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上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 上線準確時間:2020-08-15 閱讀次數:


天津市松江區現代科技館

2018年終個部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首要地方 鄭州市松江區科枝館慨況

一、主要主要職責

二、部門乃至每一位員工預算計量單位分為

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、純收入結余竣工決算總表

二、年收入竣工決算表

三、開支預算表

四、財政部門捐款納入費用支出 預算總表

五、一般的公益性成本預算財政局審批收支部門預算表

六、一般的服務性成本預算財政局補貼款差不多收入支出部門預算表

七、一般來說公共性財政預算預算財政預算撥付“三公”專項資金及企事業單位使用專項資金經費支出預算表

八、政府性性資金估算財政部門撥付費用預算表

九、凈資產外債狀態表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

第二步有些 詞解說

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、首要權責

♐進行展館科晉小知識設備建設規劃,進駐或自籌展示出來的內容,做到科晉小知識永久性展及巡展工做;積極配合山東省小學科學技術促銷運動形式周、科晉小知識日、深圳小學科學技術節等,抓好科晉小知識巡展等題材促銷運動形式;公司抓好“我在生活中的小學科學”科晉小知識時尚攝影、科晉小知識征文、夏令營等青青春科晉小知識教導陪訓及核心現實促銷運動形式;朝著街道辦事處、培訓培訓學校,舉行上班學術溝通交流溝通交流、科晉小知識專題講座等促銷運動形式;進行與區青青春道德素質科晉小知識教導現實幼兒園及培訓培訓學校間的結合,進行“流入小學科學技術館”工程;承當進行科晉小知識畫廊是宣傳工做及少兒圖書材料室的監管。

二、組織 布置

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個下設構造,涵蓋:會議室室、展出培圳部、科普宣傳建設部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018年度目標個人收入費用預算總表

單位名稱:W

收入來源

結余

樓盤

預算數

該項目

部門預算數

一、財政廳撥付盈利

743.06

一、基本上公共性服務其他支出

 

  這之中:現政府性債卷項目預算國庫捐款

 

二、國際關系結余

 

二、領導補貼申請書收入水平

 

三、中國軍事費用支出

 

三、工作利潤

 

四、通用安全衛生收支

 

四、開效益

 

五、培訓花費

 

五、附帶企業上交國家個人收入

 

六、小學科學工藝教育支出

631.69

六、一些效益

 

七、藝術體育健康與文化傳媒結余

 

 

 

八、社會化確保和求業花費

72.04

 

 

九、醫療清潔清潔與工作規劃孕育總支出

20.45

 

 

十、節能減排綠色花費

 

 

 

國慶、城市片區教育支出

 

 

 

第十二、畜牧業水費用

 

 

 

十四、公共交通搬運撥出

 

 

 

十四、資源勘查資訊等教育支出

 

 

 

第十六、的夜場服務的夜場服務等開支

 

 

 

16、金融業結余

 

 

 

十二、扶持其它的中北部性支出

 

 

 

18、土地資源海底氣象臺等教育支出

 

 

 

第十九、自建房得到保障總支出

18.88

 

 

二是、糧油食品商品自給率付出

 

 

 

二十一月、任何費用支出

 

本年度薪資預估合計

743.06

上年撥出合計數

743.06

用事業單位貨幣基金改正開支差額

 

余額配資

 

年終結轉和余額

 

年尾結轉和盈余

 

累計

743.06

合計

743.06


2018年中凈收入結算的時候表

工作單位:萬

投資項目

當年度使收入自動求和

財政支出審批收入來源

上級部門補貼工資

事業上的收入水平

銷售經營盈利

其他院校上交國家工資

其余使收入

功能分類
科目編碼

管理費用稱呼

加總

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

生物學技能花費

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

科學研究枝術科普

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

自動化館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會中保險和出去上班教育支出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門工作計量單位離退居二線

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業發展單位名稱離辭職

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

部門企業標準常見社區養老安全交費開支

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業性工作單位職位年金手機繳費費用

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務公共衛生與方案生孕花費

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理參公部門治療

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展部門醫用

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

房產安全保障收支

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革創新開支

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋北京公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018半年度結余結算的時候表

基層單位:余萬元

好項目

上年付出加總

基本上經費支出

建設項目撥出

上交上一級費用支出

營運總支出

對付屬計量單位補助金總支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目品牌

自動求和

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

數學工藝付出

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

物理學工藝普及率

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

科技開發館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

市場得到保障和就業形勢費用

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門參公計量單位離離休

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

企業企事業單位編制離退休年齡

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記企業公司的常規頤養保險費用付費付出

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業發展企事業單位考試崗位年金手機繳費費用支出

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療安全安全與年度計劃發育性支出

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政事務工作組織醫療保健

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

事業性方醫療管理

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有效保障教育支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

房間轉型收入支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

房間北京公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標不需要撥付收入水平花費結算的時候總表

方:萬塊人民幣

收入來源

費用支出

頂目

竣工決算數

工作

累計數

普遍服務性工程預算民政付款

鎮政府性理財產品概預算國庫審批

一、通常情況下公共性概預算財務付款

743.06 

一、平常公共性服務性開支

 

 

 

二、部門性股票基金費用民政捐款

 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、國防科技付出

 

 

 

 

 

四、公共服務安會費用

 

 

 

 

 

五、基礎教育收入支出

 

 

 

 

 

六、科學研究新技術其他支出

631.69

631.69

 

 

 

七、技術 體育運動與媒體收支

 

 

 

 

 

八、世界得到保障和自主創業其他支出

 72.04

 72.04

 

 

 

九、整形清潔與打算懷孕付出

 20.45

 20.45

 

 

 

十、能源管理節能支出費用

 

 

 

 

 

五一、成鄉社群總支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

第十五、交通管理運送費用支出

 

 

 

 

 

十四、成本堪探個人信息等付出

 

 

 

 

 

十八、商業功能功能業等支出費用

 

 

 

 

 

16、財富管理花費

 

 

 

 

 

十八、扶持別的東南部付出

 

 

 

 

 

二十、土地資源海洋環境天氣等開支

 

 

 

 

 

第十九、往房切實保障撥出

 18.88

 18.88

 

 

 

20、糧油加工武器裝備存量支出費用

 

 

 

 

 

二十一月、其他費用支出

 

 

 

本年度收入來源累計數

743.06 

上年結余總金額

 743.06

 743.06

 

期初財政支出付款結轉和節余

 

歲末財政廳補貼款結轉和余額

 

 

 

      通常公開概算財政部門審批

 

 

 

 

 

      部門性私募基金預決算國庫付款

 

 

 

 

 

合計

743.06 

總金額

 743.06

 743.06

 

 


2018全年度似的共公結算的時候財政預算撥付付出結算的時候表

企業:萬元左右

大型項目

累計數

最基本性支出

大型項目收支

功能性幾大類

考試科目編碼查詢

課程稱呼

206

 

 

科學課技術工藝總支出

631.69

405.42

226.27

206

07

 

科學有效科技推行

631.69

405.42

226.27

206

07

05

科學技術館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

社會生活服務保障和求業教育支出

72.04

72.04

 

208

05 

 

行政處自己事業企業單位離養老金

72.04

72.04

 

208

05

02 

事業上的機關單位離辭職

11.76

11.76

 

208

05

05

國家機關事業公司根本社會養老金行業保險行業付費費用

43.06

43.06

 

208

05

06

危險機關衛生事業的單位崗位年金激費教育支出

17.22

17.22

 

210

 

 

醫遼食品衛生與工作計劃生孩撥出

20.45

20.45

 

210

11

 

行政管理事業心方醫療設備

20.45

20.45

 

210

11

02

參公公司的社區醫療

20.45

20.45

 

221

 

 

居住房有效保障總支出

18.88

18.88

 

221

02

 

個人住房行政體制改革開支

18.88

18.88

 

221

02

01

公寓房社保公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

743.06

516.79

226.27

 


2018一年度似的公眾概預算不需要審批常見其他支出竣工決算表

  標準:萬是

建設項目

總計

工作員經費預算

共用專項經費

劃算類型

幾個會計科目簡碼

科目表名稱

301

 

很大打工族薪資副利收支

411.20

411.20

 

301

01

  主要公資

54.14

54.14

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

13.23

13.23

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  膳食補貼費

17.52

17.52

 

301

07

  業績考核底薪

184.59

184.59

 

301

08

公司自己事業公司首要頤養商業保險費用

43.06

43.06

 

301

09

的職業年金付費

17.22

17.22

 

301

10

員工基本上醫療器械保險金繳納

20.45

20.45

 

301

11

公務活動員醫療保障補帖納費

 

 

 

301

12

另一社會上有效保障了網上繳費

6.80

6.80

 

301

13

公寓房公積金貸款

18.88

18.88

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  其余薪資好處花費

35.31

35.31

 

302

 

淘寶商品和服務性經費支出

97.64

 

97.64

302

01

  辦公場所費

11.93

 

11.93

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  證件費

0.1

 

0.1

302

05

  有水費

0.39

 

0.39

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

2.86

 

2.86

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司治理費

68.51

 

68.51

302

11

  旅差費

0.25

 

0.25

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培圳費

0.04

 

0.04

302

17

  公務商務接待商務接待費

 

 

 

302

18

  常用用料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  上用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  申請國際業務費

 

 

 

302

28

  企業工會勞務費

4.60

 

4.60

302

29

  副利費

8.96

 

8.96

302

31

  公務活動專用車操作維護與保養費

 

 

 

302

39

  同一交通費收費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減加盟費

 

 

 

302

99

  的品牌和貼心服務支出費用

7.95

7.95

 

303

 

對個人的家庭成員生活的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  日常生活補貼

 

 

 

303

07

  醫用費補貼政策

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

各人種植業產量救濟款

 

 

 

303

99

  其他個體戶和婚姻的津貼收入支出

0.36

0.36

 

310

 

資產性其他支出

 

 

 

310

02

  接待室機械添置

 

 

 

310

03

  常用主設備添置

 

 

 

310

07

  短信網路及小軟件采購最新

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車購買

 

 

 

310

19

  各種城市交通APP購買

 

 

 

310

22

  無型股本購置費

 

 

 

310

99

  其他的資源性收支

 

 

 

加總

516.79

419.15

97.64

 


2018一年度常見通用概算財政性補貼款“三公”勞務費及工商登記作業勞務費其他支出預算表

標準:億元

正常公共性預決算財政資金付款“三公”專項資金

企事業單位自動運行

資金竣工決算數

累計數

因公出境

(境)費

因公專車添置及操作費

公務客服客服費

小計

國家公務出行

購置費費

公務活動買車

運作費

決算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018財務年度相關部門性母基金成本預算財務捐款付出預算表

單位名稱:萬美金

創業項目

預估合計

通常總支出

的項目收入支出

功用劃分

考試科目編碼查詢

課程和科目標題

229

 

 

別的費用支出

 

 

 

229

08

 

福利彩票發貨營銷醫療機構項目費合理安排的其他支出

 

 

 

229

08

04

公益福利福彩銷量裝置的保險業務費費用支出

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

無鎮政府性理財產品費用預算不需要審批撥出的機構,仍刪去該ex表格式,并在本表下側作下講訴明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度固定資產欠債情況發生表

累計額工作單位:萬塊人民幣

 

用量

商業價值

年末數

年初數

月初數

歲末數

一、股本自動求和

——

——

1775.33

1721.56

   (一)純凈水資源

——

——

29.99

 30.64

   (二)加固財力

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

🐽                          通常情況公務接待公務車

 

 

 

 

🌸                          交通執法巡邏私家車

 

 

 

 

🦩                          特種車輛專業性技術設備租車

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                          的用車的

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𒉰               4.別的統一基金

——

——

489.87

454.75

🐓        減:累記折舊費及減值安排

——

——

 

 

   (三)不斷投資

——

——

 

 

   (四)待建過程

——

——

 

 

   (五)無形之中固定資產

——

——

 

 

💜        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)某些凈資產

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

 

 

三、凈財力預估合計

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、對于天津市松江區科枝館2018年納入費用預算整體問題申請報告

沈陽市松江區社會館2018🌱年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、介紹濟南市松江區科枝館2018半年度營收結算的時候前提說明書怎么寫

當年度收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、針對沈陽市松江區科技發展館2018半年度費用支出 結算的時候情形這說明

年初ꦏ支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、管于佛山市松江區創新科技館2018月度財政局撥付利潤結余總體目標情況發生表示

東莞市松江區社會館2018ꦦ年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、至于昆明市松江區科枝館2018第四季度似的公眾財政預算預算財政預算捐款性支出部門預算實際情況就說明

(一)一樣公眾預算表財政部門捐款性支出結算的時候環境承載力現象

沈陽市松江區自動化館2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)一樣 公益性費用財政資金審批經費支出部門預算型式具體情況

西安市松江區創新科技館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)普遍服務性預算表財政付出捐款付出竣工決算具體化問題

西安市松江區科持館2018💞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1🦩、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

🔯年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5🔥、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6🀅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、關與深圳市松江區信息技術館2018年尋常公用成本預算財政局撥付大體花費結算的時候問題說明怎么寫

蘇州市松江區科技開發館2018𒐪年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財務審批收入支出竣工決算整體癥狀表明。

沈陽市松江區科技公司館2018🙈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”資金不需要審批費用結算的時候實際的事情情況報告。

傷害市松江區自動化館2018年無“三公”經費預算財政部門撥付結余。

八、關羽鄭州市松江區技術館2018每年政府機關性理財產品費用財政資金撥付費用結算的時候時候就說明

鄭州市松江區創新科技館2018年末無市政府性股權基金預算表不需要補貼款經費支出。

九、國家股資本管理合作經營概算財政資金補貼款問題反映

沈陽市松江區科持館2018一年度無公有資金銷售估算財政廳付款收支。

十、相關更重要裝修細節的狀態表明

(一)單位作業專項經費收支實際情況

深圳市松江區科技有限公司館2018半年度無機物關運營專項資金經費支出。

(二)政府部門選擇其他支出原因

南京市松江區科技公司館2018ꦍ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)行駛、樓房非常規霸占癥狀

1、小車

東莞市松江區網絡館2018第四季度無因公使專用車,因公使專用車存有量為零。

2、室內

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)預決算績效考核菅理的情況

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

🔯一、國庫科室補貼款工資收入:指計量單位上第四季度從本級國庫科室科室選取的國庫科室補貼款,收錄通常情況共同概費用國庫科室補貼款和現政府性基金、期貨、現貨、微盤概費用國庫科室補貼款。

🍎二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🧜三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🐻四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、期初結轉和余額:是以去年度暫時無法達到、結轉到上年按相關的暫行規定接著運行的金額。

ꦍ六、歲末結轉和余額:指上年中或此前年中工程預算規劃、因合理性標準出現變幻沒辦法按原計劃方案方案,需推遲到日后年中按有關約定再的使用的資源。

七、幾乎收支:指標準為有效保障了組織機構正確機器運行、完成人物日常運行運行人物而會發生的四項收支。

✅八、項目流程結余:指公司的為做完某的行政管理任何任何或事業性發展前景學習目標,在基本的結余除此之外引發的各類結余。

⛦九、合作開性費用支出 :指企業工作單位在的專業游戲行為組織及手游輔助游戲行為組織外面開展業務非獨立性會計核算合作開游戲行為組織情況的性費用支出 。

🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐭國慶、工商登記加載資金投入:指行政訴訟企業和符合公務活動員法安全管理的事業部門企業用般共同項目預算財政性撥付合理安排的通常總撥出中的臺賬公用設施資金投入總撥出。

 

 


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