |
177.27 |
總額 |
8,110.79 |
累計 |
8,110.79 |
2018每年個人收入預算表
企業單位:多萬元
樓盤 |
上年盈利總金額 |
不需要撥付純收入 |
上家補貼申請書收錄 |
事業個人收入 |
企業經營工資 |
附設基層單位上交國家營收 |
另外純收入 |
|||
功能模塊分為 |
考試科目名字大全 |
|||||||||
會計分類識別碼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7,934.13 |
3,337.02 |
460.13 |
3,812.02 |
0.00 |
0.00 |
324.96 |
208 |
|
|
中國社會后勤保障和專業教育教育支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業公司的離退體 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展政府部門離退休之 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上的基層單位總體社會養老商業險激費經費支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企事業機構崗位年金交款支出費用 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生防疫與方案生孩子付出 |
7,529.91 |
2,932.80 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
|
基本醫療服務干凈衛生部門 |
6,789.46 |
2,192.35 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
01 |
省份社群安全企業 |
6,781.28 |
2,184.17 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
99 |
某些下基層醫療服務衛生學裝置費用 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生管理 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎共同清潔服務的 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門創業企業單位醫療設備 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企機關單位醫藥 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房質量保障總支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改變費用支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
2018每年費用部門預算表
工作單位:萬塊
頂目 |
上年經費支出累計數 |
基本上費用 |
頂目其他支出 |
繳納上司收支 |
自主經營收支 |
對其他公司的政府補貼總支出 |
|||
實用功能歸類 |
科目表名字大全 |
||||||||
題目項目編碼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7,782.21 |
6,846.40 |
935.81 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
社會性保護和就業率費用 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業公司公司離退職 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業基層單位離退休工資 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企自己事業企業單位自己事業企業單位大體社會社保養老行業付費付出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位企業發展工作單位新職業年金網上繳費結余 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學干凈衛生與項目生二胎撥出 |
7,377.99 |
6,442.18 |
935.81 |
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院診療衛生間平臺 |
6,637.54 |
5,741.66 |
895.88 |
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區服務站衛生間系統 |
6,629.36 |
5,741.66 |
887.70 |
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的基層組織醫療服務清潔結構開支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾安全 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共售后服務干凈售后服務 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門人事單位名稱醫療保障 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位醫院 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障措施其他支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革創新性支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
2018本年不需要撥付薪資收入其他支出預算總表
公司的:70萬
薪水 |
總支出 |
||||
工作 |
預算數 |
活動 |
累計 |
正常公眾費用財政資金付款 |
區政府性股票基金估算財政支出補貼款 |
一、一般的公共性費用預算財政預算付款 |
3,337.02 |
一、平常共公服務的其他支出 |
|
|
|
二、政府機構性投資基金概預算財務捐款 |
|
二、外交關系結余 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、共公安會支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教學開支 |
|
|
|
|
|
六、科學有效枝術開支 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育課與影視文化結余 |
|
|
|
|
|
八、社會化質量保障和工作撥出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
九、醫遼環保與項目生小孩其他支出 |
2,932.80 |
2,932.80 |
|
|
|
十、節能技術生態環保開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟平臺費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、公共交通公路運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘察企業信息等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、商務服務管理業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融開支 |
|
|
|
|
|
十八、扶持另外的沿海地區花費 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海域氣候等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房得到保障費用支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
2、糧油食品資源儲備庫開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、某個費用支出 |
|
|
|
本年度收錄自動求和 |
3,337.02 |
上年總支出加總 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
年終財政廳審批結轉和節余 |
|
年終財政預算捐款結轉和節余 |
|
|
|
通常情況共公費用財政資金審批 |
|
|
|
|
|
國家性投資基金工程預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3,337.02 |
累計 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
2018全年度大部分服務性概預算財政性審批教育支出結算的時候表
部門:千元
業務 |
合計數 |
首要開支 |
的項目結余 |
|
|||
工作分類整理 |
會計分類名稱 |
|
|||||
項目商品編號 |
|
||||||
類 |
款 |
項 |
|
||||
208 |
|
|
社會存在質量保障和工作結余 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展組織離退休之 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
02 |
視野機構離退休年齡 |
9.73 |
9.73 |
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上的機關單位事業上的機關單位大致頤養保險服務繳納費用教育支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門行業方事業年金付費結余 |
113.95 |
113.95 |
|
|
210 |
|
|
醫疔安全衛生與預計孕育性支出 |
2,932.80 |
2,426.49 |
506.31 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療安全衛生安全衛生平臺 |
2,192.35 |
1,725.97 |
466.38 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道辦公共衛生部門 |
2,184.17 |
1,725.97 |
458.20 |
|
210 |
03 |
99 |
同一基層組織醫療服務衛生防疫培訓機構收入支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
04 |
08 |
通常通用衛生情況貼心服務 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業有成的單位醫療衛生 |
87.42 |
87.42 |
|
|
210 |
11 |
02 |
企業廠家治療 |
87.42 |
87.42 |
|
|
221 |
|
|
居住房切實保障花費 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
|
公房制度改革經費支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
累計 |
3,337.02 |
2,830.71 |
506.31 |
|
2018當年度一樣公共信息概預算財政局撥付大體支出費用竣工決算表
組織:萬余元
工程 |
自動求和 |
人群接待費 |
公供預備費 |
||
區域經濟類別 |
學科標題 |
||||
會計科目編碼查詢 |
|||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利性收入支出 |
2,699.82 |
2,699.82 |
|
301 |
01 |
幾乎薪水 |
339.79 |
339.79 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
203.35 |
203.35 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
3.47 |
3.47 |
|
301 |
07 |
工作績效年終獎金 |
1,146.69 |
1,146.69 |
|
301 |
08 |
國家機關事業上企業單位總體頤養穩定費 |
184.05 |
184.05 |
|
301 |
09 |
專職年金手機繳費 |
113.95 |
113.95 |
|
301 |
10 |
企業職工首要醫療機構保險服務交費 |
87.42 |
87.42 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療器械政府補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會各界服務繳付 |
38.59 |
38.59 |
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的待遇最新福利經費支出 |
486.02 |
486.02 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務質量結余 |
123.03 |
|
123.03 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的工費 |
104.00 |
|
104.00 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
17.94 |
|
17.94 |
302 |
31 |
公務接待使用車進行定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個路網費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
任何各種商品和服務保障花費 |
1.09 |
|
1.09 |
303 |
|
對自己的和家的津貼 |
7.86 |
7.86 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.93 |
6.93 |
|
303 |
05 |
現在的生活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農產品加工出產補助 |
|
|
|
303 |
99 |
某個個人賬戶和家族的補貼申請書性支出 |
0.93 |
0.93 |
|
310 |
|
資金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室主設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能機械購進 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息wifi網絡及小軟件添置更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的鐵路交通生產工具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中財產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資本性性支出 |
|
|
|
總金額 |
2,830.71 |
2,707.68 |
123.03 |
🧸2018年度目標基本上公用設施預預算財政局付款“三公”專項經費預算及機關單位作業專項經費預算費用支出 預算表
公司的:70萬
大部分公用設施估算財政性補貼款“三公”勞務費 |
機關單位正常運行 金費部門預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動公務車購入及運營費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行用車 折舊費費 |
公務接待車輛 開機運行費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018一年度地方政府性新基金費用財政部門捐款收支結算的時候表
基層單位:萬塊
項目流程 |
合計數 |
基本上費用 |
新項目結余 |
|||
用途分級 會計分類標識號 |
幾個會計科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
|
||||
|
||||
|
||||
2018月度基金流動負債問題表 |
||||
|
|
合同額公司的:上萬元 |
||
|
占比 |
價值 |
||
年末數 |
半年度數 |
本年數 |
年底數 |
|
一、財力累計數 |
—— |
—— |
4,141.50 |
4,567.07 |
(一)出入資產投資 |
—— |
—— |
1,736.96 |
1,816.12 |
(二)規定股權 |
—— |
—— |
2,367.09 |
2,655.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,815.00 |
5,815.00 |
615.49 |
615.49 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🎉 一半國家公務買車 |
|
|
|
|
🅰 城管執法交警執法私車 |
|
|
|
|
🃏 特總靠譜技術應用使用車 |
|
|
|
|
💞 其他車輛 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
🌠 4.另一個統一股權 |
—— |
—— |
1,556.66 |
1,665.98 |
ꦺ 減:加權平均攤銷及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中凈資產 |
—— |
—— |
37.45 |
95.04 |
🧸 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個財產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計 |
—— |
—— |
926.57 |
843.54 |
三、凈凈資產合計數 |
—— |
—— |
3,214.93 |
3,723.53 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、管于沈陽市松江區小南通鎮街道辦衛生防疫精準服務重點2018財政年度創收撥出結算的時候總體目標狀態詳細說明
成都市松江區小常州鎮街道辦衛生間售后服務重點2018🦂年度收入總計為8,110.79萬元、支出總計為8,110.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加795.83萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫保住院積攢具體被占床日比本年加劇,產品等公供接待費加劇。
二、觀于濟南市松江區小蘇州鎮片區健康功能公司2018本年度收入來源結算的時候情況報告闡明
年初🌜收入合計7,934.13萬元,其中:財政撥款收入3,337.02萬元,占42.06%;事業收入3,812.02萬元,占48.04%;上級補助收入460.13萬元,占5.80%;其他收入324.96萬元,占4.10% 。
三、對于武漢市松江區小南通鎮社區服務于站干凈衛生服務于主2018年度目標花費部門預算實際情況描述
本年度👍支出合計7,782.21萬元,其中:基本支出6,846.40萬元,占87.98%;項目支出935.81萬元,占12.02% 。
四、并于武漢市松江區小昆山市鎮社區產品站清潔衛生產品心中2018季度不需要撥付工資支出費用整體來說情況說明書怎么寫
蘇州市松江區小蘇州鎮社區業務中安全業務中2018☂年度財政撥款收支總決算3,337.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加297.02萬元,增長9.77%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、有關于天津市松江區小南通鎮街道辦事處環衛服務質量公司2018一年度基本上公用概預算財政性撥付收支結算的時候癥狀原因分析
(一)大部分共同結算的時候國庫捐款開支結算的時候基本情況發生
東莞市松江區小無錫鎮社群衛生防疫服務的中心局2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,占本年支出合計的42.88%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加297.02萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)正常公益性概預算財務審批付出結算的時候框架事情
滬市松江區小南通鎮社區服務于站清潔服務于中間2018🍷年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)307.73萬元,占9.22%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,932.80萬元,占87.89%;住房保障支出(類)96.49萬元,占2.89% 。
(三)尋常公用概算財政性撥付經費支出部門預算大概現實情況
濟南市松江區小無錫鎮社區居委會環境衛生安全服務重點2018♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,046.66萬元,支出決算為3,337.02萬元,完成年初預算的109.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為19.24萬元,支出決算為9.73萬元,完成年初預算的50.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為179.59萬元,支出決算為184.05萬元,完成年初預算的102.48%。決算數大于預算數的主要原因:基本養老保險繳費增加。
3𒅌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為112.57萬元,支出決算為113.95萬元,完成年初預算的101.23%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4𒐪、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1,937.64萬元,支出決算為2,184.17萬元,完成年初預算的112.72%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
5൩、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
6൲、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為613.82萬元,支出決算為653.03萬元,完成年初預算的106.39%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排18年基本公共衛生中央專項,基本公共衛生中央補助經費等。
7🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為85.30萬元,支出決算為87.42萬元,完成年初預算的102.49%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
8🐓、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為98.50萬元,支出決算為96.49萬元,完成年初預算的97.96%。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、對於成都市松江區小南通鎮社區售后服務站公共衛生售后服務核心2018不需要年度通常公共服務估算不需要撥付總體付出預算條件闡明
杭州市松江區小昆山市鎮社區售后服務網站衛生學售后服務網站2018🐟年度一般公共預算財政撥款基本支出2,830.71萬元,包括人員經費2,707.68萬元,公用經費123.03萬元。基本支出中:
1💦、工資福利支出2,699.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出123.03萬元,主要用于:專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出7.86萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出。
ಞ七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用不需要補貼款經費支出結算的時候總體設計前提原因分析。
南京市松江區小上海鎮社區服務于中心的衛生間服務于中心的2018꧒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ꦗ上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用;公務接待費一般公共預算財政經費未安排。
2018年度三公經費財政撥款支出決算數與2017年度相等。
(二)“三公”資金財政預算撥付付出部門預算重要情況就說明。
成都市松江區小蘇州鎮街道辦清潔功能中央2018年無“三公”接待費財政資金捐款其他支出。
八、更多濟南市松江區小上海鎮街道社區清潔衛生安全服務咨詢中心2018年中現政府性資金預結算的時候不需要審批總支出結算的時候時候說明書怎么寫
🍸南京市市松江區小蘇州鎮小區清潔產品中心局2018財政資金年度無政府辦公室性資金預決算財政資金補貼款性支出。
九、公有資金經營管理預算表財政支出撥付現狀說明怎么寫
ꦐ昆明市松江區小蘇州鎮居委會環境衛生貼心服務咨詢中心2018半年度無國有制資本投資操作財務預算財務捐款支出費用。
十、別的關鍵事情的實際情況介紹
(一)行政單位啟動資金投入支出費用的情況
成都市松江區小常州鎮特別環境衛生服務于學校2018半年度有機關運營接待費其他支出。
(二)政府機構選擇付出具體情況
西安市松江區小蘇州鎮居委安全服務保障核心2018🦋年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為682.39萬元,其中:貨物采購金額240.75萬元、工程采購金額25.53萬元、服務采購金額416.11萬元。
(三)此車、住宅專項 暫用情況報告
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算業績考核方法問題
☂上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額516.85萬元。
第四部分 名詞解釋
𓄧一、財務支出補貼款工資:指標準當財務年度度從本級財務支出部門乃至每一位員工具有的財務支出補貼款,涉及到基本上公眾項目費用預算財務支出補貼款和政府機關性股權基金項目費用預算財務支出補貼款。
♛二、視野凈個人收錄:指視野院校開發專業的行業過程下列關于輔助性過程達成的凈個人收錄。具體是:醫用凈個人收錄、公開公共衛生服務凈個人收錄等。
ℱ三、運營納入:指事業性工作單位在工程專業保險業務主題運動和外掛主題運動以外落實非獨特核算成本運營主題運動達成的納入。
༒四、其余薪資效益:指企教育事業單位有的除“民政審批薪資效益”、“教育事業薪資效益”、“自主經營薪資效益”等之內的薪資效益。重點是:有價預防針薪資效益、通用衛生防疫健康檢查薪資效益等。
五、月初結轉和節余:意指去年度還沒完工、結轉到上年按密切相關法律規定立刻用的資本。
𒐪六、歲末結轉和節余:指年初度或一年前年成本預算合理安排、因直接環境會出現變現沒辦法按原規劃方案,需延緩到后年按關與歸定仍在用的資本。
🦂七、關鍵性費用支出 :指公司為確保系統正常情況下守則運轉、達成守則崗位工作而造成的四項性費用支出 。
♚八、產品開支:指的工作單位為完成要求任務相應的行政管理的工作要求任務或衛生事業成長 要求,在大致開支之下再次發生的多種開支。
九、經驗結余:指事業上部門在行業過程及輔助工具過程囿于做非自由測算經驗過程會發生的結余。
🤪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦉ五一、部門正常運作資金投入:指行政訴訟基層單位名稱和參照物公務接待員法菅理的參公基層單位名稱的使用一般來說公共信息成本預算民政付款確定的大體收支中的日常化共公資金投入收支。