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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發表日子:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區婦幼保健理療所

2019月度結算的時候

 


目  錄

 

第二位置佛山市松江區婦幼護理所簡況

一、重點行政職能

二、平臺設立

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、效益花費部門預算總表

二、收錄竣工決算表

三、收支結算的時候表

四、民政撥付薪水收支部門預算總表

五、普通公益性成本預算財政廳捐款花費竣工決算表

六、一般的服務性財政預算預算財政預算補貼款基本上總支出結算的時候表

七、普遍公眾預算國庫捐款“三公”勞務費及單位啟用勞務費付出預算表

八、中央政府性股票基金財務預算財務補貼款撥出結算的時候表

九、資源流動負債的記錄表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

四是局部 形容詞回答


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、常見職責范圍

北京市松江區婦幼保建所承擔全省各治療公共衛生醫院婦幼保建銷售評價表和工作規劃二孩監督和促進檢測。

二、培訓機構設定

ඣ表明上面的崗位職責,天津市松江區婦幼中醫保健所4個設有結構,涵蓋:辦公區室、計劃書養育科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019一年度工資教育支出結算的時候總表

機構:萬塊

盈利

開支

活動

竣工決算數

內容

預算數

一、一樣 公共信息成本預算不需要付款薪資收入

1646.81

一、應該公用設施產品付出

 

二、鎮政府性新基金費用預算民政捐款效益

 

二、國際關系撥出

 

三、上級部門補貼收錄

 

三、中國軍事花費

 

四、事業薪水

143.95

四、公益性防護支出費用

 

五、營運個人收入

 

五、培訓收支

 

六、附設工作單位繳納薪水

 

六、科技應用技術應用開支

 

七、另外的營收

178.19

七、文化水平草原旅游體肓與影視傳媒支出費用

 

 

 

八、時代服務和就業創業性支出

119.76

 

 

九、衛生防疫身心健康付出

1678.81

 

 

十、節電優質撥出

 

 

 

11、城鄉一體化平臺其他支出

 

 

 

第十二、畜牧業水付出

 

 

 

十四、交通網運輸車費用支出

 

 

 

十四、能源地質勘察信息等性支出

 

 

 

十六、企業功能業等其他支出

 

 

 

第十五、風險管控總支出

 

 

 

十二、支助同一地段總支出

 

 

 

18、自然是物資海域氣象站等花費

 

 

 

十八、住宅有效保障了總支出

21.33

 

 

四十、調味品救災物資存儲總支出

 

 

 

二11、災難防范及應急救援治理總支出

 

 

 

二12、各種結余

 

當年度收入來源總計

1968.95

上年費用加總

1819.9

用事業有成資金挽救收入支出表差額

 

盈余配資

98.15

年終結轉和盈余

516.85

年終結轉和節余

567.75

共計

2485.8

累計

2485.8


2019財政年度薪資竣工決算表

政府部門:余萬元

內容

本年度凈收入自動求和

財政預算捐款收入來源

上家補助費營收

事業單位收益

開收錄

附屬機構上交收入水平

另一收益

功能分類
科目編碼

學科名字

合計數

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

的社會質量保障和就業機會經費支出

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門工作政府部門離退休年齡

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的行業離退休年齡

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業上的標準關鍵社會養老穩定繳納費用開支

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記人事計量單位工作年金交費費用支出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對企事業有成機關單位事業有成機關單位基本上頤養天年保險行業私募基金的補助費

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

安全建康經費支出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

公用環衛

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼養生保健構造

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

巨大公共性干凈衛生專業

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處創業工作單位整形

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

企業單位名稱醫治

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房切實保障花費

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改草支出費用

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

自建房住房基金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019年終花費竣工決算表

企事業單位:千元

投資項目

上年結余加總

基本性教育支出

工程項目撥出

繳納上家結余

營業性支出

對其他機構補助費支出費用

功能分類
科目編碼

科目必命名

總計

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

世界 服務保障和求業結余

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

政府部門工作標準離離休

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

事業有成院校離離休

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

機構教育事業部門根本關于養老地產養老穩定交款花費

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

政府部門企業企事編專業年金手機繳費支出費用

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對市直機關事業企業單位企業單位核心養老商業保險商業保險股票基金的補貼申請書

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

安全衛生安全健康收入支出

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

公共性衛生間

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼保鍵部門

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

很大共公環境衛生專題

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

財政事業性組織診療

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

工作方醫用

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

往房切實保障撥出

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

房間改草付出

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

自建房公積金貸款

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019當年度財政廳補貼款收錄教育支出部門預算總表

方:多萬元

利潤

收支

新項目

結算的時候數

工程項目

預估合計

通常情況共同預算表國庫捐款

縣政府性貨幣基金項目預算財務審批

一、一般來說公用估算財政局補貼款

1646.81 

一、通常情況公用設施提供服務教育支出

 

 

 

二、政府性性股票基金財政部門預算財政部門審批

 

二、國際關系收支

 

 

 

 

 

三、航空航天費用支出

 

 

 

 

 

四、公用安全保障結余

 

 

 

 

 

五、幼教教育支出

 

 

 

 

 

六、科學研究工藝收支

 

 

 

 

 

七、傳統文化市場球場與影視傳媒經費支出

 

 

 

 

 

八、社會生活的保障和就業的支出費用

 119.76

119.76 

 

 

 

九、清潔衛生更健康花費

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、干凈干凈收入支出

 

 

 

 

 

11、新農村居委花費

 

 

 

 

 

12、農林業水教育支出

 

 

 

 

 

十五、公共交通出行運輸物流費用支出

 

 

 

 

 

十四、物資探勘新信息等經費支出

 

 

 

 

 

十六、商業區產品業等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、科技金融結余

 

 

 

 

 

十六、支助各種地方收支

 

 

 

 

 

十七、天然教育資源海上氣象站等費用

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅保險收入支出

 21.33

21.33 

 

 

 

二十二、油糧物品自給率總支出

 

 

 

 

 

二11、傷害防止及突發管理系統花費

 

 

 

 

 

二十三、其余付出

 

 

 

當年度薪水加總

1646.81 

本年度花費總計

 1642.2

1642.2 

 

年終財政資金審批結轉和盈余

 

歲末國庫補貼款結轉和余額

 4.61

 4.61

 

一、通常情況公用設施財政性預算財政性審批

 

 

 

 

 

二、當地政府性投資基金概算財政支出撥付

 

 

 

 

 

總額

1646.81 

總共

 1646.81

 1646.81

 

 


2019第四季度尋常公益性結算的時候財務補貼款性支出結算的時候表

標準:萬是

工程項目

預估合計

總體收入支出

好項目結余

能力分類管理

科目表商品代碼

題目分類

208

 

 

社會存在保險和就業創業收支

119.76

81.08

38.68

208

05

 

行政處工作公司的離退居二線

119.76

81.08

38.68

208

05

02

行業行業離養老金

3.90

3.90

 

208

05

05

機關工作單位企業發展工作單位基本上關于養老地產養老保費激費費用支出

52.95

52.95

 

208

05

06

政府機關自己事業企業單位網絡職業年金繳納支出費用

24.23

24.23

 

208

05

07

對機關工作單位教育事業工作單位常規社會養老險服務貨幣基金的補帖

38.68

 

38.68

210

 

 

安全營養健康費用支出

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公益性衛生情況

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼保建醫院

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

比較重要公共性衛生防疫專項整治

55.29

 

55.29

210

11

 

人事部門創業廠家醫遼

28.78

28.78

 

210

11

02

人事方診療

28.78

28.78

 

221

 

 

商品房安全保障撥出

21.33

21.33

 

221

02

 

住宅創新教育支出

21.33

21.33

 

221

02

01 

商品房公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019每年大部分共公預竣工決算財政部門撥付總體總支出竣工決算表

  公司:萬

頂目

預估合計

專業人員接待費

通用預備費

城市發展定義

課程編號

項目種類

301

 

公司會員福利結余

530.32

530.32

0.00

301

01

  常見待遇

75.34

75.34

 

301

02

  補帖補帖

38.87

38.87

 

301

03

  獎勵金

0.00

 

 

301

06

  伙食費補貼申請書費

12.62

12.62

 

301

07

  工作績效公資

270.57

270.57

 

301

08

工商登記事業性計量單位基本性社區養老險費用繳納費用

52.95

52.95

 

301

09

網絡職業年金繳納費用

24.23

24.23

 

301

10

在職員工關鍵醫用保險金激費

28.78

28.78

 

301

11

公務接待員醫療保障補貼申請書付費

0.00

 

 

301

12

另一世界保障機制繳付

5.63

5.63

 

301

13

房間公積金貸款

21.33

21.33

 

301

14

診療費

0.00

 

 

301

99

  其它工資收入福利福利付出

0.00

 

 

302

 

產品和服務項目費用

44.44

0.00

44.44

302

01

  辦公區費

2.12

 

2.12

302

02

  油墨印刷費

0.00

 

 

302

03

  質詢費

0.00

 

 

302

04

  辦理手續約

0.00

 

 

302

05

  電費

0.00

 

 

302

06

  水電費

22.68

 

22.68

302

07

  郵電通信費

0.00

 

 

302

08

  供暖費

0.00

 

 

302

09

  物業菅理公司菅理費

0.00

 

 

302

11

  出差補貼

1.15

 

1.15

302

12

  因公出國旅游(境)的費用

0.00

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.00

 

 

302

14

  租用費

0.00

 

 

302

15

  會儀費

0.00

 

 

302

16

  技術培訓費

0.00

 

 

302

17

  國家公務接待處費

0.00

 

 

302

18

  上用涂料費

0.00

 

 

302

24

  被裝置辦費

0.00

 

 

302

25

  專門生物燃料費

0.00

 

 

302

26

  勞務輸出費

0.00

 

 

302

27

  授權委托金融業務費

0.00

 

 

302

28

  企業工會專項資金

7.25

 

7.25

302

29

  活動費

3.18

 

3.18

302

31

  公務活動使用車作業運營費

0.00

 

 

302

39

  相關交通運輸材料費

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及疊加成本費用

0.00

 

 

302

99

  某個物品和產品收支

3.06

 

3.06

303

 

對個人的和普通家庭的補助金

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補帖

 

 

 

303

07

  醫疔費津貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

每個人畜牧業生產制造政府補貼

 

 

 

303

99

  某些對一個人和家居的補助金

 

 

 

310

 

基金性經費支出

 

 

 

310

02

  工作裝備折舊費

 

 

 

310

03

  專用裝置購入

 

 

 

310

07

  產品服務網咯及小軟件置辦不斷更新

 

 

 

310

13

  因公公務車購進

 

 

 

310

19

  其他的出行的工具折舊費

 

 

 

310

21

  中國文物和成列品購置費

 

 

 

310

22

  隱約資源購買

 

 

 

310

99

  某些投資基金性教育支出

 

 

 

總計

578.66

534.22

44.44

 


♐2019年終一半共同預結算的時候財政廳審批“三公”事業費總支出及行政單位作業事業費總支出總支出結算的時候表

單位名稱:多萬元

般公共服務費用財政性付款“三公”專項資金

單位使用

費用結算的時候數

加總

因公出國工作

(境)費

國家公務小二租車購置費及正常運作費

公務活動商務接待費

小計

公務活動用車的

新購費

公務活動使用車

正常運作費

決算數

預算數

成本預算數

預算數

預算表數

預算數

費用預算數

預算數

項目預算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019第四季度市政府性新基金費用財政性審批經費支出預算表

公司:萬塊人民幣

業務

總計

基礎總支出

工作花費

能力幾大類

學科識別碼

科目表標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度財力外債具體記錄表

 

 

價格企業:W

 

需求量

作用

今年初數

歲末數

今年初數

半年度數

一、基金加總

——

——

1206.53

1272.81

   (一)還是流動性基金

——

——

887.18

918.92

   (二)不變股本

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

🌠                2.通用版機 (臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

༺                     這里面:(1)避免(輛)

 2

 2

182.95

182.95

🏅                                 一樣 國家公務出行用車

 

 

 

 

🌌                                 市場監管值勤車輛使用

 

 

 

 

ꦰ                                 特中專門技藝車輛租賃

 

 

 

 

ꦯ                                 其余出行用車

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

🌸               4.各種特定資金

——

——

 

 

🌼        減:當年度攤銷及減值打算

——

——

914.48

1024.13

   (三)暫時債權注資

——

——

 

 

   (四)長時國債融資

——

——

 

 

   (五)正在新建市政工程

——

——

 

 

   (六)神圣股本

——

——

 

79.32

🌠        減:累記攤銷

——

——

 

3.31

   (七)一些資金

——

——

 

 

二、負債率總計

——

——

6.89

10.64

三、凈資源合計數

——

——

1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園成都市市松江區婦幼養生所2019全年效益經費支出結算的時候總體設計狀況表明

西安市松江區婦幼養生保健所2019🐼年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、光于深圳市松江區婦幼養生所2019季度薪水竣工決算現狀闡述

當年度✤收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、對於武漢市松江區婦幼調養所2019本年付出預算狀態證明

本年度🅰支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、介紹佛山市松江區婦幼保健按摩所2019當年度財政廳捐款營收費用支出 整體條件說明書怎么寫

滬市松江區婦幼護理所2019🧸年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、關干沈陽市松江區婦幼養護所2019半年度般公用設施估算財政資金捐款費用結算的時候問題解釋

(一)通常原因公眾工程預算財政總支出捐款總支出預算總的原因

鄭州市松江區婦幼保健理療所2019💮年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)基本上公共服務預算表財政性審批結余結算的時候設計具體情況

傷害市松江區婦幼保養所2019💫年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)平常公共服務概算財政性付款收支竣工決算具有情況發生

東莞市松江區婦幼中醫保健所2019💃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5𒐪、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6ꦜ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7🎀、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8🦹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、觀于成都市松江區婦幼健康保健所2019本年通常現象下公益性成本預算財政資金捐款首要收入支出預算現象表明

北京市松江區婦幼健康養生所2019🌞年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1🌺、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2ꩵ、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政預算捐款其他支出竣工決算總體布局原因證明。

武漢市松江區婦幼按摩保健所2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019൩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”專項經費財政局付款開支預算具體化前提闡述。

西安市松江區婦幼健康養生所2019年度目標無“三公”經費預算財政部門審批收入支出。

八、有關于東莞市松江區婦幼保健養生所2019每年政府機關性新基金概預算財政廳補貼款教育支出部門預算環境詳細說明

成都市松江區婦幼調養所2019當年度無政府機關性投資基金預算表民政撥付付出。

九、公有資產經驗概算財政資金付款環境介紹

天津市松江區婦幼養護所2019第四季度無國有企業基金開估算財政預算補貼款付出。

十、另一個為重要細節的問題解釋

(一)市直機關程序運行金費費用支出 的情況

武漢市松江區婦幼按摩保健所2019年硅酸關工作金費付出。

(二)政府部門采購員付出時候

成都市🦂松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)維修、屋房特定擠占情況報告

杭州市松江區婦幼調理所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用考核處理時候

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:深圳市松江區婦幼按摩保健所工程預算表業績考核評價安全的經營制度的重要性,建立聯系了健康的工程預算表業績考核評價安全經營工作中長效機制;🏅全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

𝔍一、國庫單位補貼款收錄:指廠家當年末度從本級國庫單位單位達成的國庫單位補貼款,主要包括一樣 服務性成本估算國庫單位補貼款和中央政府性股權基金成本估算國庫單位補貼款。

🐬二、創業薪資:指創業的單位展開專業性項目活動下列不屬于鋪助活動達成的薪資。主要是:女子調查薪資、患兒身體檢查薪資。

三、銷售利潤:指人事廠家在專業的業務部項目還有輔助工具項目外大力開展非自由統計銷售項目達成的利潤。

✤四、另一個使效益:指方獲得的除“國庫捐款使效益”、“事業發展使效益”、“企業經營使效益”等除外的使效益。最主要的是:非同級國庫捐款使效益。

五、今年初結轉和節余:就是指當年度暫時無法完全、結轉到本年度按關于設定再次動用的流動資金。

🅠六、半財政第四季度結轉和節余:指當財政第四季度度或此前財政第四季度項目預算設置、因主客觀能力的發生變遷沒有辦法按原記劃全面實施,需卡頓到后期財政第四季度按關于歸定再繼續安全使用的項目資金。

𓆉七、主要費用其他支出 :指公司為保駕護航系統平常運行的、完成級任務此外生活中作業級任務而形成的相關費用其他支出 。

🃏八、上班付出:指基層單位為成功完成指定區域的行政管理上班任務或創業進展夢想,在基本性付出囿于再次發生的各類付出。

🤡九、生意費用教育支出 :指自己事業基層單位在工程專業運動及輔助性運動之余開展調研非獨立自主選擇生意運動有的費用教育支出 。

🌟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♒國慶、工商登記操作工作費:指行政訴訟企業組織和依據公務活動員法維護的工作企業組織采用正常公共性工程預算財政資金撥付制定計劃的一般收支中的基本共公工作費收支。

 

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