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上海市松江區科技館2019年度部門決算
信息來源: 發布了時間間隔:2021-08-12 閱讀次數:


深圳市松江區科持館

2019每年部分部門預算

 


目  錄

 

第1 區域 昆明市松江區科技創新館簡況

一、主耍主要職責

二、部們預算廠家定義

第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表

一、收錄總支出竣工決算總表

二、盈利部門預算表

三、花費結算的時候表

四、財政部門審批純收入付出結算的時候總表

五、一樣 共同估算財政付出捐款付出預算表

六、大部分公共信息成本預算財政部門付款大致支出費用預算表

七、一樣公共性預部門預算財務付款“三公”專項資金預算及危險機關運轉專項資金預算總支出部門預算表

八、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政預算補貼款撥出部門預算表

九、基金負債率情形表

第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

第四個那部分 動詞描述

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、關鍵管理職能

🍷提升體育館普及宣傳廣告知識公共設施修建,招引或自籌展示出來信息內容,提前準備好普及宣傳廣告知識突然展及巡展的工作任務;針對各省小學科學技術生活形式周、普及宣傳廣告知識日、滬小學科學技術節等,展開普及宣傳廣告知識巡展等產品生活形式;進行展開“我周圍的小學科學”普及宣傳廣告知識人像攝影、普及宣傳廣告知識征文、夏令營等青小孩普及宣傳廣告知識學前大學培順及話題行為生活形式;指向居委、中小大學,設立學術性交流營銷活動、普及宣傳廣告知識講課等生活形式;提升與區青小孩基本素質普及宣傳廣告知識學前大學行為集地及中小大學間的練習,提前準備好“流入小學科學技術館”工程;否則提前準備好普及宣傳廣告知識畫廊宣傳廣告的工作任務及少兒圖書檔案資料室的監管。

二、機購設為

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個增設結構,是指:辦公場所室、作品展示培順部、科普知識開發設計部。

第二部分    上海市松江區科技館2019年度部門決算表

2019半年度納入收支竣工決算總表

方:來萬

創收

支出費用

項目流程

預算數

產品

預算數

一、通常情況公眾預決算財政廳審批個人收入

782.25

一、正常公用服務培訓總支出

 

二、政府性性債卷估算民政撥付薪資收入

 

二、外交政策教育支出

 

三、上家津貼薪資收入

 

三、國防安全費用

 

四、參公收入來源

 

四、公共服務防護性支出

 

五、銷售經營個人收入

 

五、培養其他支出

 

六、付屬的單位上交工資

 

六、學科水平教育支出

682.60

七、另外的收益

 

七、民族文化親子旅游教育與影視文化費用

 

 

 

八、世界 確保和大學生就業性支出

58.14

 

 

九、安全綠色費用

20.71

 

 

十、工業環保性環保性總支出

 

 

 

國慶、城鎮居委會性支出

 

 

 

12、農林業水總支出

 

 

 

13、公共交通配送支出費用

 

 

 

十四、資源地質勘察企業信息等開支

 

 

 

二十、商業區服務管理業等經費支出

 

 

 

第十五、風險管控教育支出

 

 

 

十八、支援其他的國家花費

 

 

 

十九、物種多樣性產品海底氣象觀測等教育支出

 

 

 

黨的十九、往房保障措施撥出

20.21

 

 

四十、調味品廢舊物資產出開支

 

 

 

二11、災害性有效預防及應急預案維護總支出

 

 

 

二第十二、其余撥出

 

本年度收入水平累計

782.25

年初其他支出累計數

781.66

用事業心基金、期貨、現貨、微盤挽救收支明細差額

 

節余分派

 

期初結轉和節余

 

年底結轉和盈余

0.59

合計

782.25

總額

782.25


2019一年度利潤預算表

企業單位:來萬

新項目

上年創收加總

財政支出審批工資

上級部門補貼費使收入

視野收錄

操作個人收入

附加企業繳納收益

相關效益

功能分類
科目編碼

課程品牌

總計

782.25 

782.25 

 

 

 

 

 

206

 

 

合理技巧經費支出

683.19 

683.19 

 

 

 

 

 

206

07

 

科學學技巧應用率

683.19 

683.19 

 

 

 

 

 

206

07

05

科持館站

683.19 

683.19 

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會安全保障和就業率性支出

58.14 

58.14 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理企事業企業離離休

58.14 

58.14 

 

 

 

 

 

208

05

02 

行業工作單位離養老金

2.39 

2.39 

 

 

 

 

 

208

05

05

機構事業上方大致養老服務穩妥手機繳費教育支出

38.31 

38.31 

 

 

 

 

 

208

05

06

機構創業機構職業類型年金付費經費支出

17.44 

17.44 

 

 

 

 

 

210

 

 

診療干凈與計劃表計生撥出

20.71 

20.71 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業性組織醫疔

20.71 

20.71 

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業公司的醫疔

20.71 

20.71 

 

 

 

 

 

221

 

 

往房有保障費用支出

20.21 

20.21 

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅機構改革經費支出

20.21 

20.21 

 

 

 

 

 

221

02

01

往房北京公積金

20.21 

20.21 

 

 

 

 

 

 


2019季度教育支出竣工決算表

部門:萬的大寫

該項目

上年支出費用累計數

主要支出費用

新項目經費支出

上交國家上家收入支出

運作教育支出

對付屬廠家補貼申請書收入支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目明稱

總計

781.66 

562.32 

219.34 

 

 

 

206

 

 

學科技術應用結余

682.60 

463.26 

219.34 

 

 

 

206

07

 

地理學系統廣泛應用

682.60 

463.26 

219.34 

 

 

 

206

07

05

科技開發館站

682.60 

463.26 

219.34 

 

 

 

208

 

 

社會生活有保障和就業前景收支

58.14 

58.14 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門自己事業部門離提前退休

58.14 

58.14 

 

 

 

 

208

05

02 

事業公司公司離提前退休

2.39 

2.39 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關企業計量單位差不多社區養老安全繳付結余

38.31 

38.31 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業發展計量單位職業選擇年金交款總支出

17.44 

17.44 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼衛生防疫與項目懷孕費用

20.71 

20.71 

 

 

 

 

210

11

 

行政性工作組織醫療機構

20.71 

20.71 

 

 

 

 

210

11

02

企事業院校社區醫療

20.71 

20.71 

 

 

 

 

221

 

 

商品房保證開支

20.21 

20.21 

 

 

 

 

221

02

 

公房深化改革花費

20.21 

20.21 

 

 

 

 

221

02

01

往房公積金貸款

20.21 

20.21 

 

 

 

 

 


2019月度財政部門審批收入來源花費結算的時候總表

行業:萬元左右

收益

總支出

工程項目

結算的時候數

內容

累計數

尋常公共服務項目預算財政部門審批

區政府性理財產品工程預算民政撥付

一、一般的公共信息預算表不需要付款

782.25 

一、般共同服務培訓付出

 

 

 

二、國家性股票基金估算財政預算捐款

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、中國軍事付出

 

 

 

 

 

四、公眾健康安全收支

 

 

 

 

 

五、基礎教育經費支出

 

 

 

 

 

六、實驗技術應用其他支出

 682.60

 682.60

 

 

 

七、和文化度假旅行體育競技與傳媒業費用

 

 

 

 

 

八、社會發展基本保障和求業經費支出

 58.14

 58.14

 

 

 

九、衛生學健康的結余

 20.71

 20.71

 

 

 

十、安全安全總支出

 

 

 

 

 

國慶、新農村社群其他支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水性支出

 

 

 

 

 

第十五、道路城市公共交通管理費用

 

 

 

 

 

十四、資源英文堪探個人信息等性支出

 

 

 

 

 

十四、金融業功能業等教育支出

 

 

 

 

 

16、網絡金融收入支出

 

 

 

 

 

十八、扶持另外區域收入支出

 

 

 

 

 

18、當然教育資源海洋環境景象等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋有效保障教育支出

 20.21

 20.21

 

 

 

2、油糧救災物資存量性支出

 

 

 

 

 

二十一月、災害性防制及應及工作管理撥出

 

 

 

 

 

二十三、相關費用支出

 

 

 

當年度工資收入預估合計

782.25 

年初經費支出預估合計

 781.66

 781.66

 

今年初財政預算捐款結轉和余額

 

月底財政資金付款結轉和盈余

 0.59

 0.59

 

一、般公共信息預決算財務補貼款

 

 

 

 

 

二、地方政府性資金估算財政局補貼款

 

 

 

 

 

總共

782.25 

合計

 782.25

 782.25

 

 


2019年通常情況服務性費用預算財政預算撥付撥出竣工決算表

企業單位:來萬

項目

總金額

總體其他支出

業務花費

的功能區分

項目編碼查詢

科目表各稱

206

 

 

科學的技術應用付出

682.60

463.26

219.34

206

07

 

物理學技術普及率

682.60

463.26

219.34

206

07

05

科技創新館站

682.60

463.26

219.34

208

 

 

社會化有效保障和就業率費用

58.14

58.14

 

208

05 

 

行政訴訟事業行業行業離辭職

58.14

58.14

 

208

05

02 

企業企業離養老金

2.39

2.39

 

208

05

05

工商登記事業有成院校一般養老院保險行業繳納費用其他支出

38.31

38.31

 

208

05

06

機構事業性基層單位就業年金手機繳費收入支出

17.44

17.44

 

210

 

 

治療衛生情況與策劃孕育性支出

20.71

20.71

 

210

11

 

行政管理事業方社區醫療

20.71

20.71

 

210

11

02

事業上企業醫療設備

20.71

20.71

 

221

 

 

居住房保障措施性支出

20.21

20.21

 

221

02

 

住宅改變教育支出

20.21

20.21

 

221

02

01

居住房個人住房公積金

20.21

20.21

 

總計

781.66

781.66

 

 


2019季度似的公共服務結算的時候財政預算補貼款最基本收入支出結算的時候表

  企業:萬元左右

該項目

加總

員工經費預算

共用經費預算

條件分類管理

科目必商品編碼

會計科目英文名稱

301

 

的薪資福利福利費用

457.17

457.17

 

301

01

  大多薪水

67.50

67.50

 

301

02

  補助補助

 

 

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補助款費

16.80

16.80

 

301

07

  績效考核年終獎金

206.70

206.70

 

301

08

國家機關企事業方常見健康養老人壽保險繳付

38.31

38.31

 

301

09

職業年金付款

17.44

17.44

 

301

10

干部職工通常醫藥保費網上繳費

20.71

20.71

 

301

11

公務接待員醫療衛生補貼繳納費用

 

 

 

301

12

某個市場經濟基本保障激費

3.48

3.48

 

301

13

商品房社保公積金

20.21

20.21

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  另一個月薪員工福利總支出

66.02

66.02

 

302

 

的商品和服務項目支出費用

105.00

 

105.00

302

01

  辦公樓費

7.11

 

7.11

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  登記手續約

0.13

 

0.13

302

05

  有水費

0.43

 

0.43

302

06

  煤氣費

15.97

 

15.97

302

07

  輕工費

4.97

 

4.97

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業經理處理費

70.00

 

70.00

302

11

  交通費

0.22

 

0.22

302

12

  因公出國旅游(境)價格

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.07

 

0.06

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

0.04

 

0.04

302

17

  公務服務服務費

0.09

 

0.09

302

18

  專業化原雜費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用工具生物質費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  協助行業費

 

 

 

302

28

  企業工會金費

 

 

 

302

29

  最新福利費

5.98

 

5.98

302

31

  公務接待私家車操作維修保養費

 

 

 

302

39

  某些流量成本

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加相應費用

 

 

 

302

99

  某些淘寶產品和安全服務花費

 

 

 

303

 

對各人和家廷的政府補貼

0.15

0.15

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生政府補貼

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼費

 

 

 

303

08

  資助金

0.15

0.15

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

我們占農業的大部分生產的救濟款

 

 

 

303

99

  另一個對個人賬戶和家族的補貼費

 

 

 

310

 

資產性性支出

 

 

 

310

02

  商務辦公專用設備新購

 

 

 

310

03

  專業級儀器購買

 

 

 

310

07

  資訊網路及電腦軟件租賃費更行

 

 

 

310

13

  公務接待用車的折舊費

 

 

 

310

19

  相關城市交通方法購置費

 

 

 

310

21

  中國文物和陳列方面品購買

 

 

 

310

22

  神圣股權購買

 

 

 

310

99

  另外的資本管理性總支出

 

 

 

總金額

562.32

457.32

105.0

 


2019季度基本服務性概算不需要審批“三公”資金投入及市直機關作業資金投入經費支出預算表

政府部門:萬美金

普遍公開預算表財政預算捐款“三公”預備費

企事業單位執行

接待費部門預算數

加總

因公出國旅游

(境)費

國家公務車輛使用采購及正常運作費

國家公務接待客人費

小計

公務接待出行用車

置辦費

因公私車

運作費

決算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

概算數

預算數

 

1

0.09

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.09

 


2019季度地方政府性投資基金工程預算國庫補貼款付出預算表

組織:萬多

品牌

合計數

通常經費支出

大型項目付出

模塊劃分

考試科目編號

課目命名

229

 

 

一些結余

 

 

 

229

08

 

幸運飛艇推出售銷構造相關業務費分配的花費

 

 

 

229

08

04

獎勵福彩銷售員醫院的的業務費總支出

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

無中央政府性債券費用預算國庫撥付性支出的標準,仍刪去該申請表式,并在本表評論作下傾述明:

注:上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年固定資產債務狀況表

 

 

稅額企業單位:余萬元

 

使用量

實際價值

月初數

年初數

月初數

月底數

一、資產投資總計

——

——

 1308.08

 1317.65

   (一)流量財力

——

——

 30.64

 86.51

   (二)固定不變房產

——

——

 1277.44

 1231.14

          其中:1.房屋(平方米)

 21499

21499

 1236.17

 1236.17

🌌                2.通用型的設備(臺/套/輛)

 199

 192

 144.28

 143.29

ꦺ                     表中:(1)車(輛)

 

 

 

 

🐻                                 一樣 公務接待用車的

 

 

 

 

𒈔                                 城管執法巡邏私家車

 

 

 

 

𒊎                                 特類正規工藝用車的

 

 

 

 

𒆙                                 別的專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 2

 3

 34.01

 34.50

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

💛               4.另外固定好財產

——

——

 276.46

 266.73

♚        減:累加折舊率及減值注意

——

——

 413.48

 449.55

   (三)經常股份融資

——

——

 

 

   (四)常年公司債券成本

——

——

 

 

   (五)在建項目項目

——

——

 

 

   (六)神圣資本

——

——

 

 

𒁃        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (七)任何基金

——

——

 

 

二、債務總計

——

——

 30.64

 87.38

三、凈凈資產加總

——

——

 1277.44

 1230.27

 

 


第三部分  上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

 

一、至于滬市松江區現代科技館2019第四季度收錄付出預算總體經濟條件闡明

鄭州市松江區科技公司館2019🦄年度收入總計為782.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比,收入總計增加39.19萬元,支出總計增加38.60萬元。主要原因:正常晉升等。

二、就廣州市松江區高新科技館2019半年度年收入預算的情況反映

上年收入合計782.25萬元,其中:財政撥款收入782.25萬元,占100%。

三、并于東莞市松江區科持館2019當年度收入支出部門預算原因說明書怎么寫

本年度🔜支出合計781.66萬元,其中:基本支出562.32萬元,占71.88%;項目支出219.34萬元,占28.12%。

四、對於東莞市松江區社會館2019當年度民政捐款工資教育支出總體性情況報告就說明

重慶市松江區科持館2019💮年度財政撥款收支入總決算782.25萬元,支出總決算781.66萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加39.19萬元,增長5.27%,支出總計增加了38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。

五、關干成都市松江區信息技術館2019全年度應該公益性工程預算財政廳撥付費用支出 結算的時候實際說明書怎么寫

(一)似的公用預算表財政局補貼款花費部門預算綜合條件

廣州市松江區現代科技館2019✨年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。

(二)一般來說公用設施成本預算財政預算補貼款費用預算結構的癥狀

昆明市松江區新材料技術館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,主要用于教育支出(類)781.66萬元,占100%。

(三)通常問題公眾費用財政資金補貼款經費支出竣工決算明確問題

深圳市松江區科枝館2019ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元,支出決算為781.66萬元,完成年初預算的96%。決算數小于預算數的主要原因:人員經費同比減少等。其中:

1🧸、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)682.60萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元,支出決算為682.60萬元,完成年初預算的98%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所增加。

2💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2.39萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元,支出決算為2.39萬元,完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出低于預期。

3💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)38.31萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

🐷年初預算為47.41萬元,支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算數的主要原因:2019年度決算數低于預算數支出。

4ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.44萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元,支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。

5﷽、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.71萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元,支出決算為20.71萬元,完成年初預算的92%。決算數小于預算數。

6ꦬ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.21萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.59萬元,支出決算為20.21萬元,完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、觀于滬市松江區科持館2019民政年度通常具體情況下公共信息項目預算民政付款一般支出費用結算的時候具體情況詳細說明

廣州市松江區高新科技館2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款基本支出562.32萬元,包括人員經費457.32萬元,公用經費105.00萬元。基本支出中:

1、工資福利支出457.17萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金;

2、商品和服務支出105.00萬元,主要用于:辦公費、印刷費;

3、對個人和家庭的補助0.15萬元,主要用于:退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。

 

七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政收入支出撥付收入支出竣工決算基本情況下闡明。

武漢市松江區網絡館2019🔥年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.09萬元,完成預算的9%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:減少支出。

2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.09萬元,增長9%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.09萬元,增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。

(二)“三公”費用財政性撥付總支出預算詳細時候說明書怎么寫。

2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.09萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出0.09萬元。其中:

國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次,15人的接待用餐:嘉興科技館15人來松江開展業務學習。

八、針對成都市松江區科學技術館2019年度目標以政府性私募基金費用預算財務撥付其他支出竣工決算情況下反映

滬市松江區新材料技術館2019當年度無現政府性基金投資概算不需要補貼款教育支出。

九、公有資本經營管理決算財政廳捐款情況報告就說明

滬市松江區科技開發館2019年度目標無國家資產管理銷售經營決算財政花費撥付花費。

十、其他的核心相關事宜的情況下說

(一)市直機關加載金費收支事情

上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。

(二)政府機構選擇開支前提

廣州市༺松江區科技館2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為133.28萬元,其中:貨物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.26萬元、服務采購金額70萬元。

(三)行駛、農村房屋特色占有狀況

1、該車輛

杭州市松江區現代科技館2019年中無國家公務接待買車,國家公務接待買車享有量為零。

2、快裝

截至2019年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。

(四)預算表績效考評監管狀態

上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況:尚未取得第三方評價結果。

 


第四部分    名詞解釋

 

💜一、不需要審批營收:指院校年初度從本級不需要部門拿得的不需要審批,其中包括般公用概估算不需要審批和中央政府性投資基金概估算不需要審批。

𓆏二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

▨三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🌄四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、期初結轉和盈余:意指去年度無法做完、結轉到本年度按想關規則立刻實用的錢財。

✤六、年初結轉和余額:指本當全第四季度或前本年概算擬定、因相對主義的條件情況出現異常始終無法 按原方案執行,需時間延遲到后面本年按相關的規定標準再采用的本金。

七、根本費用:指院校為切實保障組織機構正常人轉動、做完臺賬崗位目標任務而進行的某項費用。

ꦅ八、活動花費:指企業為順利完成當前的政府部門辦公重任或行業發展方向目的,在基本上花費外發生的每項花費。

🏅九、企業經營者結余:指事業心機關單位在正規專業工作方案及鋪助工作方案之上開展業務非獨特結算企業經營者工作方案進行的結余。

🌃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💛國慶、國家機關操作金費:指行政經營計量企單位和定義公務活動員法經營的自己事業計量企單位實用一樣公共服務概預算財政部門捐款制定計劃的首要收支中的規章制度公用設施金費收支。

 

 


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