(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018季度部們結算的時候
目 錄
第1的部分 傷害市松江區環境衛生和行動計劃生肓協會會輔導所概貌
一、最主要職權
二、政府部門竣工決算廠家結構
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表
一、盈利收入支出結算的時候總表
二、工資收入竣工決算表
三、付出結算的時候表
四、財政廳捐款收入水平結余預算總表
五、一半共同概預算財政廳付款花費預算表
六、似的公眾預算表財政部門審批基礎收支預算表
👍七、普遍共同項目預算國庫捐款“三公”經費支出費用支出費用及行政單位操作經費支出費用支出費用支出費用結算的時候表
八、政府機構性資金費用財政部門補貼款付出竣工決算表
九、債務欠債情況發生表
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
四、環節 形容詞定義
第一部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況
一、基本主要職責
♒佛山市松江區干凈食品安全健康和工作方案生殖理事會會督促所是松江區干凈食品安全健康和工作方案生殖理事會會單位隸屬的財政交通執法遠程監控貸款機構,重點承受本區公開干凈食品安全健康、醫療保障干凈食品安全健康和工作方案生殖交通執法遠程監控督促等崗位管理職責,納為定義國家公務員考試法的管理范圍之內。重點崗位管理職責以下:
😼1.全面落實進行國內和天津市、本區安全衛生間和行動預計怎么寫生小孩控制的民法、法律規定、制度的重要性、和宗旨、制度的重要性,進行全面實施本區政府部門范圍內安全衛生間和行動預計怎么寫生小孩監管操作發展規劃和季度行動預計怎么寫,執行相關的的操作制度的重要性和標準。
෴2.受廣州市松江區環保學和工作計劃懷孕理事會會受托,依法依規對本區傳播病預防、大學環保學、居住常飲水與身心健康對應產品、室內環境環保學、放射性環保學的合法案情推進嚴查。
🧸3.受昆明市松江區衛生情況情況和計劃怎么寫生肓理事會會授權委托,行政處機關對本區醫學醫師資格證、衛生情況情況枝術運行人員、醫學重點枝術與健康安全性能健康安全、采供血的合法情況進行整治;開展醫學意外事故、醫患溝通糾紛案件行政處整理的實際的運行。
ꦐ4.受佛山市松江區干凈清潔情況和進度表生小孩理事會會信賴,需添加本區根本性活動形式的干凈清潔情況監控功能服務運轉;需添加本風景區內傳播病、崗位常飲水、公益性空間、蔓延、技術學校及清潔涉及護膚品等惡性事件報告公益性干凈清潔情況惡性事件的監控功能的管理、應激外理和功能評估報告運轉。
ꦍ5.受東莞市松江區干凈清潔和記劃生肓理事會會授權委托書,擔負本區干凈清潔和人事部門登記企業備案活動和干凈清潔登記企業備案活動的干凈清潔高技術核查、發展活動的治療性干凈清潔高技術核查、或面制品平安中小企業細則登記企業備案的平常管理系統做工作。
♐6.擔負本區域內公開安全、醫療保障安全參與的投述檢舉信;制定國和天津市、本區安全參與抽查、的檢測人物。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ7.阻止快速執行本區清潔健康和準備懷孕督查資料化投建,擔責本區清潔健康和準備懷孕督查資料征集核算、淺析憑借、匯報和推出,各種關聯政府部資料三公開上班任務;擔責本區清潔健康和準備懷孕專向集中整治、清潔健康和準備懷孕國內的法律、標準策劃活動教導上班任務。
8.對本區各鎮、街辦環衛輔導協管工作開始行業命令、監督檢查。
9.受沈陽市松江區衛生情況和進度表生孩常務研究會委托授權,承擔責任本區壓力“兩非”任務。
10.籌備蘇州市松江區衛生防疫和計劃表孕育管委會會交辦的另外相關事宜。
二、平臺配置
🌼根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
是以相關的法律規定如何設置紀檢監督構造。
♏ 受東莞市松江區公共衛生間和籌劃生肓理事會會申請,東莞市松江區整形責任事故凈化處理辦工室歸到東莞市松江區公共衛生間和籌劃生肓理事會會監察所。
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018年中竣工決算表
2018當年度工資收入收支結算的時候總表
部門:十萬
收錄 |
收入支出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、財政資金撥付薪資收入 |
2777.81 |
一、正常公益性貼心服務經費支出 |
|
各舉:市政府性私募基金工程預算財政支出捐款 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
二、上家補助費利潤 |
|
三、國防軍事其他支出 |
|
三、衛生事業利潤 |
|
四、服務性人身安全付出 |
|
四、生產盈利 |
|
五、文化教育收入支出 |
4.90 |
五、附帶機構繳納凈收入 |
|
六、科學課技術應用開支 |
|
六、各種凈收入 |
2.50 |
七、民族文化運動與文化性支出 |
|
|
|
八、市場經濟服務保障和就業前景總支出 |
241.13 |
|
|
九、治療清潔衛生與計劃書生孩付出 |
2060.46 |
|
|
十、節約能源生態環保收支 |
|
|
|
十一月、新農村社區衛生開支 |
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
十五、流量公路運輸收入支出 |
|
|
|
十四、資源性探礦信息等性支出 |
|
|
|
十四、服務管理業服務管理業等結余 |
|
|
|
16、金融經濟經費支出 |
|
|
|
二十七、支援某些中南部費用支出 |
|
|
|
十七、國土局淺海氣象條件等結余 |
|
|
|
19、公寓房保駕護航費用 |
435.97 |
|
|
20、調味品應急物資貯備收支 |
|
|
|
二十一月、任何結余 |
|
上年盈利合計數 |
2780.31 |
本年度教育支出自動求和 |
2742.46 |
用教育事業理財產品補上出入差額 |
|
盈余分發 |
|
本年結轉和盈余 |
139.48 |
年終結轉和節余 |
177.33 |
總結 |
2919.79 |
總金額 |
2919.79 |
2018年收益竣工決算表
部門:萬塊人民幣
品牌 |
上年工資收入預估合計 |
民政審批薪水 |
上家補助費薪水 |
事業上工資收入 |
管理薪資收入 |
所屬公司繳納效益 |
另一使收入 |
||||
功能分類 |
管理費用各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2780.31 |
2777.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
205 |
|
|
幼教其他支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個教學結余 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外教育教學其他支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會質量保障和就業機會費用支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理視野計量單位離退職 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管控的財政標準離離休 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業機關單位基礎社會養老安全繳納費用收入支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業發展部門的職業年金納費性支出 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生管理和項目生殖收支 |
2098.31 |
2095.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
|
公益性環保 |
2034.95 |
2032.45 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
02 |
環衛監查機購 |
2032.17 |
2029.67 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
10 |
發生意外共公安全的事件作為應急的工作 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門教育事業方醫疔 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
人事部門企事業單位醫疔 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房后勤保障費用 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改草性支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款補帖 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
|
2018全年度性支出部門預算表
院校:萬多
活動 |
當年度花費加總 |
基本性付出 |
品牌總支出 |
繳納上級領導結余 |
自主經營教育支出 |
對附設機關單位補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
科目表種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2742.46 |
2385.55 |
356.91 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養性支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教育輔導費用 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外培訓性支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會服務和就業前景付出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的單位名稱離退職 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口處理的人事部門機關單位離退體 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門人事基層單位總體健康養老保障交款教育支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的部門職位年金交款花費 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療清潔衛生和準備生二胎撥出 |
2060.46 |
1708.45 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施環境衛生 |
1997.10 |
1645.09 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
衛生情況監控功能構造 |
1994.32 |
1645.09 |
349.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
意外事故公共服務干凈衛生事故應急救援清理 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展公司的醫學 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
政府部門標準醫療保健 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保險收支 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅深化改革費用支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補肋 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
2018本年度財政部門審批工資付出預算總表
工作單位:多萬元
盈利 |
教育支出 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
加總 |
平常服務性成本預算財政預算付款 |
當地政府性股權基金概算國庫撥付 |
一、似的公益性概算財政廳補貼款 |
2777.81 |
一、基本上通用服務于開支 |
|
|
|
二、政府辦公室性貨幣基金預決算國庫付款 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事開支 |
|
|
|
|
|
四、公共性人身安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接收入支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
六、有效技術設備經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神田徑與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保證和自主創業收支 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
九、醫療器械健康與計劃方案懷孕花費 |
2047.05 |
2047.05 |
|
|
|
十、工業節能節能減排收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設平臺花費 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
十四、鐵路交通配送費用 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘查消息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、企業保障業等結余 |
|
|
|
|
|
16、風險管控收支 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持相關地教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源淺海氣象臺等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房保駕護航教育支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
二十五、油糧材料物資儲備庫教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一個開支 |
|
|
|
當年度使收入總計 |
2777.81 |
當年度教育支出加總 |
2729.05 |
2729.05 |
|
月初財務付款結轉和節余 |
17.53 |
月底民政審批結轉和余額 |
66.29 |
66.29 |
|
基本上公開預算表財政廳付款 |
17.53 |
|
|
|
|
當地政府性債卷費用財務付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
2795.34 |
累計 |
2795.34 |
2795.34 |
|
2018年終平常公益性概算財務審批收入支出結算的時候表
企業單位:萬是
產品 |
預估合計 |
基本的費用支出 |
建設項目性支出 |
|||
特點總類 科目必商品編號 |
考試科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育教育支出 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
|
各種培育結余 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
99 |
許多培養性支出 |
4.90 |
|
4.90 |
208 |
|
|
社會化保障機制和就業率經費支出 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
|
人事部門行業廠家離退休之 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的行政機關廠家離離休 |
19.53 |
19.53 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事基層單位大致關于養老地產社會養老保險行業激費總支出 |
144.46 |
144.46 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企單位事業上的企單位專職年金付款費用支出 |
77.14 |
77.14 |
|
210 |
|
|
醫療器械安全和進度表計劃生育工作經費支出 |
2047.05 |
1700.58 |
346.47 |
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
1983.69 |
1637.22 |
346.47 |
210 |
04 |
02 |
環保監控功能企業 |
1980.91 |
1637.22 |
343.69 |
210 |
04 |
10 |
惡性事件報告共公環境衛生惡性事件緊急救援外理 |
2.78 |
|
2.78 |
210 |
11 |
|
人事部門工作工作單位醫療管理 |
63.36 |
63.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政管理部門醫遼 |
63.36 |
63.36 |
|
221 |
|
|
自建房擔保開支 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案性支出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
198.58 |
198.58 |
|
221 |
02 |
03 |
買新房政府補貼 |
237.39 |
237.39 |
|
預估合計 |
2729.05 |
2377.68 |
351.37 |
2018當年度一樣 通用預算表民政撥付基本的費用支出 部門預算表
廠家:千元
的項目 |
總計 |
相關人員事業費 |
共公經費預算 |
||
實惠幾大類 考試科目編號規則 |
管理費用名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇特權總支出 |
2132.10 |
2132.10 |
|
301 |
01 |
主要薪資 |
232.86 |
232.86 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
852.50 |
852.50 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
220.23 |
220.23 |
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價的薪資 |
|
|
|
301 |
08 |
政府部門創業部門大致社會養老穩妥穩妥費 |
133.39 |
133.39 |
|
301 |
09 |
的職業年金網上繳費 |
77.14 |
77.14 |
|
301 |
10 |
公司員工基本上治療人壽保險付款 |
63.36 |
63.36 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療服務補帖手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會上得到保障繳納 |
11.75 |
11.75 |
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關待遇最新福利費用 |
342.29 |
342.29 |
|
302 |
|
寶貝和安全服務性支出 |
214.45 |
|
214.45 |
302 |
01 |
辦公室費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
0.60 |
|
0.60 |
302 |
04 |
手續訂費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
16.53 |
|
16.53 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
4.82 |
|
4.82 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理方法費 |
5.38 |
|
5.38 |
302 |
11 |
出差費 |
5.11 |
|
5.11 |
302 |
12 |
因公回國(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
7.52 |
|
7.52 |
302 |
14 |
使用費費 |
0.87 |
|
0.87 |
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
0.35 |
|
0.35 |
302 |
17 |
國家公務招待費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
18 |
專業化產品費 |
10.74 |
|
10.74 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
27 |
請求業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會費用 |
19.63 |
|
19.63 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
101.38 |
|
101.38 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用電腦運行維修費 |
15.14 |
|
15.14 |
302 |
39 |
其余公共交通花費 |
7.20 |
|
7.20 |
302 |
40 |
稅金及額外添加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品信息和服務質量撥出 |
10.84 |
|
10.84 |
303 |
|
對自己的和普通家庭的補貼 |
20.45 |
20.45 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.30 |
9.30 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
10.23 |
10.23 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
0.54 |
0.54 |
|
303 |
10 |
用戶農耕生產制造補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
某個個和家用的補助金收支 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資金性性支出 |
10.68 |
|
10.68 |
310 |
02 |
辦公儀器折舊費 |
9.59 |
|
9.59 |
310 |
03 |
專門儀器添置 |
1.09 |
|
1.09 |
310 |
07 |
企業信息無線網絡及app購置費版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務公務車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交行產品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資本公司性收支 |
|
|
|
累計數 |
2377.68 |
2152.55 |
225.13 |
2018年度目標般公用工程預算財政部門撥付“三公”預備費及機關事業單位啟用預備費教育支出竣工決算表
組織:W
一般來說公用預決算民政付款“三公”預備費 |
行政單位運動 預備費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
因公出行采購及運營費 |
因公接侍費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 添置費 |
因公小二租車 電腦運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
225.13 |
148.50 |
136.91 |
0 |
0 |
147.50 |
136.74 |
130.00 |
121.60 |
17.50 |
15.14 |
1.00 |
0.17 |
2018當年度人民政府性貨幣基金預竣工決算財政其他支出審批其他支出竣工決算表
企事業單位:十萬
創業項目 |
總金額 |
基本性總支出 |
的項目結余 |
|||
功能性分類管理 課程和科目項目編碼 |
會計分類名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終凈資產資產負債事情表 |
||||
|
|
錢數企業:萬 |
||
|
使用量 |
實際價值 |
||
期初數 |
歲末數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、股權加總 |
—— |
—— |
2112.55 |
2240.08 |
(一)移動資本 |
—— |
—— |
159.96 |
181.62 |
(二)固定不動凈資產 |
—— |
—— |
1802.59 |
1908.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.3 |
3983.3 |
769.12 |
769.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
16 |
8 |
324.56 |
218.48 |
(1)車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
꧃ 應該國家公務小二租車 |
|
|
|
|
൲ 監察執勤點用車的 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
ꦕ 特總專業技巧車輛使用 |
|
|
|
|
ꦺ 其余車輛 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🦩 4.另外固定的基金 |
—— |
—— |
708.91 |
920.86 |
🐭 減:積累折舊費用及減值注意 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣固定資產 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
▨ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
20.48 |
4.29 |
三、凈財力總計 |
—— |
—— |
2092.07 |
2235.79 |
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
一、觀于蘇州市松江區公共衛生和記劃發育理事會會監控功能所2018月度純收入付出部門預算總體布局環境說明書
成都市松江區環境衛生和規劃生二胎常務聯合會監督檢查所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;♛工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。
二、有關于北京市松江區衛生防疫和年度計劃生殖理事會會參與所2018全年度創收竣工決算情況報告原因分析
年初🐠收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。
三、針對沈陽市松江區衛生間和計劃書生孩子理事會會監控功能所2018當年度付出部門預算狀況闡述
年初𝕴支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。
四、關于幼兒園昆明市松江區衛生間和進度表生孩理事會會監控功能所2018第四季度民政撥付納入教育支出總體經濟前提解釋
南京市松江區清潔衛生和規劃生孩子理事會會監查所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;🥀工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。
五、并于濟南市松江區衛生情況和打算孕育理事會會監督檢查所2018本年度普通公共性預竣工決算民政付款費用支出 竣工決算現狀表示
(一)大部分公共信息部門預算財政局撥付總支出部門預算總體性狀況
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🤡主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。
(二)一樣共公預算表不需要補貼款支出費用結算的時候型式狀況
💦上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。
(三)一樣公用竣工決算財政局審批花費竣工決算按照現狀
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:🐽人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:
1▨、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。ꦏ主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:♓退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。
5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
8ꦺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
9🐷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
🐻上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:
1ꦅ、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。
2ౠ、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。
4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。
🐷七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金國庫付款付出竣工決算整體來說狀況表示。
ꦫ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。
2018🍷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。
(二)“三公”接待費財政預算補貼款結余部門預算具有的情況闡明。
2018𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:
公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。
🎀公務接待專車行駛維護經費支出15.14萬多。主耍采用安全衛生監督所的管理職能監測方案、專項計劃任務需要的因公專用車燃劑、搶修費、過站正常通行費、保險金費及搶修養護等等總支出。2018年,北京市市松江區環衛和籌劃生殖醫學會會監查所隸屬關系各估算標準支出財政廳審批的公務接待租車保留量為7輛。
3、公務接待費支出0.17萬元。其中:
🌺國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。
八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有控股投資基金運營工程預算國庫撥付狀況描述
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、的非常重要事宜的時候說明書
(一)機構自動運行專項經費結余狀況
𝄹上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。
(二)相關部門集中采購收支事情
🅰上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。
2018﷽年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。
(三)車子、房產層次性占有情形
1.汽車
꧑截止2018年12月31日,西安市市松江區衛生方法和準備生殖聯合會會督察所便用的一樣因公活動租車的中,由區危險機關工作方法局一致性獎品保險的一樣因公活動租車的為7輛。
2.屋房
蘇州市松江區衛生學和打算生殖常務管委會參與所2018年終無房子特別的占地。
(四)估算工作績效方法時候
濟南市松江區衛生學和年度計劃孕育常務醫學會輔導所2018本年概概算考核考核考評考評運轉運轉做事情正確:本行業創立了正確概概算考核考核考評考評運轉獎懲制度:《深圳市松江區干凈和籌劃計劃生育操作理事會會遠程監控所概概算運轉最好的辦法》;運轉制度部分建全考核考核考評考評制定目標預算編制、考核考核考評考評跟蹤定位和考核考核考評考評評分等。全歷程考核考核考評考評運轉頒布事情:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🌸,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍬一、民政廳撥付凈收入:指行業本民政年度度從本級民政廳部們爭取的民政廳撥付,還包括平常公用設施預決算民政廳撥付和政府部性理財產品預決算民政廳撥付。
🌞二、事業性發展使利潤:指事業性發展機關單位展開職業 相關業務促銷營銷活動以及輔助性促銷營銷活動授予的使利潤。
๊三、企業生產薪資使收入:指企業的單位在專業的業務范圍行為內容試述捕助行為內容之上開始非孤立結轉企業生產行為內容拿到的薪資使收入。
🍒四、其他薪水:指機關單位拿得的除“國庫補貼款薪水”、“企業發展薪水”、“開薪水”等之間的薪水。通常是:問題薪水等。
五、期初結轉和盈余:意指上一年度暫未已完成、結轉到本年度按有關的信息設定依然施用的財力。
𝓰六、年底結轉和余額:指上月度或一年前月度費用配備、因從客觀環境的發生改變是無法按原計劃方案頒布,需延緩到之后月度按業內標準仍在操作的專項資金。
七、最基本經費費用:指方為安全保障系統合適機器運行、達到日常事業事業人物而情況的每一項經費費用。
🌊八、建設項目費用:指企業單位為完全獨特的行政訴訟業務責任或事業壯大對方,在差不多費用囿于情況的各個費用。
🐽九、營運教育費用支出 :指事業心的單位在工程專業營銷活躍及輔助制作營銷活躍外面開設非獨立的結轉營運營銷活躍引發的教育費用支出 。
💎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓆉十一國慶、國家機關工作資金:指行政性計量企業和參考公務活動員法處理的企事業計量企業實用普遍公共服務費用預算國庫撥付合理安排的大多開支中的定期通用資金開支。