上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、包括職能部門
二、設備制定
三、估算編制程序說
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、關聯情形請示報告
十四、好項目工作績效問題表
廣州市松江區老百姓地方政府外事商務值班室部重要職能作用
𓄧天津市松江區老百姓市現政府性部外事室內室是經理全市外事上班中的區市現政府性部組合而成單位部門乃至每一位工人,同時又會中國致公黨松江區委簡答外事外宣上班中上司團隊的上班中阻止 。其包括責職是:(一)認真落實制定相關的外事上班中的戰略方針、現行證策和民法、條例、制度,并搭配本區實計,阻止制定相關的場所性條例、制度和現行證策。(二)責任人任來松訪問共享的重要的外賓的接侍上班中包括責任人任世界各地駐華外交關系員來松去公務主題活動方案內容主題活動方案內容的計劃上班中;責任人任統籌規劃計劃區上司報名參加非外資經濟貿易外事主題活動方案內容。(三)責任人任本區與相關發達國家團結縣城或區縣交朋友主題活動方案內容的阻止、作業任務崗位方法、培訓課程及總合性上班中;責任人任與相關發達國家場所市現政府性部組織開展團結交流學習與聯合;培訓課程本區外事接侍、外資交關系往及向外考察點開發上班中。(四)責任人任本區員因公出國留學旅游留學和赴在天津、澳門很大政府性部門機關區的歸口作業任務崗位方法上班中;只能根據相關的約定,批復或資格審查相關的單位部門乃至每一位工人派遣工人的出國留學旅游留學及赴在天津、澳門很大政府性部門機關區團組和員上班中;責任人任補辦因公出國留學旅游留學員的普通護照和申請簽證網上辦理及因公員赴在天津、澳門很大政府性部門機關區的流行證的下發及簽注;責任人任補辦區上司出訪報批等注意情況說明;責任人任本區外資誠邀作業任務崗位方法上班中。(五)培訓課程基層人員外事上班中阻止 的相關業務上班中;責任人任外事機關干部知名行勢、外資現行證策、外事規則等個方面的培育與培訓課程上班中;輔導、審核外事規則的制定的情況,委托區相關的單位部門乃至每一位工人補救違返外事規則、為嚴重受損發達國家優勢和公眾形象的特大安件。(六)作業任務崗位方法、培訓課程松江區老百姓外資團結同業公會等世界小團體上班中。(七)責任人任中國致公黨松江區委外事、外宣上班中上司團隊外事室內室的基本上班中。(八)舉辦區市現政府性部交辦的相關情況說明。
滬市松江區人們中央政府外事商務辦公空間組織使用
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 企業單位分類 | 微信備注名 |
1 | 深圳市松江區老百姓地方政府外事工作室 |
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2 | 西安市松江區知名洽談中心的 |
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詞解悉
ꦦ(一)大致開支概財政概算:是省級概財政概算操作員團隊及所在概財政概算院校為確保其部門合適運行的、已完成此外生活中操作級任務而規劃的本年大致開支設計,分為的人員勞務費和共公勞務費2個分。
🦩(二)創業項目費用工程概決算:是市里工程概決算管理相關部門及隸屬工程概決算方為來完成政府部門部門操作日常任務、行業提升工作最終目標或政府部門提升戰略最終目標、相應工作最終目標,在差不多費用本身定編的年度目標費用項目。
꧙(三)“三公”資金投入:是與地市里民政有資金投入領撥相關的相關部門十分成員費用企業企業在使用地市里民政撥付制定的因公出境(境)費、中國因公接持運轉活動專避免使用購入及運營費、中國因公接持運轉活動接持運轉費。表中:因公出境(境)費重點制定機構及成員費用企業企業人工的亞太性合作方式聯絡、比較重要品牌項目對接、在外教學學習等的亞太性旅費、歐美中國城鎮間鐵路交通網費、留宿費、飯食費、教學費、公雜費等總開支;中國因公接持運轉活動接持運轉費重點制定江蘇省性行業辦公會議、中國比較重要相關政策調研材料、督查通知檢查報告同時外事團組接持運轉聯絡等繼續執行中國因公接持運轉活動或開設的業務想要留宿費、鐵路交通網費、飯食費等總開支;中國因公接持運轉活動專避免使用購入及運營費重點制定預算編制內中國因公接持運轉活動避免的換新升級,同時使用于制定市區因公經常出差、中國因公接持運轉活動zip文件對調、基本運轉開設等想要中國因公接持運轉活動專避免使用燃油費、維修培訓費、人行道過河費、保費費等總開支。
💜(四)人事部門機關啟用勞務費:指人事部門企業和基準公務接待員法的管理的事業上的企業適用應該共公民政預算民政撥付布置的一般性經費支出中的平時公共勞務費性經費支出。
2018年武漢市松江區民眾中央政府外事接待室室崗位財政預算建制說明書怎么寫
2018💮年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🧸、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:𝔉公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3𒆙、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4ไ、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5𒉰、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9💝、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年行業財務工作出入成本預算總表 |
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| 編織團隊:廣州市松江區人們鎮政府外事辦工室 | 公司:元 |
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| 年初收入水平 | 當年度撥出 |
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| 大型項目 | 財政預算數 | 業務 | 成本預算數 |
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| 一、國庫付款工資收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 一樣 公共性產品其他支出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 應該通用費用預算財政資金 | 8,348,790.02 | 二、 | 的社會的保障和學生就業開支 | 206,838.21 |
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| 2. 現政府性理財產品 |
| 三、 | 治療環保與設計生孩子其他支出 | 78,532.23 |
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| 二、事業發展薪資收入 |
| 四、 | 住宅房質量保障總支出 | 231,415.08 |
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| 三、視野廠家運作薪資收入 |
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| 四、某些年收入 |
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| 收益總共 | 8,348,790.02 | 經費支出累計 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部們收益費用總表 |
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| 制定監管部門:蘇州市松江區我們政府性外事辦公樓室 |
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| 企業單位:元 |
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| 好項目 | 工資決算 |
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| 技能分類整理會計分類識別碼 | 功能模塊區分考試科目名稱大全 | 自動求和 | 不需要付款凈收入 | 事業性薪水 | 企業政府部門 | 某些納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的工資 |
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| 201 |
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| 應該公用設施服務管理教育支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公室廳(室)及對應學校工作 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟工作 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的財政菅理事務處理 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業加載 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會中保障措施和擇業收支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟行業企業離離休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政管理基層單位離退休年齡 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企參公工作單位參公工作單位差不多頤養天年保險公司網上繳費花費 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企事業有成政府部門事業有成政府部門職業的年金交費性支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 治療環保與計劃表養育支出費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門事業發展部門醫藥 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門基層單位醫療保健 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事的單位醫療機構 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房產保證撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改善支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房政府補貼 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行政部門性支出項目預算總表 |
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| 事業單位編制單位部門:杭州市松江區百姓現政府外事工作室 | 的單位:元 |
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| 投資項目 | 結余工程預算 |
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| 的功能分為科目必編碼查詢 | 的功能分類整理專業科目分類 | 合計數 | 常規結余 | 業務性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況公開提供服務總支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關辦公樓廳(室)及關于學校工作 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務啟用 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半行政訴訟安全管理工作 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業加載 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 市場保障措施和大學生就業支出費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業心企業離養老 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政管理政府部門離辭職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業方方基礎養老院保險費用手機繳費收支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門衛生事業企業單位的職業年金繳納花費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構環保與策劃計劃生育政策撥出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理人事行業醫療設備 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門企事業單位社區醫療 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性企業社區醫療 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房保障機制收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房教育體制改革性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房津貼 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年監管部門財政費用捐款結余費用總表 |
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| 編織科室:天津市松江區國民縣政府外事接待室室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 財政部門捐款收入來源 | 民政補貼款性支出 |
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| 活動 | 決算數 | 活動 | 自動求和 | 尋常通用成本預算 | 政府性性債券概預算 |
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| 一、一半公用費用錢財 | 1,662,411.03 | 一、 | 通常情況下公共信息的服務費用 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、政府機關性基金投資 |
| 二、 | 社會各界基本保障和就業前景花費 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 公共衛生情況衛生情況與行動計劃生孩收支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 居住房保駕護航花費 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 納入總金額 | 1,662,411.03 | 撥出總共 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年部位一半公益性決算表花費功能模塊分類別決算表表 |
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| 規劃部們:廣州市松江區人們市政府外事工作室 | 的單位:元 |
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| 活動 | 通常公益性概預算付出 |
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| 系統進行分類幾個會計科目簡碼 | 技能類型專業科目命名 | 累計數 | 最基本經費支出 | 投資項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普通通用服務培訓性支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府辦公室廳(室)及重要性企業公共事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟正常運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍人事部門監管行政監察 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展電腦運行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會中確保和就業形勢付出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關自己事業企業離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政部門政府部門離退休年齡 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業發展廠家根本關于養老地產養老保障交費經費支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政單位名稱企事編名稱行業年金交費經費支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫治環保與行動計劃生肓總支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業企業單位醫治 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性部門醫療衛生 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業廠家醫療設備 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房間確保付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅創新結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部以政府性基金、期貨、現貨、微盤財政估算經費支出系統分級財政估算表 |
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| 事業編行政部門:蘇州市松江區國民政府機關外事辦公場所室 | 部門:元 |
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| 品牌 | 政府機關性新基金概算支出費用 |
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| 性能類型考試科目商品代碼 | 特點分類管理考試科目名字大全 | 總金額 | 常見性支出 | 大型項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行政部門通常情況公用設施費用概算撥付幾乎結余實惠劃分類別費用概算表 |
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| 要制定行政部門:滬市松江區大家鎮政府外事辦公室 | 方:元 |
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| 好項目 | 普遍公開費用預算關鍵教育支出 |
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| 技能各類會計科目識別碼 | 模塊類別課程和科目明稱 | 預估合計 | 員工資金 | 通用接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工資收入員工福利花費 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 常規基本工資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補助 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年終獎金 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 工作餐補貼費費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 考核很大打工族薪資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 行政的單位事業的單位大致社會養老人身險人身險繳納 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 的職業年金繳納費用 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業類型關鍵醫遼安全付款 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另外社會中保駕護航付款 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房間個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 許多公資員工福利其他支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 菜品和服務管理花費 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公裝修費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國工作(境)花費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 搶修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 商務會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接待客人費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會接待費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 社會福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 某個淘寶商品和服務性性支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對我和中國家庭的補助金 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎金金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其它對個人的與家庭生活式的津貼花費 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本性撥出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 接待室環保設備新購 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部門“三公”專項專項經費和市直機關行駛專項專項經費預決算表 |
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| 要制定崗位:重慶市松江區人艮政府部外事辦公室 |
| 工作單位:70萬 |
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| 2018年“三公”經費支出估算數 | 2018年政府部門加載事業費工程預算數 |
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| 自動求和 | 因公出境(境)費 | 因公接待室費 | 因公出行租賃費及電腦運行費 |
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| 小計 | 購置費費 | 正常運行費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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涉及到的問題闡述
一、“三公”勞務費工程預算
෴上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區工作員因公出國旅游和赴廈門、澳門尤其政府部門區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(ღ三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
꧙主耍規劃:(一)接侍對外直接投資主要團來松掌握融合。采用接侍其它的地區來松融合所遭受的飯食費、入住費、交通配套費等支出費用。
🔜(二)承辦外機關單位深造觀察。使用于接侍外各省市、親兄弟縣市來松觀察所時有發生的伙食費費、往宿費、路網費、場租費等經費支出。
♐(三)承辦單位行業部會議觸屏、為履行國家公務或進行行業部促銷活動的需求花費的場所出租費、入住費、餐費等其他支出。
二、單位電腦運行資金工程預算
🐼機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、政府部門選擇現象
2018𝓰年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
𒁃2018季度本相關部門朝著中小型制造業企業預先存留當地政府采買建設項目工程預算資金1.6億元,指向小企業的留線地方政府采買品牌財政預算費用0.9來萬。
費用預算效績環境
2018♏年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 民政其他支出活動工作績效指標澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
| 工程項目源代碼:180070070001 | 2018 |
| 審批權進度表:行財科:預決算職能部門審批流程(二上) | ||||
| 院校:007007西安市松江區國民政府性外事辦公樓室 | |||||||
| 創業項目簡稱: | 回國(境)費用 | 活動類型: | 習慣性性頂目 | ||||
| 進行時間: | 2019-01-01 | 收場準確時間: | 2019-12-31 | ||||
| 聯絡固定電話: | 37735272 | 產品本年概算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同姓工程本年費用預算額(元) | 6,000,000.00 | 同名同姓項目流程本年費用施行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 該項目情況: | ♒為延長松江區的外商策劃活動和學習交流,協助松江區地區經濟增長壯大,公司設立該游戲目。大型項目服務保障面積為松江區各處委辦局。 | ||||||
| 項目立項前提: | 🐼中辦發(2013)16號文,《總共中央政府辦公樓廳 國內辦公裝修廳發布〈外交史部 中間外辦 中組織化部 財政預算部有關進步部委標準省部級下列部委業務專業人員因公異地回國的意見與建議〉的消息通知》;財行(2013)516號文,《財政資金部 外交史部更多發文〈臨時額度出國工作經費預算的管理技巧〉的通知單》 | ||||||
| 項目設有的必需性: | 履行職責外事辦職能作用,為全縣報備的因公回國團組或參團人群做區級批復和省級批復。 | ||||||
| 確認項目快速執行的方式、對策: | ༒《中國共產黨松江區委企業室內 松江區中國人民武裝部機構辦公裝修室發布區外事辦〈松江區并于帶動因公出國旅游(境)管理制度任務的幾個人意見〉的通知格式》;《黨中央松江區委辦公裝修室 松江區老百姓區政府外事會議室室群發區外事辦〈松江區對于進那步做好因公出境(境)的工作管理工學作的想法〉的告知》 | ||||||
| 內容開展計劃怎么寫: | ꦆ2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018進行年審批實現的團組,但于2019年出訪,專項資金仍從2018年預備費中收支。 | ||||||
| 頂目總夢想: | 激發松江區因公出國事業境事業正規化 | ||||||
| 本年度工作績效目的: | 嚴格規范把關因公出訪團組,出訪意圖,出訪研究成果 | ||||||
| 需用證明的某些毛病: | 無 | ||||||
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| 統計指標值 | |||||||
| 用處分類整理: | 因公出國工作(境)經費預算 | 成本從何而來幾大類: | 區民政 | ||||
| 可分解任務 | 指數公式方式 | 的指標關鍵值 | 測量前提條件 | ||||
| 投身和管理工作對方 | 資金體系工作管理建立完善性 | 建全 | 建立完善 | ||||
| 財務管理工作制度履行很好的性 | 有用 | 有用 | |||||
| 新項目處理體系不斷完善性 | 健全制度 | 健全完善 | |||||
| 活動控制問責制度完成時效性性 | 管用 | 高效 | |||||
| 成本預算施行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款特用率 | 100% | 100% | |||||
| 財政資金合理立刻率 | 及時的 | 盡早 | |||||
| 收益目的 | 出境一次費的控制率 | 100% | 100% | ||||
| 回國數控制率 | 100% | 100% | |||||
| 工作規劃提交率 | 100% | 100% | |||||
| 結果任務 | 出訪上報表現 | 來完成 | 進行 | ||||
| 團組每日任務來完成率 | 完工 | 完工 | |||||
| 外事紀律作風保證書 | 簽署 | 建定 | |||||
| 干擾力總體目標 | 長久管理制度制管理制度建立和完善性 | 不斷完善 | 健全完善 | ||||
| 項目立項合理性完全性 | 徹底 | 充分地 | |||||
| 政策解讀認同度 | 100% | 100% | |||||
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| 審批重點難點 | |||||||
| 完善性 | 現實效益分析 | 業績考核關鍵 | 績效評價依據 | ||||
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| 宗合審核中意見與建議 | 🍨"1、申請信心個方面:好活動簡況內未描繪好活動內部和組織機構架構部署;好活動開設的必須性還需進每一步補充營養;好活動施實工作的安排表怎么寫不全財富工做上工作的安排表怎么寫,且工做上工作的安排表怎么寫未富含實際的的工做上內部、日期速度、使用量讓、安全性能讓;確保目標值施實的實際的服務管理系統體系不多方面,未列明財富服務管理系統體系;較弱確保設備2、效績評價客體領域:樓盤總客體簡況比較簡單,客體未微信轉銀行卡樓盤的規模、客體、產出率、使用效果;第四季度效績評價客體未依照第四季度任務讓設備樓盤第四季度效績評價客體。3、工作績效因素角度:放進經營的目標應為設置成“資金量佳按時率”;產出率重要重要依據中短缺結果重要重要依據、成本費重要重要依據、法定期限重要重要依據;結果重要重要依據還需增加;直接影響力之大短缺電子的數據信息管理制度、的管理創新推廣、不錯 工作成果獨享、的數據信息公開透明方向的重要重要依據;項目立項重要重要依據有效性為付出重要重要依據;算卦重要重要依據錄入不對確。" | ||||||
| 復核最終結果 | B | 核驗人 | 沈錫宇 |