重慶市松江區洞涇鎮特別食品衛生保障重點
2019全年度結算的時候
目 錄
一一部分西安市松江區洞涇鎮社區網站安全服務保障公司概述
一、主耍崗位職責
二、醫療組織機構成
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、效益開支結算的時候總表
二、創收竣工決算表
三、其他支出竣工決算表
四、財務撥付盈利收入支出預算總表
五、普通公共服務估算財政局審批收入支出部門預算表
六、通常服務性工程預算民政捐款基本的費用支出 結算的時候表
七、一半公用設施民政預算民政審批“三公”勞務費及機關事業單位行駛勞務費開支結算的時候表
八、地方政府性資金估算財政性付款其他支出竣工決算表
九、債務過負債的狀況表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第五部件 動詞理解
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、常見職權
🎃上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、企業放置
依據所訴管理職責,♌上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019財政年度工資收入其他支出結算的時候總表
企事業單位:萬元左右
薪水 |
總支出 |
||
創業項目 |
預算數 |
大型項目 |
預算數 |
一、正常公用決算民政捐款凈收入 |
3373.74 |
一、通常情況下公共服務服務花費 |
0 |
二、政府辦公室性投資基金概預算財政預算補貼款年收入 |
0 |
二、外交政策付出 |
0 |
三、上司補助費年收入 |
0 |
三、中國國防收支 |
0 |
四、事業上年收入 |
4431.27 |
四、公用設施安全的收支 |
0 |
五、營運盈利 |
0 |
五、幼兒教育花費 |
0 |
六、附帶機關單位上交國家收錄 |
0 |
六、學科技術設備結余 |
0 |
七、的薪水 |
0 |
七、傳統藝術國內旅游球場與影視傳媒開支 |
0 |
|
|
八、當今社會服務保障和出去上班其他支出 |
391.56 |
|
|
九、公共衛生良好結余 |
6691.25 |
|
|
十、工業節能安全支出費用 |
0 |
|
|
國慶、村鎮街道收支 |
0 |
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
0 |
|
|
第十三、交通配套車輛費用 |
0 |
|
|
十四、資源勘查訊息等費用支出 |
0 |
|
|
15場、工商業保障業等收入支出 |
0 |
|
|
16、金融投資撥出 |
0 |
|
|
十二、捐助其他的各地費用 |
0 |
|
|
十九、自然生態資源英文海底氣象學等性支出 |
0 |
|
|
十八、個人住房服務保障開支 |
106.65 |
|
|
二十二、糧油加工商品存量經費支出 |
0 |
|
|
二十一國慶、洪澇防范及應急救援菅理費用 |
0 |
|
|
二第十二、其他的費用支出 |
0 |
年初薪資合計數 |
7805.01 |
年初結余自動求和 |
7189.46 |
用衛生事業股權基金擬補結余差額 |
0 |
盈余劃分 |
616.05 |
期初結轉和節余 |
12.87 |
年尾結轉和余額 |
12.37 |
總額 |
7817.88 |
總共 |
7817.88 |
2019每年純收入部門預算表
行業:上萬元
活動 |
上年薪資收入預估合計 |
財政支出審批凈收入 |
上級部門補貼申請書盈利 |
事業工資收入 |
經營管理薪資 |
所屬標準繳納工資收入 |
某個使收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會中切實保障和擇業支出費用 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事務教育事業企業單位離退休年齡 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司的離提前退休 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的基層單位大致社區養老人身險網上繳費費用 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業性公司的職業的年金繳納費用支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環境衛生良好教育支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療清潔清潔設備 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
地區特別干凈組織 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
常規通用環保服務保障 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
人事部門企業發展部門醫療管理 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機關單位醫療器械 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保障機制性支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公房轉型總支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019財政年度支出費用預算表
標準:萬元左右
建設項目 |
上年其他支出累計數 |
基本上開支 |
新項目性支出 |
上交上一級其他支出 |
經營的教育支出 |
對其他企業補貼金教育支出 |
||||
功能分類 |
會計分類稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
的社會保護和學生就業付出 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業機關單位機關單位離提前退休 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
參公部門離養老 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關創業標準基本性醫養商業險付費費用支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業廠家職業技能年金繳付教育支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生情況衛生總支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫用衛生防疫組織機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城區平臺健康學校 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生情況 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多通用健康產品 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業單位名稱醫遼 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
行業標準醫療機構 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
租賃房保障機制收支 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公房變革經費支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
居公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019每年財政局審批收益費用支出 結算的時候總表
公司:萬塊
工資收入 |
性支出 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
累計 |
通常公用預算表財政部門審批 |
鎮政府性股權基金預算表財務審批 |
一、一半公共信息預算表財政預算捐款 |
3373.74 |
一、大部分公用產品結余 |
|
|
|
二、政府機構性理財產品預算表財政廳付款 |
0 |
二、外交政策性支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事撥出 |
|
|
|
|
|
四、公用防護付出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育開支 |
|
|
|
|
|
六、科學的能力費用 |
|
|
|
|
|
七、學歷度假游休育與文化總支出 |
|
|
|
|
|
八、世界有效保障了和求業其他支出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、食品衛生身體費用 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、能源管理環保型撥出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟居委會費用 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、客運運送費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文堪探短信等其他支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業地產功能業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、經融花費 |
|
|
|
|
|
十八、扶持其它的區縣總支出 |
|
|
|
|
|
18、自然生態的資源淺海形象等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅后勤保障撥出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
第二十、糧油食品物資采購收儲花費 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、傷害預防治療及應及監管撥出 |
|
|
|
|
|
二第十二、某個付出 |
|
|
|
本年度效益累計數 |
3373.74 |
年初經費支出合計數 |
3373.74 |
3373.74 |
|
月初財政資金撥付結轉和節余 |
0 |
半年度財政廳審批結轉和余額 |
|
|
|
一、平常公益性工程預算不需要捐款 |
0 |
|
|
|
|
二、政府性性母基金財政部門預算財政部門補貼款 |
0 |
|
|
|
|
合計 |
3373.74 |
共計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019年終普遍共同工程預算民政撥付費用竣工決算表
企業單位:千元
好項目 |
累計數 |
差不多開支 |
工程性支出 |
||||
技能總類 題目數字 |
會計科目稱謂 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
的社會保駕護航和就業問題支出費用 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公企業單位離退休之 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關自己事業部門大致養老生活商業保險付費教育支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關衛生事業行業崗位年金手機繳費教育支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
干凈健康保健付出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
表層醫學衛生學機購 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
地方社群環境衛生組織 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共服務管理衛生間服務管理 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
房間服務花費 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公寓房變革付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
加總 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019全年一樣公開項目預算財政部門付款根本收入支出竣工決算表
公司:70萬
投資項目 |
累計數 |
工作人員勞務費 |
公用設施專項經費 |
||
區域經濟劃分類別 管理費用代碼 |
科目必名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資褔利其他支出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
關鍵底薪 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
補助金補助金 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
考核基本工資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
政府部門企業政府部門關鍵社區社會養老保險費用交款 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
就業年金手機繳費 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
干部職工根本醫遼保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫學補助款繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
相關世界保護付款 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
別基本工資會員福利經費支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
貨品和工作教育支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主工作承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公租車操作維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些公路交通花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的產品和工作收支 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對私人和普通家庭的補貼費 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
小編農牧業生產制造補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對各人和家廷的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓設配新購 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用設施設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息互聯網及電腦軟件置辦最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一道路交通運輸工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和擺放品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約股權折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一投資基金性收入支出 |
|
|
|
加總 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019季度似的公共性預算表財政局補貼款“三公”資金及行政機關行駛資金性支出結算的時候表
廠家:來萬
大部分共同概預算財政廳撥付“三公”經費支出 |
企事業單位執行 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動私家車置辦及運動費 |
國家公務接待室費 |
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小計 |
公務活動車輛租賃 添置費 |
國家公務車輛 運作費 |
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項目預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
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2019年終政府機關性新基金成本預算財政性捐款其他支出竣工決算表
單位名稱:70萬
該項目 |
合計數 |
大致付出 |
創業項目其他支出 |
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功用細分 項目編號規則 |
會計分類種類 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
0 |
0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標資產投資過負債的情況報告表 |
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稅額單位名稱:上萬元 |
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人數 |
商業價值 |
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本年數 |
年初數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、凈資產累計 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)移動財產 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)穩定股權 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
🔯 2.代用設施(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
🗹 中間:(1)該車輛(輛) |
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꧂ 基本上因公使用車 |
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🥀 監察值崗買車 |
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𒁏 特種車職業 技藝使用車 |
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🐓 的出行 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
✅ 4.其它的調整資源 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
💝 減:累加固定資產折舊及減值打算 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長久的股份投資人 |
—— |
—— |
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(四)太久國債成本 |
—— |
—— |
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(五)在建網建筑工程 |
—— |
—— |
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(六)神圣財力 |
—— |
—— |
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﷽ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另外的財力 |
—— |
—— |
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二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈房產自動求和 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于沈陽市松江區洞涇鎮平臺衛生情況售后管理中心點2019月度薪資收入教育支出部門預算綜合原因說
南京市松江區洞涇鎮小區衛生防疫精準服務核心2019👍年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、針對廣州市松江區洞涇鎮街道社區環衛服務性核心2019第四季度凈收入預算條件說明書
當年度ꦏ收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、關干深圳市松江區洞涇鎮特別清潔衛生安全服務重心2019一年度總支出預算事情解釋
當年度ℱ支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、介紹傷害市松江區洞涇鎮社區產品核心安全產品核心2019月度財政廳捐款薪資收入付出環境承載力情況原因分析
成都市松江區洞涇鎮社區居委會安全衛生服務質量基地2019🐼年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、對東莞市松江區洞涇鎮平臺衛生管理服務保障基地2019年末通常情況發生下共同概算民政付款付出結算的時候情況發生情況報告
(一)通常具體情況通用工程預算財務付款支出費用部門預算總體性具體情況
重慶市松江區洞涇鎮社區網站干凈衛生安全服務重心2019⭕年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)平常公共服務預結算的時候財政廳審批開支結算的時候格局狀態
佛山市松江區洞涇鎮片區環保安全服務管理中心2019💮年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)基本公共性民政預算民政撥付費用結算的時候具體化情形
深圳市松江區洞涇鎮小區衛生間提供服務機構2019💜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3🍃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4🐓、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5ꦦ、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、更多武漢市松江區洞涇鎮社群衛生間服務的中心點2019季度最基本共公概算財政性審批最基本性支出竣工決算環境講解
蘇州市松江區洞涇鎮區域環境衛生安全服務重心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、管于滬市松江區洞涇鎮街道辦清潔衛生的服務站的2019全年平常共公竣工決算不需要捐款“三公”經費預算費用支出 竣工決算癥狀闡明
沈陽市松江區洞涇鎮社群環境衛生服務項目中心站2019年中無“三公”經費花費財政花費捐款花費。
八、有關東莞市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生情況服務質量中心局2019年終人民政府性資金成本預算財政預算補貼款教育支出部門預算原因闡述
滬市松江區洞涇鎮街道社區環衛安全服務中間2019年無現政府性理財產品費用不需要審批花費。
九、國家資源經營者成本預算財政局審批事情表示
天津市松江區洞涇鎮街道環衛服務項目機構2019全年無國家股資產經營管理工程預算財政資金撥付總支出。
十、其它的非常重要特別注意的情況講解
(一)行政機關啟動費用教育支出狀況
武漢市市松江區洞涇鎮片區干凈衛生安全服務咨詢中心2019全年三聚氰胺樹脂關進行資金投入費用支出 。
(二)國家進貨花費的情況
東莞市松江區洞涇鎮區域干凈衛生提供服務公司2019🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)貨車、住房異常被占情況發生
沈陽市松江區洞涇鎮居委會健康服務項目中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效評價方法問題
東莞市松江區洞涇鎮社區網站衛生學提供服務基地2019年度目標決算業績考核運行運行展開狀況詳細:本科室開發聯系了有以下估算考核治理監督機制化:滬市松江區洞涇鎮街道街道辦衛生情況功能經營功能中局估算考核治理監督機制化,開發聯系了滬市松江區洞涇鎮街道街道辦衛生情況功能經營功能中局的估算考核治理任務機制化🌌;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
𒅌一、不需要支出性捐款納入:指企業上季度從本級不需要支出性行業具有的不需要支出性捐款,分為通常公共服務項目概預算不需要支出性捐款和當地政府性債卷項目概預算不需要支出性捐款。
ꦜ二、工作使工資:指工作公司的組織開展靠譜銷售業務工作名詞解釋輔助工作選取的使工資。主要是是:診療使工資等。
🎶三、管理薪水:指衛生事業院校在專門業務范圍話動十分手游輔助話動以外開發非自立選擇管理話動認定的薪水。
ꦫ四、另外純效益:指部門獲得的除“財政性補貼款純效益”、“衛生事業純效益”、“自主經營純效益”等意外的純效益。
五、期初結轉和余額:意指上一年度還沒有達到、結轉到本年度按關干法規再次使用的的周轉金。
𓃲六、半年末結轉和盈余:指本年末度或曾經年末預決算安裝、因可觀狀態有變換時未按原籌劃實現,需時間延遲到時候年末按相關的英文法律法規持續應用的費用。
七、差不多結余:指單位名稱為質量保障系統通常運作、結束平時業務日常任務而形成的相關結余。
💙八、創業項目費用結余 :指運行單位為成功指定的行政性運行任務卡或自己事業經濟發展個人目標,在一般費用結余 外面發生的各類費用結余 。
𝓀九、營業費用其他支出 :指事業部門部門在職業 項目及輔助的項目除此之外開展調研非孤立統計營業項目發生了的費用其他支出 。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠國慶、市直機關加載專項資金投入:指政府部門公司的和符合因公員法經營的事業性公司的便用尋常服務性工程預算不需要捐款按排的根本收支中的平時共公專項資金投入收支。