佛山市松江區慢性病防范設定機構
2018季度部門乃至每一位員工部門預算
目 錄
獨一地方 廣州市松江區病毒有效防范管理中心站概述
一、常見職責
二、相關部門部門預算政府部門組成
第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算表
一、使收入其他支出結算的時候總表
二、創收預算表
三、支出費用竣工決算表
四、財務撥付工資支出費用部門預算總表
五、基本上共公費用財政預算付款支出費用部門預算表
六、應該公共信息費用財政局補貼款基本的花費結算的時候表
七、般公開民政預算民政付款“三公”金費及機關單位正常運作金費支出費用結算的時候表
八、政府機關性股票基金概預算財政部門捐款收入支出部門預算表
九、債務債務具體記錄表
第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明
第四步方面 專有名詞釋疑
第一部分 上海市松江區疾病預防控制中心概況
一、一般職能作用
🐻上海市松江區疾病預防控制中心是政府實施對社會疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務的職能機構。主要職能包括:
1.問題改善與調整
2.🍸突發公共衛生事件應急處置
3.疫病報表及營養健康涉及方面企業數據管理系統
4.正常兇險要素監控與指導
5.科學工業查重研究與評述
6.營養培訓與營養力促
7.技術管理方法與用途調查免費指導
二、企業設立
🌊上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科。
第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算表
2018每年收益結余竣工決算總表
的單位:多萬元
營收 |
開支 |
||
內容 |
竣工決算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、不需要審批工資收入 |
5647.78 |
一、尋常公用功能支出費用 |
|
這里面:人民政府性股票基金費用財政支出捐款 |
|
二、國際關系總支出 |
|
二、上級領導補貼金收益 |
441.19 |
三、國防軍事收入支出 |
|
三、事業發展薪水 |
|
四、共公安全性高費用 |
|
四、運作個人收入 |
|
五、的教育收支 |
18.54 |
五、附加政府部門上交國家工資收入 |
|
六、小學科學技藝花費 |
|
六、其他的工資 |
|
七、和文化體育乒乓球與傳媒業付出 |
|
|
|
八、社會的擔保和就業率性支出 |
609.41 |
|
|
九、醫療器械衛生學與方案生孕費用支出 |
5404.76 |
|
|
十、節能減排優質性支出 |
|
|
|
國慶、村鎮街道辦費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
第十五、客運裝運費用 |
|
|
|
十四、教育資源探勘信心等收支 |
|
|
|
二十、商業樓服務于業等付出 |
|
|
|
16、銀行業花費 |
|
|
|
二十七、扶持另一的地方費用支出 |
|
|
|
18、國土局海洋環境氣象局等費用 |
|
|
|
19、房屋安全保障花費 |
139.21 |
|
|
三十、糧油加工工程設備與物資的貯備收支 |
|
|
|
二十一國慶、的總支出 |
|
上年年收入總計 |
6088.97 |
年初性支出累計 |
6171.92 |
用教育事業新基金填補開支差額 |
|
余額分配權 |
|
年末結轉和余額 |
392.66 |
年終結轉和盈余 |
309.71 |
合計 |
6481.63 |
總結 |
6481.63 |
2018一年度工資收入竣工決算表
公司:W
大型項目 |
當年度薪資收入累計 |
財政局捐款薪資 |
上級部門補貼申請書工資 |
參公盈利 |
加盟純收入 |
附屬醫院院校上交國家收入水平 |
另一收錄 |
||||
功能分類 |
課程命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6088.97 |
5647.78 |
441.19 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教導結余 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個培育付出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的教育培訓結余 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展得到保障和就業機會花費 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業政府部門政府部門離退居二線 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上機構離退居二線 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業機構企業機構一般養老服務保險行業交款性支出 |
416.64 |
416.64 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業政府部門職業化年金網上繳費付出 |
166.66 |
166.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治健康與記劃生孕教育支出 |
5321.81 |
4880.62 |
441.19 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生監督 |
5123.90 |
4682.71 |
441.19 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
重大疾病治療把控好裝置 |
4547.06 |
4105.87 |
441.19 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用安全售后服務 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要公共服務環境衛生專向 |
543.95 |
543.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生公用干凈衛生時件救急操作 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
的公開清潔其他支出 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業方醫治 |
197.91 |
197.91 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業整形 |
197.91 |
197.91 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房維護總支出 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅深化改革教育支出 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
2018財政年度費用結算的時候表
企事業單位:余萬元
項目流程 |
年初收支合計數 |
首要開支 |
活動付出 |
上交上一級收入支出 |
合作經營支出費用 |
對其他部門補貼政策總支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6171.92 |
3986.29 |
2185.63 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育費用 |
18.54 |
|
18.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教育教學花費 |
18.54 |
|
18.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些教學費用 |
18.54 |
|
18.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界基本保障和畢業生就業收入支出 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理人事單位名稱離養老 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位離退休年齡 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展計量單位核心養老服務保險行業納費費用 |
416.64 |
416.64 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政基層單位事業有成基層單位職業選擇年金繳付其他支出 |
166.66 |
166.66 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生間與計劃怎么寫發育經費支出 |
5404.76 |
3237.67 |
2167.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環衛 |
5206.86 |
3039.77 |
2167.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
問題以防設定系統 |
4638.70 |
3039.77 |
1598.93 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共性環保服務培訓 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大共同干凈督查通知 |
535.27 |
|
535.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發案例的公眾清潔衛生案例緊急救援處理 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其他公益性衛生防疫收支 |
5.89 |
|
5.89 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處創業部門醫疔 |
197.9 |
197.9 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心企業醫院 |
197.9 |
197.9 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障措施收入支出 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革的實質其他支出 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
2018半年度財政資金捐款個人收入收入支出預算總表
組織:萬的大寫
利潤 |
支出費用 |
||||
工程項目 |
結算的時候數 |
工作 |
總計 |
常見公眾成本預算財務捐款 |
國家性股票基金決算財政預算審批 |
一、基本公益性工程預算財政局補貼款 |
5647.78 |
一、一樣公共性提供服務花費 |
|
|
|
二、人民政府性貨幣基金概算財政預算捐款 |
|
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全開支 |
|
|
|
|
|
四、通用安全性結余 |
|
|
|
|
|
五、教肓收支 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
六、科學的科技開支 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育課與影視傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、當今社會后勤保障和就業率費用 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
九、醫療保障清潔與策劃生小孩其他支出 |
4889.69 |
4889.69 |
|
|
|
十、節能降耗環境收支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮社區服務中心經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、交通管理輸送收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場堪探問題等結余 |
|
|
|
|
|
15、商業區服務保障業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助各種位置收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海洋環境氣候等性支出 |
|
|
|
|
|
19、房間的保障經費支出 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
二是、油糧材料物資保障結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、其余總支出 |
|
|
|
年初薪資收入加總 |
5647.78 |
當年度性支出自動求和 |
5656.85 |
5656.85 |
|
年末民政捐款結轉和節余 |
46.82 |
年終不需要審批結轉和余額 |
37.75 |
37.75 |
|
通常公用成本預算財務審批 |
46.82 |
|
|
|
|
地方政府性資金費用預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
5694.60 |
總結 |
5694.60 |
5694.60 |
|
2018當年度一半公用設施財政局預算財政局付款支出費用預算表
廠家:70萬
大型項目 |
總金額 |
常見收支 |
頂目總支出 |
|||
模塊分類整理 幾個會計科目商品編碼 |
課程標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育費用 |
18.54 |
|
18.54 |
205 |
99 |
|
其他培訓收支 |
18.54 |
|
18.54 |
205 |
99 |
99 |
某些教育教學經費支出 |
18.54 |
|
18.54 |
208 |
|
|
社會性安全保障和找工作結余 |
609.41 |
609.41 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成企業單位離提前退休 |
609.41 |
609.41 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司離養老金 |
26.10 |
26.10 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業發展標準常規給養老保障交款收支 |
416.64 |
416.64 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關自己事業行業事業年金付款其他支出 |
166.67 |
166.67 |
|
210 |
|
|
醫療公共衛生公共衛生與年度計劃計劃生育工作收入支出 |
4889.69 |
3237.66 |
1652.03 |
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
4691.79 |
3039.76 |
1652.03 |
210 |
04 |
01 |
病毒杜絕設定單位 |
4123.63 |
3039.76 |
1083.87 |
210 |
04 |
08 |
通常通用衛生防疫提供服務 |
12 |
|
12 |
210 |
04 |
09 |
非常大的共公安全專頂 |
535.27 |
|
535.27 |
210 |
04 |
10 |
應急指揮預案共公環衛事故應急指揮凈化處理 |
15 |
|
15 |
210 |
04 |
99 |
另外的公眾衛生管理收入支出 |
5.89 |
|
5.89 |
210 |
11 |
|
行政管理事業上行業醫療設備 |
197.90 |
197.90 |
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位醫療保健 |
197.90 |
197.90 |
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航費用 |
139.21 |
139.21 |
|
221 |
02 |
|
公房改變性支出 |
139.21 |
139.21 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
139.21 |
139.21 |
|
|
5656.85 |
3986.28 |
1670.57 |
2018年終常見共公成本預算不需要撥付大多花費部門預算表
公司的:來萬
工程項目 |
加總 |
工人經費預算 |
公用設施勞務費 |
||
經濟增長細分 課目項目編碼 |
課程簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資有福利費用 |
3394.84 |
3394.84 |
|
301 |
01 |
大體底薪 |
451.54 |
451.54 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
313.62 |
313.62 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
1500.10 |
1500.10 |
|
301 |
08 |
危險機關事業心院校幾乎養老服務保險費用用費 |
416.64 |
416.64 |
|
301 |
09 |
行業年金交費 |
166.67 |
166.67 |
|
301 |
10 |
企業員工主要治療保險費用網上繳費 |
197.9 |
197.9 |
|
301 |
11 |
因公員醫治補貼政策付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會性的保障付款 |
60.07 |
60.07 |
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
139.21 |
139.21 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何公司福利待遇經費支出 |
149.09 |
149.09 |
|
302 |
|
產品和產品支出費用 |
547.10 |
|
547.10 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
21.16 |
|
21.16 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
3.71 |
|
3.71 |
302 |
04 |
要辦費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
05 |
電費 |
6.73 |
|
6.73 |
302 |
06 |
水電費 |
92.03
|
|
92.03
|
302 |
07 |
郵電局費 |
20.67 |
|
20.67 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理操作費 |
44.49 |
|
44.49 |
302 |
11 |
出差費 |
14.93 |
|
14.93 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
12.85 |
|
12.85 |
302 |
14 |
租貸費 |
0.71 |
|
0.71 |
302 |
15 |
會議通知費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
學習費 |
1.53 |
|
1.53 |
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
18 |
使用建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
27 |
授權委托書銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
51.89 |
|
51.89 |
302 |
29 |
會員福利費 |
181.97 |
|
181.97 |
302 |
31 |
公務接待私家車執行維護保養費 |
29.87 |
|
29.87 |
302 |
39 |
相關交通出行費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一的商品和精準服務撥出 |
63.30 |
|
63.30 |
303 |
|
對我和企業的補助款 |
20.97 |
20.97 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
16.92 |
16.92 |
|
303 |
05 |
的生活補貼費 |
2.28 |
2.28 |
|
303 |
07 |
醫遼費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
1.10 |
1.10 |
|
303 |
10 |
自身畜牧業研發補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
許多他人和家族的津貼支出費用 |
0.67 |
0.67 |
|
310 |
|
投資者性其他支出 |
23.37 |
|
23.37 |
310 |
02 |
商務辦公機械設備置辦 |
23.37 |
|
23.37 |
310 |
03 |
專用型系統租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網絡信息及軟件購置費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
相關出行工具軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的房產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資源性花費 |
|
|
|
合計數 |
3986.28 |
3415.81 |
570.47 |
2018年中平常公用估算財政廳撥付“三公”專項資金及部門正常運行專項資金結余結算的時候表
工作單位:70萬
平常公共信息財政廳預算財政廳付款“三公”金費 |
政府部門執行 預備費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
因公公務車新購及執行費 |
公務活動商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行用車 租賃費費 |
國家公務私家車 正常運作費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
87.4 |
29.97 |
|
|
86 |
29.87 |
56 |
|
30 |
29.87 |
1.40 |
0.10 |
2018月度鎮政府性基金投資預算表國庫補貼款教育支出竣工決算表
企業:千元
好項目 |
合計數 |
一般收入支出 |
好項目經費支出 |
|||
用途分為 課程標識號 |
管理費用名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
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總計 |
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注:上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終資產投資資產負債情形表 |
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|
|
刷卡金額單位名稱:百萬元 |
||
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的數量 |
價格 |
||
本年數 |
年終數 |
期初數 |
年終數 |
|
一、固定資產預估合計 |
—— |
—— |
10615.98 |
11122.93 |
(一)出入股本 |
—— |
—— |
2589.41 |
3017.65 |
(二)固定好股本 |
—— |
—— |
7976.47 |
8055.18 |
其中:1.房屋(平方米) |
7787 |
7484 |
3963.31 |
2727.08 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
12 |
12 |
249.61 |
249.61 |
🔯 基本公務活動私家車 |
11 |
11 |
222.38 |
222.38 |
🌠 聯合執法巡邏車輛使用 |
|
|
|
|
๊ 重型專業課程技術設備使用車 |
1 |
1 |
27.23 |
27.23 |
🎀 其他的出行 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
20 |
10 |
1397.87 |
1490.52 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
132.71 |
132.71 |
🧔 4.一些固定住資本 |
—— |
—— |
2232.97 |
3455.26 |
🌠 減:連續累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形股本 |
—— |
—— |
50.1 |
50.1 |
ꦕ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多基金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計 |
—— |
—— |
2138.94 |
2650.13 |
三、凈財產總金額 |
—— |
—— |
8477.04 |
8472.80 |
第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明
一、光于東莞市松江區問題可以防止感染掌控咨詢中心2018年中薪資支出費用結算的時候綜合性現狀描述
深圳市松江區疫情怎樣預防保持中2018🌞年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因:項目支出的投入和支出有所增加。
二、更多南京市松江區的疾病治療調整中間2018年度目標個人收入預算現象闡明
年初🍰收入合計6088.97萬元,其中:財政撥款收入5647.78萬元,占92.75%;上級補助收入441.19萬元,占7.25%。
三、有關于昆明市松江區腸道疾病防治有效控制基地2018一年度費用支出 預算原因說明怎么寫
當年度𒈔支出合計6171.92萬元,其中:基本支出3986.29萬元,占64.59%;項目支出2185.63萬元,占35.41%。
四、相對于濟南市松江區松江區傳染性防疫措施調整重點2018全年度不需要捐款收入水平收入支出總體設計現象描述
南京市松江區消化道疾病以防操控平臺2018🔴年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加275.09萬元,增長5.07%。主要原因:項目支出的投入和支出有所增加。
五、有關佛山市市松江區癥狀防冶控住主2018年末正常通用預算表財政資金補貼款總支出結算的時候環境說明書
(一)平常公用工程預算財政性撥付費用支出 部門預算綜合的情況
滬市松江區腸道疾病防抑制重點2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元,占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元,增長5.07%。主要原因:項目支出有所增加。
(二)大部分公用設施財政局預算財政局撥付經費支出竣工決算設備構造前提
沈陽市松江區癥狀預防掌控學校2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)18.54萬元,占0.32%;社會保障和就業支出(類)609.41萬元,占10.77%,醫療衛生與計劃生育支出(類)4889.69萬元,占86.45%;住房保障支出(類)139.21萬元,占2.46%。
(三)尋常公用費用預算財務捐款開支預算特定狀況
重慶市松江區患病怎樣預防信息中心局2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元,支出決算為5656.85萬元,完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因:人員經費支出少于年初預算,部分經費由主管單位發放。其中:
1🔯、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地合作,人才培養項目支出。年初預算為20萬元,支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因:交流,培訓人次,費用有所減少 。
2✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元,支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。
3✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元,支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。
4༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元,支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。
5🌳、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項)。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元,支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。
6🌜、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算,為追加項目。
7෴、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元,支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算,為追加項目。
8💜、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。
9♔、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元,支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工,經費未使用完畢。
10🅷、醫療衛生與計劃事業支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元,支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。
11♚、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元,支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。
六、針對武漢市松江區病癥杜絕調控中心的2018年度目標平常公用設施預預算財政局捐款關鍵結余預算情況說明書怎么寫
成都市松江區疾病癥狀治療抑制咨詢中心2018🌜年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元,包括人員經費3415.81萬元,公用經費570.47萬元。基本支出中:
1🌌、工資福利支出3394.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🅷、商品和服務支出547.1萬元,主要用于:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助20.97萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出23.37萬元,主要用于辦公設備的購置。
七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財務捐款結余竣工決算總體布局狀態代表。
東莞市松江區婦科疾病避免調節中央2018ജ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元,支出決算為29.97萬元,完成預算的34.29%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,預算數0元;公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元,完成預算的34.73%;公務接待費支出決算為0.1萬元,完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車未完成購置計劃。
2018𓆉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元,增長33.2%,其中:因公出國(境)費0元,于2017年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元,增長49.26%;公務接待費支出決算減少2.38萬元,降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長,維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。
(二)“三公”事業費民政撥付開支結算的時候特定狀態解釋。
2018෴年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元,占99.67%;公務接待費支出決算0.1萬元,占0.33%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🌜公務活動車輛電腦運行保護支出費用29.87上萬元。主要適用于公務接待車運動的汽油費、保險金費、售后維修費用。2018年,佛山市松江區重大疾病以防抑制核心花費財政部門撥付的公務接待出行用車享有量為12輛。
3、公務接待費支出0.1萬元。其中:
♎國內公務接待支出0.1萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待中疾控督導餐費,公務接待批次1次、接待人次10人,。
八、關干蘇州市松江區疫情杜絕調控管理中心2018半年度當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政預算補貼款經費支出預算實際情況原因分析
濟南市松江區常見疾病防調節主2018半年度無政府部門性股票基金成本預算不需要撥付費用支出 。
九、國有土地股權投資開預決算財政資金審批事情代表
東莞市松江區患病治療掌控重心2018每年無國企資產管理生意預決算國庫捐款開支。
十、各種首要重大事項的環境表明
(一)危險機關開機運行事業費撥出情況
杭州市松江區問題以防抑制主2018半年度三聚氰胺樹脂關加載勞務費費用。
(二)人民政府采購項目員支出費用情況下
廣州市市松江區發病預防管控公司2018ꦏ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為956.73萬元,其中:貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。
2018🌜年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額956.73萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額5萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
杭州市松江區疫情有效防范有效控制公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算效績管理工作情況發生
上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個,涉及預算金額1462.43萬元;2018年度開展的績效評價項目29個ꦦ,涉及預算金額1424.73萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♓一、財務部分性撥付盈利:指工作單位上半年度從本級財務部分性部分有的財務部分性撥付,還有尋常公開成本預算表財務部分性撥付和政府部性貨幣基金成本預算表財務部分性撥付。
二、人事凈薪資:指人事標準開展調研職業 業務流程營銷項目非常輔助器營銷項目要先拿到的凈薪資。
🌄三、營運收益:指人事基層單位在靠譜業務部活動內容組織組織還有其引導活動內容組織組織之上落實非人格獨立賬務處理營運活動內容組織組織要先拿到的收益。
♎四、各種凈盈利:指企業單位選取的除“財務補貼款凈盈利”、“教育事業凈盈利”、“營運凈盈利”等之間的凈盈利。
五、今年初結轉和余額:是以去年度已經搞定、結轉到年初按關于標準規定堅持應用的費用。
ꦓ六、半一財政年度目標結轉和節余:指本年目標度或早先一財政年度目標預決算配備、因主觀先決條件情況變幻尚未按原策劃試行,需卡頓到往后一財政年度目標按關與中規定隨時利用的周轉金。
七、常規付出:指廠家為后勤保障企業常見運作、來完成定期工做每日任務而產生的基本付出。
♑八、工程收支:指機關單位為搞定指定的行政處業務任務或視野成長 對象,在最基本收支之下有的杜六房加盟總部的收支。
🤪九、營業開支:指企業政府部門在專業的主題行為形式及氧化硅主題行為形式后開發非經濟獨立測算營業主題行為形式發生的開支。
꧙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦓ十一月、機關企企業公司的正常運行勞務費:指政府部門企企業公司的和根據公務接待員法方法的企業企企業公司的安全使用一般的通用費用預算財政資金捐款分配的基本的收入撥出中的平時通用勞務費收入撥出。