滬市松江區車墩鎮居委干凈功能公司
2018每年預算
目 錄
第一部分鄭州市松江區車墩鎮平臺環境衛生精準服務重點概述
一、其主要職能部門
二、部門管理部門預算企事業單位包括
最后部份上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、創收收入支出部門預算總表
二、利潤預算表
三、性支出預算表
四、財政部門審批收錄花費結算的時候總表
五、平常公共服務財政局預算財政局補貼款性支出部門預算表
六、常見公益性費用預算民政審批基礎經費支出結算的時候表
七、一半公用費用財政資金付款“三公”資金投入及政府機關使用資金投入經費支出結算的時候表
八、市政府性理財產品估算國庫捐款花費部門預算表
九、債務過負債的前提表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第五有些 動詞解說
第一部分 上海市松江區車墩鎮特別衛生監督功能中央概況
一、核心功能
分擔著車墩中北部廣闊民眾的幾乎醫遼工作的及幾乎公眾衛生防疫工作的。
二、醫療機構設備
𒐪會根據這些主要職責,西安市松江區車墩鎮社區居委會安全衛生服務管理平臺設4個增設培訓機構,主要包括:辦工室、醫教科、避免中醫保健科、會計科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生監督售后服務管理中心2018年度決算表
2018全年納入結余竣工決算總表
單位名稱:百萬元
薪資 |
經費支出 |
||
該項目 |
竣工決算數 |
建設項目 |
結算的時候數 |
一、財政部門審批薪資 |
3565.18 |
一、通常情況下公共服務設施管理服務管理結余 |
|
在其中:政府部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政資金付款 |
926.00 |
二、外交政策費用 |
|
二、上家政府補貼純收入 |
103.77 |
三、中國軍事收入支出 |
|
三、事業性使收入 |
4175.51 |
四、公用設施安全性高花費 |
|
四、營運凈收入 |
|
五、培訓花費 |
|
五、復屬企事業單位上交國家薪資收入 |
|
六、科學實驗技巧總支出 |
|
六、各種利潤 |
463.41 |
七、民族文化休育與影視文化性支出 |
|
|
|
八、社會發展服務保障和自主創業費用支出 |
27.81 |
|
|
九、醫療保障衛生情況與籌劃發育花費 |
6785.17 |
|
|
十、節電節能減排結余 |
|
|
|
11、新型農村街道辦撥出 |
926.00 |
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
13、交通線貨運費用支出 |
|
|
|
十四、能源勘測數據信息等結余 |
|
|
|
15、商業地產售后酒店業等費用支出 |
|
|
|
第十五、金融科技總支出 |
|
|
|
十六、捐助別的地域經費支出 |
|
|
|
二十、國土資源海洋生物氣象條件等收支 |
|
|
|
第十九、往房保駕護航教育支出 |
4.24 |
|
|
二十二、調味品應急物資儲備量總支出 |
|
|
|
二五一、同一費用 |
|
年初收益自動求和 |
8307.87 |
上年收入支出自動求和 |
7743.22 |
用事業有成股票基金化解開支差額 |
|
余額重新分配 |
568.35 |
月初結轉和余額 |
7.00 |
年底結轉和盈余 |
3.30 |
總結 |
8314.87 |
總額 |
8314.87 |
2018年度目標工資收入預算表
機構:W
創業項目 |
上年納入預估合計 |
財政部門撥付個人收入 |
上級領導補助金盈利 |
行業收益 |
生意純收入 |
附帶政府部門繳納凈收入 |
另一薪水 |
||||
功能分類 |
會計科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
當今社會服務和就業的收入支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政教育事業方離養老 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業部門離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關衛生事業計量單位大致養老生活保險服務交費費用 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企事業機構職位年金激費費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生防疫與行動計劃生二胎收支 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
表層醫疔安全衛生組織機構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市居委會清潔衛生裝置 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
許多基層醫院醫疔干凈裝置 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環保 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共性環衛精準服務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門工作標準醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機構機構醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉經濟社區服務中心結余 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
的城市前提設備匹配費及相當于自查自糾債款收入水平讓的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一旅游城市基礎條件建筑設施配套工程費計劃的總支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房得到保障開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革方案開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018月度經費支出部門預算表
企業:萬多
活動 |
本年度收入支出加總 |
差不多撥出 |
業務付出 |
繳納上家結余 |
生產撥出 |
對加盟機關單位補帖費用支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代確保和找工作結余 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關人事政府部門離退休之 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位名稱離辭職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記人事基層單位一般頤養保險金交費經費支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性部門職業選擇年金繳納教育支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔健康與籌劃發育收支 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫疔干凈衛生醫療機構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市居委會安全組織 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的表層醫療管理干凈機購 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾食品衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公開衛生監督服務培訓 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上企事業編制醫療設備 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業機關單位醫療服務 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域社區網站支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
成市根本公用設施配套工程費及相對應的專項計劃負債薪資分配的費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
各種市區依據公用設施生活配套費計劃的收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保障措施收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改變收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018月度財務審批個人收入其他支出竣工決算總表
企業:70萬
工資收入 |
其他支出 |
||||
工程項目 |
預算數 |
頂目 |
合計數 |
普通通用國庫預算國庫付款 |
縣政府性理財產品財務預算財務捐款 |
一、應該共公費用國庫捐款 |
2639.18 |
一、一樣工作性工作收支 |
|
|
|
二、區政府性母基金費用預算不需要補貼款 |
926.00 |
二、外交史結余 |
|
|
|
|
|
三、國防安全費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施健康付出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育結余 |
|
|
|
|
|
六、完美能力性支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術田徑運動與文化傳播支出費用 |
|
|
|
|
|
八、世界確保和出去上班撥出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療保健衛生學與計劃表生肓撥出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、工業節能性環保性花費 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮社區衛生性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行車輛運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘查信心等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業性的售后快餐業等支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶另外的區域開支 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源海上氣象站等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房服務撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二是、油糧原材料設備收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、相關結余 |
|
|
|
當年度納入合計數 |
3565.18 |
本年度收入支出總計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
年終財政局捐款結轉和盈余 |
|
年尾財政資金審批結轉和余額 |
|
|
|
普遍公眾概算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
相關部門性母基金概算民政審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
3565.18 |
總共 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018全年度普通共同估算財政局審批費用支出 部門預算表
部門:萬是
好項目 |
應該公共性預算表民政撥付開支竣工決算數 |
|||||
功能性定義 考試科目項目編碼 |
科目必稱呼 |
總計 |
總體教育支出 |
工程費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展保障措施和出去上班開支 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
財政視野廠家離退居二線 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
視野廠家離退職 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上部門常規醫養保障繳納費用性支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業有成行業的職業年金納費收支 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療設備衛生情況與計劃怎么寫二孩支出費用 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫藥安全公司 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
縣城街道清潔衛生學校 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
的基層醫院醫療服務環保組織 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
大致公共信息環境衛生業務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政訴訟企業公司的治療 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展廠家醫療衛生 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
公房有效保障總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質費用支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018本年大部分公開成本預算國庫付款基本性收支預算表
公司的:萬的大寫
項目流程 |
總金額 |
工人經費預算 |
共公資金投入 |
||
經濟實惠劃分 會計科目編號 |
學科稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪獎勵其他支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
一般公資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
機構事業有成廠家根本養老生活保險金費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
職業角色年金激費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
教職工常規治療安全手機繳費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
國家事業編整形補助金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的發展質量保障付款 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些年薪獎勵費用支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
商品價格和服務的收入支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業監管監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用文件費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
國家公務出行開機運行維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的公共交通預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它淘寶產品和服務于收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對人和的家庭的補助費 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
日子補貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫用費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶林果業生育補助 |
|
|
|
303 |
99 |
同一用戶和生活環境的補助金支出費用 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本投資性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機 添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級設施設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢微信網絡及系統添置版本更新 |
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310 |
13 |
公務接待出行采購 |
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310 |
19 |
任何客運軟件新購 |
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310 |
22 |
神圣資本購進 |
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310 |
99 |
其余資產投資性經費支出 |
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加總 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
🍨2018本年度大部分公用設施財政局預算財政局捐款“三公”預備費預算及行政單位正常運行預備費預算費用支出 部門預算表
企業單位:萬美金
似的公共性費用國庫付款“三公”金費 |
機構作業 接待費預算數 |
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總金額 |
因公回國 (境)費 |
因公用車的折舊費及工作費 |
因公接待客人費 |
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小計 |
因公專用車 采購費 |
公務活動公務車 作業費 |
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概預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
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2018本年縣政府性債券預預算財政局撥付撥出預算表
政府部門:多萬元
樓盤 |
加總 |
一般付出 |
頂目費用支出 |
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性能分級 考試科目代碼 |
課程分類 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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村鎮建設居委會收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
旅游城市條件生活設施服務設施費及分屬專項計劃負債收入水平安排好的支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
其余中小城市基礎框架體系一體化費設置的花費 |
926.00 |
|
926.00 |
累計數 |
926.00 |
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926.00 |
2018年終金融資產負債率狀況表 |
||||
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限額計量單位:多萬元 |
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需求量 |
的價值 |
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年末數 |
年尾數 |
今年初數 |
年尾數 |
|
一、股本加總 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)外流股權 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)放置房產 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
😼 通常情況因公車輛 |
|
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✅ 行政執法交警執法私車 |
|
|
|
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💙 獨特的專業能力專用車 |
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🔴 其它私家車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
♍ 4.某些加固資產投資 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
𝕴 減:累記攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建建設項目 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱匿財產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
💃 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何資金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈房產總計 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮片區安全服務的中2018年度決算情況說明
一、光于杭州市松江區車墩鎮居委安全提供服務管理中心點2018年終創收經費支出部門預算環境承載力癥狀反映
上海市松江區車墩鎮社區安全服務站衛生情況安全服務重心2018💎年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、光于天津市松江區車墩鎮社群食品衛生提供服務咨詢中心2018一年度薪資收入結算的時候現狀就說明
當年度🔜收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、相關東莞市松江區車墩鎮平臺干凈衛生工作中間2018季度其他支出結算的時候情況報告說明
當年度ꦐ支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、針對傷害市松江區車墩鎮街道辦清潔保障重點2018季度財政部門撥付營收開支綜合性情況發生表明
上海市松江區車墩鎮社區精準服務平臺安全精準服務平臺2018⭕年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、關羽廣州市松江區車墩鎮社區網站環衛提供服務咨詢中心2018年通常情況發生下公用部門預算財政性支出補貼款性支出部門預算情況發生證明
(一)平常共同概算不需要撥付費用支出 部門預算總體布局情況發生
上海市松江區車墩鎮社群食品衛生服務項目中心站2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)一般的公眾預竣工決算國庫審批付出竣工決算構成狀態
上海市松江區車墩鎮社區保障公司衛生情況保障公司2018✱年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)應該公共性預竣工決算民政捐款開支竣工決算到底情形
上海市松江區車墩鎮社群環境衛生服務管理中心局2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
ဣ(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
𝓀(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
ꦉ(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層員工醫療保健衛生監督平臺(款)”1424.38來萬,中僅:
ꦗ“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“另外基層組織整形清潔衛生學校結余(項)”8.18千元,基本采用每天的操作結余。
(2) “公開安全(款)”1174.87萬的大寫,當中:
♑“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3༒、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
♌“自建房制度改革付出(款)” “自建房個人住房公積金(項)”4.24萬元左右,常見使用:激納教職工住房基金。
六、更多廣州市松江區車墩鎮社區居委會健康服務保障中央2018季度一樣共同項目預算財政資金審批核心經費支出竣工決算情況報告介紹
上海市松江區車墩鎮區域清潔衛生服務核心2018💖年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🍰七、關于上海市松江區車墩鎮街道社區清潔衛生服務性平臺2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政廳付款教育支出部門預算綜合情況闡述。
武漢市松江區車墩鎮社群環保貼心服務基地2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”經費預算財政廳付款經費支出結算的時候特定情況下反映。
杭州市松江區車墩鎮社區安全服務服務所安全安全服務服務所2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主要的原因分析是:已關閉公務接待客人接待客人。
𝓰 因公出國留學(境)專項經費由區外辦、區臺辦提供建制,并實行發表,本企事業單位已不再再行重覆發表。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、對東莞市松江區車墩鎮街道社區環衛保障服務公司2018半年度現政府性新基金工程預算財政性付款支出費用部門預算癥狀解釋
上海市松江區車墩鎮片區干凈服務培訓重點2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉一體化街道結余”926萬元,其中:
“相關大都市依據公用設施配套方案費配備的總支出📖”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國家資產投資營運國庫預算國庫捐款情況報告講解
上海市松江區車墩鎮居委公共衛生提供管理中心站2018年終無國家股資源生產成本預算國庫捐款花費。
十、的非常重要裝修細節的實際申請報告怎么寫
(一)政府機關啟動資金投入開支問題
上海市松江區車墩鎮街道干凈衛生精準服務心中2018月度無機物關操作接待費費用支出 。
(二)現政府購置其他支出時候
濟南市松江區車墩鎮街道社區服務培訓監督服務培訓中心站2018🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有企業金融資產強占應用癥狀
🉐截止到2018年12月31日,沈陽市松江區車墩鎮街道辦公共衛生服務于中心的機構價值50W不低于代用機器設備0臺(套),廠家顏值100上萬元綜上所述專用工具機 0臺(套)。
(四)預算表績效考評工作狀況
廣州市松江區車墩鎮居委會公共衛生貼心服務網局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🅷一、財務撥付個人收入:指企事業單位年初度從本級財務行業完成的財務撥付,比如通常情況共公財政資金預算表財務撥付和政府部門性股權基金財政資金預算表財務撥付。
ꦬ二、參公純效益:指參公部門組織開展技術專業業務部門生活試述助手生活有的純效益。其主要是:治療純效益等
三、開利潤:指工作方在靠譜金融業務過程簡答幫助過程之余發展非單獨的賬務處理開過程擁有的利潤。
🐎四、其他的營收:指行業獲得的除“財政部門補貼款營收”、“人事營收”、“生產經營營收”等除外的營收。主要是:有價狂犬疫苗等營收等。
五、年終結轉和節余:是以去年度還未進行、結轉到年初按有觀規范繼讀動用的經濟。
🎃六、年底結轉和余額:指年初度或原先財政年概算配備、因客觀性情況的發生變幻無非按原計劃方案頒布,需延時到的時候財政年按有關的規定接著施用的資金量。
ꦑ七、基本性撥出:指計量單位為有效保障單位此外生活中高速運轉、完全此外生活中做工作級任務而遭受的四項撥出。
🦄八、工程經費性支出費用:指行業為完畢某些的政府部門工作上工作或自己事業提升方向,在總體經費性支出費用模版的發生的杜六房加盟總部的經費性支出費用。
🥃九、營業總經費支出:指衛生事業企業在技術活躍及捕助活躍之中落實非自己核算成本營業活躍發生的總經費支出。
꧂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♋11、機構運營接待費:指行政管控機構和操作國家企業廠家法管控的企業機構使用的尋常公共信息估算財政預算審批合理安排的基礎性支出費用中的每天共用接待費性支出費用。