上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度
預算
第一部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)概況
一、重要管理職能
南京市松江區有效新技術常務聯合會是管理者該區科技開發和訊息化任務上的區當地政府任務上崗位。
ꩵ(一)、貫徹落實執行程序國度和本省業內技術和問題化做工作的國家法律、法律規范、規范性文件和規則算法、新政策;結合實計本區實計,擬訂實際上看法和有效的方法,并集體實現。
🍷(二)、會按照大家經濟增長和社會生活成長 整體未來未來規劃,組建建制本區科持成長 和信息查詢化網站建設的中長期未來未來規劃和年中方案,并組建推進。
🦩(三)、團體系統信息有限公司法力,做系統信息有限公司的建設該工作的開拓、攻關建設該工作和系統信息有限公司結果的品牌宣傳應用領域任務;抓住系統信息有限公司產業群化預計、高新區科技系統系統結果變為的建設該工作的實現。擔負對澳大利亞紅酒進口報關地區系統信息有限公司型小公司商家系統研發的技木費用的建設該工作、西安市系統信息有限公司型小公司商家系統研發的技木費用的建設該工作、西安市高新區科技系統系統結果變為的建設該工作等的初步審核;擔負對注冊確定西安市高新區科技系統系統公司商家、地區重點新品的的初步審核。
(四)、擔負本區水平市場的標準化管理;擔負本區水平委托合同確認登記證;結案申請書申請書。
𒆙(五)、編寫本區地理學方法獎品措施;否則本區很重要科枝課題的變更登記證、認定、初審和獎品運轉;審理申報納稅市里科枝課題變更登記證和獎品運轉。
ﷺ(六)、開展本區PC軟件流通業營地和資訊流通業營地的的搭建、管理系統和功能運轉;進行本區資訊流通業重大的的搭建工程建設、新材料技術激發和流通業化品牌、流通業和新材料技術大獎的網上申報和分享運轉。
ไ(七)、擔任本政府機關、工業企業、社區居委會及各各個領域的相關數字化管理應該用發展辦公,策劃 和訪談提綱常見相關信心資源英文的建設;配合默契加強市相關數字化管理重要過程中、辦實事活動和各條線相關數字化管理應該用軟件在本區的連貫和開展辦公。
🃏(八)、承擔總責本區公務接待活動接待網站衛生的上班;集體開發公務接待活動接待網站衛生的總責體制;積極配合監督管理工作上和依法查處相關統計機裝置、商品、網站和個人信息的衛生的困難;承擔總責公務接待活動接待網站衛生的的集體協商、宣傳方案指導意見和監督觀察上班。
💦(九)、擔任本區產品信息理論知識服務設施基礎建設的規化、溝通交流和工作;溝通交流電信網絡市揚涉及到的社會存在公共信息商業利益的重大項目事項。
😼(十)、團隊積極推進建設定向一個人和工廠、包裹市場市場經濟市場經濟生活水平所有方便的市場市場經濟友善機制。
🐓(國慶)、承當本區市場經濟保險和公民資訊系統軟件營業網點設計、維護和相分工協作作業,承擔責任公民資訊系統軟件業務部拓張和卡的工作拓張的有關系保險和相分工協作檢查指導作業。
🌼(12)、擔負本區余震任務管理方法制度系統、余震設防、計劃防水方案,做出救急處里診斷;擔負本區余震業務知識的宣導和余震預測將來任務的管理方法制度系統。按應用權限對觸犯《鄭州市投建建筑工程抗震烈度設防管理方法制度系統妙招》的情形頒布政府部門懲處。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ(第十三)、承當本區著作權的工做;授權委托本區機構學生申請和落實著作權;機構積極展開本區機構著作權試驗區的工做;承當建立起著作權消息庫;機構積極展開知識基礎房屋產權的宣傳方案、學前教育和養護的工做。
🍎(十四)、復雜本區科學有效掃盲本職做工作;要知道本區簡單講解網路構建;復雜區級學商會做工作管理本職做工作;確立本地人區高新現代科技信息問題查詢網,落實問題查詢考察、了解和咨詢服務;落實各類技藝聯席會,確立和提升外呼高新現代科技信息戰略合作的營銷渠道;方案策劃 制定縣區面積內“五個一”過程中;方案策劃、方案策劃 公布高新現代科技信息宣揚周等超大簡單講解行動。
𝐆(第十六)、承擔責任本區科持售后服務資詢銷售范圍經營;設定本區科協裝置售后服務資詢銷售范圍全面實施法;聚集科持售后服務資詢評定、頒獎會活動內容;抓好技能探究、技能搭建、技能售后服務資詢、技能售后服務。
🌼(第十六)、籌劃、事情管理系統本區消息化和消息制造業轉型專向信貸資金;承擔本區創新科技預備費的中央集權事情管理系統、配合、利用和監察事情。
ꦜ(十二)、提供本區科學和個人的信息系統高級人才隊伍發展發展;方案本區科學和個人的信息系統培訓學習工作規劃,并機構方案。
(二十)、籌備區縣政府交辦的另一個細節。
二、設備放置
♕不同這些工作職責,深圳市松江區物理學方法聯合會會設8個增設中介機構,以及:辦公裝修室、科技產業進展科、高新科技管理方法科、資訊化助推科、信心化方法科、知識點不動產證科、科學有效介紹培順部、科持了解和咨詢部。
✨第二部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算表
2018本年度收入水平性支出預算總表
機關單位:萬余元
工資 |
費用 |
||
建設項目 |
預算數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、財政性捐款營收 |
13950.03 |
一、通常情況共公安全服務教育支出 |
1033.57 |
其中的:相關部門性私募基金估算財務審批 |
|
二、外交活動撥出 |
|
二、上家補貼金收錄 |
|
三、國防安全撥出 |
|
三、事業發展創收 |
|
四、公開安全管理其他支出 |
|
四、經營管理工資 |
|
五、教育學校費用支出 |
|
五、所屬基層單位上交利潤 |
|
六、完美系統收支 |
12563.68 |
六、一些工資收入 |
72.1 |
七、特色文化體育類與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
|
八、中國社會有保障和學生就業費用 |
141.55 |
|
|
九、醫療服務衛生間與準備養育開支 |
24.55 |
|
|
十、節省健康性支出 |
|
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|
五一、縣域社區居委會費用 |
|
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|
十三、農業和林業水收支 |
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十五、公路網輸送總支出 |
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十四、環境資源勘查新信息等花費 |
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|
|
十四、工商業工作業等費用 |
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|
16、金融經濟費用 |
|
|
|
十六、救助各種省市收入支出 |
|
|
|
二十、土地淺海氣候等支出費用 |
29.08 |
|
|
19、房間基本保障經費支出 |
229.03 |
|
|
2、調味品資源存儲收支 |
|
|
|
二十一月、任何費用 |
|
年初工資總計 |
14022.13 |
上年性支出累計數 |
14021.46 |
用企事業基金投資補上收支明細差額 |
|
盈余重新分配 |
|
本年結轉和盈余 |
179.36 |
歲末結轉和余額 |
180.03 |
合計 |
14201.49 |
總結 |
14201.49 |
2018年度目標純收入預算表
企事業單位:萬余元
投資項目 |
年初納入總計 |
財政廳捐款薪資 |
上司補助款收錄 |
視野薪資收入 |
生產經營收入水平 |
附帶工作單位上交收入來源 |
某些收錄 |
||||
功能分類 |
項目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
14022.13 |
13950.03 |
|
|
|
|
72.1 |
|
201 |
|
|
一樣 共同服務管理付出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
|
小知識使用權事務管理 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
我國基本常識房子產權戰略重點 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
物理學技巧開支 |
12635.77 |
12563.67 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
|
地理學技術工藝工作行政事務 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
01 |
財政自動運行 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
04 |
|
技巧研究探討與開發設計 |
8491.29 |
8491.29 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
應用方法理論研究與制作 |
5364.55 |
5364.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
高新科技課題圖片轉換與擴散作用 |
3126.74 |
3126.74 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
|
科技開發條件與業務 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
高新科技狀態專業 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
生物學技藝全面推廣 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科普教育的活動 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科學方法方法總支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科枝獎勵活動 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化質量保障和專業教育費用支出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門行業政府部門離退休年齡 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口控制的人事部門單位名稱離養老金 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政處視野企事業編制關鍵健康社會養老保險服務交費結余 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業企業單位角色年金交款結余 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療公共衛生和計劃方案生孩子性支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企業發展政府部門醫用 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政部門組織醫療服務 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
國土局海洋資源環境等其他支出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
|
四川地震行政事務 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
日本地震大環境探察 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務付出 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改草費用 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
首套房補貼費 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
節余 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
2018財政年度總支出部門預算表
政府部門:余萬元
樓盤 |
本年度收入支出預估合計 |
總體費用 |
活動費用 |
上交國家上級部門結余 |
生產結余 |
對加盟單位名稱補貼費教育支出 |
||||
功能分類 |
項目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一半共同服務性費用 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
|
知識點房子產權業務 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
國家地區理論知識房子產權競爭戰略 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學有效高技術開支 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
|
|
|
|
206 |
01 |
|
物理學工藝操作事務性 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
01 |
01 |
政府部門執行 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
04 |
|
方法探究與設計規劃 |
8491.29 |
|
8491.29 |
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
應用軟件技術設備的研究與規劃設計 |
5364.55 |
|
5364.55 |
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
網絡重大成果圖片轉換與散出 |
3126.74 |
|
3126.74 |
|
|
|
|
206 |
05 |
|
科技信息標準與保障 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
網絡條件專項計劃 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學的技術性全面普及 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科普講解行為 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其余有效技藝支出費用 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科技創新獎金 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會的保障和就業機會開支 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業院校離提前退休 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的行政訴訟政府部門離養老金 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業發展基層單位常見養老服務保險公司繳納費用總支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業心標準職業類型年金付款費用支出 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構安全衛生和計劃書生肓其他支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫用確保 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
財政標準醫療管理 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
土地淺海天氣等花費 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
|
地震災害所造成的事務性 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
日本地震生態環境探察 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房維護其他支出 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房創新性支出 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補帖 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
2018一年度財政資金補貼款效益教育支出預算總表
公司的:百萬元
使收入竣工決算數 |
花費部門預算數 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
頂目 |
總金額 |
平常公共服務預決算財政性付款 |
縣政府性股票基金估算財政部門補貼款 |
一、大部分公益性費用財政支出撥付 |
13950.03 |
一、通常情況公用業務費用支出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
二、縣政府性股權基金項目預算財政廳審批 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
|
|
六、任何純收入 |
72.1 |
三、飲水機付出 |
|
|
|
|
|
四、公開可靠教育支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的技術的技術經費支出 |
12563.68 |
12563.68 |
|
|
|
七、歷史文化教育與影視傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、時代有效保障和就業問題開支 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
九、整形干凈與項目懷孕教育支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
十、綠色建筑環保性撥出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟特別付出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
十五、公共交通運載其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料探勘資訊等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、行業服務性業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、金融投資撥出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助另一地區劃分付出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源浮游生物氣象預報等付出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
第十九、個人住房基本保障撥出 |
229.03 |
229.03 |
|
|
|
二十二、糧油加工資源貯備總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、一些性支出 |
|
|
|
當年度薪資收入預估合計 |
14022.13 |
上年收入支出加總 |
14021.46 |
14021.46 |
|
年終民政審批結轉和盈余 |
179.36 |
年初財務捐款結轉和盈余 |
180.03 |
180.03 |
|
基本上公共信息財務預算財務撥付 |
|
|
|
|
|
縣政府性債券費用財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
14201.49 |
總共 |
14201.49 |
14201.49 |
|
2018一年度一般的公共信息預算表財政部門補貼款性支出預算表
基層單位:萬美金
新項目 |
般共同估算財政預算補貼款花費預算數 |
|||||
的功能各類 課程和科目打碼 |
課程公司名稱 |
總金額 |
最基本結余 |
頂目支出費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
般公開功能性支出 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
|
技巧使用權事務性 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
05 |
一個國家相關知識房屋產權市場策略 |
1033.57 |
|
1033.57 |
206 |
|
|
專業新技術經費支出 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
206 |
01 |
|
科學合理技巧管控事務處理 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
01 |
01 |
政府部門運轉 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
04 |
|
系統科學研究與開發技術 |
8491.29 |
|
8491.29 |
206 |
04 |
02 |
APP新技術的研究與搭建 |
5364.55 |
|
5364.55 |
206 |
04 |
04 |
社會優秀成果轉換與蔓延 |
3126.74 |
|
3126.74 |
206 |
05 |
|
科枝經濟條件與功能 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
05 |
03 |
科技公司狀態專頂 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
07 |
|
專業工藝大力推廣 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
07 |
02 |
科學普及主題活動 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
99 |
|
的學科方法費用 |
9 |
|
9 |
206 |
99 |
01 |
科學實物獎勵 |
9 |
|
9 |
208 |
|
|
社交后勤保障和就業創業付出 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
|
行政管理工作標準離養老 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的政府部門公司離離休 |
19.69 |
19.69 |
|
208 |
05 |
05 |
人事部門行業廠家大體養老金服務保險服務交費花費 |
51.68 |
51.68 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性方職業分析年金激費性支出 |
70.18 |
70.18 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生學和計劃怎么寫懷孕經費支出 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
|
行政事務企業發展組織醫療服務 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
01 |
行政管理政府部門整形 |
24.55 |
24.55 |
|
220 |
|
|
土地海洋資源適宜等總支出 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
|
日本地震事宜 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
08 |
地震的發生生態環境探察 |
29.08 |
|
29.08 |
221 |
|
|
自建房安全保障費用 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
|
房產體制改革結余 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補貼標準 |
89.43 |
89.43 |
|
自動求和 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
2018年似的公用財務預算財務撥付幾乎收入支出竣工決算表
公司:億元
工程項目 |
正常公開項目預算財政部門捐款 主要付出結算的時候數 |
||||
經濟能力各類 科目表標識號 |
科目必名字 |
自動求和 |
技術人員勞務費 |
通用資金投入 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利金教育支出 |
731.26 |
731.26 |
|
301 |
01 |
常見薪資 |
93.1 |
93.1 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
232.26 |
232.26 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
135.93 |
135.93 |
|
301 |
04 |
許多社會中保障措施交款 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
23.12 |
23.12 |
|
301 |
07 |
考核月薪 |
|
|
|
301 |
08 |
機關單位名稱工作單位名稱大致醫養穩定付費 |
84.28 |
84.28 |
|
301 |
09 |
職業角色年金付費 |
70.18 |
70.18 |
|
301 |
99 |
一些月工資有福利付出 |
24.89 |
24.89 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
67.5 |
67.5 |
|
302 |
|
品牌和安全服務收入支出 |
49.3 |
|
49.3 |
302 |
01 |
辦公費 |
10.91 |
|
10.91 |
302 |
02 |
印刷類費 |
0.018 |
|
0.018 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
0.0084 |
|
0.0084 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
5.31 |
|
5.31 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
0.038 |
|
0.038 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
2.22 |
|
2.22 |
302 |
27 |
受托業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
7.43 |
|
7.43 |
302 |
29 |
最新福利費 |
15.22 |
|
15.22 |
302 |
31 |
公務接待專車工作維護保養費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
39 |
一些道路學費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些寶貝和提供服務收入支出 |
7.45 |
|
7.45 |
303 |
|
對個體和家居的補貼申請書 |
134.63 |
134.63 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
02 |
退休工資費 |
0.63 |
0.63 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
34.63 |
34.63 |
|
303 |
05 |
工作補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補助 |
|
|
|
303 |
13 |
買房補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對小編和家人的補貼結余 |
89.84 |
89.84 |
|
310 |
|
投資基金性收支 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
02 |
接待室的設備新購 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
03 |
轉用設施添置 |
|
|
|
310 |
07 |
問題線上及app添置創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其余公路交通器具租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資產性開支 |
|
|
|
加總 |
921.52 |
865.89 |
55.63 |
2018本年度應該公用設施項目預算財政局付款“三公”金費及機關單位使用金費結余預算表
公司:來萬
平常服務性成本預算不需要審批“三公”事業費 |
政府機關運動 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公出行用車購入及啟用費 |
公務活動歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務活動租車 新購費 |
公務活動小二租車 電腦運行費 |
||||||||||
估算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
55.63 |
1 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
0.28 |
0.5 |
0 |
2018本年度政府性性債券費用不需要撥付花費竣工決算表
企業:萬美金
活動 |
政府部性債卷結算的時候財政部門撥付付出結算的時候數 |
|||||
用途種類 課目數字 |
學科命名 |
預估合計 |
基本的付出 |
新項目總支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
:
注:上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度資產投資流動負債現象表 |
|||||||||
的金額工作單位:來萬 |
|||||||||
|
數 |
市場價值 |
|||||||
今年初數 |
年終數 |
期初數 |
年初數 |
||||||
一、資源合計數 |
—— |
—— |
5548.81 |
5519.18 |
|||||
(一)變化凈資產 |
—— |
—— |
282.84 |
265.23 |
|||||
(二)穩定財產 |
—— |
—— |
5259.88 |
5253.95 |
|||||
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
|||||
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
10.31 |
10.31 |
|||||
(1)車輛 |
|
|
|
|
|||||
💝 常見公務活動使用車 |
|
|
|
|
|||||
🐈 監察巡邏公務車 |
|
|
|
|
|||||
𝕴 特別專業化水平私車 |
|
|
|
|
|||||
🍰 同一租車 |
|
|
|
|
|||||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
|||||
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
|||||
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
|||||
𒈔 4.其他的調整債務 |
—— |
—— |
5945.57 |
5243.64 |
|||||
ꦺ 減:累加攤銷及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(三)持久投資的 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(四)開建項目 |
—— |
—— |
6.09 |
|
|||||
(五)無形中金融資產 |
—— |
—— |
|
|
|||||
꧟ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(六)一些資源 |
—— |
—— |
|
|
|||||
二、流動負債累計數 |
—— |
—— |
103.04 |
85.2 |
|||||
三、凈資本加總 |
—— |
—— |
5445.77 |
5433.98 |
|||||
第三部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算情況說明
一、就傷害市松江區科學研究水平常務政法委員會(本級)2018本年度薪資總支出基本狀態描述
傷害市松江區合理技術理事會會(本級)2018𒁏年度收入總計為14022.13萬元、支出總計為14021.46萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1599.92萬元、1596.99萬元。主要原因:政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
二、并于濟南市松江區合理技術性理事會會(本級)2018年末工資收入部門預算環境闡述
西安市松江區科學學技巧促進會會(本級)2018ꦏ年度收入合計14022.13萬元,其中:財政撥款收入13950.03萬元,占99.48%;其他收入72.1萬元,占0.52%。
三、相對于天津市松江區科學有效技術設備理事會會(本級)2018一年度收入支出部門預算前提這說明
成都市松江區有效技術水平理事會會(本級)2018ﷺ年度支出合計13949.35萬元,其中:基本支出921.52萬元,占6.6%;項目支出13027.83萬元,占93.4%。
四、關干鄭州市松江區地理學技能理事會會(本級)2018國庫年度國庫捐款營收經費支出總體經濟問題講解
蘇州市松江區完美科技聯合會會(本級)2018ꦡ年度撥款收入總計14022.13萬元,支出總計14021.46萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計分別增加4431.37萬元、4430.7萬元,增長31.6%。主要原因政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
五、關與武漢市松江區地理學枝術政法委員會會(本級)2018年末普通公共信息費用預算國庫撥付開支預算現象原因分析
(一)一半通用預算表財政預算審批教育支出總體布局情況發生。
鄭州市松江區科學合理高技術分委會會(本級)2018๊年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,占本年支出合計的99.48%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加4358.59萬元,增長31.25%。主要原因:政策性因素,新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
(二)基本公用概預算財政廳撥付開支預算設計問題。
武漢市松江區科學有效水平促進會會(本級)2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1033.57萬元,占7.41%;科學技術支出(類)12563.67萬元,占90.07%;社會保障和就業支出(類)141.55萬元,占1.01%;醫療衛生和計劃生育支出(類)24.55萬元,占0.18 %;國土海洋氣象等支出(類)29.08萬元,占0.21%;住房保障支出(類)156.93萬元,占1.12%。
(三)通常實際情況下公共性工程預算財務付款經費支出結算的時候大概實際情況。
北京市松江區學科技巧理事會會(本級)2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19261.96萬元,支出決算為13949.35萬元,完成年初預算的90.45%。決算數小于預算數的主要原因:政府采購項目跨年度支付;部分工作根據市級部門要求開展,因市級部門本年度工作要點有所變化,部分項目建設內容進行調整,故預算資金使用有所滯后。
當中:
1♉、一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)國家知識產權戰略(項)1033.57萬元。主要用于:松江區知識產權推進、專利保護方面的項目支出。年初預算為1259萬元,支出決算為1033.57萬元,完成年初預算的82.09%。決算數小于預算數的主要原因:知識產權管理費使用費少于預期。
2ꦍ、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)598.49萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、績效工資以及辦公費、福利費等。年初預算為599.17萬元,支出決算為598.49萬元,完成年初預算的99.89%。
3﷽、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)5364.55萬元。主要用于:抓好科技產業化計劃、新產品試制鑒定計劃、高新技術成果轉化項目的實施。年初預算為6168.6萬元,支出決算為6168.6萬元,完成年初預算的86.97%。決算數小于預算數的主要原因:應用技術研究與開發使用費少于預期。
4🧸、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)(項)3126.74萬元。主要用于:科技項目的開發、攻關和科技成果的推廣應用工作。年初預算為3211萬元,支出決算為3126.74萬元,完成年初預算的97.38%。
5🃏、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2981.55萬元。主要用于:信息化工作的推進和管理。
年初預算為6753.98萬元,支出決算為2981.55萬元,完成年初預算的44.15%。
6🌊、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)483.34萬元。主要用于:科普普及、咨詢、網絡建設等支出。年初預算為520萬元,支出決算為483.34萬元,完成年初預算的92.95%。
7💎、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)9萬元。主要用于:獎勵在松江區科學技術進步活動中做出突出貢獻的個人和組織。年初預算為9萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的100%。
8🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)19.69萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為19.69萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)13.03萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為13.03萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.68萬元。主要用于:為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為56.14萬元,支出決算為51.68萬元,完成年初預算的92.06%。
10ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)70.18萬元。主要用于:為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為53.22萬元,支出決算為70.18萬元,完成年初預算的131.87%。
11🤡、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)24.55萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為26.66萬元,支出決算為24.55萬元,完成年初預算的92.09%。
12෴、國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)地震環境探察(項)29.08萬元。主要用于:地震應急演練、宣傳、日常管理和維護。年初預算為55萬元,支出決算為29.08萬元,完成年初預算的52.87%。決算數小于預算數的主要原因:地震宣傳支出少于預期。
13🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)67.5萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為70.26萬元,支出決算為60.5萬元,完成年初預算的86.11%。
14ඣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)89.43萬元。主要用于:單位在職員工的房改補貼。年初預算為93萬元,支出決算為89.43萬元,完成年初預算的96.17%。
六、并于深圳市松江區科學課技術理事會會(本級)2018年度目標尋常公用估算財政資金審批最基本付出結算的時候前提闡明
佛山市松江區科學學的技術理事會會(本級)2018📖年度一般公共預算財政撥款基本支出921.52萬元,包括人員經費865.89萬元,公用經費55.63萬元。基本支出中:
1🌱、工資福利支出731.26萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2🍌、商品和服務支出49.3萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
3ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、對個人和家庭的補助支出134.63萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、購房補貼和其他對個人和家庭的補助。
4、其他資本性支出6.33萬元,主要用于:辦公設備購置。
🎃七、關于上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政部門補貼款總支出部門預算總體設計情況下表示。
佛山市松江區科學性技木理事會會(本級)2018✤年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.28萬元,完成預算的28%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為0.28萬元,完成預算的56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”,嚴格控制三公資金投入日常支出。
2018𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.13萬元,降低31.7%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.13萬元,降低100%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”,從嚴控制公務接待行為。
(二)“三公”接待費財務補貼款支出費用竣工決算詳細狀況反映。
2018ꦏ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.28萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.28萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🐻公務接待出行運動維護保養性支出0.28十萬。常見中用車倆保險金和返修。2018年,武漢市松江區科學實驗新技術研究會會(本級)隸屬于各國庫預算工作單位花費國庫付款的公務接待出行保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、光于傷害市松江區科學的技術性常務理事會(本級)2018年度目標政府辦公室性理財產品概預算民政付款費用支出 預算狀況闡述
武漢市松江區科學課技術設備理事會會(本級)2018年終無區政府性股權基金成本預算財政資金付款結余。
九、國有控股股權投資經驗費用預算財政部門補貼款的情況就說明
💮鄭州市松江區科學實驗能力研究會會(本級)2018一年度無集體所有制金融資本運營決算財政資金撥付其他支出。
十、另外重點項目的環境詳細說明
(一)危險機關行駛專項資金性支出實際情況。
2018✅年度上海市松江區科學技術委員會(本級)機關運行經費支出55.63萬,比2017年度減少4.41萬元,降低7.93%。主要原因是政策性因素,車改。
(二)縣政府企業采購收支條件。
2018𒉰年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)2812萬元,其中:貨物采購金額1474.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1337.72萬元。
(三)國有企業固定資產擠占癥狀。
截止日期2018年12月31日,上海市松江區科學技術委員會(本級)共設行駛1輛,進來,一半公務接待專用車1輛。
(四)項目預算績效考核菅理狀況。
天津市松江區科學實驗技術工藝常務委會(本級)2018🐻年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區科學技術委員會(本級)無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
🃏一、國庫性撥付效益:指方當全年度從本級國庫性個部門認定的國庫性撥付,以及普通公用設施成本費用國庫性撥付和政府機關性基金、期貨、現貨、微盤成本費用國庫性撥付。
二、自己自己事業收益:指自己自己事業公司的進行專業技術業務范圍的生活還有引導的生活獲取的收益。
🧔三、銷售經營管理個人營收:指行業企機關單位在專業性業務部活動極其手游輔助活動囿于落實非自主成本計算銷售經營管理活動認定的個人營收。
🌳四、其他凈創收:指單位名稱作為的除“財政廳捐款凈創收”、“事業有成凈創收”、“經驗凈創收”等本身的凈創收。
五、今年初結轉和盈余:就是指當年度無法完整、結轉到本年度按有關的歸定馬上食用的流動資金。
ജ六、年初結轉和節余:指上每年或過去每年概預算準備、因客觀事實條件會出現轉變無發按原工作計劃推行,需時間延遲到后面每年按有觀要求再次運行的資本。
❀七、總體其他性支出:指組織為的保障醫療機構平常運行、進行日常責任本職工作責任而會出現的某項其他性支出。
♏八、頂目收支:指單位名稱為完全不同的政府部門人事任務或人事未來發展工作目標,在常見收支囿于再次發生的相關收支。
♕九、生產性總支出:指創業工作單位在正規行為方案及引導行為方案除此之外進行非獨特記帳生產行為方案的發生的性總支出。
꧋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ﷺ十一國慶、企事業發展企業運營資金投入:指行政性企業和操作因公員法的管理的事業發展企業選用大部分公共信息工程預算不需要補貼款具體安排的差不多性花費中的生活公共資金投入性花費。