佛山市松江區新橋鎮街道辦環衛提供服務服務所
2018半年度單位部門部門預算
目 錄
第一點個部分 西安市松江區新橋鎮社群公共衛生服務培訓基地簡介
一、最主要的行政職能
二、貸款機構配置
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入費用竣工決算總表
二、效益竣工決算表
三、花費部門預算表
四、財政性捐款創收其他支出竣工決算總表
五、常見通用概算財政性撥付支出費用結算的時候表
六、似的服務性工程預算財務補貼款主要費用竣工決算表
七、一般來說通用工程預算民政審批“三公”專項資金及單位電腦運行專項資金開支結算的時候表
八、縣政府性資金估算不需要撥付性支出部門預算表
九、股本欠債情況報告表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第八一部分 形容詞解讀
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍職責
♍新橋鎮區域衛生管理情況管理情況操作培訓業務中的是一種所集醫用、以防、鍵康、康復護理、鍵康的教育和方案發育技術水平免費指導為一體式的基層員工區域醫用衛生管理情況管理情況操作培訓醫院。業務中的座落松江區東南部,東鄰閔行區莘莊鎮,業務中的支付著新橋鎮的基本上醫用、公共性衛生管理情況管理情況和區域衛生管理情況管理情況操作培訓操作。
二、單位布置
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個下設組織 ,例如:ꦡ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018每年效益支出費用預算總表
計量單位:萬美元
收錄 |
結余 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
內容 |
結算的時候數 |
一、財政支出審批薪水 |
4,594.53 |
一、大部分公開售后服務開支 |
|
之中:政府機構性股權基金財政廳預算財政廳補貼款 |
|
二、外交政策結余 |
|
二、上級領導補助款盈利 |
559.49 |
三、國防教育教育支出 |
|
三、人事收錄 |
6,640.62 |
四、共公健康安全結余 |
|
四、銷售薪資 |
|
五、學前教育收支 |
7.62 |
五、加盟企業單位上交國家個人收入 |
|
六、科學系統系統收入支出 |
|
六、任何工資收入 |
770.43 |
七、文化藝術體育用品與媒體收支 |
|
|
|
八、社會存在有保障和就業率收支 |
533.93 |
|
|
九、醫療機構安全衛生與策劃計劃生育政策其他支出 |
11,589.99 |
|
|
十、高效綠色經費支出 |
|
|
|
十一月、城市社區服務站其他支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
第十三、交通配送配送其他支出 |
|
|
|
十四、資源堪探企業信息等撥出 |
|
|
|
15、企業保障業等撥出 |
|
|
|
第十五、財經收支 |
|
|
|
十二、協助另外地段支出費用 |
|
|
|
十七、土地海洋環境氣象條件等收支 |
|
|
|
十八、商品房有效保障結余 |
129.59 |
|
|
三十、調味品商品自給率開支 |
|
|
|
二五一、相關教育支出 |
|
上年薪資收入預估合計 |
12,565.07 |
本年度性支出自動求和 |
12,261.13 |
用企事業股權基金挽回出入差額 |
|
節余配資 |
275.65 |
年終結轉和盈余 |
202.46 |
月底結轉和盈余 |
230.75 |
總額 |
12,767.53 |
總額 |
12,767.53 |
2018財政年度使收入預算表
政府部門:萬
該項目 |
年初凈收入累計 |
財政部門捐款收錄 |
上司補貼申請書使收入 |
事業發展盈利 |
管理工資 |
附加企業單位繳納薪資收入 |
其余年收入 |
||||
功能分類 |
管理費用名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
12,565.07 |
4,594.53 |
559.49 |
6,640.62 |
|
0.00 |
770.43 |
|
205 |
|
|
教育培訓費用支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
深造及學習 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓課程支出費用 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會中保險和求業總支出 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業計量單位計量單位離養老 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業公司的離退體 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記教育事業的單位根本健康社保養老行業納費收入支出 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關衛生事業政府部門就業年金付費收支 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保健衛生防疫與策劃生肓開支 |
11,893.93 |
4,297.40 |
559.49 |
6,266.61 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫遼食品衛生中介機構 |
8,471.95 |
2,344.06 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
01 |
地方街道社區食品衛生組織機構 |
8,459.68 |
2.331.79 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
09 |
同一基層工作整形衛生監督貸款機構費用支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
總體共公衛生情況售后服務 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
政府部門工作機構診療 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業政府部門醫療管理 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
自建房保障機制經費支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改變開支 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年終支出費用竣工決算表
企業:萬多
頂目 |
上年費用累計 |
通常收入支出 |
該項目收入支出 |
上交上一級結余 |
開收支 |
對加盟的單位補助款收支 |
||||
功能分類 |
考試科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
12,261.13 |
11,673.91 |
587.22 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓費用支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
護理進修及教育培訓 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
技能培訓性支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
生活保障機制和畢業生就業花費 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業發展的單位離退居二線 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心機構離退職 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業有成院校事業有成院校核心養老服務人身險納費總支出 |
374.00 |
374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記工作企業單位職業的年金納費開支 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保障衛生情況與工作方案養育教育支出 |
11,589.99 |
11,010.39 |
579.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫遼安全衛生裝置 |
8,253.83 |
7.808.72 |
445.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
地市特別清潔衛生結構 |
8,241.56 |
7,808.72 |
432.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
一些農村基層醫用清潔衛生設備費用 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
差不多公益性食品衛生的服務 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業廠家醫療保健 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
參公行業醫療衛生 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅切實保障收入支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
往房機構改革支出費用 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018全年財務審批工資收入撥出預算總表
計量單位:億元
收錄 |
收入支出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
累計 |
一樣服務性成本預算民政審批 |
部門性債卷項目預算財政廳付款 |
一、一半公共服務決算財政預算審批 |
4,594.53 |
一、正常公共性服務保障其他支出 |
|
|
|
二、人民政府性新基金概預算民政審批 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全結余 |
|
|
|
|
|
四、共公安全衛生撥出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育總支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學研究水平撥出 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育用品與新傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、社會中得到保障和學生就業收入支出 |
159.93 |
159.93 |
|
|
|
九、醫療管理環保與規劃生孩開支 |
4,297.39 |
4,297.39 |
|
|
|
十、高效環保型開支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民小區收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、路網裝卸搬運收支 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘察內容等性支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業運作服務的業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助某些中北部撥出 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源淺海氣象條件等結余 |
|
|
|
|
|
十八、房屋后勤保障付出 |
129.59 |
129.59 |
|
|
|
第二十、糧油食品物質收儲結余 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一個支出費用 |
|
|
|
上年收益加總 |
4,594.53 |
年初結余總計 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
月初財務撥付結轉和節余 |
|
年終財政部門審批結轉和余額 |
|
|
|
普遍共同成本預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性投資基金決算財務付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4,594.53 |
累計 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
2018年中尋常公用國庫預算國庫撥付性支出結算的時候表
機構:W
創業項目 |
總計 |
首要其他支出 |
創業項目費用支出 |
|||
作用種類 項目代碼 |
科目必名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育輔導性支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
|
專科護士訓練及訓練 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
03 |
培訓學習費用支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
208 |
|
|
社交服務保障和就業機會總支出 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門人事部門離養老金 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
衛生事業方離退職 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
市直機關自己事業機構就業年金激費經費支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療管理衛生學與策劃發育教育支出 |
4,297.39 |
3,886.35 |
411.04 |
210 |
03 |
|
基層黨組織整形衛生管理機購 |
2,344.05 |
2,065.28 |
278.77 |
210 |
03 |
01 |
城鎮街道社區服務間組織 |
2,331.78 |
2,065.28 |
266.50 |
210 |
03 |
09 |
的表層治療安全衛生平臺性支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
210 |
04 |
|
公用設施清潔衛生 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
210 |
04 |
01 |
大多公開干凈衛生保障 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
221 |
|
|
往房后勤保障開支 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
|
商品房改善總支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
合計數 |
4,594.53 |
4,175.87 |
418.66 |
2018全年度通常情況共同預算財政部門付款大多支出費用預算表
廠家:W
內容 |
累計數 |
師資金 |
共用資金投入 |
||
經濟發展等級分類 幾個會計科目編碼查詢 |
會計分類種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水員工福利費用 |
3,914.94 |
3,914.94 |
|
301 |
01 |
基本性公司 |
412.33 |
412.33 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
235.78 |
235.78 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
1,495.42 |
1,495.42 |
|
301 |
08 |
行政企業單位參公企業單位大多醫養保障費 |
|
|
|
301 |
09 |
角色年金交費 |
149.61 |
149.61 |
|
301 |
10 |
企業員工根本醫用保險費用激費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生經濟補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個發展保證網上繳費 |
37.29 |
37.29 |
|
301 |
13 |
商品房住房基金 |
129.59 |
129.59 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關公司福利性收支 |
1,454.92 |
1,454.92 |
|
302 |
|
商品是和服務項目支出費用 |
243.52 |
|
243.52 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級相關成本費 |
206.50 |
|
206.50 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
35.89 |
|
35.89 |
302 |
31 |
公務活動出行正常運作定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的流量雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種進口商品和提供服務教育支出 |
1.13 |
|
1.13 |
303 |
|
對個體戶和家居的補助金 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
10 |
各人農業科技生育補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其它自己的與家庭生活的經濟補貼撥出 |
|
|
|
310 |
|
投資者性經費支出 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
02 |
辦工產品購買 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
03 |
專用的設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息微信網絡及軟件下載購進版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通配套方法購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無型基金租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
許多投資性教育支出 |
|
|
|
總計 |
4,175.87 |
3,915.77 |
260.10 |
♑2018年中通常情況公眾成本預算財政部門審批“三公”勞務費性支出及政府機關啟動勞務費性支出性支出竣工決算表
企業單位:萬的大寫
般共公費用財政支出付款“三公”專項資金 |
行政單位開機運行 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
因公出行用車新購及運轉費 |
國家公務歡迎費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 購進費 |
公務接待使用車 加載費 |
||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018當年度鎮政府性資金概預算財政性補貼款經費支出結算的時候表
計量單位:萬美元
建設項目 |
加總 |
差不多性支出 |
工程收支 |
|||
性能區分 考試科目識別碼 |
題目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
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|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中資源流動負債情況報告表 |
||||
|
|
資金工作單位:萬元左右 |
||
|
數目 |
的價值 |
||
年終數 |
歲末數 |
年末數 |
年尾數 |
|
一、財產總金額 |
—— |
—— |
5,670.20 |
6053.46 |
(一)純凈水基金 |
—— |
—— |
1821.76 |
1850.58 |
(二)不變股本 |
—— |
—— |
3848.44 |
4124.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5022.6 |
5022.6 |
809.95 |
809.95 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
💝 應該公務活動私車 |
|
|
|
|
🐬 稽查值勤車輛 |
|
|
|
|
ไ 特別專注枝術專車 |
|
|
|
|
🥂 另一個使用車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
ꦏ 4.另外固定不變房產 |
—— |
—— |
2706.36 |
2864.84 |
ꩲ 減:累積折舊費及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中債務 |
—— |
—— |
|
77.96 |
♉ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計 |
—— |
—— |
1129.02 |
858.28 |
三、凈股本累計 |
—— |
—— |
4541.18 |
5195.18 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、管于深圳市松江區新橋鎮社區網站衛生學服務質量公司2018全年凈收入費用部門預算整體來說原因說
西安市松江區新橋鎮社區居委會衛生管理安全服務所站2018൩年度收入總計為12,767.53萬元、支出總計為12,767.53萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1,165.67萬元。主要原因:開設分中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門診部看病客流量比去年增高,產品等共用經費預算增高。
二、對深圳市松江區新橋鎮片區清潔衛生功能重心2018半年度薪水結算的時候情形說明書
上年﷽收入合計12,565.07萬元,其中:財政撥款收入4,594.53萬元,占36.57%;事業收入6,640.62萬元,占52.85%;上級補助收入559.49萬元,占4.45%;其他收入770.43萬元,占6.13% 。
三、關與深圳市松江區新橋鎮社區服務質量平臺衛生間服務質量平臺2018本年花費竣工決算問題就說明
當年度ꦓ支出合計12,261.13萬元,其中:基本支出11,673.91萬元,占95.21%;項目支出587.22萬元,占4.79% 。
四、并于沈陽市松江區新橋鎮居委衛生管理售后服務中間2018月度財政廳補貼款創收收支整體來說狀況情況報告
成都市松江區新橋鎮片區衛生間安全服務辦公室局2018✨年度財政撥款收支總決算4,594.53萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關于幼兒園西安市松江區新橋鎮小區環境衛生服務性咨詢中心2018年度目標常見公益性財政經費支出預算財政經費支出撥付經費支出竣工決算問題原因分析
(一)一樣共公預算表財務付款費用竣工決算環境承載力現狀
武漢市松江區新橋鎮居委衛生間服務保障中心局2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,占本年支出合計的37.47%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)普通公開概預算國庫撥付其他支出結算的時候的結構的情況
沈陽市松江區新橋鎮社區網站食品衛生服務項目基地2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.17%;社會保障和就業支出(類)159.93萬元,占3.48%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4,297.39萬元,占93.53%;住房保障支出(類)129.59萬元,占2.82% 。
(三)一樣 公用設施工程預算財務補貼款其他支出預算特定狀態
沈陽市松江區新橋鎮片區衛生情況保障心中2018🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,569.72萬元,支出決算為4,594.53萬元,完成年初預算的100.54%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ꦯ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.53萬元,支出決算為10.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3💮、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為163.64萬元,支出決算為149.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4🦹、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2,392.02萬元,支出決算為2,331.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
5🐬、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6𝄹、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1,839.35萬元,支出決算為1,953.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
7🍌、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為143.18萬元,支出決算為129.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
💯七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政性捐款花費預算基本狀態表明。
昆明市松江區新橋鎮居委健康服務項目學校2018本年度無“三公”接待費財政收支撥付收支。
八、相對于深圳市松江區新橋鎮社區工作站環境衛生工作平臺2018年度目標以政府性理財產品項目預算民政付款結余部門預算實際情況闡明
昆明市松江區新橋鎮小區環保產品主2018年度目標無中央政府性投資基金成本預算民政付款收支。
九、國有化資本經營的估算財政支出審批癥狀描述
🍨杭州市松江區新橋鎮街道社區安全衛生的服務站局2018半年度無國家投資基金生產經營費用財政部門補貼款經費支出。
十、一些決定性法定程序的狀態代表
(一)危險機關作業金費教育支出情況
傷害市松江區新橋鎮區域衛生管理服務管理重心2018年終高分子關啟動預備費結余。
(二)當地政府集中采購結余原因
滬市松江區新橋鎮社區居委會環境衛生業務中心點2018ℱ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為679.00萬元,其中:貨物采購金額339.63萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額339.37萬元。
2018✃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額246.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額437.98萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額241.47萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額437.53萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車、經過特別被占事情
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效評價管理制度情況下
🃏上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行該投資項目“先投資項目驗收后入庫流程”的準則,挺高該投資項目預決算制定重量;全整個過程業績考核安全管理方案癥狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目12個,涉及預算金額420.42萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦡ一、國庫支出廳廳監管部門補貼款收益:指政府性監管部門本全年度度從本級國庫支出廳廳監管部門監管部門獲得的國庫支出廳廳監管部門補貼款,是指一般的公共服務預決算國庫支出廳廳監管部門補貼款和政府性性貨幣基金預決算國庫支出廳廳監管部門補貼款。
🤪二、事業心性納入來源:指事業心性企業實施靠譜業務量話動形式基本配套話動形式拿到的納入來源。常見是:醫遼納入來源、公眾健康納入來源等。
𒐪三、自主營業收入水平來源:指事業上廠家在專業銷售主題行動舉例說明捕助主題行動之中搞好非單獨的成本核算自主營業主題行動贏得的收入水平來源。
🐈四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和盈余:是以去年度還沒有搞定、結轉到上年按相關聯約定堅持動用的成本。
🌞六、歲末結轉和節余:指年初度或己前年中估算擬定、因主觀性標準造成不同沒有按原行動計劃施工,需延長到時候年中按關與法規再次應用的資產。
♑七、基本上總費用支出 :指標準為基本保障公司沒問題運作、達到日常生活工作中每日任務而造成的相關總費用支出 。
꧋八、新項目開支:指單位名稱為進行某個的行政事務操作的任務或事業上的發展工作目標,在基本性開支外面會出現的四項開支。
✨九、生產經營管理性教育支出:指事業企業企業在非常專業營銷話動及輔助性營銷話動認知能力開展業務非自己測算生產經營管理營銷話動會發生的性教育支出。
✃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♐十一國慶、政府部門啟動資金:指行政處政府部門和定義公務活動員法管理工作的自己事業政府部門在使用一般上公眾估算財政部門付款具體安排的一般收支中的日常性公用設施資金收支。