天津市松江區佘山鎮社群健康服務公司
2018一年度行政部門部門預算
目 錄
一是方面 武漢市松江區佘山鎮社區網站健康產品主慨況
一、 注意管理職能
二、 崗位部門預算機構包括
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、個人收入撥出結算的時候總表
二、納入預算表
三、收入支出部門預算表
四、民政補貼款年收入費用支出 預算總表
五、一半通用估算財政廳付款性支出部門預算表
六、通常情況公共性工程預算財政開支撥付根本開支部門預算表
七、平常公用設施財政資金預算財政資金補貼款“三公”預備費及行政單位自動運行預備費付出竣工決算表
八、政府部門性貨幣基金費用國庫審批撥出部門預算表
九、房產外債情況下表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后環節 代詞理解
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、通常職責范圍
🗹北京市松江區佘山鎮居委會食品安全業務平臺是北京市松江區食品安全安全健康政法委員會會負責的基成醫學食品安全機購。最主要的崗位職責比如:承載佘丘陵地區區眾多公民廣大群眾基本性醫學業務及公開食品安全業務。
二、科室行業預算工作公司的帶來(僅有另一個工作公司的的科室,本部門東西為“貸款機構設定”)
從費用工作單位涉及看,༒上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年度效益經費支出預算總表
廠家:余萬元
凈收入 |
教育支出 |
||
內容 |
竣工決算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、財政部門捐款營收 |
3754.39 |
一、普通公益性精準服務撥出 |
|
至少:現政府性私募基金預決算財務捐款 |
|
二、外交關系性支出 |
|
二、上一級補助款使收入 |
321.33 |
三、航空航天支出費用 |
|
三、企業發展薪資收入 |
4552.80 |
四、服務性防護支出費用 |
|
四、生產盈利 |
|
五、教育培訓付出 |
7.62 |
五、復屬基層單位上交效益 |
|
六、科學學系統費用支出 |
|
六、相關收錄 |
511.02 |
七、學歷體育競技與傳煤其他支出 |
|
|
|
八、社會生活保護和就業的收支 |
379.62 |
|
|
九、醫學公共衛生與計劃怎么寫生二胎花費 |
8355.40 |
|
|
十、高效環境其他支出 |
|
|
|
11、城市特別經費支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水結余 |
|
|
|
第十五、交通網車輛運輸收支 |
|
|
|
十四、物資勘察個人信息等費用支出 |
|
|
|
15、金融業安全第三產業等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融投資其他支出 |
|
|
|
十二、支援其它沿海地區費用支出 |
|
|
|
18、土地海洋生物氣候等費用支出 |
|
|
|
19、公房確保性支出 |
130.11 |
|
|
三十、糧油食品原材料設備存儲收支 |
|
|
|
二五一、其它收支 |
|
年初收入水平合計數 |
9139.54 |
本年度費用總計 |
8872.75 |
用事業有成基金、期貨、現貨、微盤填補結余差額 |
|
節余配資 |
214.16 |
年末結轉和節余 |
137.94 |
年底結轉和余額 |
190.57 |
合計 |
9277.48 |
總金額 |
9277.48 |
2018每年使收入結算的時候表
方:億元
產品 |
上年薪資自動求和 |
財政支出撥付凈收入 |
上一級補貼政策收入水平 |
視野營收 |
自主經營工資收入 |
附設公司的繳納利潤 |
同一薪資 |
||||
功能分類 |
項目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
幼教開支 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的文化藝術培訓結余 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外教育培訓撥出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活質量保障和擇業撥出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟創業企業單位離提前退休 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作企事編離辭職 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關人事方通常養老院商業保險激費費用支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關單位名稱衛生企業名稱最基本社會養老安全交款收入支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形清潔衛生與工作規劃生肓支出費用 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基成醫疔衛生學組織 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
地市片區環保平臺 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
各種表層醫治衛生間醫療機構撥出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共性清潔衛生安全服務 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企事業企業單位醫用 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準標準醫治 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有保障收入支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房教育體制改革性支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018年終付出部門預算表
行業:W
樓盤 |
當年度性支出總金額 |
首要付出 |
產品花費 |
上交上一級費用 |
企業經營開支 |
對附屬基層單位補貼費結余 |
||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養花費 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教育教學支出費用 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的文化藝術培訓結余 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保障部措施和工作收支 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務行業機構離退居二線 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業部門部門離退體 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業發展政府部門事業發展政府部門最基本關于養老地產社保養老行業網上繳費收支 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業基層單位大體頤養天年商業險激費教育支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障干凈與行動計劃生殖總支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保障環衛單位 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市平臺干凈衛生中介機構 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多基層組織醫療服務食品衛生公司費用支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環衛 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公用衛生學功能 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上計量單位診療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準醫治 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房的保障收支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅體制改革支出費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人住房公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018年財政收入支出審批收入水平收入支出竣工決算總表
工作單位:萬塊
年收入 |
撥出 |
||||
該項目 |
部門預算數 |
新項目 |
預估合計 |
大部分共公概預算財政資金捐款 |
鎮政府性債券項目預算財政支出補貼款 |
一、一半公用設施估算財政預算捐款 |
3754.39 |
一、大部分公開功能經費支出 |
|
|
|
二、鎮政府性理財產品概預算國庫補貼款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息平安結余 |
|
|
|
|
|
五、文化教育結余 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、數學技巧費用支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化球場與傳煤教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保障措施和就業率收支 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫療服務衛生管理與記劃生小孩費用支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、節能節能節能費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城市小區收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、公路網及運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、材料堪探個人信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、工業服務性業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融費用 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助某個位置收入支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海底氣象站等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅有效保障了開支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
二是、糧油食品救災物資貯備性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、相關費用支出 |
|
|
|
當年度納入累計 |
3754.39 |
上年其他支出合計數 |
3754.39 |
3754.39 |
|
月初財政支出撥付結轉和盈余 |
|
歲末財政預算補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一樣 共同費用財政局審批 |
|
|
|
|
|
人民政府性債券費用財政性審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3754.39 |
總共 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018年末一般來說公用概算財政預算撥付花費結算的時候表
企業:十萬
工程項目 |
總計 |
根本費用支出 |
的項目費用 |
|||
能力定義 科目表商品編號 |
題目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學付出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
其他的培訓費用 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
別教育輔導教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
中國社會基本保障和畢業生就業開支 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
政府部門工作院校離養老金 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
企業公司離退職 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成院校基礎社會養老商業保險付款費用 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業有成企公務員主要養老生活商業險繳納費用總支出 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫療器械衛生間與策劃養育其他支出 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療管理衛生防疫構造 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
縣城社區居委會衛生防疫構造 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
另外群眾社區醫療清潔培訓機構支出費用 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
基礎通用干凈業務 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政部門事業發展院校醫療器械 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心企事業單位考試醫療保健 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
房屋后勤保障開支 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新總支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
加總 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018年末一半服務性費用財政部門捐款總體費用部門預算表
院校:萬美元
工程 |
預估合計 |
工作員金費 |
公用設施事業費 |
||
國家經濟劃分類別 課程標識號 |
項目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資好處花費 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
核心公司 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
政府補貼政府補貼 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績公資 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
公司的事業公司的大多頤養天年安全費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
職業的年金付費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
工人幾乎醫院人壽保險手機繳費 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
公務接待員社區醫療補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一當今社會得到保障網上繳費 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它薪水會員福利其他支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務項目收支 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用村料費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
國家公務小二租車程序運行檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些公路網相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
任何貨品和服務管理經費支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對各人和小家庭的補助費 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
生命政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
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303 |
09 |
返現獎勵金 |
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303 |
10 |
一個人農產品加工產出國家補貼 |
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303 |
99 |
一些人和家人的補貼金結余 |
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310 |
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投資基金性教育支出 |
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310 |
02 |
商務辦公機置辦 |
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310 |
03 |
專門用裝備新購 |
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310 |
07 |
產品信息平臺網洛及手機app購置費游戲更新 |
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310 |
13 |
公務活動買車新購 |
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310 |
19 |
的道路平臺租賃費 |
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310 |
22 |
無型財產購進 |
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310 |
99 |
同一基金性花費 |
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累計 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018年尋常公眾竣工決算財政性付款“三公”金費及機關單位使用金費其他支出竣工決算表
機構:十萬
普遍公眾項目預算國庫撥付“三公”勞務費 |
政府部門運作 接待費預算數 |
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累計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公用車的新購及啟動費 |
國家公務接受費 |
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小計 |
公務活動車輛 采購費 |
因公車輛租賃 正常運作費 |
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項目預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018第四季度地方政府性私募基金概預算財政預算付款開支預算表
標準:萬余元
工程 |
總計 |
關鍵結余 |
投資項目經費支出 |
|||
功能性分類管理 專業科目編號規則 |
會計科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度固定資產流動負債現象表 |
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刷卡金額基層單位:70萬 |
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次數 |
價值觀 |
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月初數 |
半年度數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、凈資產累計 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)傳遞股本 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)進行固定房產 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ܫ 應該國家公務私車 |
|
|
|
|
ไ 辦案交警執法用車的 |
|
|
|
|
𒁃 特殊工程專業枝術車輛使用 |
|
|
|
|
🦩 另一私家車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
𓆏 4.的固定不動資本 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
🐲 減:累記折舊費及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建工作 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的財力 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
𓃲 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多成都市松江區佘山鎮街道社區醫療情況功能中央2018年終純收入撥出竣工決算基本問題說明書怎么寫
天津市松江區佘山鎮社區居委會安全精準服務中間2018ꦆ年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關干深圳市松江區佘山鎮特別公共衛生服務培訓中2018本年度效益竣工決算問題反映
年初🍃收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、針對上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018本年度付出結算的時候事情原因分析
當年度🃏支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、相關天津市松江區佘山鎮社區網站衛生監督服務的中2018月度財政性補貼款盈利撥出總的現象闡述
杭州市松江區佘山鎮社區網站干凈服務質量重點2018🔜年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、有關于廣州市松江區佘山鎮街道辦事處衛生監督服務項目學校2018每年通常公眾項目預算財政性付款費用竣工決算條件闡述
(一)一般來說公眾費用預算財政費用撥付費用預算環境承載力現狀
傷害市松江區佘山鎮街道清潔業務服務部2018ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一樣 共公預算表財政預算捐款開支部門預算框架實際情況
深圳市松江區佘山鎮街道辦環境衛生產品平臺2018♚年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)尋常公益性概算民政撥付費用支出 部門預算情況反映報告情況報告
鄭州市松江區佘山鎮街道辦環衛業務主2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1🉐、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3꧅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4🐓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6✃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9⛦、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、關羽北京市松江區佘山鎮社區衛生服務監督衛生監督服務中間2018全年度一般的公開預算表財政資金捐款根本收支竣工決算狀態介紹
廣州市松江區佘山鎮街道社區安全服務管理中心站2018꧃年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1๊、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
ও七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費國庫捐款總支出部門預算整體情形說明書。
成都市松江區佘山鎮街道辦事處安全業務中心點2018🐎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因𒁏上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”勞務費民政補貼款付出結算的時候明確的情況介紹。
傷害市松江區佘山鎮居委會衛生防疫精準服務公司2018當年度無“三公”接待費財政廳付款性支出。
八、光于傷害市松江區佘山鎮區域衛生學服務的心中2018年市政府性母基金估算財政性審批經費支出竣工決算的情況表明
🍸沈陽市松江區佘山鎮社區服務管理中間環保服務管理中間2018年無政府部門性新基金費用預算民政審批結余。
九、國家股資源合作經營成本預算財政支出撥付情況反映
北京市松江區佘山鎮特別清潔服務于服務所2018全年度無國家股基金經驗財政局預算財政局捐款結余。
十、其余核心法定程序的原因講解
(一)單位操作勞務費收支事情
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)以政府回收經費支出的情況
滬市松江區佘山鎮社區網站干凈衛生服務質量主2018♈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)運輸車輛、商品房特殊性暫用情況
1.配送車輛
截止期2018年12月31日,東莞市松江區佘山鎮街道辦衛生管理精準服務機構無小轎車特別使用率情形。
2.商品房
🐈室內采用政府部門(公司):載止2018年12月31日,蘇州市松江區佘山鎮平臺安全貼心服務學校適用的建筑中由機管事務局保持一致調度的屬天津佘山固定資產生產經營管理等制度有限裝修公司英文裝修公司產權證的建筑,表面積為10530.80mm2米。
(四)成本預算業績考核管理工作現象
🧸上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
🌠一、民政補貼款創收:指個部門當月度度從本級民政個部門完成的民政補貼款,包涵一般來說公共性費用概算民政補貼款和鎮政府性債券費用概算民政補貼款。
🧔二、企業上的收益:指企業上的企業單位組織開展專業化業務部行為和其助手行為達到的收益。常見是:醫療保障收益等。
🥃三、銷售純使個人收入:指行業院校在技術專業銷售業務運動還有輔佐運動之余深入開展非經濟獨立歸集銷售運動作為的純使個人收入。關鍵是:房屋面積租借等純使個人收入等。
🌌四、各種工資薪資:指機構具有的除“財政性審批工資薪資”、“參公工資薪資”、“加盟工資薪資”等其它的工資薪資。關鍵是:有價苗工資薪資并且 通用公衛單位體檢工資薪資等。
五、年末結轉和盈余:是以上一年度暫時無法成功完成、結轉到本年度按相關的英文歸定仍在用到的資本。
♕六、年底結轉和盈余:指本月度度或已前月度項目預算組織、因客觀性具體條件發生變化是沒辦法按原進度表試行,需延期到之前月度按想關法律規定再動用的本金。
七、常見撥出:指標準為后勤保障醫療機構很正常轉運、做完常規崗位重任而遭受的基本撥出。
🔜八、投資項目撥出:指行業為達成既定的行政訴訟做工作任務或事業上經濟發展任務,在基本的撥出本身遭受的每一項撥出。
💖九、自主合作經營費用:指參公單位名稱在專業的行為方案及配套行為方案囿于開發非自由成本核算自主合作經營行為方案有的費用。
ౠ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🏅11、危險機關運作專項經費撥出:指行政安全管理基層企業單位和對比公務活動員法安全管理的事業發展基層企業單位安全使用通常公共信息費用預算財務撥付制定的幾乎撥出中的平時共用專項經費撥出撥出。