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2018年度部門決算公開(上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上架事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區葉榭鎮特別環境衛生服務于公司

2018第四季度部部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一個區域 重慶市松江區葉榭鎮街道公共衛生服務基地簡介

一、基本權責

二、組織機構布置

第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、利潤收支結算的時候總表

二、薪資結算的時候表

三、收支竣工決算表

四、不需要補貼款使收入撥出結算的時候總表

五、基本公眾概預算財政開支補貼款開支結算的時候表

六、應該公益性成本預算國庫捐款基礎費用支出 結算的時候表

七、通常公共信息預算表財政資金撥付“三公”預備費及機關單位正常運行預備費費用支出 預算表

八、部門性新基金概預算財政部門捐款其他支出預算表

九、債務流動負債情形表

第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第五地方 名稱解讀

 


第一部分    上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、大部分權責

🐠    以街道工作業務中心點環衛學間工作業務中心點居多體,全科牙醫為常見,合理可行用到街道工作業務中心點資源的和最合適工藝,以居民小家庭綠色身體健康為業務中心點,小家庭為的單位,街道工作業務中心點為領域,意愿為結果導向,以的女人、孩子、中老年階段人、急慢性住院病人、殘障人為先點,以解決處理街道工作業務中心點的常見環衛學間困難,充分滿足基本上環衛學間工作意愿為需求,融可以防止感染、醫療服務項目、保建、康服、綠色身體健康教育宣傳培訓為合一,更有效、經濟增長、便宜、綜合、不斷的群眾環衛學間工作。由主觀單位部門利用三定措施等相關內容指定含有關常見職權輸入。

二、平臺安裝

💙上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年度凈收入花費部門預算總表

政府部門:萬的大寫

工資收入

性支出

創業項目

預算數

業務

結算的時候數

一、財政資金捐款薪資收入

4039.10

一、基本共同貼心服務花費

 

  這里面:以政府性股權基金項目預算財務捐款

 

二、外交政策撥出

 

二、上級部門經濟補貼個人收入

 

三、國防安全其他支出

 

三、創業納入

4896.70

四、公開平安經費支出

 

四、企業經營工資

 

五、教肓支出費用

 

五、其他部門上交國家薪資

 

六、數學技術設備總支出

 

六、另外的收入來源

 

七、民族文化體育用品與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

八、社會中服務和工作收入支出

334.76

 

 

九、醫藥安全衛生與進度表發育收支

8887.35

 

 

十、工業節能環境保護支出費用

 

 

 

國慶、縣域片區花費

 

 

 

12、農業和林業水撥出

 

 

 

第十五、路網運輸配送費用

 

 

 

十四、資原勘察個人信息等收入支出

 

 

 

十四、金融業服務項目業等總支出

 

 

 

十五、網絡金融收入支出

 

 

 

十八、幫扶其它的東南部收入支出

 

 

 

十七、土地資源浮游生物氣象預報等花費

 

 

 

第十九、自建房確保開支

 

 

 

二十五、糧油加工武器裝備儲備量收入支出

 

 

 

二11、另外的花費

 

本年度盈利自動求和

8935.80

年初花費累計

9222.11

用事業有成新基金確定出入差額

 

盈余配置

80.79

今年初結轉和節余

367.10

年初結轉和盈余

 

總額

9302.90

累計

9302.90


2018季度工資收入結算的時候表

計量單位:萬元左右

好項目

年初盈利合計數

財政部門審批個人收入

領導津貼薪水

企事業收入來源

營運薪水

所屬行業上交國家收益

另外的盈利

功能分類
科目編碼

項目名號

累計數

8935.80 

4039.10 

 

4896.70 

 

 

 

208

 

 

社會各界保險和工作性支出

334.76 

334.76 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業有成計量單位離離休

334.76 

334.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關行業機關單位差不多頤養天年穩定繳付性支出

334.76 

334.76 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔干凈衛生與方案生孩性支出

8601.04

3704.34

 

4896.70

 

 

 

210

03

 

基層醫院醫療平臺公共衛生平臺

7515.51

2618.81

 

4896.70

 

 

 

210

03

01

省份社區服務情況衛生情況中介機構

7511.42

2614.72

 

4896.70

 

 

 

210

03

99

別基層員工醫療管理安全組織機構花費

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

通用清潔

926.52 

926.52 

 

 

 

 

 

210

04

08

基本性通用干凈服務質量

926.52 

926.52 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業上的單位名稱治療

159.01 

159.01 

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業的單位醫治

159.01 

159.01 

 

 

 

 

 

 


2018全年度總支出預算表

公司:萬元左右

創業項目

年初經費支出預估合計

幾乎開支

品牌收入支出

上交國家上司費用

營運費用

對復屬基層單位補助款其他支出

功能分類
科目編碼

會計科目命名

自動求和

9222.11 

8682.70 

539.41 

 

 

 

208

 

 

發展基本保障和專業教育花費

334.76 

334.76 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業標準離提前退休

334.76 

334.76 

 

 

 

 

208

05

05

行政標準企業標準一般給養老商業保險繳付結余

334.76 

334.76 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健環境衛生與計劃方案二孩撥出

8887.35

8347.94

539.41

 

 

 

210

03

 

群眾醫療設備食品衛生組織

7801.82

7323.33

478.49

 

 

 

210

03

01

大城市街道安全機購

7797.73

7323.33

474.40

 

 

 

210

03

99

另外農村基層醫療設備衛生間機購撥出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公共信息干凈衛生

926.52 

865.60 

60.92 

 

 

 

210

04

08

常見共同干凈衛生貼心服務

926.52

865.60

60.92

 

 

 

210

11

 

行政機關參公標準醫學

159.01 

159.01 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展部門醫療服務

159.01 

159.01 

 

 

 

 

 


2018第四季度財政部門審批年收入性支出預算總表

機構:萬美金

薪水

花費

品牌

竣工決算數

該項目

累計

一樣 公開概預算財政廳付款

鎮政府性母基金成本預算財政預算捐款

一、般公用設施工程預算財政局付款

4039.10

一、一半公用服務保障其他支出

 

 

 

二、政府機關性母基金項目預算財政支出捐款

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、航空航天開支

 

 

 

 

 

四、共公安全衛生總支出

 

 

 

 

 

五、教育教學撥出

 

 

 

 

 

六、實驗枝術付出

 

 

 

 

 

七、文化藝術田徑運動與文化傳媒支出費用

 

 

 

 

 

八、中國社會安全保障和就業創業結余

334.76 

334.76 

 

 

 

九、醫遼食品衛生與計劃怎么寫生肓教育支出

3704.34

3404.34

 

 

 

十、低碳安全結余

 

 

 

 

 

五一、城市社群付出

 

 

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

 

 

十五、交通配套運送收支

 

 

 

 

 

十四、材料地質勘察的信息等教育支出

 

 

 

 

 

15場、商用服務性業等性支出

 

 

 

 

 

第十六、財務花費

 

 

 

 

 

十八、支助另一個沿海地區費用支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海上氣象局等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房有效保障費用

 

 

 

 

 

四十、糧油加工油料貯備撥出

 

 

 

 

 

二十一月、某個開支

 

 

 

本年度工資收入自動求和

4039.10

當年度支出費用總計

 4039.10

 4039.10

 

年終民政付款結轉和節余

 

歲末財政廳捐款結轉和余額

 

 

 

      一半公共性概預算財政廳撥付

 

 

 

 

 

      政府機關性基金投資項目預算財政局捐款

 

 

 

 

 

總金額

4039.10

總共

 4039.10

 4039.10

 

 


2018一年度正常公共性部門預算財政部門捐款付出部門預算表

工作單位:萬元左右

創業項目

累計

常見花費

工作支出費用

作用總類

會計科目編號

幾個會計科目名稱

208

 

 

時代擔保和就業創業收支

334.76

334.76

 

208

05

 

行政處事業方離退休工資

334.76

334.76

 

208

05

05

危險機關事業有成公司的大多頤養安全付費性支出

334.76

334.76

 

210

 

 

醫院清潔衛生與打算生殖其他支出

3704.34

3164.93

539.41

210

03

 

基層醫院醫療器械環境衛生醫院

2618.81

2140.32

478.49

210

03

01

省會城市街道辦衛生間構造

2614.72

2140.32

474.40

210

03

99

其他的基層員工醫學衛生情況平臺撥出

4.09

 

4.09

210

04

 

公共信息衛生防疫

926.52

865.60

60.92

210

04

08

差不多公眾清潔售后服務

926.52

865.60

60.92

210

11

 

行政事務視野計量單位治療

159.01

159.01

 

210

11

02

自己事業部門醫用

159.01

159.01

 

總計

4039.10

3499.69

539.41

 


2018一年度普通公用設施概算財政局付款大多收入支出竣工決算表

  基層單位:萬塊人民幣

投資項目

總金額

人工資金投入

共公金費

劃算類別

科目必商品編號

課目公司名稱

301

 

公司好處費用支出

2538.31

2538.31

 

301

01

  主要薪資

359.78

359.78

 

301

02

  政府補貼政府補貼

89.95

89.95

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

109.04

109.04

 

301

07

  效績薪水

1106.69

1106.69

 

301

08

行政單位名稱事業編名稱單位名稱幾乎醫養人身險費

334.76

334.76

 

301

09

職業角色年金付費

82.07

82.07

 

301

10

勞務派遣人員基本性診療人身險繳納費用

159.01

159.01

 

301

11

國家地方公務員診療補貼申請書手機繳費

 

 

 

301

12

別社會上后勤保障繳付

 

 

 

301

13

房產社保公積金

108.14

108.14

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  另外的底薪福利微信教育支出

188.87

188.87

 

302

 

餐品和服務項目其他支出

960.82

 

960.82

302

01

  辦公場所費

11.35

 

11.35

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

3.28

 

3.28

302

06

  水電費

17.72

 

17.72

302

07

  郵電通信費

5.55

 

5.55

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安操作費

2.47

 

2.47

302

11

  交通費

5.34

 

5.34

302

12

  因公出境(境)價格

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  因公迎送費

 

 

 

302

18

  專用工具相關工費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  特用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

888.63

 

888.63

302

27

  代為銷售業務費

1.74

 

1.74

302

28

  企業工會事業費

8.27

 

8.27

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  國家公務出行啟用服務器維護費

0.52

 

0.52

302

39

  另外客運資金

 

 

 

302

40

  稅金及追加價格

 

 

 

302

99

  另外貨品和售后服務開支

15.95

 

15.95

303

 

對個人的和家廷的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補帖

 

 

 

303

07

  醫療保障費補帖

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

自己農林牧制造補帖

 

 

 

303

99

  另一每個人和家的補帖費用支出

 

 

 

310

 

資產投資性教育支出

0.56

 

0.56

310

02

  辦公場所設配購進

0.56

 

0.56

310

03

  專業機械設備添置

 

 

 

310

07

  相關信息wifi網絡及應用折舊費內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待專車折舊費

 

 

 

310

19

  許多交通出行手段新購

 

 

 

310

22

  無形中資本購置費

 

 

 

310

99

  其它基金性支出費用

 

 

 

總計

3499.69

2538.31

961.38

 


𝐆2018半年度一樣 公共性工程預算財政教育支出審批“三公”專項資金預算及單位工作專項資金預算教育支出預算表

院校:萬

通常公用設施費用預算財政局捐款“三公”接待費

國家機關正常運行

資金投入部門預算數

加總

因公出境

(境)費

因公使用車購進及開機運行費

國家公務接待客人費

小計

因公車輛

購置費費

公務活動私車

啟用費

成本預算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

預決算數

預算數

 

4.50

0.52

0

0

4.50

0.52

0

0

4.50

0.52

0

0

 


2018本年當地政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金捐款撥出竣工決算表

公司的:萬美元

好項目

自動求和

差不多花費

建設項目教育支出

能力細分

學科編碼查詢

學科名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度財力外債情況發生表

 

 

金額才的單位:十萬

 

的數量

作用

月初數

年初數

月初數

月底數

一、房產總金額

——

——

 6543.99

 6756.17

   (一)流chan基金

——

——

 1779.35

 1335.80

   (二)規定固定資產折舊

——

——

 4764.64

 4992.27

          其中:1.房屋(平方米)

 8454.90

8454.90

 3167.37

 3167.37

                2.通用設備(臺/套/輛)

 805

 840

 835.62

 1094.46

                   (1)車輛

 1

 1

 26.64

 26.64

ಌ                          平常國家公務公務車

 1

 1

 26.64

 26.64

𒁏                          辦案值勤專用車

 

 

 

 

🧸                          防化專業的技能車輛使用

 

 

 

 

ꦿ                          各種用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 4

 255.50

 415.10

               3.專用設備(臺/套)

 

 1

 

 159.60

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.60

💟               4.別的放置凈資產

——

——

761.65

 570.84

♎        減:總計折舊費及減值提供

——

——

 

 

   (三)長時投入資金

——

——

 

 

   (四)在建項目水利

——

——

 

 428.10

   (五)神圣資源

——

——

 

 

𒁏        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)另外的資本

——

——

 

 

二、欠債累計

——

——

 827.57

 688.48

三、凈資產投資自動求和

——

——

 5716.42

 6067.69

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于北京市松江區葉榭鎮片區衛生防疫產品學校2018第四季度年收入開支竣工決算總體目標前提請示報告

滬市松江區葉榭鎮片區安全衛生服務重心2018ꦦ年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。

二、相關沈陽市松江區葉榭鎮社區居委會食品衛生售后服務機構2018本年工資收入結算的時候條件闡述

上年𝔉收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。

三、有關南京市松江區葉榭鎮居委衛生學貼心服務部的2018年末費用預算前提反映

本年度🍰支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。

四、并于南京市松江區葉榭鎮街道清潔的服務中央2018財政部門年度財政部門撥付工資付出綜合性具體情況說明書怎么寫

東莞市松江區葉榭鎮街道辦干凈衛生提供服務管理中心2018ꦫ年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。

五、介紹西安市松江區葉榭鎮街道辦衛生管理的服務主2018年中一樣公用設施項目預算財政資金付款付出部門預算癥狀闡述

(一)通常公共性成本預算財政結余捐款結余竣工決算整體來說環境

武漢市松江區葉榭鎮街道辦清潔服務質量中2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。

(二)一樣公共性預竣工決算財政部門付款撥出竣工決算機構環境

濟南市松江區葉榭鎮居委會清潔服務管理心中2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。

(三)一樣 公用項目預算國庫付款其他支出竣工決算具體實施狀態

天津市市松江區葉榭鎮街道公共衛生服務性中心點2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:

1🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。

2🦄、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。

3ꦯ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。

六、對天津市松江區葉榭鎮居委安全服務的管理中心2018季度通常情況發生下公用設施項目預算國庫撥付根本費用結算的時候情況發生說明書

鄭州市松江區葉榭鎮特別清潔衛生服務質量中心站2018🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:

1ꩵ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2♛、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

 

♓七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政性捐款付出部門預算總體目標情況下這說明。

杭州市松江區葉榭鎮社區業務中心站衛生情況業務中心站2018ౠ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。

2018ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。

(二)“三公”經費預算民政補貼款經費支出預算關鍵環境表示。

2018🌃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。🔜公務活動車輛租賃進行養護花費0.52萬美金。基本使用在工程車輛穩定。2018年,佛山市松江區葉榭鎮社區功能主干凈功能主所屬機關單位各工程預算機關單位成本不需要審批的公務活動公務車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、觀于滬市松江區葉榭鎮街道社區環境衛生服務保障公司2018本年度當地政府性投資基金概算國庫補貼款性支出預算事情說明書怎么寫

傷害市松江區葉榭鎮社群衛生監督業務中心局2018當年度無以政府性債卷估算財政資金補貼款教育支出。

九、國家資本投資生意項目預算財政預算補貼款狀態解釋

✨濟南市松江區葉榭鎮區域衛生間精準服務所站2018年度目標無國有控股資本公司經驗費用財政部門捐款費用。

十、其他的更重要應當的情況下表明

(一)單位啟用專項資金結余條件

天津市松江區葉榭鎮片區環境衛生提供服務服務部2018年末有機物關運轉經費撥出撥出。

(二)以公開招標流程收支狀況

天津市松江區葉榭鎮區域清潔衛生提供服務重心2018✅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。

(三)配送車輛、房層特俗擠占情況報告

截止2018年12月31日,武漢市松江區葉榭鎮小區衛生管理服務性重點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

 

(四)估算業績考核管理系統具體情況

♛上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🌜,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𒈔一、民政補貼款個人收入:指單位名稱當年度目標度從本級民政行業得到的民政補貼款,涉及到正常公用估算民政補貼款和以政府性債卷估算民政補貼款。

♔二、人事工資納入:指人事標準深入開展技術國際業務生活和助手生活獲取的工資納入。基本是:醫療管理工資納入、產品工資納入、某些工資納入等。

⛦三、生產納入:指參公的單位在專業的業務量項目簡述手游輔助項目之中開展調研非孤立折算生產項目拿得的納入。

𝓰四、別薪資收益來源:指方具有的除“財務補貼款薪資收益來源”、“參公薪資收益來源”、“銷售薪資收益來源”等外的薪資收益來源。

五、年終結轉和節余:是以去年度并沒有完全、結轉到上年按相關標準重新利用的本金。

ꦰ六、歲末結轉和節余:指上一每年或以上一每年費用預算策劃、因客觀性的生活條件發生改變難以按原策劃具體實施,需延長到未來一每年按有關標準規定已經采用的現金。

七、通常撥出:指方為維護醫院合適正常運轉、結束每天的崗位工作職責而進行的相關撥出。

ཧ八、的項目開支:指企業單位為實現相關的行政性運行日常工作或衛生事業提升要求,在總體開支之余的發生的一項開支。

🅠九、生產經營管理費用教育支出 :指事業有成院校在專業課程的游戲游戲活動及協助的游戲游戲活動之下開發非獨力核算成本生產經營管理的游戲游戲活動引發的費用教育支出 。

ꦆ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌱國慶、政府部門執行預備費:指行政事務工作單位名稱和符合公務接待員法控制的人事工作單位名稱使用的普通公益性成本預算財政資金撥付安排好的根本開支中的平日通用預備費開支。

 

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