成都市松江區佘山鎮居委環境衛生精準服務咨詢中心
2019一年度預算
目 錄
一、一些 杭州市松江區佘山鎮社區精準服務中間清潔精準服務中間慨況
一、主要的行政職能
二、中介機構設備
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、利潤撥出結算的時候總表
二、收入水平部門預算表
三、支出費用結算的時候表
四、財務捐款利潤費用部門預算總表
五、一般的共同估算財政部門審批性支出部門預算表
六、大部分公共服務工程預算財政資金撥付主要性支出竣工決算表
七、平常公共服務估算財政費用支出 付款“三公”接待費及行政單位操作接待費費用支出 預算表
八、縣政府性資金項目預算財政結余補貼款結余預算表
九、基金外債條件表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四是這部分 專有名詞講解
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、注意職能作用
𒅌成都市松江區佘山鎮片區干凈安全防疫工作質量重心是成都市松江區干凈安全防疫綠色健康理事會會部門經理的基礎醫院干凈安全防疫組織。最主要崗位職責比如:負擔佘坡地區眾多國民公眾幾乎醫院工作質量及公用干凈安全防疫工作質量。
二、單位設立
從估算企業形成看,♕上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019半年度使收入結余結算的時候總表
組織:十萬
純收入 |
結余 |
||
的項目 |
預算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、一半共同項目預算財政支出捐款凈收入 |
4993.76 |
一、般公用功能教育支出 |
|
二、政府部性股權基金預算表財政局撥付純收入 |
|
二、外交活動結余 |
|
三、上級領導補貼申請書純收入 |
|
三、防御費用 |
|
四、人事工資 |
6699.14 |
四、公開的安全收入支出 |
|
五、加盟收錄 |
|
五、培養支出費用 |
|
六、復屬企業單位繳納收錄 |
|
六、物理學工藝教育支出 |
|
七、其它的凈收入 |
286.44 |
七、文明親子旅游體育健康與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
八、的社會確保和自主創業教育支出 |
546.56 |
|
|
九、食品衛生更健康支出費用 |
9992.04 |
|
|
十、節能綠色綠色收入支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區居委會性支出 |
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
十五、交通費運輸車付出 |
|
|
|
十四、自然資源地質勘察問題等開支 |
|
|
|
十六、工業貼心酒店業等結余 |
|
|
|
十五、金融資本收入支出 |
|
|
|
十六、捐助其它的中北部性支出 |
|
|
|
十七、肯定森林資源淺海天氣等總支出 |
|
|
|
十八、個人住房保駕護航收支 |
150.10 |
|
|
三十、油糧應急物資自給率教育支出 |
|
|
|
二國慶、氣象災害預治及應急救援處理開支 |
|
|
|
二十三、任何其他支出 |
|
本年度薪水合計數 |
11979.34 |
年初性支出加總 |
10688.70 |
用事業上的新基金解決結余差額 |
|
余額分派 |
1378.70 |
年末結轉和余額 |
190.57 |
半年度結轉和余額 |
102.51 |
總額 |
12169.91 |
總結 |
12169.91 |
2019年終效益結算的時候表
機構:萬元左右
投資項目 |
年初工資累計 |
財政部門撥付創收 |
上家補助費收錄 |
事業心創收 |
經營者薪資 |
其他公司上交國家薪資收入 |
許多凈收入 |
||||
功能分類 |
會計科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
11,979.34 |
4,993.76 |
|
6,699.14 |
|
|
286.44 |
|
208 |
|
|
社會發展服務保障和找工作支出費用 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業工作單位離退體 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心行業離退體 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企事業公司的常規養老安全安全繳納花費 |
361.32 |
|
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業發展部門事業年金繳納教育支出 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生收入支出 |
11,282.68 |
4,658.42 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療管理衛生情況平臺 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區網站清潔衛生組織 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
04 |
|
共公安全 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用設施環保提供服務 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上的廠家診療 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業的單位醫療設備 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間得到保障其他支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改變撥出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
2019月度其他支出部門預算表
工作單位:多萬元
活動 |
上年經費支出總計 |
幾乎花費 |
產品開支 |
上交領導總支出 |
銷售結余 |
對附加企業單位補帖收入支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10,688.70 |
9,976.88 |
711.81 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活有效保障了和求業費用支出 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理參公機關單位離養老金 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的行業離離休 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關人事組織主要養老生活人壽保險繳納性支出 |
361.32 |
361.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構行業計量單位就業年金交款經費支出 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
綠色健康綠色健康收入支出 |
9992.04 |
9280.23 |
711.81 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫用環境衛生平臺 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社群干凈組織機構 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環衛 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公開健康服務于 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政創業公司的醫學 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心機構醫用 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保護教育支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產機構改革其他支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
2019第四季度財務撥付使收入其他支出竣工決算總表
標準:W
使收入 |
費用 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
的項目 |
累計數 |
平常公共服務財政支出預算財政支出審批 |
市政府性私募基金項目預算財政局付款 |
一、般公共性成本預算財政支出補貼款 |
4,993.76 |
一、尋常公用設施服務保障支出費用 |
|
|
|
二、中央政府性基金投資決算財政資金捐款 |
|
二、外交關系付出 |
|
|
|
|
|
三、民防開支 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全防護花費 |
|
|
|
|
|
五、幼教付出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術性教育支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 市場教育與傳煤收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活擔保和學生就業付出 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
九、健康保健健康保健花費 |
4,658.42 |
4,658.42 |
|
|
|
十、節能技術節能減排經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村街道辦事處費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、城市公共交通車總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的地質勘察信息查詢等其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業地產精準服務業大頭等總支出 |
|
|
|
|
|
16、科技金融性支出 |
|
|
|
|
|
十六、救助另一區域收支 |
|
|
|
|
|
18、肯定資源共享海洋資源氣候等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房保障措施開支 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
二十二、糧油加工商品儲備庫性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、傷害防冶及應急方案標準化管理收支 |
|
|
|
|
|
二12、的開支 |
|
|
|
上年效益加總 |
4,993.76 |
本年度其他支出預估合計 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
今年初不需要審批結轉和余額 |
|
月底財政支出捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、一樣 共公概預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性貨幣基金費用預算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4,993.76 |
累計 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
2019半年度通常情況下通用項目預算不需要撥付付出結算的時候表
公司:萬美金
工作 |
總計 |
主要其他支出 |
品牌付出 |
|||
系統劃分類別 專業科目編號 |
課程和科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中安全保障和出去上班撥出 |
185.24 |
185.24 |
492.32 |
208 |
05 |
|
行政處參公基層單位離提前退休 |
185.24 |
185.24 |
|
208 |
05 |
02 |
企業廠家離退休工資 |
18.75 |
18.75 |
|
208 |
05 |
06 |
機關院校人事院校職業分析年金納費結余 |
166.49 |
166.49 |
|
210 |
|
|
環保身體健康總支出 |
4658.42 |
4166.10 |
492.32 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療保健衛生情況單位 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
03 |
01 |
縣城片區干凈機購 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
04 |
|
公開衛生情況 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公益性環衛業務 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
11 |
|
政府部門事業政府部門醫療設備 |
197.50 |
197.50 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機關單位醫療保障 |
197.50 |
197.50 |
|
221 |
|
|
自建房保證付出 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改制開支 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
加總 |
4993.76 |
4,501.44 |
492.32 |
2019年度目標常見公眾費用預算民政撥付常見收入支出預算表
機關單位:萬塊人民幣
品牌 |
總金額 |
成員費用 |
公供勞務費 |
||
成本各類 會計分類打碼 |
課程種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入春節福利撥出 |
3,911.54 |
3,911.54 |
|
301 |
01 |
根本月工資 |
447.01 |
447.01 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
240.37 |
240.37 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
168.68 |
168.68 |
|
301 |
07 |
績效考評薪水 |
1,518.85 |
1,518.85 |
|
301 |
08 |
行政機關創業計量單位基礎關于養老地產養老人壽保險交款 |
|
|
|
301 |
09 |
職業的年金手機繳費 |
166.49 |
166.49 |
|
301 |
10 |
教職工常規診療人壽保險繳納 |
197.50 |
197.50 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥補帖繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會上擔保繳納費用 |
57.28
|
57.28
|
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的工資收入公益福利結余 |
965.26 |
965.26 |
|
302 |
|
各種商品和服務性費用 |
580.80 |
|
580.80 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
06 |
煤氣費 |
7.34 |
|
7.34 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱原服務費 |
507.68 |
|
507.68 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
39.80 |
|
39.80 |
302 |
31 |
公務接待出行工作運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外交通網預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品是和安全服務收支 |
25.48 |
|
25.48 |
303 |
|
對一個人和家長的補助費 |
1.30 |
1.30 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
0.92 |
0.92 |
|
303 |
10 |
個體農耕生產制造補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對各人和家族的政府補貼 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
投資性經費支出 |
7.80 |
|
7.80 |
310 |
02 |
辦公樓機械設備購入 |
7.18 |
|
7.18 |
310 |
03 |
專用箱機置辦 |
0.62 |
|
0.62 |
310 |
07 |
訊息網路及系統采購更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通費方式購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和展示品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資源租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的投資性收入支出 |
|
|
|
加總 |
4,501.44 |
3912.84 |
588.60 |
2019年大部分公眾項目預算財政花費付款“三公”資金投入及政府機關進行資金投入花費部門預算表
機關單位:余萬元
基本共公預算表不需要補貼款“三公”費用 |
政府機關電腦運行 接待費預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公車輛租賃置辦及操作費 |
因公客服費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專車 租賃費費 |
因公出行 工作費 |
||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
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2019半年度政府部性股權基金工程預算財政部門撥付性支出部門預算表
的單位:萬
頂目 |
預估合計 |
首要支出費用 |
工作經費支出 |
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系統總類 學科數字 |
題目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度固定資產流動負債問題表 |
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錢數計量單位:十萬 |
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比例 |
交換價值 |
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月初數 |
月底數 |
月初數 |
年終數 |
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一、股權加總 |
—— |
—— |
2760.11 |
4067.11 |
(一)流失股本 |
—— |
—— |
2026.86 |
3185.71 |
(二)調整基金 |
—— |
—— |
2213.81 |
2452.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
4,287.16 |
4,287.16 |
97.46 |
97.46 |
꧂ 2.實用機(臺/套/輛) |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🦄 在這當中:(1)配送車輛(輛) |
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✱ 一樣 國家公務私家車 |
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𓄧 行政執法值勤車輛使用 |
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♓ 特中工藝專業工藝買車 |
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🅠 別租車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
|
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1268.76 |
1403.88 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
♔ 4.某些緊固房產 |
—— |
—— |
772.82 |
876.59 |
🐓 減:累記累計折舊及減值打算 |
—— |
—— |
1547.56 |
1670.14 |
(三)常年股份投資人 |
—— |
—— |
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|
(四)不斷企業債投資 |
—— |
—— |
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(五)在修建工程建設 |
—— |
—— |
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(六)神圣固定資產 |
—— |
—— |
77.28 |
122.09 |
🔯 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
10.28 |
23.25 |
(七)另一資源 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
1023.90 |
636.06 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
1736.21 |
3431.05 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對鄭州市松江區佘山鎮區域健康工作管理中心2019年終凈收入費用支出 預算總體布局情況發生詳細說明
蘇州市松江區佘山鎮社區健康健康保障中2019ꦬ年度收入總計為12169.91萬元、支出總計為12169.91萬元。與2018年度相比,收入支出總計各增加2892.43萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、對於杭州市松江區佘山鎮片區衛生管理服務培訓中2019年營收結算的時候現象代表
本年度𓆏收入合計11979.34萬元,其中:財政撥款收入4993.76萬元,占41.69%;事業收入6699.14萬元,占55.92%;非同級財政收入232.43萬元,占1.94%;其他收入54.01萬元,占0.45%。
三、至于北京市松江區佘山鎮居委干凈服務重點2019月度費用部門預算時候表明
本年度🌺支出合計10688.70萬元,其中:基本支出9976.88萬元,占93.34%;項目支出711.82萬元,占6.66%。
四、對於武漢市松江區佘山鎮社區網站清潔工作學校2019當年度財政廳撥付凈收入撥出環境承載力前提代表
西安市松江區佘山鎮社群衛生間業務基地2019꧂年度財政撥款收支總決算4993.76萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、相對于滬市松江區佘山鎮社區精準中心局公共衛生精準中心局2019年中基本上公共信息成本預算財政資金撥付開支部門預算原因詳細說明
(一)尋常公用設施財政局預算財政局捐款花費部門預算整體情形
濟南市松江區佘山鎮平臺清潔衛生服務管理中2019💟年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,占本年支出合計的46.72%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)似的公共性財政廳預算財政廳撥付撥出預算格局狀況
深圳市松江區佘山鎮社區居委會環保服務中心局2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)185.24萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4658.42萬元,占93.28%;住房保障支出(類)150.10萬元,占3.01%.
(三)通常情況發生服務性工程預算財政廳捐款付出結算的時候大概情況發生
傷害市松江區佘山鎮街道辦干凈衛生功能核心2019💫年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4409.91萬元,支出決算為4993.76萬元,完成年初預算的113.24%。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。其中:
1ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為35.75萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年退休人員生病慰問等人數減少。
2🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為166.49萬元,支出決算為166.49萬元。決算數與預算數持平。
3🍌、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出3205.35萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出449.62萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、移動支付實時結算接口及HIS系統改造、設備房屋等日常維修及運行經費、分部經費補貼、對口支援、食堂廚房設備更換等等。年初預算為3058.23萬元,支出決算為3654.97萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
4꧅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出42.70萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,19年公共衛生中央專項等。年初預算數為804.70萬元,支出決算為805.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2019)19號文規定,增加了中央補助資金。
5ꦿ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為197.71萬元,支出決算為197.50萬元。決算數少于預算數的主要原因:醫療保險繳費基數調整。
6൲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為145.68萬元,支出決算為150.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、相關傷害市松江區佘山鎮街道社區衛生產品情況產品公司2019一年度普遍服務性費用預算財政部門付款差不多支出費用結算的時候條件說明書怎么寫
天津市市松江區佘山鎮小區食品衛生提供服務中央2019🦹年度一般公共預算財政撥款基本支出4501.44萬元,包括人員經費3912.84萬元,公用經費588.60萬元。基本支出中:
1♕、工資福利支出3911.54萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出580.80萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.30萬元,主要用于:獨生子女獎勵以及托費支出。
4、資本性支出7.80萬元,主要用于:辦公設備、專用設備購置支出。
🦩七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政部門付款結余結算的時候總體布局狀態代表。
天津市松江區佘山鎮社區居委會安全衛生提供服務咨詢中心2019ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因✱上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”費用財政局捐款其他支出部門預算具體的事情描述。
廣州市松江區佘山鎮街道辦清潔衛生精準服務中間2019年無“三公”經費預算不需要補貼款付出。
八、光于濟南市松江區佘山鎮街道辦事處環境衛生服務的機構2019年當地政府性基金投資財政性預算財政性補貼款教育支出部門預算環境這說明
🅰蘇州市松江區佘山鎮片區干凈衛生服務保障中央2019半年度無人民政府性新基金工程預算財政預算捐款經費支出。
九、國家股投資基金運營預算表財政廳捐款原因說明書怎么寫
武漢市松江區佘山鎮居委衛生管理服務基地2019每年無國有制資產管理運作估算財政性審批其他支出。
十、的重點事由的實際情況就說明
(一)機構使用事業費費用具體情況
南京市松江區佘山鎮街道社區保障間保障中央2019半年度高分子關電腦運行費用其他支出。
(二)相關部門集中采購付出情況下
昆明市♔松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為305.94萬元,其中:貨物采購金額64.89萬元、服務采購金額240.04萬元。
(三)工程車輛、房屋面積特別侵占事情
1、小轎車
公布2019年12月31日,南京市松江區佘山鎮社區售后服務中間干凈售后服務中間無汽車特異占事情。
2、房源
ꦕ房源用到機構(部門):截止到2019年12月31日,傷害市松江區佘山鎮社區服務培訓站衛生管理服務培訓主動用的農村房子中由機管事務局中國統一調制的屬南京佘山財產企業經營服務管理不多新公司使用權的農村房子,空間為10530.80mm2米。
(四)決算績效考核的管理事情
🦩上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:工程預決算績效考核考核安全服務管理獎懲制度、設立了設配工程預決算績效考核考核安全服務管理操作長效機制💯;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效自評的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元,平均得分91分(其中,績效評級為“優”的項目28個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
𝄹一、不需要財政局資金費用預算局審批效益:指單位名稱年初度從本級不需要財政局資金費用預算局相關部門拿得的不需要財政局資金費用預算局審批,比如平常公用財政局資金費用預算不需要財政局資金費用預算局審批和市政府性基金、期貨、現貨、微盤財政局資金費用預算不需要財政局資金費用預算局審批。
𒁏二、事業上有成納入:指事業上有成工作單位開展保險業務正規保險業務活動組織方案下列不屬于引導活動組織方案授予的納入。主要的是:醫療機構納入等。
꧙三、銷售生產經營營收:指企事業方在專業技術業務部的工作以及輔助制作的工作之上深入開展非獨特折算銷售生產經營的工作有的營收。一般是:別墅出售等營收等。
🉐四、另外創收水平:指單位名稱達成的除“財政性捐款創收水平”、“衛生事業創收水平”、“銷售創收水平”等之間的創收水平。包括是:非處方藥產品價格調整增加等創收水平。
五、今年初結轉和余額:意指去年度還不搞定、結轉到本年度按關于規則依然食用的財力。
𓃲六、年底結轉和盈余:指年初度或很多年第四季度工程預算按排、因主觀生活條件會發生波動沒有按原行動計劃推行,需超時到今后第四季度按關于法規立刻安全使用的信貸資金。
🌞七、差不多費用其他支出 :指組織為確保組織機構平時正常的上班、實現平時上班工作而會發生的那項費用其他支出 。
🍌八、業務教育開支:指計量單位為做完不同的財政崗位責任或企業趨勢任務,在常規教育開支除此之外會出現的每一項教育開支。
九、銷售開支:指事業上的組織在專門活躍及輔佐活躍本身積極開展非獨有分攤銷售活躍引發的開支。
🎉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♋11、機關企事業行業運轉資金估算:指政府部門行業和圖案填充因公員法的管理的企事業行業施用普通公益性估算財政廳補貼款科學安排的基本的費用結余 中的每天的公共資金估算費用結余 。