西安市松江區血站
2019第四季度部門預算
目 錄
1部件 武漢市松江區血站簡介
一、常見職能作用
二、單位布置
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
一、薪資教育支出部門預算總表
二、個人收入部門預算表
三、性支出竣工決算表
四、財政部門捐款營收經費支出部門預算總表
五、大部分通用部門預算財務審批總支出部門預算表
六、應該公益性項目預算財政性審批首要性支出部門預算表
七、普通公用設施項目預算財政廳審批“三公”金費預算及國家機關工作金費預算撥出預算表
八、國家性基金投資費用預算財政性撥付經費支出竣工決算表
九、股權過負債的情況表
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
第四點一部分 專有名詞解讀
第一部分 上海市松江區血站概況
一、其主要功能
▨(一)明確廣州市干凈綠色健康常務促進會的符合要求,在主城區內發展有償捐獻骨髓者的征召、血細胞的抓取與準備、臨床實驗護理用血出售相應醫療保健用血的銷售業務教育指導等事業,維護臨床實驗護理用血安全保障迅速、更有效。
(二)承擔責任供血部位標準內外周血儲放的質量操控。
(三)對所處片區內醫療保障設備的血庫進行水平操縱。
(四)負責區安全衛生更健康理事會會交辦的人物。
(五)血站醫師資格證,予以遵循有關的信息法、行政性法律規定、規程性文件和工藝規程
二、貸款機構使用
ꩵ可根據以上所述職能,東莞市松江區血站設6個增設貸款機構,包涵:辦公裝修室、體采科、供血科、總務科、公司財務科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
2019年終薪資教育支出竣工決算總表
政府部門:萬的大寫
薪水 |
結余 |
||
頂目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
竣工決算數 |
一、通常情況公共信息工程預算不需要捐款薪資 |
1797.55 |
一、一般來說公共性精準服務總支出 |
|
二、政府辦公室性新基金費用財務付款薪資 |
|
二、國際關系結余 |
|
三、上家補助金盈利 |
|
三、民防支出費用 |
|
四、事業心工資 |
|
四、共同安全性高教育支出 |
|
五、合作經營利潤 |
|
五、文化藝術培訓撥出 |
2.33 |
六、附屬醫院計量單位上交薪資 |
|
六、專業技術設備花費 |
|
七、許多收入水平 |
|
七、人文精神景區田徑與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
八、發展質量保障和大學生就業開支 |
159.30 |
|
|
九、食品衛生的健康其他支出 |
1570.05 |
|
|
十、節電環境其他支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌社區居委會結余 |
|
|
|
十三、農業水其他支出 |
|
|
|
第十三、出行搬家費用支出 |
|
|
|
十四、成本勘測新信息等其他支出 |
|
|
|
15、行業服務的業等支出費用 |
|
|
|
16、金融服務其他支出 |
|
|
|
十二、救助許多省份費用 |
|
|
|
18、自然生態材料浮游生物氣象局等撥出 |
|
|
|
十八、住宅房有效保障了花費 |
44.03 |
|
|
三十、糧油加工物品儲備量費用 |
|
|
|
二十一月、災情防冶及應急指揮工作管理結余 |
|
|
|
二第十二、各種收入支出 |
|
年初效益累計數 |
1797.55 |
年初收入支出加總 |
1775.71 |
用視野新基金擬補收支明細差額 |
|
節余調整 |
|
本年結轉和節余 |
74.16 |
年初結轉和余額 |
96.00 |
合計 |
1871.71 |
總金額 |
1871.71 |
2019年中工資部門預算表
廠家:余萬元
樓盤 |
上年營收累計數 |
財政部門審批個人收入 |
上級部門補貼申請書凈收入 |
事業上的工資 |
運營薪資收入 |
加盟機關單位上交薪資 |
某個利潤 |
||||
功能分類 |
專業科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1797.55 |
1797.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓費用 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
學習及培訓課 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
指導其他支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保障措施和專業教育其他支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理行業企業單位離退休年齡 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的政府部門離養老 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業標準通常社會養老險行業保險行業付款其他支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業性廠家行業年金手機繳費結余 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督安全健康費用支出 |
1591.89 |
1591.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾健康 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血工作單位醫用 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處人事組織治療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上院校醫疔 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間后勤保障開支 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房創新費用支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
2019年中總支出部門預算表
的單位:多萬元
樓盤 |
本年度付出預估合計 |
基本的撥出 |
樓盤付出 |
上交國家上一級收支 |
開經費支出 |
對附屬標準政府補貼付出 |
||||
功能分類 |
學科明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育付出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修學校及課程培訓 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓學習性支出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界有效保障和自主創業撥出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟衛生事業機關單位離離休 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業計量單位離退休工資 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的基層單位基本上關于養老地產養老人身險繳納費用支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關廠家企事業廠家職業技能年金繳付結余 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理穩定撥出 |
1570.05 |
1067.51 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環境衛生 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血裝置 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性衛生事業基層單位治療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業標準治療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務保障結余 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房變革經費支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
2019全年度國庫捐款純收入結余竣工決算總表
標準:萬的大寫
利潤 |
撥出 |
||||
頂目 |
預算數 |
投資項目 |
預估合計 |
一般來說公用費用財政支出補貼款 |
市政府性基金投資估算民政捐款 |
一、通常公共信息費用財政局補貼款 |
1797.55 |
一、一半公共性安全服務花費 |
|
|
|
二、地方政府性貨幣基金成本預算財政性付款 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收支 |
|
|
|
|
|
四、共同安會花費 |
|
|
|
|
|
五、文化教育教育支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
六、科學性技術工藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術自助游體育用品與媒體經費支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會基本保障和就業率費用支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
九、干凈衛生性支出 |
1570.05 |
1570.05 |
|
|
|
十、能效環保費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設社區居委會費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
13、出行運載性支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘測數據等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、工業服務的業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資花費 |
|
|
|
|
|
十八、扶持別沿海地區付出 |
|
|
|
|
|
十七、那自然教育資源海洋生物氣象條件等花費 |
|
|
|
|
|
19、租賃房保駕護航撥出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
二是、調味品工程設備與物資的自給率付出 |
|
|
|
|
|
二十一月、傷害預防治療及緊急安全管理開支 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它的付出 |
|
|
|
上年收入來源總金額 |
1797.55 |
年初開支自動求和 |
1775.71 |
1775.71 |
|
期初國庫補貼款結轉和節余 |
74.16 |
月底財政預算撥付結轉和盈余 |
96 |
96 |
|
一、大部分公開估算國庫付款 |
74.16 |
|
|
|
|
二、政府機構性債券費用財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
1871.71 |
累計 |
1871.71 |
1871.71 |
|
2019年中應該公共信息預算表財政廳補貼款費用部門預算表
基層單位:十萬
品牌 |
總計 |
常見性支出 |
品牌經費支出 |
|||
基本功能分類管理 課程和科目編號規則 |
課程名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學收支 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
|
進修申請及教育培訓 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
03 |
培養經費支出 |
2.33 |
|
2.33 |
208 |
|
|
社會各界有效保障了和就業問題花費 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
|
行政性企業發展計量單位離提前退休 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
02 |
事業工作單位離退居二線 |
1.55 |
1.55 |
|
208 |
05 |
05 |
行政院校事業院校基本性社會養老穩妥穩妥繳付開支 |
108.25 |
108.25 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關行業機構崗位年金激費撥出 |
49.5 |
49.5 |
|
210 |
|
|
衛生管理身體結余 |
1570.05 |
1067.51 |
502.54 |
210 |
04 |
|
公開環衛 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
04 |
06 |
采供血結構 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
11 |
|
行政機關事業心企機關事業單位醫藥 |
58.79 |
58.79 |
|
210 |
11 |
02 |
創業公司醫療機構 |
58.79 |
58.79 |
|
221 |
|
|
房屋有效保障了付出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
|
房間改革方案結余 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房房貸公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
預估合計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
2019全年度常見共同概算不需要審批常見費用支出 結算的時候表
機構:70萬
投資項目 |
總計 |
人士金費 |
共公經費支出 |
||
區域經濟分類整理 科目表簡碼 |
課目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資最新福利花費 |
1181.37 |
1181.37 |
|
301 |
01 |
最基本底薪 |
136.93 |
136.93 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
|
|
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
36.14 |
36.14 |
|
301 |
07 |
考核年薪 |
520.15 |
520.15 |
|
301 |
08 |
機關院校人事院校總體醫養商業保險網上繳費 |
108.25 |
108.25 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳納費用 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
10 |
工作人員常規醫療器械保險服務納費 |
58.78 |
58.78 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫疔津貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
同一的社會保護繳納 |
17.57 |
17.57 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個公司社會福利收支 |
210.01 |
210.01 |
|
302 |
|
商品種類和貼心服務費用 |
84.01 |
|
84.01 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
2.77 |
|
2.77 |
302 |
06 |
水電費 |
14.74 |
|
14.74 |
302 |
07 |
電力費 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務安全保管費 |
3.3 |
|
3.3 |
302 |
11 |
出差費 |
4.23 |
|
4.23 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能相關雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
15.4 |
|
15.4 |
302 |
29 |
春節福利費 |
6.29 |
|
6.29 |
302 |
31 |
公務活動私車啟動檢修費 |
20.42 |
|
20.42 |
302 |
39 |
另外的交行收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶服務費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
99 |
另一菜品和提供服務收支 |
3.47 |
|
3.47 |
303 |
|
對自己的和婚姻的補貼金 |
0.19 |
|
0.19 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農牧業生產的補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對人和家廷的補助款 |
0.19 |
|
0.19 |
310 |
|
股權投資性其他支出 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
02 |
辦工設備折舊費 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
03 |
專用箱系統置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網絡數據及工具新購更換 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
各種公路交通器具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和擺貨品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股權折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資本公司性經費支出 |
|
|
|
預估合計 |
1270.84 |
1181.37 |
89.47 |
2019年終正常公共性概預算財政資金撥付“三公”事業費及機關事業單位開機運行事業費付出預算表
機關單位:萬美金
應該公用設施費用預算民政補貼款“三公”專項經費 |
市直機關行駛 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動車輛使用折舊費及自動運行費 |
公務活動接待室費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 租賃費費 |
公務活動私家車 啟動費 |
||||||||||
工程預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
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50.5 |
20.42 |
0 |
0 |
50.5 |
20.42 |
29 |
0 |
21 |
20.42 |
0.5 |
0 |
2019當年度人民政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政付出審批付出預算表
基層單位:十萬
新項目 |
自動求和 |
基本上結余 |
樓盤結余 |
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功效類別 考試科目商品編碼 |
幾個會計科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區血站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度房產債務現狀表 |
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刷卡金額單位名稱:百萬元 |
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需求量 |
意義 |
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本年數 |
半年度數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、股權總計 |
—— |
—— |
1062.51 |
1017.81 |
(一)流量資金 |
—— |
—— |
202.57 |
251.96 |
(二)放置資源 |
—— |
—— |
2385.64 |
2504.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
2182.87 |
2182.87 |
682.66 |
682.66 |
ꦚ 2.互通環保設備(臺/套/輛) |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
꧑ 在這其中:(1)設備(輛) |
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♌ 通常情況下因公私家車 |
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🐷 城管執法值崗使用車 |
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൲ 特中專業的技術工藝小二租車 |
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🌃 其它的使用車 |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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๊ 4.某些固定的資本 |
—— |
—— |
1274.97 |
1393.35 |
♏ 減:積累折舊率及減值準備好 |
—— |
—— |
1525.69 |
1738.17 |
(三)短期控股權投資者 |
—— |
—— |
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(四)持久債券交易交易 |
—— |
—— |
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(五)現建水利工程 |
—— |
—— |
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(六)無形之中金融資產 |
—— |
—— |
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ꦰ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(七)各種房產 |
—— |
—— |
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二、過負債的總計 |
—— |
—— |
93.13 |
149.7 |
三、凈資產投資預估合計 |
—— |
—— |
969.38 |
868.11 |
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
一、就北京市松江區血站2019每年薪資教育支出預算環境承載力問題原因分析
沈陽市松江區血站2019💎年度收入總計為1871.71萬元、支出總計為1871.71萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.55萬元。主要原因:項目支出減少。
二、相關杭州市松江區血站2019年度目標使收入預算癥狀就說明
當年度收入合計1797.55萬元,其中:財政撥款收入1797.55萬元,占100% 。
三、至于重慶市松江區血站2019月度結余部門預算情況報告說明書
上年ꦍ支出合計1775.71萬元,其中:基本支出1270.83萬元,占71.57%;項目支出504.87萬元,占28.43%。
四、光于鄭州市松江區血站2019一年度民政審批收入水平支出費用綜合癥狀這說明
北京市市松江區血站2019♚年度財政撥款收支總決算1797.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少23.11萬元,減少1.2%。主要原因:項目減少。
五、有關于滬市松江區血站2019半年度通常共公費用財務補貼款收入支出竣工決算情形表示
(一)普遍公共性預算國庫捐款收支預算總體布局情況下
北京市松江區血站2019🌄年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,占本年支出合計的98.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加29.05萬元,增長1.6%。
(二)大部分公共信息項目預算財政部門審批收入支出結算的時候結構的狀況
濟南市松江區血站2019ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.33萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)159.3萬元,占8.97%;衛生健康支出(類)1570.05萬元,占88.42%;住房保障支出(類)44.03萬元,占2.4%。
(三)大部分服務性概算財政局捐款其他支出部門預算主要事情
沈陽市松江區血站2019෴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.25萬元,支出決算為1797.55萬元,完成年初預算的83.36%。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。其中:
1♓、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為1.55萬元。
3、社會中有效保障和就業形勢其他支出(類)行政性事業上企事業編制離辭職(款)
💖機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算154.04萬元,支出決算為108.25萬元,決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4、社會上質量保障和出去上班撥出(類)行政事務行業計量單位離退職(款)
﷽機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為61.62萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5ဣ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)、主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人的家庭的補助。年初預算為1872.87萬元,支出決算為1570.05萬元。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。
6ღ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭繳納的住房公積金。年初預算53.91萬元,決算數44.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、對南京市松江區血站2019本年一樣公共信息竣工決算國庫捐款差不多性支出竣工決算條件表明
成都市松江區血站2019✅年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.84萬元,包括人員經費1181.56萬元,公用經費89.28萬元。基本支出中:
1ಌ、工資福利支出1181.56萬元,主要用于:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
2💞、商品和服務支出89.28萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費。
七、關于上海市松江區血站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政廳審批支出費用結算的時候綜合性現狀表明。
沈陽市松江區血站2019🎀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為50.5萬元,支出決算為20.42萬元,完成預算的40.4%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預算的40.84%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置預算未購置。
2019📖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.5萬元,增長2.5%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.75萬元,增長3.7%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,降低100%。公務用車購置及運行維護費支出增加主要原因是獻血點位增加。公務接待費支出減少的主要原因是減少公務接待。
(二)“三公”接待費民政審批其他支出預算實際的原因就說明。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.42萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:
💜因公私家車啟用維系性支出20.42萬。重點適用避免穩定、維修保養、清潔燃料費和在街上過路的出入費等。2019年,昆明市松江區血站所屬行業各估算行業支出費用民政補貼款的因公買車享有量為8輛。
八、關于上海市松江區血站2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
北京市松江區血站2019全年度無政府部性新基金估算不需要補貼款收入支出。
九、國有土地投資基金生意估算財政支出補貼款現狀表示
沈陽市松江區血站2019本年無集體所有制基金銷售經營財政收支預算財政收支捐款收支。
十、許多首要細節的狀態表示
(一)危險機關進行費用收支事情
佛山市松江區血站2019年中有機關行駛專項經費花費。
(二)政府部門的采購費用具體情況
深圳市松江區血站2019𝔍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為8.27萬元,其中:貨物采購金額8.27萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車倆、建筑特有侵占情況
杭州市松江區血站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表效績管理方法情形
北京市市松江區血站2019💖年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效自評的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目26個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🃏一、國庫捐款純收入:指國家部分上季度從本級國庫部分確認的國庫捐款,其中包括一樣 公眾決算國庫捐款和國家性股票基金決算國庫捐款。
💫二、事業心上的工資個人收入:指事業心上的的單位展開技術專業工作移動還有其輔佐移動拿到的工資個人收入。
🍌三、合作營運利潤:指參公機關單位在專業化業務量過程非常氧化硅過程囿于深入開展非自立折算合作營運過程爭取的利潤。
四、各種納入:指行業贏得的除“民政審批納入”、“企業發展納入”、“銷售經營納入”等除外的納入。
五、年末結轉和余額:就是指當年度未能已完成、結轉到當年度按關干的規定不斷采用的錢財。
🐟六、年底結轉和節余:指當全每年或原先全年預決算制定、因相對主義條件再次發生變幻無發按原籌劃執行,需時間延遲到日后全年按光于設定隨時食用的專項資金。
七、常規費用:指的工作單位為的保障結構正確在運轉、結束生活的工作目標任務而發現的各種費用。
✤八、工程項目花費:指機關單位為完畢相關的行政部門本職工作釣魚任務或企業的發展的發展個人目標,在基本的花費之下發生的的哪項花費。
🍃九、企業運作性經費支出:指事業上企業在正規專業過程及幫助過程之上做非單獨的歸集企業運作過程突發的性經費支出。
🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳十一國慶、市直機關電腦運行資金投入:指政府部門企事業院校院校和操作因公員法管控的事業院校企事業院校院校采用一般來說公共性費用財政性補貼款布置的基本上教育其他支出中的定期共公資金投入教育其他支出。