武漢市松江區葉榭鎮片區環境衛生安全服務公司站
2019第四季度結算的時候
目 錄
一、部份 武漢市松江區葉榭鎮小區清潔衛生的服務學校慨況
一、一般職責
二、部門設定
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、利潤費用支出 預算總表
二、工資收入預算表
三、費用預算表
四、財政部門審批薪資結余部門預算總表
五、普遍公眾預算民政捐款費用支出 預算表
六、一樣公共信息費用國庫撥付主要開支結算的時候表
七、大部分服務性費用預算財務審批“三公”費用及政府機關正常運行費用支出費用結算的時候表
八、區政府性理財產品費用財政預算付款收入支出部門預算表
九、資金負債率問題表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四是那部分 形容詞釋意
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵職能部門
⛄ 以特別衛生情況間間間功能學校偏重于體,全科博士為領導,適當合理安全使用特別材料和為宜技藝,以大家綠色健康的為學校,人家為計量單位,特別為條件,使用供需為目標,以婦人、孩子、年紀人、慢性病病號、殘疾證人關乎點,以解決辦法特別的首要衛生情況間間間事情,滿足需要大體衛生情況間間間功能使用供需為基本原則,融預防措施、醫治、按摩保健、康復訓練、綠色健康的文化教育為一體機,可以有效、經濟性、快捷、綜合管理、陸續的基層工作衛生情況間間間功能。由一般政府部門利用三定細則等相關內容約定含有關首要職能部門核對。
二、組織設置成
🧜上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019財政年度薪資總支出部門預算總表
企業:上萬元
創收 |
總支出 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
項目 |
預算數 |
一、財政廳撥付工資 |
4160.67 |
一、尋常公益性服務付出 |
|
在這其中:政府性性基金、期貨、現貨、微盤民政預算民政捐款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
二、領導補帖盈利 |
|
三、中國軍事費用支出 |
|
三、參公工資 |
5611.50 |
四、公益性可靠總支出 |
|
四、營業效益 |
|
五、培養付出 |
|
五、其他工作單位繳納收入來源 |
|
六、科學有效技木費用支出 |
|
六、各種凈收入 |
118.02 |
七、民族文化體肓與傳媒業費用 |
|
|
|
八、社會中保證和學生就業支出費用 |
462.22 |
|
|
九、醫疔衛生防疫與進度表孕育開支 |
8899.43 |
|
|
十、綠化環保型環保型付出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設區域付出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
十五、交通費運輸業付出 |
|
|
|
十四、環境資源勘察短信等結余 |
|
|
|
十四、房地產業工作業等結余 |
|
|
|
第十五、金融科技性支出 |
|
|
|
十八、幫扶任何地段總支出 |
|
|
|
十九、土地資源淺海氣象臺等付出 |
|
|
|
黨的十九、房間有效保障支出費用 |
114.93 |
|
|
2、油糧原材料設備自給率經費支出 |
|
|
|
二十一月、別的結余 |
|
上年盈利總金額 |
9890.19 |
本年度性支出總計 |
9476.58 |
用事業股權基金確定收支明細差額 |
|
余額分攤 |
413.61 |
年終結轉和余額 |
|
半年度結轉和盈余 |
|
總額 |
9890.19 |
總額 |
9890.19 |
2019一年度薪資竣工決算表
廠家:萬是
活動 |
本年度創收加總 |
財務捐款個人收入 |
領導補貼金使收入 |
企業使收入 |
銷售年收入 |
加盟企事業單位繳納盈利 |
任何工資收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會中擔保和就業率收入支出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上企單位離退休年齡 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業組織離養老金 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上工作單位差不多頤養天年保險金手機繳費收入支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事機構職業年金繳付花費 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
診療環保與計劃怎么寫生殖結余 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療器械衛生管理組織 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
地區特別環衛貸款機構 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生管理 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共信息衛生防疫服務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業發展企事業單位考試醫學 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機關單位醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房質量保障教育支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改善性支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019半年度結余結算的時候表
企事業單位:萬多
項目 |
上年經費支出預估合計 |
主要其他支出 |
創業項目其他支出 |
繳納上司花費 |
銷售費用 |
對其他企事業單位補助款總支出 |
||||
功能分類 |
學科分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場切實保障和就業率支出費用 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業公司離離休 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業編制名稱離退休之 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業有成機關單位事業有成機關單位主要社會養老保障保障手機繳費經費支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業性政府部門職業角色年金付費收入支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學清潔與項目生肓開支 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫用清潔衛生組織 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市街道辦衛生學結構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用健康 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共服務保障衛生監督服務保障 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業性公司醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野政府部門醫學 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產切實保障其他支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改善支出費用 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019半年度財務補貼款納入支出費用部門預算總表
方:萬多
薪資收入 |
其他支出 |
||||
品牌 |
部門預算數 |
工程 |
總計 |
一樣 公用設施費用預算國庫審批 |
區政府性債卷費用預算財務撥付 |
一、基本上公用預算表財政廳捐款 |
4160.67 |
一、普通公共保障保障開支 |
|
|
|
二、部門性股票基金項目預算財政部門捐款 |
|
二、外交政策撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、通用安全的開支 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學學工藝費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育運動與文化傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟服務和專業教育花費 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫院食品衛生與記劃發育教育支出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節能公司的環保其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟社區服務中心總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行運輸車費用 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源探礦圖片信息等性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商家業務業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融投資結余 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持另外的沿海地區結余 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海洋環境天氣等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、公寓房后勤保障教育支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
二十二、糧油食品救災物資收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、各種其他支出 |
|
|
|
本年度收入水平累計數 |
4160.67 |
本年度費用支出 加總 |
4140.49 |
4140.49 |
|
本年不需要審批結轉和余額 |
|
年初財政資金捐款結轉和余額 |
20.18 |
20.18 |
|
一般來說公共服務成本預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
相關部門性投資基金決算財務捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4160.67 |
總共 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019年度目標大部分公益性工程預算民政撥付付出部門預算表
的單位:萬
產品 |
合計數 |
基本上教育支出 |
工作支出費用 |
|||
基本功能劃分類別 題目打碼 |
課程和科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在服務保障和就業機會費用支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政性單位名稱單位名稱離退休工資 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上院校大多社區養老安全網上繳費總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫遼健康與籌劃生肓花費 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
底層醫療器械衛生監督單位 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
地市居委清潔培訓機構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公用設施健康 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
首要共同健康服務管理 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政管理事業上單位名稱醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心方醫學 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
公房有效保障經費支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
房產轉型其他支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
預估合計 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019本年度一半公共性工程預算財政預算撥付基本性收入支出部門預算表
計量單位:萬
活動 |
合計數 |
相關人員專項經費 |
公供接待費 |
||
區域經濟進行分類 課程編號 |
專業科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪活動費用 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
通常薪水 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
效績底薪 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
國家機關企業組織幾乎頤養天年商業保險金 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
事業年金納費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
干部職工主要醫療保健人壽保險付款 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療保障補助費繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其余的社會服務付費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些月薪社會福利結余 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
貨品和服務保障開支 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公室費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
電費繳費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理標準化管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租金費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具原管理費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
委派業務員費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
春節福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
國家公務專車運轉維保費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其它的交行管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
別淘寶商品和產品教育支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對小編和家居的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶綠植基地制作補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其他自己的和家長的補貼經費支出 |
|
|
|
310 |
|
資本性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公設配租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
常用設施設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息互聯網及小軟件添置自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其它交通網道具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣金融資產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資產性支出費用 |
|
|
|
總計 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019年終正常公共信息預算表國庫撥付“三公”費用及機關事業單位作業費用總支出結算的時候表
方:萬塊
基本公共信息概預算財政廳補貼款“三公”資金 |
危險機關程序運行 資金預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務活動公務車購入及操作費 |
公務迎送迎送費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 采購費 |
國家公務買車 加載費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019年中政府機構性投資基金成本預算財政局補貼款花費預算表
公司的:70萬
頂目 |
合計數 |
一般費用支出 |
該項目開支 |
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功效分類別 專業科目打碼 |
會計分類簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年基金負債率狀態表 |
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錢數公司的:千元 |
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比例 |
交換價值 |
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今年初數 |
年終數 |
月初數 |
歲末數 |
|
一、財力合計數 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)流入金融資產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)一定金融資產 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
𝐆 平常因公出行 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ไ 稽查巡邏專車 |
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|
🅷 特殊工種專業化技能小二租車 |
|
|
|
|
🧸 別小二租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
🌟 4.一些固定的債務 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🐻 減:積攢折舊費及減值開始準備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)長時間投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿房產 |
—— |
—— |
|
38.50 |
🌄 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的資源 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈資本累計數 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、針對深圳市松江區葉榭鎮街道社區安全衛生服務培訓平臺2019半年度年收入花費竣工決算環境承載力情況說明書
昆明市松江區葉榭鎮社區服務管理站食品衛生服務管理咨詢中心2019🐲年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、關于幼兒園沈陽市松江區葉榭鎮社區居委會安全衛生服務中心站2019季度純收入結算的時候的情況情況說明書
上年🅷收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、對于西安市松江區葉榭鎮小區衛生防疫服務于主2019年度目標總支出竣工決算現狀說明書
上年𝔍支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、相對于昆明市松江區葉榭鎮區域衛生學提供服務公司2019本年國庫審批純收入其他支出基本問題就說明
重慶市松江區葉榭鎮片區公共衛生功能機構2019🌠年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、對重慶市松江區葉榭鎮社區服務質量站食品衛生服務質量管理中心2019年中基本公共性預預算不需要付款收支預算的情況原因分析
(一)一樣公共服務費用財政性審批收支部門預算整體條件
重慶市松江區葉榭鎮街道辦干凈服務于管理中心2019💛年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)常見共同估算不需要補貼款結余部門預算成分情況下
滬市松江區葉榭鎮社區的服務管理中心站公共衛生的服務管理中心站2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)似的服務性工程預算不需要付款其他支出預算實際上時候
天津市松江區葉榭鎮社群干凈衛生服務性管理中心2019🤡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2♈、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4♕、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5♌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、關干武漢市松江區葉榭鎮片區清潔產品心中2019本年度大部分公開成本預算國庫審批首要費用竣工決算實際情況說
濟南市松江區葉榭鎮社區網站環境衛生貼心服務主2019🌟年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1ℱ、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2💮、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
😼七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財務捐款費用支出 預算基本情況下表明。
杭州市松江區葉榭鎮區域干凈的服務重點2019๊年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”接待費財務審批其他支出結算的時候具體的情況報告反映。
2019♔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。𝓰公務活動私車作業維修保養總支出2.04W。基本應用于機動車輛保障、然油及維修保養。2019年,傷害市松江區葉榭鎮居委公共衛生服務質量機構歸屬各概算方支出財政局審批的因公私家車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、更多天津市市松江區葉榭鎮片區干凈衛生服務性中心站2019第四季度現政府性私募基金財政局預算財政局捐款總支出結算的時候具體情況反映
佛山市松江區葉榭鎮區域安全衛生工作中心局2019當年度無市政府性母基金預算表財政局付款付出。
九、國家資產投資合作經營預算表財務撥付的情況原因分析
ꦬ重慶市松江區葉榭鎮特別食品衛生服務質量中間2019年末無集體所有制資源自主經營費用預算財政局補貼款支出費用。
十、別的至關重要方式方法的情況報告詳細說明
(一)行政單位運動資金投入支出費用現象
西安市松江區葉榭鎮居委會公共衛生安全服務公司2019年度目標三聚氰胺樹脂關正常運行預備費收入支出。
(二)當地政府企業采購撥出情況
鄭州市松江區葉榭鎮社區網站健康服務培訓中心站2019⛄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)車量、經過層次性侵占情況下
🌱累計2019年12月31日,杭州市松江區葉榭鎮小區干凈安全服務重心運行的基本因公專車中,由區政府機關工作標準化管理局官方網站相同原始憑證有效保障的基本因公專車為1輛。
(四)費用績效評價工作管理條件
﷽上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個𒁏,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ඣ一、國庫付款創收:指機關單位本月度度從本級國庫部門贏得的國庫付款,包擴通常情況下公開估算國庫付款和政府性性股票基金估算國庫付款。
💎二、自己事業性個人盈利:指自己事業性行業抓好專業的金融產品運動非常協助運動具有的個人盈利。主要是:社區醫療個人盈利、藥物個人盈利、任何個人盈利等。
👍三、生產者薪資:指事業上的機構在行業相關業務話動內容還有其輔助制作話動內容外面深入開展非獨立自主成本核算生產者話動內容獲取的薪資。
四、一些收錄:指行業作為的除“財政局撥付收錄”、“衛生事業收錄”、“管理收錄”等范圍內的收錄。
五、上年結轉和節余:就是指當年度暫不達成、結轉到上年按管于規定標準堅持便用的錢。
꧂六、歲末結轉和節余:指月度或原先年項目預算籌劃、因相對主義必備條件發生的轉變沒辦法按原籌劃落實,需卡頓到然后年按有關于規定標準依然施用的項目資金。
七、大致經費經費支出:指單位名稱為確保中介機構通常轉運、完畢定期辦公責任而遭受的幾項經費經費支出。
🅘八、產品費用開支 :指機構為實現相關的行政管理做工作的任務或事業上成長 要求,在核心費用開支 之下發生了的多種費用開支 。
𓄧九、生意開支:指事業有成方在技術專業行動及輔助制作行動除此之外實施非獨立自主分攤生意行動再次發生的開支。
🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐼十一月、機關院校程序運行接待費:指財務院校和操作公務接待員法菅理的事業院校便用一半公益性費用預算財務審批科學安排的基本上付出中的定期通用接待費付出。