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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 頒布時光:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區九亭鎮平臺安全衛生服務培訓管理中心

2019全年結算的時候

 


目  錄

 

第1組成部分 成都市松江區九亭鎮平臺安全功能機構簡介

一、核心職責權限

二、組織機構設立

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、利潤費用竣工決算總表

二、工資結算的時候表

三、付出預算表

四、不需要捐款收入來源撥出部門預算總表

五、平常共同項目預算財政局撥付性支出預算表

六、應該公共信息預結算的時候國庫審批根本結余結算的時候表

七、基本共同估算財政預算捐款“三公”專項專項資金及行政單位工作專項專項資金支出費用結算的時候表

八、市政府性資金民政預算民政審批經費支出預算表

九、股本資產負債具體情況報告

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4要素 詞解釋一下


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重要行政職能

集區域杜絕、建康養生、醫院、康復護理、建康幼兒教育及籌劃生孩子技藝輔導六位分立式職能作用。

二、企業安裝

🙈根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019每年創收經費支出結算的時候總表

廠家:百萬元

工資收入

教育支出

創業項目

結算的時候數

新項目

預算數

一、普通公共性費用預算財政部門補貼款薪水

4421.60

一、一樣公開服務于總支出

 

二、部門性股權基金成本預算財政支出審批盈利

 

二、外交史性支出

 

三、上家補貼申請書收入來源

 

三、航空航天收入支出

 

四、事業上個人收入

7788.02

四、共公人身安全性支出

 

五、生產經營創收

 

五、教育培訓開支

6.94

六、加盟標準上交國家工資收入

 

六、科學課技藝費用

 

七、各種工資收入

10.55

七、古文化出境游體育健康與影視傳媒總支出

 

 

 

八、的社會得到保障和擇業總支出

4.88

 

 

九、干凈衛生健康保健收支

12003.32

 

 

十、節電的環保經費支出

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟街道社區支出費用

 

 

 

12、農業和林業水費用支出

 

 

 

十五、交通銀行配送其他支出

 

 

 

十四、資源性勘查圖片信息等費用

 

 

 

第十、功能業功能業等收支

 

 

 

第十五、銀行業費用

 

 

 

十八、協助各種地花費

 

 

 

18、自然是資源海洋生物氣象臺等其他支出

 

 

 

第十九、往房得到保障支出費用

117.46

 

 

二十五、油糧油料存儲花費

 

 

 

二十一國慶、氣象災害防控及急救工作管理收入支出

 

 

 

二第十二、另外的性支出

 

上年收入來源自動求和

12220.17

當年度付出累計數

12132.60

用創業基金投資挽回收支明細差額

 

余額管理

75.70

本年結轉和盈余

 

半年度結轉和節余

11.87

總結

12220.17

總結

12220.17


2019年末收入來源預算表

基層單位:萬的大寫

創業項目

上年凈收入合計數

財政廳撥付工資

上一級政府補貼薪資收入

事業上的收入來源

經營管理納入

附帶方上交國家收益

其他的工資

 

功能分類
科目編碼

課程命名

 
 

自動求和

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

的教育收入支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

自修及培訓學習

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  陪訓費用支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

時代質量保障和就業率開支

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事務人事政府部門離辭職

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  參公企事業單位編制離退休之

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

衛生防疫的健康教育支出

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

下基層醫治安全衛生貸款機構

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  大城市街道辦安全衛生機購

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公眾清潔

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  最基本貼心服務性環衛貼心服務

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

商品房得到保障收入支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

住宅收入分配改革費用

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  往房個人公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019本年性支出部門預算表

院校:萬是

建設項目

年初其他支出預估合計

基本性支出費用

項目收支

上交上司花費

操作其他支出

對復屬標準補貼政策收支

功能分類
科目編碼

課目名字

加總

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

學前教育收支

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

研習及學習

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  培訓班花費

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

社會發展保障措施和找工作開支

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事務事業上企業單位離養老

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業計量單位計量單位離退體

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

衛生學更健康付出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基層人員醫用衛生管理裝置

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  市區街道衛生管理系統

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

公眾干凈

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  總體通用衛生管理貼心服務

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

個人住房質量保障教育支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

租賃房改制性支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  個人住房北京公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019第四季度國庫付款盈利其他支出竣工決算總表

的單位:上萬元

營收

費用

工程項目

結算的時候數

業務

累計

一半公共服務估算民政捐款

中央政府性債券概預算財政預算捐款

一、基本公用成本預算財政資金補貼款

4421.60 

一、一樣 社會化服務質量服務質量開支

 

 

 

二、區政府性新基金預決算財務審批

 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、中國國防撥出

 

 

 

 

 

四、公開的安全總支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓撥出

 

 

 

 

 

六、科學的方法收入支出

 

 

 

 

 

七、特色文化草原旅游休育與媒體費用

 

 

 

 

 

八、社會的服務和找工作結余

4.88

4.88

 

 

 

九、身心健康身心健康教育支出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、低碳低能耗費用

 

 

 

 

 

國慶、村鎮特別收支

 

 

 

 

 

第十二、農林業水花費

 

 

 

 

 

十四、客運運輸物流總支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘測企業信息等付出

 

 

 

 

 

15場、工業售后服務行業等開支

 

 

 

 

 

第十六、金融業費用支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助別區域其他支出

 

 

 

 

 

十七、清新市場海洋能氣象預報等撥出

 

 

 

 

 

黨的十九、公房后勤保障收支

117.46

117.46

 

 

 

第二十、糧油加工油料存儲費用支出

 

 

 

 

 

二五一、傷害生物防治及作為應急的經營支出費用

 

 

 

 

 

二12、任何總支出

 

 

 

年初工資自動求和

4421.60 

本年度總支出自動求和

4421.60

4421.60

 

期初財政支出補貼款結轉和余額

 

年底財政廳付款結轉和余額

 

 

 

一、正常公開費用預算財務審批

 

 

 

 

 

二、縣政府性母基金民政預算民政付款

 

 

 

 

 

共計

4421.60 

總結

4421.60

4421.60

 

 


2019季度般通用費用財務撥付費用竣工決算表

工作單位:萬塊

活動

自動求和

關鍵付出

項目流程支出費用

的功能的分類

學科編號

課目簡稱

208

 

 

社交后勤保障和工作花費

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政部門事業企業單位企業單位離退體

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  事業有成機構離養老金

4.88

4.88

 

210 

 

 

干凈衛生更健康費用支出

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基礎醫療保障環境衛生組織

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  城鎮區域衛生監督培訓機構

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

服務性健康

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  基本性公用設施衛生學貼心服務

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

租賃房切實保障總支出

117.46

117.46

 

221 

02 

 

自建房機構改革撥出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  往房住房基金

117.46

117.46

 

總金額

4421.60

4207.64

213.96

 


2019年通常情況公共性工程預算民政捐款基本上收支竣工決算表

  機關單位:萬

工程

加總

成員專項資金

通用專項資金

成本類型

學科編寫代碼

課程和科目名字大全

301

 

的薪資公益福利費用支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  關鍵薪資

527.98

527.98

 

301

02

  補助費補助費

246.12

246.12

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  伙食費補貼金費

167.62

167.62

 

301

07

  績效評價工資收入

1785.14

1785.14

 

301

08

政府部門事業上部門常規關于養老地產養老保費激費

424.20

424.20

 

301

09

網絡職業年金手機繳費

192.92

192.92

 

301

10

工人常規醫學商業保險交款

229.20

229.20

 

301

11

因公員醫遼補助金納費

 

 

 

301

12

別社會發展保駕護航繳納

30.94

30.94

 

301

13

往房公積金貸款

117.46

117.46

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  其它的的薪資褔利教育支出

201.18

201.18

 

302

 

淘寶產品和業務結余

280.00

 

280.00

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務的承包費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  專門用的原雜費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專門的清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  代為保險業務費

 

 

 

302

28

  總工會預備費

 

 

 

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  因公租車開機運行維護保養費

 

 

 

302

39

  的城市交通預算

 

 

 

302

40

  稅金及浮動收費

 

 

 

302

99

  一些的商品和精準服務支出費用

 

 

 

303

 

對我們和家長的補貼申請書

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活政府補貼

 

 

 

303

07

  治療費補貼申請書

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

自己農林生產補貼金

 

 

 

303

99

  其他的對個體和家長的補貼

 

 

 

310

 

基金性開支

 

 

 

310

02

  工作機械租賃費

 

 

 

310

03

  常用系統購入

 

 

 

310

07

  企業信息無線網絡及免費軟件租賃費升級更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃購買

 

 

 

310

19

  某些客運平臺置辦

 

 

 

310

21

  古墓葬和展示品購進

 

 

 

310

22

  神圣資金采購

 

 

 

310

99

  任何資產管理性支出費用

 

 

 

總金額

4207.64

3927.64

280.00

 


2019年普通通用估算民政付款“三公”資金投入及工商登記程序運行資金投入其他支出竣工決算表

基層單位:來萬

尋常服務性估算財政支出捐款“三公”資金投入

企事業單位開機運行

費用部門預算數

總金額

因公出國工作

(境)費

公務活動車輛使用購買及電腦運行費

因公服務費

小計

公務接待公務車

新購費

公務接待專用車

正常運行費

成本預算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

費用數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019年部門性私募基金概算民政付款費用支出 結算的時候表

的單位:上萬元

產品

自動求和

大致撥出

建設項目結余

能力總類

管理費用標識號

專業科目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終金融資產負債率現象表

 

 

累計額單位名稱:萬塊

 

總價值

月初數

半年度數

期初數

年尾數

一、資本預估合計

——

——

2613.81

3361.76

   (一)流動量金融資產

——

——

1483.07

2247.79

   (二)統一房產

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

🅘                2.常用機器設備(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

♑                     在其中:(1)車(輛)

1

1

16.54

16.54

🧔                                 應該國家公務私家車

 

 

 

 

🧸                                 綜合執法交警執法出行用車

 

 

 

 

♉                                 獨特的技術性技術性使用車

 

 

 

 

ꦆ                                 其他小二租車

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

🔥               4.其它的確定財力

——

——

 

 

🦋        減:加權平均累計折舊及減值的準備

——

——

1977.12

2252.39

   (三)長期性債權投入

——

——

 

 

   (四)持續企業債券投資加盟

——

——

 

 

   (五)要建水利工程

——

——

 

 

   (六)有形債務

——

——

 

14.50

🧜        減:連續攤銷

——

——

 

0.48

   (七)其余財產

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

920.20

1556.19

三、凈資產投資總計

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、對東莞市松江區九亭鎮區域衛生管理服務保障公司2019年收入水平收支部門預算總體布局狀態證明

重慶市松江區九亭鎮街道社區干凈衛生提供服務平臺2019♋年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、關干杭州市松江區九亭鎮社群清潔售后服務管理中心站2019本年度創收竣工決算具體情況表示

本年度꧒收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、有關于重慶市松江區九亭鎮平臺干凈衛生服務性基地2019月度教育支出部門預算情況這說明

上年🔥支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、就昆明市松江區九亭鎮區域安全業務學校2019本年度民政審批收錄經費支出綜合情況報告說明怎么寫

天津市松江區九亭鎮街道辦環境衛生產品中心站2019𝕴年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、有關于西安市松江區九亭鎮小區衛生管理提供服務管理平臺的2019第四季度一般來說服務性概預算財政資金審批經費支出部門預算情況報告表示

(一)基本通用預算表財政性捐款結余預算綜合性環境

深圳市松江區九亭鎮社群干凈服務質量管理中心2019𝓰年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)一樣公眾預部門預算財政資金捐款其他支出部門預算結構特征原因

昆明市松江區九亭鎮社區的服務站清潔的服務公司2019𒁃年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)一半公開項目預算民政付款花費預算中應原因

昆明市松江區九亭鎮片區清潔衛生的服務重心2019♊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2🦹、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3♋、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、關羽西安市松江區九亭鎮街道清潔衛生安全服務重點2019年一樣公共服務預竣工決算財政部門補貼款一般費用竣工決算情況發生原因分析

滬市松江區九亭鎮區域環境衛生服務保障心中2019🐷年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1🎃、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

🎶七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

重慶市松江區九亭鎮平臺衛生情況工作中心點2019年末無“三公”金費民政撥付教育支出。

八、光于武漢市松江區九亭鎮社群公共衛生功能咨詢中心2019每年部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算國庫捐款性支出結算的時候前提闡述

蘇州市松江區九亭鎮社區網站安全服務管理核心2019年終無部門性新基金成本預算國庫撥付開支。

九、國有控股投資銷售預算表財政性撥付狀況詳細說明

🤡成都市松江區九亭鎮社區提供服務學校衛生管理提供服務學校2019每年無國有控股資產管理概算財務補貼款其他支出。

十、別的關鍵作用的情況報告描述

(一)行政機關工作事業費支出費用問題

重慶市松江區九亭鎮社區網站衛生學工作平臺2019全年度無機物關操作專項資金付出。

(二)人民政府的采購開支癥狀

東莞市ꦇ松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)維修、房屋面積特色占用量情況報告

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算工作績效的管理的情況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本企業設立了下面概算工作的效績的標準化維護系統:松江區九亭鎮片區健康服務保障公司概算工作的效績的標準化維護工作的體制,全的過程工作的效績的標準化維護施行現象ꦇ:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐓一、不需要撥付收錄:指單位名稱年初度從本級不需要職能部門具有的不需要撥付,涵蓋基本上公眾費用決算不需要撥付和縣政府性理財產品費用決算不需要撥付。

♛二、企業發展薪水來源:指企業發展企業單位發展職業業務員過程及輔助制作過程具有的薪水來源。具體是:醫療管理及共同衛生監督薪水來源等。

♉三、一些使營收水平:指行業贏得的除“財務撥付使營收水平”、“事業性使營收水平”、“運營使營收水平”等其他的使營收水平。

四、年初結轉和盈余:意指當年度未能完畢、結轉到年初按有觀標準接著運用的金額。

𒅌五、年初結轉和余額:指本第四季度度或過去第四季度項目預算準備、因可觀生活條件發生變換不了按原計劃表制定一個,需延長到的時候第四季度按有關的規范不斷使用的的周轉金。

六、常規收支:指的工作單位為有保障系統沒問題運行的、實現平時的的工作職責卡而發生的相關收支。

𝄹七、工程項目費用:指單位名稱為達成某些的財政上班人物或事業提升總體目標,在差不多費用之下會發生的基本費用。

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