天津市松江區醫治救護平臺
2019月度部門預算
目 錄
最局部 傷害市松江區醫療設備緊急救援心中簡介
一、主要的職責權限
二、系統布置
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、效益教育支出預算總表
二、收入水平預算表
三、花費竣工決算表
四、財政費用支出 審批薪資收入費用支出 竣工決算總表
五、應該服務性項目預算財政廳捐款花費竣工決算表
六、般服務性工程預算財政部門審批大致付出竣工決算表
七、尋常共同工程預算財政性補貼款“三公”預備費及工商登記運轉預備費費用支出 竣工決算表
八、國家性債卷國庫預算國庫付款其他支出預算表
九、債務外債現狀表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
4、區域 名稱解答
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、具體職能部門
⛄ 佛山市松江區醫療器械衛生服務管理搜救咨詢中心是佛山市松江區安全和記劃懷孕常務理事會各直屬公共信息服務安全參公行業之1。首要擔負該區院前醫療器械衛生服務管理搜救各種需求、區內重特大殺人案突發情況處理公共信息服務情況場所救援醫療器械衛生服務管理搜救各種市政府、社會各界組織安排注重會議安排、特大型大賽、重要主題活動場所醫療器械衛生服務管理搜救基本保障本職工作。
二、公司制定
1ꦬ、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2🐷、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019年末個人收入經費支出結算的時候總表
廠家:萬塊人民幣
薪資 |
撥出 |
||
活動 |
竣工決算數 |
投資項目 |
竣工決算數 |
一、通常情況下公用設施費用預算財政性付款工資 |
6816.96 |
一、似的公共性服務培訓開支 |
|
二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政資金撥付營收 |
|
二、國際關系付出 |
|
三、上級領導補助金薪資收入 |
|
三、飲水機經費支出 |
|
四、企業薪資 |
|
四、公共性穩定收入支出 |
|
五、營運年收入 |
|
五、學前教育開支 |
3.00 |
六、附屬醫院廠家上交年收入 |
|
六、專業高技術付出 |
|
七、任何工資 |
|
七、特色文化自助游教育與影視文化總支出 |
|
|
|
八、市場經濟確保和出去上班其他支出 |
379.82 |
|
|
九、環衛身體費用支出 |
6330.3 |
|
|
十、節能降耗環保節能其他支出 |
|
|
|
五一、城鎮區域費用支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
十五、交通配套運輸配送費用 |
|
|
|
十四、資源英文地質勘察內容等性支出 |
|
|
|
十八、售后服務行業售后服務行業等其他支出 |
|
|
|
第十六、金融投資經費支出 |
|
|
|
十八、經濟援助某些地段費用 |
|
|
|
十九、自然環境市場海底氣象學等付出 |
|
|
|
19、住宅房的保障付出 |
103.84 |
|
|
二十二、調味品工程物資貯備收支 |
|
|
|
二五一、災難防治法及應急處置管理工作開支 |
|
|
|
二十三、另外的費用 |
|
上年效益預估合計 |
6816.96 |
年初總支出自動求和 |
6816.96 |
用視野股權基金挽回結余差額 |
|
節余分配原則 |
|
年終結轉和盈余 |
311.81 |
歲末結轉和余額 |
311.81 |
共計 |
7128.77 |
總共 |
7128.77 |
2019年中年收入預算表
政府部門:萬元左右
項目 |
上年薪水自動求和 |
財政資金付款純收入 |
上一級補貼個人收入 |
參公收入來源 |
銷售營收 |
附加單位名稱上交國家工資收入 |
各種工資 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育經費支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教育培訓結余 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的幼教結余 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場質量保障和專業教育收支 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展行業離退職 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成單位名稱離養老金 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企創業政府部門創業政府部門大致社區養老穩定交款性支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業政府部門新職業年金納費費用 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保安全健康其他支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應及醫治系統 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門教育事業基層單位醫療衛生 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事部門整形 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅質量保障經費支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房體制改革支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019財政年度總支出結算的時候表
機構:億元
創業項目 |
年初收入支出加總 |
幾乎總支出 |
頂目結余 |
上交上一級撥出 |
自主經營性支出 |
對復屬院校津貼收入支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養費用支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關教育培訓撥出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關教學結余 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中切實保障和就業問題費用支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業工作單位離退職 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司的離退休工資 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政廠家衛生事業廠家大致社區養老保費交費總支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
院校事業發展院校崗位年金激費收入支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督建康費用 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生管理 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
緊急救援急救企業 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務創業方醫療設備 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展政府部門醫療衛生 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房后勤保障教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改草經費支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019本年財政費用付款純收入費用部門預算總表
機關單位:萬多
收入水平 |
其他支出 |
||||
新項目 |
竣工決算數 |
建設項目 |
總金額 |
般公開財政局預算財政局捐款 |
縣政府性新基金預決算不需要付款 |
一、應該公開費用財政廳補貼款 |
6816.96 |
一、基本公眾的服務其他支出 |
|
|
|
二、相關部門性母基金概預算財政資金付款 |
|
二、外交史其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全開支 |
|
|
|
|
|
四、公眾應急經費支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育收支 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學的技術的技術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神度假旅游教育與傳媒業付出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展擔保和就業問題收入支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、環境衛生安全健康經費支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、節水環保健康付出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民小區總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路裝運撥出 |
|
|
|
|
|
十四、成本堪探信息等撥出 |
|
|
|
|
|
15場、商務產品業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、財務花費 |
|
|
|
|
|
十二、支助任何地方收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、必然信息海洋環境氣象條件等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房保險收支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
二是、糧油加工物資供應保障其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、洪澇預防及應及控制性支出 |
|
|
|
|
|
二12、任何收支 |
|
|
|
本年度年收入總計 |
6816.96 |
本年度性支出加總 |
6816.96 |
6816.96 |
|
期初財政部門撥付結轉和盈余 |
311.81 |
歲末財政支出審批結轉和節余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、平常公共性概算財政部門撥付 |
311.81 |
|
|
|
|
二、市政府性私募基金成本預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
7128.77 |
共計 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019年中一般的公眾財政資金預算財政資金審批性支出結算的時候表
企業單位:萬塊人民幣
工作 |
合計數 |
根本結余 |
頂目總支出 |
|||
的功能分類管理 會計科目編號 |
專業科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育撥出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
其它的學校其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
其它的教育其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
的社會確保和出去上班結余 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業編制名稱離退休工資 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性政府部門離養老 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門創業部門大多給養老金公司納費經費支出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業機構職位年金付款總支出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
環衛健康保健教育支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
通用清潔 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應及診療貸款機構 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政事務參公行業醫疔 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企行政單位醫治 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
公房維護收入支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
房屋改變經費支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
累計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019年中普通公益性概算財政預算審批常規開支竣工決算表
標準:萬余元
品牌 |
累計 |
人員管理費用 |
共公經費支出 |
||
經濟能力幾大類 課目打碼 |
項目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪資福利福利收支 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
基本性底薪 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼政策費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
機構參公機構常見關于養老地產養老人壽保險付款 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
企業職工基本的醫用穩定付款 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
因公員醫藥補助款繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
各種的社會服務保障納費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
個人住房基金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余待遇活動收入支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
物品和服務性花費 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
會議室費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
印廠費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
用電費 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主監管費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
電腦費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
會議內容費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
培訓學習費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
因公接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬原料費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會費用 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
福利微信費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
因公專車工作維修費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
其它交行花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別的品牌和貼心服務費用支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對我們離異家庭生活的政府補貼 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
個農耕生產方式國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
的對私人和中國家庭的補貼 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
投資性花費 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦工產品折舊費 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
轉用產品添置 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
消息網及手機app新購更新時間 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
公務活動車輛租賃采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的公路網軟件工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和擺放品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中基金購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一充分性開支 |
1.12 |
|
1.12 |
合計數 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019季度一半公眾項目預算財政部門捐款“三公”費用及行政機關作業費用其他支出預算表
行業:億元
普遍公開工程預算財政資金補貼款“三公”預備費 |
國家機關運動 勞務費竣工決算數 |
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總計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務專用車購進及電腦運行費 |
公務活動招待費 |
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小計 |
因公私車 租賃費費 |
國家公務私車 正常運作費 |
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預算表數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019年終相關部門性股權基金工程預算財政廳撥付收入支出結算的時候表
工作單位:千元
產品 |
累計 |
大多費用 |
工程付出 |
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能力總類 題目代碼 |
考試科目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年財產流動負債具體登記表 |
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刷卡金額機關單位:萬是 |
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數量 |
價值量 |
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本年數 |
年初數 |
今年初數 |
半年度數 |
|
一、資本總計 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)游動資本 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)確定財力 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
༺ 2.公用裝置(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
🌳 各舉:(1)設備(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
🍸 基本公務活動出行 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
🌊 衛生監督執法交警執法車輛 |
|
|
|
|
ꦬ 持種工程科學技術設備車輛租賃 |
|
|
|
|
🐽 別使用車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦿ 4.某些特定資源 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
💧 減:連續固定資產折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)短期股份投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期國債的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形金融資產 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
🔥 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)其它固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈固定資產累計 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、就深圳市松江區治療救治服務中心2019財政年度效益總支出竣工決算綜合性前提反映
天津市松江區醫療保障救治基地2019♈年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、管于深圳市松江區醫療衛生救護機構2019年終納入部門預算條件說明書
年初收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、管于昆明市松江區醫用急診平臺2019半年度收支部門預算原因情況報告
當年度ꦏ支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、更多鄭州市松江區醫療保障應急基地2019全年財政付出審批收入水平付出總體性時候反映
天津市松江區醫藥搶救平臺2019💟年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、更多南京市松江區醫治救援平臺2019第四季度一半公共性概算財政局審批結余竣工決算情況下講解
(一)大部分公共信息財務預算財務捐款撥出部門預算總體布局前提
北京市松江區醫用救援中心站2019♊年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)一樣公用設施工程預算財政性審批總支出部門預算設備構造時候
沈陽市松江區醫療保健救護中心的2019🥀年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)一樣公共信息成本預算財政廳撥付開支竣工決算大概現狀
武漢市松江區診療救援服務中心2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1𒀰、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5༒、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6ಌ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7🌌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、更多北京市松江區醫療衛生應急中心的2019全年平常公共性成本預算國庫撥付大體付出預算實際情況描述
武漢市松江區醫遼應急中心局2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、﷽工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、ꦆ商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、ꦗ資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關與成都市松江區整形急診中心的2019半年度一般的公共性成本預算財政資金付款“三公”預備費性支出結算的時候狀態講解
(一)“三公”資金財政廳捐款花費結算的時候綜合條件說明書怎么寫。
沈陽市松江區醫疔急診重點2019ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制𒆙”三公”預備費的花銷依據。因公私家車置辦及執行保養費總支出變少的重要原由是標準操控”三公”接待廳費的花費比率。國家公務接待廳費無支出費用。
(二)“三公”預備費財務撥付性支出部門預算特定事情情況說明書。
2019ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
ꦦ因公公務車使用維護保養開支217.39萬的大寫。一般適用救援車日常性修補養護、購得安全、汽柴油等。2019年,杭州市松江區醫療衛生急診中支出財政部門審批的國家公務私家車存有量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關于幼兒園南京市松江區治療搶救中心局2019年度目標政府機關性投資基金成本預算民政撥付費用部門預算原因說明書怎么寫
濟南市松江區醫院救護中心點2019年無中央政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫捐款費用支出 。
九、公有投資者營業工程預算財政預算補貼款條件這說明
沈陽市松江區醫藥救治主2019年終無國有企業投資基金操作費用預算財政部門捐款其他支出。
十、其它的首要細節的時候代表
(一)行政機關正常運作經費預算總支出的情況
東莞市松江區社區醫療救治平臺2019全年有機關加載資金投入其他支出。
(二)政府機構招標采購花費時候
成都市松江區醫療保障搶救機構2019꧃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、屋房唯一性占用率情況報告
南京市松江區診療緊急救援中間2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算效績控制情況
杭州市市松江區醫治緊急救援中2019🍸年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🗹一、財務捐款使收入:指工作單位上每年從本級財務部們確認的財務捐款,以及一樣 通用預決算財務捐款和市政府性私募基金預決算財務捐款。
二、企業薪資:指企業工作單位大力開展技術保險業務生活還有其輔助工具生活拿得的薪資。
🍃三、銷售生意年個人收入:指事業心機構在專業行業行為極其協助行為外面組織開展非自由分攤銷售生意行為作為的年個人收入。
💝四、某些個人工資工資營收:指方拿得的除“財政資金審批個人工資工資營收”、“企業發展個人工資工資營收”、“自主經營個人工資工資營收”等在內的個人工資工資營收。
五、期初結轉和節余:意指當年度暫時無法順利完成、結轉到本年度按業內規則依然動用的資金量。
🧜六、歲末結轉和盈余:指本季度度或很久以前季度費用科學安排、因合理性先決條件突發變遷沒辦法按原設計操作,需延長到后期季度按有關系約定延續操作的周轉金。
七、差不多花費費用:指部門為服務學校普通運作、搞定常規作業成就而會發生的哪項花費費用。
🌠八、工程經費收支:指廠家為搞定某的人事部門工做人物或事業單位發展方向,在主要經費收支本身情況的哪項經費收支。
꧂九、加盟性付出:指企事業計量單位在專業的的行動及引導的行動認知能力落實非獨特結算加盟的行動產生的性付出。
🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒉰國慶、政府部門運作事業費付出:指行政事務院校和參考國家公務員考試法管理制度的事業心院校采用般通用估算財政預算補貼款分配的基本的付出中的此外生活中公共事業費付出付出。