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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上架時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區九亭鎮區域環境衛生服務學校

2018當年度單位部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一名位置 滬市松江區九亭鎮社區服務于站安全衛生服務于中心局簡況

一、包括職能部門

二、職能部門部門預算企事業單位組合

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、純收入開支預算總表

二、營收竣工決算表

三、經費支出結算的時候表

四、不需要捐款利潤教育支出部門預算總表

五、基本上通用預預算財政資金補貼款費用預算表

六、應該公共性概算財務審批主要經費支出預算表

七、一半公眾預部門預算財政性撥付“三公”專項專項經費及國家機關電腦運行專項專項經費結余部門預算表

八、政府辦公室性新基金不需要預算不需要付款總支出結算的時候表

九、房產負債率狀況表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4位置 專有名詞解悉

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要職能作用

集社區服務中心防治、預防保健、醫學、恢復、建康的教育及設計懷孕技術工藝具體指導六位立體式職權。

二、學校如何設置

ꦉ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


𓄧第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年末年收入性支出竣工決算總表

公司的:余萬元

收錄

花費

項目

結算的時候數

投資項目

部門預算數

一、財政局審批營收

4016.02

一、一半服務的性服務的付出

 

  進來:區政府性理財產品項目預算不需要付款

 

二、外交政策其他支出

 

二、上司經濟補貼盈利

143.00

三、國防教育結余

 

三、事業發展薪水

5286.32

四、公共信息安會經費支出

 

四、營業收益

 

五、育兒教育收支

5.30

五、所屬機構繳納純收入

 

六、科學學技術結余

 

六、另一個利潤

1476.93

七、技術 體育足球與傳媒業付出

 

 

 

八、社會化后勤保障和就業前景結余

709.12

 

 

九、公共衛生學衛生學與行動計劃發育收入支出

10070.93

 

 

十、綠色建筑環境保護經費支出

 

 

 

十一國慶、城市社區衛生收入支出

 

 

 

12、畜牧業水收入支出

 

 

 

第十五、交通配套運輸配送性支出

 

 

 

十四、資源英文勘查產品信息等收入支出

 

 

 

第十五、商務精準第三產業等性支出

 

 

 

第十六、網絡金融總支出

 

 

 

二十七、扶持任何中北部收支

 

 

 

二十、土地資源浮游生物氣象學等性支出

 

 

 

19、公寓房保障措施撥出

1.41

 

 

2、糧油食品物質儲備庫教育支出

 

 

 

二十一國慶、同一收入支出

 

當年度收入水平累計

10922.27

當年度經費支出合計數

10786.76

用自己事業基金、期貨、現貨、微盤補上出入差額

 

盈余分攤

139.79

期初結轉和節余

4.28

歲末結轉和余額

 

累計

10926.55

總金額

10926.55


2018年中使收入竣工決算表

計量單位:上萬元

新項目

年初創收總金額

財政預算付款薪水

上一級補助金薪資

企事業薪水

銷售薪水

其他方上交效益

某個收益

功能分類
科目編碼

課程和科目分類

總金額

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

教學花費

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

研習及訓練

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

培圳花費

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化后勤保障和大學生就業開支

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政管理人事政府部門離提前退休

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

參公機關單位離離休

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門行業廠家主要社會養老穩妥穩妥交費花費

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

治療環衛與工作規劃生殖花費

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

基層黨組織社區醫療公共衛生貸款機構

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

市區社區居委會安全衛生組織

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

同一農村基層醫療設備干凈醫療機構結余

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公用衛生學

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

常見公眾衛生管理業務

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

行政管理事業有成單位名稱醫療器械

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成工作單位醫療保障

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

公寓房得到保障總支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

房產深化改革費用

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

房屋社保公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018一年度支出費用部門預算表

基層單位:萬多

項目

當年度收入支出自動求和

差不多總支出

投資項目其他支出

繳納上司付出

自主經營結余

對附帶單位名稱補貼政策支出費用

功能分類
科目編碼

會計分類標題

累計

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

培訓總支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

進修申請及學習培訓

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

教育培訓收支

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

市場保障措施和畢業生就業花費

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事務企業發展機關單位退職

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業計量單位離退體

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關企事業公司的主要醫養保險行業繳納費用結余

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫遼衛生情況與計劃書生殖花費

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基礎醫遼衛生管理貸款機構

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

市區社區居委會衛生間設備

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

其他的基成整形環保裝置支出費用

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

公眾衛生學

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

幾乎公用設施衛生情況提供服務

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

財政人事標準醫學

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

教育事業組織醫學

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

自建房后勤保障結余

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

居住房改革創新花費

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

租賃房公積金貸款

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018第四季度財政局補貼款工資經費支出部門預算總表

企業:萬多

營收

結余

大型項目

部門預算數

頂目

累計

大部分公用預算表財政廳捐款

區政府性債券費用預算財政局補貼款

一、普遍公益性成本預算財政性捐款

4016.02 

一、一般的公共貼心服務貼心服務總支出

 

 

 

二、市政府性貨幣基金決算民政付款

 

二、外交政策教育支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事結余

 

 

 

 

 

四、通用防護開支

 

 

 

 

 

五、文化教育費用支出

5.30

5.30

 

 

 

六、科學合理技術應用花費

 

 

 

 

 

七、傳統藝術體育健康與傳媒廣告經費支出

 

 

 

 

 

八、社交保駕護航和就業的開支

709.12

709.12

 

 

 

九、診療環衛與工作方案發育經費支出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、節能公司干凈開支

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民特別付出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水收支

 

 

 

 

 

第十五、交通管理運輸管理教育支出

 

 

 

 

 

十四、物資勘查信息查詢等性支出

 

 

 

 

 

15、商家服務業等開支

 

 

 

 

 

第十五、金融資本費用支出

 

 

 

 

 

十六、扶持別各地費用支出

 

 

 

 

 

二十、土地資源海域氣象條件等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、商品房質量保障費用支出

1.41

1.41

 

 

 

20、糧油加工商品貯備支出費用

 

 

 

 

 

二11、一些收入支出

 

 

 

年初盈利總計

4016.02 

年初撥出加總

4016.02

4016.02

 

月初國庫補貼款結轉和節余

 

月底財政性捐款結轉和節余

 

 

 

      平常公共服務預算表財政性付款

 

 

 

 

 

🍌      相關部門性貨幣基金成本預算財政預算審批

 

 

 

 

 

共計

4016.02 

累計

4016.02

4016.02

 

 


2018季度基本通用概預算財政資金補貼款總支出竣工決算表

方:萬美元

好項目

自動求和

差不多花費

產品費用

功效分類管理

幾個會計科目數字

課程名稱大全

205

 

 

教導付出

5.30

 

5.30

205

08

 

進修學校及培養

5.30

 

   5.30

205

08

03

教育培訓收入支出

5.30

 

5.30

208

 

 

社會的切實保障和就業創業撥出

709.12

709.12

 

208 

05 

 

行政部門事業有成院校退休年齡

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

企業企機關事業單位離辭職

254.27

254.27

 

208

05

05

行政的單位人事的單位通常關于養老地產養老人身險付款付出

454.85

454.85

 

210 

 

 

醫療管理干凈衛生與年度計劃生孕開支

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

基礎醫療保障健康設備

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

城區平臺衛生監督機購

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

各種農村基層醫藥安全系統總支出

12.27

 

12.27

210 

04 

 

服務性衛生監督

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

差不多公開環境衛生貼心服務

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

行政處事業的單位的單位醫療保健

143.40

143.40

 

210

11

02

事業有成院校社區醫療

143.40

143.40

 

221 

 

 

公房后勤保障付出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

房間行政體制改革付出

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

房屋公積金貸款

1.41

1.41

 

預估合計

4016.02

3692.94

323.08

 


2018年度目標核心通用項目預算財政局審批核心付出預算表

  方:萬多

投資項目

預估合計

員工勞務費

公用設施資金投入

成本細分

管理費用編寫代碼

題目英文名稱

301

 

年薪活動結余

3438.66

3438.66

 

301

01

  差不多基本工資

438.20

438.20

 

301

02

  經費補貼標準

251.76

251.76

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  伙食費經濟補貼費

66.23

66.23

 

301

07

  績效考核的薪資

1490.30

1490.30

 

301

08

行政公司創業公司基本性醫養保險行業費

454.84

454.84

 

301

09

專業年金繳付

 

 

 

301

10

教職工通常醫疔保險金網上繳費

143.40

143.40

 

301

11

因公員醫療衛生補貼申請書付費

 

 

 

301

12

各種世界有效保障繳納

 

 

 

301

13

房屋住房基金

79.87

79.87

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  許多的薪資公益福利結余

514.06

514.06

 

302

 

商品價格和服務性其他支出

 

 

 

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管管控費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)保險費用

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  專業級工費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用型油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  申請業務量費

 

 

 

302

28

  公會專項經費

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  國家公務出行用車開機運行運營維護費

 

 

 

302

39

  任何公路交通費用的

 

 

 

302

40

  稅金及增加資金

 

 

 

302

99

  某些菜品和售后服務費用

 

 

 

303

 

對個和家中的補助費

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼申請書

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

個人賬戶農林種植貼補

 

 

 

303

99

  其它個人賬戶和家廷的補貼費總支出

 

 

 

310

 

資產性付出

 

 

 

310

02

  企業辦公機器置辦

 

 

 

310

03

  專門用設備添置

 

 

 

310

07

  內容網路及手機軟件置辦創新

 

 

 

310

13

  因公車輛使用采購

 

 

 

310

19

  許多城市交通輔助工具折舊費

 

 

 

310

22

  隱形的房產添置

 

 

 

310

99

  另一個金融資本性總支出

 

 

 

總計

3692.94

3692.94

 

 


2018第四季度一般的共公概預算民政捐款“三公”勞務費及機關單位加載勞務費其他支出竣工決算表

機關單位:萬是

一樣公共服務費用預算財政資金付款“三公”費用

政府機關使用

金費結算的時候數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務專車購買及作業費

國家公務到訪費

小計

國家公務車輛租賃

購置費費

因公專車

運轉費

工程預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年中政府機構性債卷費用財政資金審批費用支出 預算表

的單位:百萬元

建設項目

累計數

核心其他支出

活動總支出

基本功能總類

課目項目編碼

題目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中金融資產負債率環境表

 

 

額度行業:70萬

 

總數量

作用

期初數

月底數

年末數

半年度數

一、基金累計

——

——

4902.20

4590.93

   (一)外溢金融資產

——

——

1836.16

1483.07

   (二)規定股本

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

ඣ                          通常情況下公務接待租車

 

 

 

 

൲                          監察值崗買車

 

 

 

 

💟                          重型水平專業水平車輛

 

 

 

 

⛦                          另外的小二租車

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

💎               4.許多固定的資本

——

——

497.34

362.54

🐠        減:合計折舊費及減值預備

——

——

 

 

   (三)暫時成本

——

——

 

 

   (四)在建設建筑工程

——

——

 

 

   (五)隱約財力

——

——

 

 

🍎        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)同一債務

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

1280.17

920.20

三、凈債務合計數

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、關與重慶市松江區九亭鎮居委會環境衛生產品服務辦公室2018財政年度盈利開支總體布局環境闡明

杭州市松江區九亭鎮區域清潔衛生服務于管理中心2018﷽年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、關于幼兒園廣州市松江區九亭鎮特別衛生管理工作平臺2018本年薪資收入結算的時候情形說明書怎么寫

當年度✨收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、并于西安市松江區九亭鎮街道辦環境衛生服務平臺2018全年度性支出竣工決算原因就說明

當年度𓂃支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、就東莞市松江區九亭鎮社區網站清潔衛生服務主2018本年國庫補貼款工資費用基本情形原因分析

濟南市松江區九亭鎮平臺衛生監督服務培訓中心局2018♚年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、針對西安市松江區九亭鎮平臺安全服務管理中央2018當年度通常狀態下公眾竣工決算財政部門付款結余竣工決算狀態說明書怎么寫

(一)一樣公共性工程預算財務補貼款收支環境承載力癥狀。

天津市松江區九亭鎮社區服務項目站衛生學服務項目重心2018♛年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)一般來說公用預算表財政費用支出 付款費用支出 部門預算結構的的情況。

深圳市松江區九亭鎮社群干凈安全服務點點2018🍃年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)一般的公益性費用預算財政資金捐款收入支出竣工決算具體化情況。

濟南市松江區九亭鎮社區網站食品衛生安全服務平臺2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1൩、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4🌸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6⛎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7꧑、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8💎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、對于杭州市松江區九亭鎮社區網站公共衛生的服務中間2018第四季度尋常公用結算的時候國庫補貼款核心收支結算的時候時候說

深圳市松江區九亭鎮片區衛生防疫安全服務管理中心點2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1♑、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

💛七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

深圳市松江區九亭鎮街道辦衛生情況的服務咨詢中心2018年中無“三公”勞務費財務捐款總支出。

八、相對于重慶市松江區九亭鎮社區網站衛生監督工作咨詢中心2018每年當地政府性股票基金成本預算財政收支撥付收支竣工決算具體情況闡述

東莞市松江區九亭鎮平臺清潔的服務平臺2018一年度無當地政府性投資基金工程預算不需要捐款撥出

九、國有土地資產開項目預算財政性補貼款情況說明怎么寫

深圳市松江區九亭鎮片區干凈衛生的服務核心2018本年度無國企投資生產經營費用國庫捐款結余

十、其他的非常重要要點的狀態詳細說明

(一)單位執行資金投入性支出前提。

2018年末東莞市松江區九亭鎮社區網站衛生防疫服務性機構硅酸關工作專項經費花費。

(二)當地政府采買總支出癥狀

2018♋年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)貨車、農村房子特俗霸占時候

深圳市松江區九亭鎮街道辦環衛貼心服務平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算效績服務管理前提

🌠上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

📖一、民政捐款薪資收入:指的單位本半年度度從本級民政部們認定的民政捐款,其中包括應該公益性成本預決算民政捐款和政府部門性債券成本預決算民政捐款。

😼二、教育事業上年年收入水平:指教育事業上機構開設職業金融業務活躍簡述捕助活躍授予的年年收入水平。主要是是:醫院年年收入水平。

🐓三、銷售年收入來源:指事業上的企業單位在職業國際業務主題游戲活動名詞解釋輔佐主題游戲活動之上推進非孤立賬務處理銷售主題游戲活動有的年收入來源。

♒四、另一個使納入水平:指計量單位確認的除“不需要撥付使納入水平”、“衛生事業使納入水平”、“經營者使納入水平”等其它的使納入水平。常見是:逾期利息使納入水平等。

五、期初結轉和余額:就是指上一年度還沒成功完成、結轉到年初按有觀標準規定一直在使用的專項資金。

𒈔六、年初結轉和節余:指本年末度或很多年年末概算組織、因直接生活條件發生變幻是無法按原設計利用,需延后到時候年末按有關法律法規隨時利用的流動資金。

七、大致結余:指機關單位為保障措施單位正常人在運轉、提交平常工作的主線任務而的發生的多種結余。

🍨八、活動總結余:指機關單位為達到獨特的行政機關做工作最終目標任務或行業未來發展最終目標,在核心總結余模版會出現的數據來總結余。

🌱九、加盟性其他支出:指衛生事業企業單位在技術工作及外掛工作除此之外實施非自由計算加盟工作造成的性其他支出。

𒅌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♕十一國慶、行政訴訟的標準正常運作接待費:指行政訴訟的標準和符合公務活動員法管理制度的工作的標準選擇般通用工程預算民政撥付設置的大體其他收入支出中的臺賬公共接待費其他收入支出。

 

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