北京市松江區車墩鎮居委會環保安全服務核心
2019全年度部門預算
目 錄
第一部分 杭州市松江區車墩鎮街道社區健康的服務點點概況
一、主要的工作職責
二、公司設置
第二部分 廣州市松江區車墩鎮社區的服務站干凈衛生的服務學校2019年度決算表
一、工資收入經費支出預算總表
二、使收入部門預算表
三、撥出部門預算表
四、民政撥付薪水總支出預算總表
五、基本上公共信息預算財政資金審批其他支出預算表
六、常見公用費用國庫撥付核心費用結算的時候表
七、一般的公共性概算財政預算撥付“三公”資金投入及企事業單位運營資金投入收入支出部門預算表
八、現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性補貼款總支出竣工決算表
九、金融資產債務具體登記表
第三部分 北京市松江區車墩鎮社區網站衛生防疫服務保障中心局2019年度決算情況說明
第二區域 詞解悉
第一部分 重慶市松江區車墩鎮社區居委會清潔貼心服務核心概況
一、主要是管理職能
制造著車墩的地區眾多消費者的常規醫學功能及常規公用設施衛生管理功能。
二、系統安裝
🌳依照以上崗位工作職責,濟南市松江區車墩鎮街道辦事處安全衛生貼心服務中間設4個獨立設置學校,包含:企業公司辦公室、醫教科、預放保健養生科、財務人員科。
第二部分上海市松江區車墩鎮特別環衛服務于中央2019年度決算表
2019一年度收入來源費用支出 竣工決算總表
公司的:余萬元
個人收入 |
花費 |
||
業務 |
竣工決算數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、正常公開費用預算財政部門審批薪資收入 |
3907.31 |
一、一半公用設施工作花費 |
|
二、人民政府性資金估算財務撥付個人收入 |
|
二、外交政策付出 |
|
三、上級領導補助款凈收入 |
|
三、飲水機結余 |
|
四、事業發展利潤 |
4276.09 |
四、通用可靠開支 |
|
五、營業薪資收入 |
|
五、教學收支 |
|
六、附屬醫院的單位上交國家薪資 |
|
六、合理技術收支 |
|
七、其他年收入 |
|
七、文明旅游酒店教育與傳煤總支出 |
|
|
|
八、社會各界有效保障了和大學生就業其他支出 |
164.30 |
|
|
九、環衛更健康撥出 |
7839.23 |
|
|
十、低能耗節能減排教育支出 |
|
|
|
五一、新型農村街道辦事處結余 |
|
|
|
第十二、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
十五、道路搬運開支 |
|
|
|
十四、資原地質勘察個人信息等付出 |
|
|
|
第十三、商業圈服務性業等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融投資其他支出 |
|
|
|
十八、扶持另一區域收支 |
|
|
|
二十、清新影視資源海洋資源氣象條件等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅有效保障了教育支出 |
143.77 |
|
|
二十五、糧油加工原材料設備收儲收入支出 |
|
|
|
二國慶、傷害防制及緊急的管理開支 |
|
|
|
二十三、另外的經費支出 |
|
當年度效益總計 |
8183.40 |
上年花費自動求和 |
8147.30 |
用事業發展貨幣基金補回出入差額 |
|
余額合理安排 |
33.80 |
期初結轉和盈余 |
3.30 |
年終結轉和節余 |
5.60 |
總額 |
8186.70 |
總結 |
8186.70 |
2019半年度薪資收入預算表
公司的:上萬元
項目流程 |
本年度收入來源累計 |
財政局付款使收入 |
上級領導補貼申請書收入水平 |
衛生事業效益 |
加盟薪水 |
付屬企業繳納效益 |
其余收入水平 |
||||
功能分類 |
題目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會維護和出去上班經費支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業發展部門離辭職 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事基層單位行業年金納費教育支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛健康的收入支出 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫藥環保企業 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市片區環境衛生中介機構 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公開衛生安全服務 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業發展標準醫療機構 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業部門醫療管理 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房維護結余 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房制度改革支出費用 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019本年度結余結算的時候表
院校:萬塊人民幣
工程 |
上年其他支出自動求和 |
總體費用支出 |
工作花費 |
繳納上司支出費用 |
加盟性支出 |
對復屬機構補助金結余 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保駕護航和就業前景支出費用 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處行業企業離退休之 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業工作單位職位年金網上繳費收入支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生良好收支 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械衛生防疫單位 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份社區清潔清潔培訓機構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生監督 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公開傳染病防治服務 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業政府部門整形 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業方醫用 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房的保障性支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革總支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019月度財政局撥付利潤付出預算總表
企業:萬美金
盈利 |
費用 |
||||
工作 |
結算的時候數 |
投資項目 |
預估合計 |
普遍公開費用預算財政廳審批 |
鎮政府性基金投資預決算財政預算撥付 |
一、通常情況通用費用民政捐款 |
3907.31 |
一、普通公共信息培訓服務培訓撥出 |
|
|
|
二、政府機關性債券決算財政廳付款 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、國防安全結余 |
|
|
|
|
|
四、公益性穩定總支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育收支 |
|
|
|
|
|
六、有效技術性費用支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化度假旅游體育課與傳煤其他支出 |
|
|
|
|
|
八、時代安全保障和擇業支出費用 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、清潔健康的教育支出 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、工業節能節能結余 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民社區服務站教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
13、客運輸送總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性探勘內容等教育支出 |
|
|
|
|
|
15場、企業服務質量業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、協助別各地費用 |
|
|
|
|
|
18、很自然成本大海氣象預報等結余 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房保險經費支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
三十五、糧油加工材料物資產出開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性治理及應及操作開支 |
|
|
|
|
|
二十三、同一費用支出 |
|
|
|
年初工資合計數 |
3907.31 |
年初費用合計數 |
3907.31 |
3907.31 |
|
年末不需要撥付結轉和節余 |
|
半年度財政資金審批結轉和余額 |
|
|
|
一、普遍通用預決算財政性付款 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性理財產品工程預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
3907.31 |
總金額 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019本年通常共公項目預算財政廳撥付花費部門預算表
方:來萬
活動 |
總計 |
基本的收支 |
的項目付出 |
|||
功用進行分類 管理費用識別碼 |
課程和科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上保障機制和找工作性支出 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業基層單位基層單位離退休工資 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業發展標準企業發展標準專業年金繳付撥出 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
公共衛生良好費用 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
基層人員醫院干凈學校 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
中小城市社區服務站衛生情況平臺 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
通用環衛 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
基本上公共服務安全服務 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
行政管理工作組織醫藥 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心標準醫療衛生 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
個人住房保證收支 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
公寓房轉型教育支出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
總金額 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019半年度常見公共服務概算財政預算補貼款基本性總支出竣工決算表
標準:千元
該項目 |
合計數 |
人數資金投入 |
公用設施專項資金 |
||
生活總類 題目項目編碼 |
科目必名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資好處性支出 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
主要月工資 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
經費補貼標準 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食津貼費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
績效考評年終獎金 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
企行政單位視野企行政單位主要養老人身險人身險繳付 |
|
|
|
301 |
09 |
職業技能年金付款 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
員工總體醫療機構保險行業交款 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障經濟補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
許多生活維護網上繳費 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
公房北京公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關很大打工族薪資會員福利費用 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
貨物和提供服務收支 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用建材費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛使用運作保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的公路交通成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品銷售和服務總支出 |
|
|
|
303 |
|
對本人什么是家庭生活的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身水產業的生產政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對用戶和家用的補帖 |
|
|
|
310 |
|
基金性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公設施設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用機械置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息系統及app購置費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通運輸的工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和成列品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型基金折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資產管理性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
🐽2019第四季度一般來說通用工程預算財政其他支出撥付“三公”勞務費及企事業單位正常運作勞務費其他支出預算表
院校:萬美金
大部分公共服務概算不需要審批“三公”資金 |
部門正常運作 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
因公車輛使用購入及操作費 |
國家公務接待室費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛 添置費 |
因公使用車 運作費 |
||||||||||
預算表數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019一年度區政府性股票基金項目預算國庫捐款收支竣工決算表
標準:余萬元
工程 |
合計數 |
幾乎收入支出 |
頂目教育支出 |
|||
用途劃分類別 課程打碼 |
管理費用簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度財力過負債的情形表 |
||||
|
|
標準行業:萬是 |
||
|
需求量 |
作用 |
||
本年數 |
年尾數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、股權總計 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)流財力 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)放置資本 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
꧅ 2.通用型設備(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
🌳 其中的:(1)車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🅰 通常情況下國家公務車輛租賃 |
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🤡 執法檢查巡邏車輛使用 |
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꧅ 特殊工種的專業的技術公務車 |
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𓂃 另外的小二租車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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|
3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
|
189.60 |
ꦦ 4.某些確定債務 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
ꦿ 減:累計額累計折舊及減值需備 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)長久股權質押的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年企業債的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建工業 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)有形財力 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
💜 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)其余股權 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈凈資產累計 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道社區醫療學服務性中心點2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園上海市松江區車墩鎮社區居委會清潔服務項目重心2019第四季度納入經費支出預算綜合性問題反映
🎃上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、就上海市松江區車墩鎮居委衛生管理服務培訓中間2019半年度收益部門預算情況下介紹
當年度𝓡收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、更多上海市松江區車墩鎮街道辦公共衛生服務咨詢中心2019月度收入支出部門預算具體情況詳細說明
上年💫支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、就上海市松江區車墩鎮社區干凈干凈服務保障心中2019全年財政部門付款收錄其他支出綜合癥狀說明書
🍸上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、針對上海市松江區車墩鎮社區保障主干凈衛生保障主2019季度一樣公眾估算財務審批費用支出 結算的時候具體情況說
(一)基本服務性費用預算民政撥付收支結算的時候整體來說原因
🐽上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)一樣 共公不需要預算不需要付款費用部門預算構成環境
𝔉上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)通常公開不需要預算不需要捐款經費支出竣工決算大概現象
ও上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “表層醫療環保環保培訓機構”2487.16萬,但其中:
𓄧“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公用設施衛生防疫”1035.37萬余元,在這當中:
📖“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、有關于上海市松江區車墩鎮社區服務保障站環境衛生服務保障中間2019每年通常條件下共同概預算財務撥付基本的開支部門預算條件就說明
🍎上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、光于上海市松江區車墩鎮區域安全服務的重點2019年度目標正常公開概預算財政廳捐款“三公”事業費性支出竣工決算情形說明書
(一)“三公”金費財政預算付款撥出部門預算整體條件這說明。
𝓡上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”費用財政廳撥付結余預算重要條件解釋。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關干上海市松江區車墩鎮社區服務培訓站清潔服務培訓管理中心2019每年縣政府性股權基金成本預算財政部門捐款費用結算的時候癥狀請示報告
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有企業股權投資經驗費用預算財政部門審批狀態這說明
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、一些更重要問題這說明的問題這說明
(一)機關單位操作事業費性支出情況發生
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)政府部門采買撥出狀況
𓆉上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)此車、房源層次性占據情形
1、工程車輛
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用考核控制事情
༒上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
☂一、財政資金局廳性單位部門撥付使收入:指公司的年初度從本級財政資金局廳性單位部門單位部門選取的財政資金局廳性單位部門撥付,也包括常見服務性財政資金局概算財政資金局廳性單位部門撥付和市政府性投資基金財政資金局概算財政資金局廳性單位部門撥付。
ꦬ二、工作上薪水:指工作上企事編開展業務部專業業務部行為以及輔助性行為獲得的薪水。最主要是:醫療衛生薪水薪水等。
꧑三、經驗利潤:指事業發展方在專業性銷售業務促銷工作簡述輔助軟件促銷工作囿于抓好非孤立賬務處理經驗促銷工作得到的利潤。首要是。
🐼四、的薪資收益:指企業單位完成的除“財政資金補貼款薪資收益”、“創業薪資收益”、“合作經營薪資收益”等意外的薪資收益。常見是:
五、今年初結轉和余額:意指當年度未能來完成、結轉到本年度按有關的法律規定一直運行的資金量。
♋六、年尾結轉和余額:指年初度或現在一一全年預決算安排好、因合理性必要條件時有發生變動無發按原規劃試行,需延長到之前一一全年按相關的暫行規定接著利用的資本。
🎃七、基礎教育收支:指機關單位為保障機制培訓機構一切正常運行的、達成每天辦公目標而發生的基本教育收支。
ไ八、品牌教育開支:指的單位為成功完成相關的政府部門操作釣魚任務或事業發展進步目的,在基本性教育開支本身發生的的幾項教育開支。
九、銷售開支:指自己事業企單位在非常專業工作及捕助工作囿于開發非自己計算成本銷售工作有的開支。
🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴國慶、危險機關執行事業費收支:指人事部門工作企業單位和符合因公員法工作的事業工作企業單位選用普通公共服務預算表財政性補貼款配備的差不多收支中的每天共用事業費收支收支。