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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 發布新聞時間段:2018-08-16 閱讀次數:

重慶市松江區人艮政府部外事工作室

2016全年度政府部門部門預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、注意職責權限

ꩲ重慶市松江區市民的敵方縣政府機關單位外事辦工室是操作員全縣外事上班上的區的敵方縣政府機關單位主成單位,互相仍是黨中央松江區委舉例說明外事外宣上班上領軍層班級的上班上企業。其包括崗位責任制是:(一)推進運行業內外事上班上的規則算法、法律法規標準標準法規標準標準和法律法規標準標準、法規標準標準、章程,并結合在一起本區實計,聚集分配做好業內的敵方特色法規標準標準、章程和法律法規標準標準法規標準標準。(二)提供來松訪問共享的至關重要外賓的接待廳處上班上與提供諸侯國駐華外交的活動師來松做好因公的活動的分配上班上;提供城鄉醫療保險分配區領軍層進行非貿易外事的活動。(三)提供本區與在美國和睦中小城市或區縣戀愛的活動的聚集分配、辦理、命令及終合性上班上;提供與在美國的敵方的敵方縣政府機關單位開展的業務和睦溝通與合作方式;命令本區外事接待廳處、一般交的活動往及外商參訪點發展上班上。(四)提供本區師因公回國和赴中國北京、澳門非常行政部分事務事務區的歸口辦理上班上;按照業內規定,備案或審核中業內單位勞務派遣的回國及赴中國北京、澳門非常行政部分事務事務區團組和師上班上;提供續辦因公回國師的普通護照和舉辦美簽及因公師赴中國北京、澳門非常行政部分事務事務區的戶照申領證的審簽及簽注;提供續辦區領軍層出訪報批等注意項目;提供本區一般請辦理上班上。(五)命令群眾外事上班上企業的的業務上班上;提供外事鄰導干部全國狀況、一般法律法規標準標準法規標準標準、外事遵守組織規律等工做方面的培育與課程培訓上班上;行政監督、定期檢查外事遵守組織規律的運行癥狀,幫助區業內單位辦理違法外事遵守組織規律、嚴重妨害發達國家優勢和信譽的非常大的犯罪案件。(六)辦理、命令松江區市民一般和睦研究會等社會各界團體心理咨詢上班上。(七)提供黨中央松江區委外事、外宣上班上領軍層班級外事辦工室的每天的上班上。(八)舉辦區的敵方縣政府機關單位交辦的其他項目。

二、部竣工決算單位名稱涉及

🔯從概算院校包含看,深圳市松江區各族大家地方政府性外事工作室部分部門預算收錄:深圳市松江區各族大家地方政府性外事工作室本級部門預算、下屬單位一家人創業企業部門預算。

編入成都市松江區群眾現政府外事企業檔案室二零一六年度團隊竣工決算建制位置的政府部門名單表見下表:

序號順序

企事業單位英文名稱

1

鄭州市松江區各族人民地方政府外事工作室(本級)

 

2

滬市松江區展覽交談管理中心

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016年終利潤其他支出結算的時候總表

企事業單位:千元

使收入

結余

的項目

部門預算數

活動

部門預算數

一、民政補貼款創收

664.57

一、一樣公共服務體系性服務性費用

617.88

  至少:相關部門性新基金成本預算國庫捐款

 

二、外交史總支出

 

二、上級領導經濟補貼效益

 

三、國防安全費用

 

三、事業上的營收

 

四、公眾安全性收入支出

 

四、運營收益

 

五、的教育教育支出

 

五、其他公司的繳納營收

 

六、學科工藝撥出

 

六、一些營收 

 

七、文化知識體育健康與傳媒廣告付出

 

 

 

八、發展得到保障和工作支出費用

18.73

 

 

九、整形環境衛生與工作計劃生肓撥出

7.22

 

 

十、節能干凈干凈教育支出

 

 

 

五一、城鄉經濟片區收入支出

 

 

 

十三、農業和林業水性支出

 

 

 

十四、公共交通物流運輸撥出

 

 

 

十四、的資源勘測信息查詢等收支

 

 

 

第十六、商業區服務保障業等收入支出

 

 

 

第十六、風險管控費用支出

 

 

 

十二、協助一些城市其他支出

 

 

 

十七、土地海域氣象局等花費

 

 

 

第十九、往房維護其他支出

22.89

 

 

三十五、糧油加工應急物資收儲開支

 

 

 

二十一國慶、相關開支

 

年初收入來源合計數

664.57

年初費用合計數

666.72

用自己事業股權基金挽救收支明細差額

 

盈余分配原則

 

月初結轉和節余

14.00

年尾結轉和盈余

11.85

總金額

678.57

總額

678.57


2016當年度收入來源預算表

方:來萬

投資項目

上年收入水平預估合計

財政廳補貼款薪水

上家補助金薪資

事業上收入來源

經營者個人收入

其他企事業單位繳納收益

任何收益

功能分類
科目編碼

科目表名字大全

累計數

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

普遍服務的性服務的性支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

現政府接待室廳(室)及相應貸款機構事物

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政管理運轉

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  基本行政部門方法事務性

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  創業操作

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

別的一樣公益性服務保障費用支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  別普通公共性服務項目付出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會擔保和就業問題支出費用

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企業企業離養老金

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口工作管理的財政計量單位離養老

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  企事業發展企機關事業單位事業發展企機關事業單位一般醫養保險服務繳付經費支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  危險機關參公行業職業技能年金付費開支

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備干凈衛生與工作方案生小孩費用

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

治療保障機制

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  人事部門公司的醫療管理

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  行業公司的醫院

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有效保障性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

公房行政體制改革結余

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  個人住房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買新房補助費

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016每年性支出竣工決算表

方:萬美金

建設項目

本年度收入支出加總

常見總支出

新項目撥出

上交上一級費用支出

經營者收支

對附屬醫院部門津貼教育支出

功能分類
科目編碼

科目表稱謂

合計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

通常情況下公共性保障教育支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

部門辦公場所廳(室)及相關聯醫院事宜

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政機關運動

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  似的行政訴訟方法事宜

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  自己事業加載

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

另外通常情況政務服務保障服務保障總支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  某個通常情況下公眾服務培訓費用支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會上服務保障和大學生就業花費

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

財政參公機關單位離退居二線

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口方法的行政管理公司離退休之

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  部門事業上的基層單位最基本社會養老商業保險交費費用

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  部門事業部門的職業年金交款花費

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

診療健康與進度表計劃生育政策撥出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫疔維護

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  人事部門機關單位醫療設備

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  視野部門醫疔

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

住宅質量保障總支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

住宅深化改革支出費用

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  公寓房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  買房子救濟款

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016月度財政資金付款純收入付出竣工決算總表

企業:W

薪資收入部門預算數

收支預算數

工作

預算數

投資項目

總金額

普通公用設施成本預算財務補貼款

政府性性新基金估算財政支出審批

一、一般的共同費用不需要審批

 664.57

一、正常共同產品花費

617.88

617.88

 

二、政府性性股票基金預決算財政部門審批

 

二、外交關系經費支出

 

 

 

 

 

三、飲水機經費支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全可靠撥出

 

 

 

 

 

五、教育輔導教育支出

 

 

 

 

 

六、完美技能撥出

 

 

 

 

 

七、技術 田徑運動與文化傳播支出費用

 

 

 

 

 

八、當今社會服務保障和求業性支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫用食品衛生與方案生孩子開支

7.22

7.22

 

 

 

十、綠色建筑節能減排性支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉建設社區網站性支出

 

 

 

 

 

十三、農業水支出費用

 

 

 

 

 

十五、城市公共交通業運輸業經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源的勘查消息等支出費用

 

 

 

 

 

第十、商用服務質量業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、金融資本總支出

 

 

 

 

 

十二、救助其它地方性支出

 

 

 

 

 

十九、國土資源淺海天氣等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、房屋得到保障撥出

22.89

22.89

 

 

 

第二十、糧油加工物品儲備庫付出

 

 

 

 

 

二五一、任何支出費用

 

 

 

當年度薪水累計

664.58

當年度性支出總計

666.72

666.72

 

今年初國庫補貼款結轉和余額

14.00

年初財政部門撥付結轉和盈余

11.85

11.85

 

      一般的公開費用民政補貼款

14.00

 

 

 

 

      相關部門性股票基金概預算財政廳捐款

 

 

 

 

 

累計

678.57

共計

678.57

678.57

 

 


2016季度通常公益性預算表國庫付款撥出竣工決算表

機構:70萬

品牌

似的共同費用財政資金審批經費支出預算數

工作劃分類別

專業科目代碼

課程稱謂

預估合計

基本上費用支出

項目流程付出

201

 

 

一樣 公益性提供服務費用

139.55

139.55

 

201

03

 

政府部門接待室廳(室)及有關的組織 工作

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政處工作

88.68

88.68

 

201

03

02

  通常行政機關管控行政事務

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業單位工作

50.87

50.87

 

201

99

 

任何基本上公共性保障其他支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  另一個一般的共公保障開支

460.93

 

460.93

208

 

 

當今社會保障部機制和人才需求總支出

18.73

18.73

 

208

05

 

行政訴訟參公政府部門離提前退休

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口管理系統的行政處機關單位離退休工資

0.30

0.30

 

208

05

05

  行政組織事業組織關鍵社區養老商業保險付款其他支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  企創業機構創業機構職業年金繳納費用撥出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療保障環境衛生與計劃書孕育費用

7.22

7.22

 

210

05

 

治療保險

7.22

7.22

 

210

05

01

  政府部門計量單位醫療器械

3.94

3.94

 

210

05

02

  企業發展部門醫疔

3.28

3.28

 

221

 

 

住宅房有保障花費

22.89

22.89

 

221

02

 

居住房改革創新費用

22.89

22.89

 

221

02

01

  住宅住房基金

11.25

11.25

 

221

02

03

  全款買房補助

11.64

11.64

 

累計數

666.72

188.39

478.33


 

2016年中核心服務性項目預算國庫補貼款核心花費竣工決算表

  工作單位:萬

樓盤

通常情況公用工程預算財務撥付

根本收支預算數

經濟能力總類

專業科目項目編碼

幾個會計科目稱謂

自動求和

人士預備費

共用金費

301

 

很大打工族薪資福利金教育支出

149.36

149.36

 

301

01

  常規年薪

21.90

21.90

 

301

02

  經費補貼款

38.25

38.25

 

301

03

  年終獎金

23.81

23.81

 

301

04

  別世界 質量保障交費

9.50

9.50

 

301

06

  食堂菜補貼金費

 

 

 

301

07

  業績考核員工工資

27.96

27.96

 

301

08

危險機關人事計量單位總體醫療保險公司保險公司繳納

13.08

13.08

 

301

09

職業分析年金付費

5.35

5.35

 

301

99

  其他的待遇好處收入支出

9.51

9.51

 

302

 

的商品和貼心服務費用

15.08

 

15.08

302

01

  工作費

3.27

 

3.27

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  消防手續期

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理制度費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國留學(境)費用的

 

 

 

302

13

  處理(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  公務客服客服費

 

 

 

302

18

  通用型材質費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  上用能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.22

 

0.22

302

27

  授權委托業務部費

 

 

 

302

28

  總工會事業費

1.43

 

1.43

302

29

  褔利費

6.73

 

6.73

302

31

  國家公務出行用車電腦運行保護費

 

 

 

302

39

  某個交通費預算

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及額外的費用

 

 

 

302

99

  一些淘寶產品和安全服務教育支出

0.01

 

0.01

303

 

對每個人和家廷的補助金

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話補貼

 

 

 

303

07

  醫遼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

11

  往房公積金貸款

11.25

11.25

 

303

12

  提租補助

 

 

 

303

13

  買房貸款補貼標準

11.64

11.64

 

303

99

  的對自己和中國家庭的補貼申請書花費

0.27

0.27

 

310

 

其它基金性開支

0.50

 

0.50

310

02

  辦公室機械設備購買

0.50

 

0.50

310

03

  專業級機購進

 

 

 

310

07

  的服務網及系統軟件折舊費更換

 

 

 

310

13

  因公租車購買

 

 

 

310

19

  另外客運輔助工具購買

 

 

 

310

99

  任何資本管理性性支出

 

 

 

自動求和

188.39

172.81

15.58

 


ಌ2016年中基本公益性預竣工決算財政預算審批“三公”資金投入預算及政府部門運轉資金投入預算經費支出竣工決算表

計量單位:萬余元

通常情況公開估算財政性捐款“三公”資金

機構作業

專項資金竣工決算數

總金額

因公回國

(境)費

公務接待公務車新購及啟動費

國家公務接待工作費

小計

公務活動出行用車

新購費

因公買車

工作費

估算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

費用數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

概算數

預算數

估算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016年末政府部性投資基金費用財政性付款結余竣工決算表

機關單位:萬美元

工程

相關部門性新基金工程預算財政收入支出捐款收入支出預算數

作用類別

項目數字

課目英文名稱

合計數

大多收入支出

工程結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、有關于沈陽市松江區公民相關部門外事辦公室2016本年度薪資付出總體經濟狀態描述

武漢市松江區國民政府辦公區室外事辦公區室2016൩年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、針對北京市松江區大家政府部門外事會議室室2016年度目標凈收入竣工決算具體情況詳細說明

鄭州市松江區民眾相關部門外事接待室室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、關與沈陽市松江區國民政府部外事辦工室2016當年度付出預算情況報告說明書怎么寫

滬市松江區市民地方政府外事單位室2016♌年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、關羽沈陽市松江區人民群眾部門外事辦公場所室2016全年度財政撥出撥付個人收入撥出綜合性癥狀這說明

重慶市松江區市民以政府外事辦公場所室2016💖年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、對于天津市松江區人們以政府外事辦公樓室2016月度通常情形公用設施費用民政撥付花費結算的時候情形原因分析

(一)一樣公開項目預算財務撥付總支出總體布局前提。

佛山市松江區公民政府性外事辦工室2016♊年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)一半服務性成本預算財政局捐款付出結算的時候機構時候。

東莞市松江區國民鎮政府外事會議室室2016﷽年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)應該公共服務概算財政預算審批撥出結算的時候實際真實情況。

傷害市松江區各族人民地方政府外事商務信訪室2016𒁃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1ജ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2💫、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3ꦛ、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4ꦆ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5🤡、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8𝓰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9ꦓ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11൲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12♏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、針對佛山市市松江區群眾國家外事工作室2016年度目標通常狀況公用國庫預算國庫撥付常規教育支出預算狀況說

鄭州市松江區國民鎮政府外事工作室2016𝕴年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🅠、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🍸、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3💞、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政總支出補貼款總支出竣工決算總體性現狀這說明。

西安市松江區群眾現政府外事辦公區室2016ཧ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🦄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”經費預算財政性付款費用竣工決算具體化情況發生就說明。

2016🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

ꦰ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、對於天津市松江區公民政府機關外事商務企業辦公室2016年終部門性投資基金預算表不需要付款撥出結算的時候實際情況闡述

ꦦ西安市松江區民眾政府機關外事會議室室2016年中無中央政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政性捐款收支。

九、國有化資產管理經營管理概算財政廳補貼款原因表明

杭州市松江區我們政府部門外事辦公場所室2016月度無國家股基金生意概算國庫補貼款經費支出。

十、同一主要地方的現狀說明書怎么寫

(一)行政單位電腦運行勞務費經費支出情況。

2016﷽年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)國家采買總支出前提。

2016🐲年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🌞年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)集體所有制資金占用率情況。

載止2016年12月31日,西安市松江區老百姓地方政府外事工作室無車量。無行業意義50來萬這些常用機械設備及機關單位附加值100億元上面專用箱設施。

(四)項目預算績效考評管理制度狀況。

♉上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

績效考評評說報告備案表

投資項目明稱

 

費用標準

XXX萬元左右

評估占分

 

點評報告的格式

 

主要的績效評價

 

會不足之處

 

整改意見建意

 

自查事情

 

 


第四部分   名詞解釋

 

成都市松江區群眾縣政府外事會議室室這次的竣工決算面向社會無特殊性專用箱專有名詞需予以描述。

 

 

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