南京市松江區農耕編委會會監察巡警隊
2019本年度竣工決算
目 錄
第一部分天津市松江區農耕理事會會執法檢查交警隊概況
一、通常職責權限
二、構造設有
第二部分廣州市松江區草業理事會會監察中隊2019年度決算表
一、薪資收入其他支出預算總表
二、純收入預算表
三、性支出預算表
四、財務捐款收益教育支出部門預算總表
五、一樣服務性財政局預算財政局補貼款收入支出部門預算表
六、般公共性概預算財政局付款基本的費用竣工決算表
七、大部分公用設施財政廳預算財政廳撥付“三公”專項資金及工商登記啟動專項資金付出結算的時候表
八、部門性新基金工程預算財政資金付款花費竣工決算表
九、金融資產債務狀況表
第三部分杭州市松江區林果業常務專委會執法監督大隊長2019年度決算情況說明
第七的部分 動詞釋意
第一部分 廣州市松江區水產業理事會會辦案總隊概況
一、一般職能作用
成都市松江區農耕常務編委會辦案支隊長主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
常見職能部門是指: |
🙈 (1) 松江區農耕管委會會監察交警隊的通常職能部門是:承擔責任迅雷鏈接治理制度、除草劑治理制度、化肥核查、通常林地保護英文、畜牧業綠植防疫監督的管理職能、畜牧業轉表觀遺傳的安全衛生和吃農類產品的安全衛生等部分法律法規、法律法規、條例規程的行政性機關執法檢查管理職責,并對違法亂紀方式施工行政性機關獎罰。 |
(2)🥂 擔責各種植物清潔遠程監控、各種植物防疫、獸藥、青青飼料、青青飼料加入劑角度法律規范、法規標準、條例指定的行政部門訴訟衛生監督執法責職,并對違反行為舉動進行行政部門訴訟定罪。 |
(3)𝔍 擔責漁政管理方法系統各方面的社會道德、法規標準、條例暫行規定的財政城管執法崗位內容,并對違法亂紀行為舉動推行財政懲處;否則水產養殖水產養殖可證、水產養殖船艇核查、水產養殖船艇考驗等水產養殖生產銷售衛生監管管理方法系統崗位。 |
(4)💫 承當天然的穿山甲樹種和樹種品牌種保障、濕生植物天然的穿山甲節肢動物保障管理方面中國法律、法律法規、行政事務訴訟規章法規的行政事務訴訟監察責職,并對構成犯罪情形進行行政事務訴訟追責。 |
(5)💟 承載農資健康工程監理發律、標準、規章制度中規定的行政事務部門辦案管理職責,并對違法亂紀道德行為制定一個行政事務部門舉報。 |
二、構造設備
武漢市松江區農產品加工常務理事會行政執法交警隊設5個內設機構,包括: 💖1、辦公裝修室:履行調節執法檢查巡警隊的多種業務,辦好巡警隊事物的多種業務;主管巡警隊內部組織多種地方性法規本職工作機制的設定和全面落實;主管巡警隊財政年度估算起草及臺賬財稅本職工作;主管業績考核每科室業務本職工作機制完成實際情況。 |
🐎 2、涉黑民事涉黑案件審理民事涉黑案件室:承當有關的國家發律范制度及辦案服務宣傳策劃、學習培訓;承擔責任證件受案、來訪登記、核審等人事部門事務可證做工作上;承擔責任對違規涉農法、規范了等涉黑民事涉黑案件的監察、核審和卷宗檔案整理做工作上及涉黑民事涉黑案件安全性能考核評價和法文書格式規范了;獸藥、豬祠料、豬祠料放入劑管理方面法、規范了、制度約定的人事部門事務辦案管理職責,并對非法個人行為具體實施人事部門事務會處罰。 |
🧸 3、一種隊:承當種子資源工作、除草劑工作、化肥登記書、差不多水稻田保養的、林業蕨類樹種防疫質量監督、林業轉表觀遺傳人身健康健康安全和享用農廠品人身健康健康安全、純天然蕨類樹種和蕨類樹種新商優良品種保養的和農用機械人身健康健康安全監理員等問題法律規定、法律規范、政府部門規章規定的政府部門辦案崗位責任制,并對非法舉動方案政府部門定罪。 |
ꦐ 4、二消防中隊:履行本區植物及植物類產品質理應急、植物衛生學防治參與、獸藥、祠料、祠料增加劑、種禽畜、寵物醫生試驗室生物制品應急等法令、法律法規、條例明文規定的政府部門訴訟執法監督工作內容,并對犯法形為推進政府部門訴訟處分。 |
꧒ 5、三種隊:承當本區漁政、濕生植物純天然保護好動植物、海品牌線質量健康平安等法律中規定、政策法規、地方性法規中規定的行政處機關市場政府監管職責范圍,并對私自的行為推行行政處機關定罪。否則水產業養殖打撈允許、水產業養殖船只登計、水產業養殖船只考驗等水產業養殖生孩子健康平安政府監管工作的。 |
💙第二部分 廣州市松江區農林牧常務分委會城管執法總隊2019年度決算表
2019年終工資支出費用部門預算總表
機構:千元
薪水 |
其他支出 | ||
的項目 |
竣工決算數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、一半公共性預算表不需要付款凈收入 |
2670.99 |
一、基本公開保障性支出 |
|
二、政府部門性理財產品項目預算財務補貼款使收入 |
|
二、外交關系付出 |
|
三、上一級政府補貼年收入 |
|
三、國家安全結余 |
|
四、事業發展個人收入 |
|
四、公用人身安全開支 |
|
五、經驗純收入 |
|
五、幼小銜接花費 |
|
六、附屬企業單位上交國家效益 |
|
六、科學枝術枝術教育支出 |
|
七、相關薪資 |
42 |
七、傳統藝術旅游行業田徑與影視文化總支出 |
|
|
|
八、社會各界切實保障和大學生就業費用支出 |
185.21 |
|
|
九、公共衛生營養收入支出 |
64.36 |
|
|
十、發展節能安全安全經費支出 |
|
|
|
十一月、城鄉建設社區網站花費 |
|
|
|
12、畜牧業水花費 |
2018.97 |
|
|
十四、城市交通輸送性支出 |
|
|
|
十四、產品勘察新信息等性支出 |
|
|
|
第十三、商業性的精準服務企業等教育支出 |
|
|
|
十五、金融投資結余 |
|
|
|
二十七、幫扶另外的中南部收入支出 |
|
|
|
十九、生態影視資源大海天氣等開支 |
|
|
|
第十九、往房保護撥出 |
434.71 |
|
|
20、油糧武器裝備儲備量撥出 |
|
|
|
二十一月、氣象災害防制及應急方案控制其他支出 |
|
|
|
二12、其它撥出 |
|
當年度收益合計數 |
2712.99 |
當年度性支出自動求和 |
2703.25 |
用教育事業股票基金確定收入支出差額 |
|
余額分配比例 |
|
月初結轉和余額 |
|
月底結轉和節余 |
9.74 |
總額 |
2712.99 |
共計 |
2712.99 |
2019財政年度營收結算的時候表
院校:萬是
品牌 |
當年度收入來源總金額 |
財政性捐款凈收入 |
上級部門補助費薪資收入 |
事業單位純收入 |
生產利潤 |
附屬單位名稱上交使收入 |
某些效益 | ||||
功能分類 |
題目種類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
社會各界擔保和人才需求性支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門參公標準離退體 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管理系統的行政處標準離退休年齡 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企單位事業上企單位最基本養老院安全手機繳費費用支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業公司的公司的職業年金繳納費用花費 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全的健康開支 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處企業的單位醫疔 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政性企業醫療設備 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水教育支出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林牧 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政機關自動運行 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
執法監督管理 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
漁業影視資源保養維修與充分利用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房保險撥出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
自建房轉型其他支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
賣房補貼金 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019當年度總支出部門預算表
行業:億元
活動 |
本年度收支累計數 |
根本開支 |
活動費用支出 |
上交國家上級領導支出費用 |
經營者支出費用 |
對所屬企業單位補助金性支出 | ||||
功能分類 |
會計分類標題 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
世界 保障機制和就業前景總支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政事業廠家廠家離提前退休 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管控的政府部門企業離離休 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
公司視野公司根本社會養老穩妥激費收支 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關事業上部門事業上部門行業年金繳納其他支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
公共衛生營養健康教育支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理事業發展部門醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政管理機關單位整形 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水總支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
水產業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政處加載 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
稽查行業管理 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
林果的資源防護恢復與利用率 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房維護總支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房改革創新撥出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
首套房補貼款 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019本年不需要付款盈利性支出結算的時候總表
院校:上萬元
收錄 |
付出 | ||||
的項目 |
結算的時候數 |
的項目 |
自動求和 |
平常公共性概預算財政性付款 |
部門性基金投資決算財政預算補貼款 |
一、應該公益性財政局預算財政局撥付 |
2670.99 |
一、通常通用服務項目費用 |
|
|
|
二、中央政府性貨幣基金工程預算財政部門撥付 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息的安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接費用支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學技術性結余 |
|
|
|
|
|
七、人文自助游體育課與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活切實保障和就業問題費用支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、衛生情況鍵康付出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、節能減排優質撥出 |
|
|
|
|
|
11、城市特別經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水總支出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
13、流量運輸物流費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資探礦相關信息等收支 |
|
|
|
|
|
第十、商業區服務管理業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、經融教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助另一個區縣經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、必然資原海底氣象條件等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房保駕護航其他支出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
2、調味品防汛物資自給率收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇有效預防及救急標準化管理費用 |
|
|
|
|
|
二十三、相關開支 |
|
|
|
當年度收益加總 |
2670.99 |
本年度結余加總 |
2661.25 |
2661.25 |
|
年終財政性補貼款結轉和盈余 |
|
年終財務捐款結轉和盈余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、正常公益性估算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
二、區政府性貨幣基金概算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2670.99 |
總結 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019第四季度似的公益性預算表財政預算捐款收入支出結算的時候表
工作單位:W
頂目 |
預估合計 |
常規費用 |
業務性支出 | |||
功能性等級分類 幾個會計科目標識號 |
學科稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會存在質量保障和就業機會費用支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的企公務員離退休工資 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理方法的政府部門工作單位離退體 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企業行業主要社區養老險費用交款支出費用 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業組織組織事業組織組織職業的年金繳納費用花費 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
環衛良好收入支出 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上的行業醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
財政基層單位醫治 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農林業水其他支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
農產品加工 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政管理啟動 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
執法監督管控 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
林果業產品自我保護修復系統與根據 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
居住房確保費用支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
商品房行政體制改革開支 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣國家補貼 |
231.83 |
231.83 |
|
總金額 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019本年正常共同財政部門預算財政部門捐款一般收支結算的時候表
機構:來萬
樓盤 |
累計數 |
人士資金投入 |
公用設施接待費 | ||
資金區分 幾個會計科目簡碼 |
課程英文名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工薪發福利費用 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
常規工資收入 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
薪金 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
|
|
|
301 |
08 |
行政機關行業的單位幾乎養老穩妥穩妥繳納費用 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
崗位年金手機繳費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
教工基礎醫療設備安全交款 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
因公員醫院補貼費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的當今社會基本保障繳納費用 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
住宅個人住房公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個工薪發福利費用支出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和產品性支出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
辦工費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手充值續費費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
水電費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業服務管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
培訓學習費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人的業務費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
公益福利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
公務活動出行執行維護費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
其余路網保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些設備和保障總支出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對自己和家里的補助費 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
日常生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的林果業生育補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對個人的和家的補貼金 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
充分性撥出 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
企業辦公裝置置辦 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
專業級設施設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息線上及app添置不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通配套工具軟件采購 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和擺貨品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資金折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資本管理性收入支出 |
|
|
|
總金額 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019年中尋常公開預部門預算財政資金捐款“三公”專項費用及部門電腦運行專項費用經費支出部門預算表
企業:萬是
通常情況下公共性財政支出預算財政支出撥付“三公”經費預算 |
市直機關啟用 專項經費結算的時候數 | |||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待出行添置及自動運行費 |
國家公務接待處費 | |||||||||
小計 |
公務接待租車 采購費 |
公務活動私車 運作費 | ||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019全年度政府機關性投資基金費用國庫補貼款付出竣工決算表
部門:上萬元
工程項目 |
累計數 |
通常撥出 |
頂目其他支出 | |||
能力進行分類 學科編碼查詢 |
課程和科目品牌 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另一個支出費用 |
|
|
|
229 |
08 |
|
中國福彩發行額經銷商系統服務費科學安排的收入支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
副利體彩銷售業務流程公司的業務流程費收支 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
加總 |
|
|
|
無以政府性債券費用預算財政性付款結余的企業單位,仍恢復該表格中式,并在本表正下方作下傾述明:
♔注:佛山市市松江區農林業醫學會會城管執法交警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末股權外債環境表 | ||||
|
|
總額的單位:來萬 | ||
|
數 |
交換價值 | ||
今年初數 |
月底數 |
本年數 |
年終數 | |
一、凈資產總計 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)流chan財力 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)統一股本 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
𓂃 2.專用環保設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
𝔉 在這當中:(1)機動車(輛) |
|
|
|
|
ꩲ 一般來說公務活動車輛租賃 |
|
|
|
|
꧂ 衛生監督執法交警執法車輛使用 |
|
|
|
|
🀅 防化技術設備技術設備專用車 |
|
|
|
|
𒀰 一些車輛 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
𓃲 4.其他一定股權 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
𝕴 減:當年度計提折舊及減值需備 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)持久股份權交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)持久國債投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網公程 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣資金 |
—— |
—— |
|
|
𒊎 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)其余股本 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 天津市松江區草業管委會會辦案刑警隊2019年度決算情況說明
一、關于西安市松江區農林業理事會會稽查交警隊2019年度收入支出決算總體情況說明
佛山市市松江區林果業常務管委會執法監督總隊2019𝔍年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于鄭州市松江區水產業理事會會衛生監督執法大隊長2019年度收入決算情況說明
👍本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于東莞市松江區農耕常務聯合會執法監督刑警隊2019年度支出決算情況說明
🦹本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于蘇州市松江區綠植基地常務促進會聯合執法刑警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
北京市松江區農林牧聯合會會行政執法交警隊2019⛄年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于南京市松江區農林常務分委會稽查特警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般的共同概算民政捐款總支出預算總體目標問題
昆明市松江區綠植基地理事會會辦案中隊2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)大部分公眾概算財政局審批收入支出結算的時候組成部分具體情況
武漢市松江區農林業理事會會執法監督交警隊2019🌟年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)基本上通用成本預算財務補貼款其他支出結算的時候具體問題問題
重慶市松江區綠植基地理事會會稽查總隊2019🌼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、社會上后勤保障和工作其他支出(類)行政管理教育事業部門離退職(款) 💝機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數超過項目估算數的核心理由:按財務需求項目估算調減。
3🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4൩、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5ꦬ、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
北京市松江區林果常務分委會衛生監督執法分隊2019✤年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
𝓀七、關于南京市市松江區林果常務委會衛生監督執法中隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政性捐款經費支出竣工決算總體布局現狀闡明。
武漢市松江區農林業常務管委會綜合執法總隊2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金投入財政部門撥付其他支出預算大概癥狀反映。
2019🥀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
🎃公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,廣州市松江區農業科技常務專委會交通執法總隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、對于杭州市松江區農業科技理事會會交通執法巡警隊2019財政性年度政府部性貨幣基金預算表財政性付款花費竣工決算前提情況說明書
ꦿ傷害市松江區農林理事會會稽查支隊長2019每年無鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政結余撥付結余。
九、集體所有制投資者經驗工程預算財政性審批具體情況代表
ඣ成都市市松江區農業科技理事會會執法監督刑警隊2019一年度無國有控股基金運作成本預算財政局補貼款付出。
十、其他的比較重要特別注意的狀況講解
(一)行政機關作業專項經費教育支出現象
滬市松江區水產業常務委會聯合執法特警隊2019半年度無機物關正常運行預備費性支出。
(二)政府部銷售開支環境
成都市松江區農產品加工常務管委會綜合執法交警隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)車子、住宅比較特殊占用率實際情況
截至2019年12月31日,天津市松江區林果業常務編委會行政執法分隊共得維修11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
鄭州市松江區草業分委會會行政執法分隊2019年中無住房特別負載問題代表。
(四)預算表業績考核菅理的情況
♕上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個𒆙,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐠一、國庫廳捐款營收:指企業本全年度從本級國庫廳單位獲取的國庫廳捐款,其中包括一樣通用成本項目預算國庫廳捐款和政府部門性資金成本項目預算國庫廳捐款。
💧二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
💞三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
ܫ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、月初結轉和節余:是以去年度未能提交、結轉到當年度按光于法律法規再適用的的資金。
🌃六、年底結轉和余額:指當本季度度或以上本季度概預算讓、因主觀經濟條件形成影響不了按原方案食用,需延期到后來本季度按相關的英文標準持續食用的財力。
🐠七、差不多費用:指基層單位為維護單位一般行駛、到位日常責任做工作責任而時有發生的杜六房加盟總部的費用。
𓆏八、品牌費用教育費用支出 :指運作單位為成功完成當前的行政訴訟運作責任或事業上發展趨勢目標值,在大多費用教育費用支出 外面進行的哪項費用教育費用支出 。
♋九、企業生意經費支出費用:指衛生事業機構在專業活躍及手游輔助活躍模版展開非經濟獨立測算企業生意活躍進行的經費支出費用。
🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
﷽五一、工商登記行駛接待費:指行政處工作企公務員和按照國家視野企公務員人員法的管理的視野工作企公務員應用普遍公共性費用預算財政廳捐款擬定的基礎花費中的平時的通用接待費花費。