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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布新聞時段:2019-08-15 閱讀次數:

東莞市松江區群眾區政府合作的溝通交流辦公區室

2017季度單位竣工決算

 


  

 

首個有些 西安市市松江區人們中央政府合作共贏學習交流辦公室概貌

一、最主要崗位職責

二、部門乃至每一位員工竣工決算院校產生

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、盈利花費預算總表

二、納入結算的時候表

三、付出竣工決算表

四、國庫補貼款收入水平開支部門預算總表

五、應該公共性結算的時候財政局審批性支出結算的時候表

六、似的公共服務財政資金預算財政資金審批基本性經費支出部門預算表

七、通常情況公共性工程預算財政廳捐款“三公”事業費及部門工作事業費開支結算的時候表

八、地方政府性母基金估算不需要撥付教育支出竣工決算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

然后位置 專有名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、主耍職能部門

▨(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

𝓀(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

📖(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🅷(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

ღ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

☂二、部門決算單位構成            

♑從工程預算機構分為看,武漢市松江區市民鎮政府合作協議聊天工作室監管部門竣工決算屬于:天津市松江區人們中央政府合作的溝通會議室室本級結算的時候、下屬單位行政機關事業心的單位竣工決算。

ജ收錄重慶市松江區大家政府性企業合作互動交流商務辦工室2017全年度相關部門部門預算核編標準的公司包含:

數字序號

機關單位各稱

自己的名字

1

昆明市松江區各族人民中央政府公司合作互動辦工室(本級)

 

2

深圳市松江區聯合交換服務中

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年中收錄支出費用預算總表

部門:千元

營收

撥出

工程項目

竣工決算數

工程

竣工決算數

一、財政預算審批工資收入

1255.48

一、通常情況下公用設施服務保障收入支出

1157.57

  這其中:鎮政府性私募基金預算表不需要撥付

 

二、外交政策經費支出

 

二、上一級補貼納入

 

三、航空航天性支出

 

三、教育事業工資

 

四、公開的安全費用

 

四、銷售經營收錄

 

五、育兒教育性支出

 

五、所屬企業上交國家工資

 

六、完美技術教育支出

 

六、各種工資收入

 

七、文化教育球場與傳媒業經費支出

 

 

 

八、時代服務和就業創業費用支出

33.34

 

 

九、醫治清潔衛生與工作規劃生肓花費

12.87

 

 

十、節約環保節能付出

 

 

 

五一、成鄉街道辦支出費用

 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

第十三、交通網公路運輸總支出

 

 

 

十四、消息勘測消息等收支

 

 

 

十四、商業運作工作業等開支

 

 

 

第十五、財經性支出

 

 

 

二十七、救助其他中北部撥出

 

 

 

18、土地資源大海氣象局等性支出

 

 

 

19、住宅房保險付出

50.87

 

 

三十五、糧油食品物資采購自給率開支

 

 

 

二十一國慶、任何費用支出

 

上年收益累計

1255.48

上年總支出預估合計

1254.65

用人事債券補充結余差額

 

節余合理安排

 

月初結轉和盈余

 

半年度結轉和余額

0.83

總金額

1255.48

總共

1255.48


2017一年度薪水結算的時候表

機構:萬美元

建設項目

當年度純收入自動求和

民政撥付利潤

上一級經濟補貼創收

創業純收入

開個人收入

加盟工作單位繳納收入水平

其余效益

功能分類
科目編碼

學科名稱大全

自動求和

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

一半公共信息服務保障收入支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

人民政府辦公樓廳(室)及關于設備事宜

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政機關運作

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

通常情況下行政機關監管事情

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

工作運營

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟后勤保障和畢業生就業費用

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟參公方離離休

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口菅理的行政訴訟基層單位離退休工資

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業有成企業事業有成企業核心醫養穩定網上繳費費用

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

行政公司的企業發展公司的崗位年金激費撥出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療環境衛生環境衛生與策劃生孩子費用支出

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門教育事業院校醫療保健

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政事務組織醫療器械

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的廠家醫院

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅切實保障付出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

往房教育體制改革收入支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

首套房補助金

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017本年結余預算表

公司:萬美金

大型項目

上年性支出加總

大體經費支出

投資項目花費

繳納上一級教育支出

生產經營教育支出

對附屬醫院廠家補貼金收入支出

功能分類
科目編碼

課程和科目標題

累計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

平常公用服務經費支出

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

相應的部門會議室廳(室)及相應的組織事務處理

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政管理操作

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

常見行政部門治理事務管理

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

事業心加載

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

社會發展有保障和就業創業費用

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業有成方離退職

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的財政政府部門離退居二線

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

企企業政府部門企業政府部門基本性醫療穩定穩定付費其他支出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

工商登記行業企公務員職業選擇年金手機繳費結余

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫治干凈衛生與年度計劃養育收入支出

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

財政事業上機構醫療器械

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政處企業醫療器械

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

工作廠家醫藥

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

往房基本保障教育支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

房產深化改革性支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補貼政策

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017本年度不需要補貼款盈利收入支出預算總表

公司:上萬元

營收

經費支出

投資項目

竣工決算數

建設項目

總計

一半共同概預算財政性付款

政府辦公室性股權基金民政預算民政捐款

一、通常共公預算表民政補貼款

1255.48 

一、通常公眾服務保障經費支出

 1157.57

1157.57 

 

二、部門性投資基金工程預算財政性撥付

 

二、外交活動總支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事教育支出

 

 

 

 

 

四、通用安全性高開支

 

 

 

 

 

五、的教育收入支出

 

 

 

 

 

六、小學科學新技術教育支出

 

 

 

 

 

七、藝術體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

 

 

八、社會中安全保障和就業問題其他支出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療保障衛生情況與規劃生殖經費支出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節能減排綠色環保教育支出

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟街道辦費用支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水結余

 

 

 

 

 

第十五、出行運輸管理撥出

 

 

 

 

 

十四、的資源地質勘察企業信息等費用

 

 

 

 

 

第十六、金融業的流通業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融費用支出

 

 

 

 

 

二十七、扶持某些的地方費用支出

 

 

 

 

 

十九、國土資源浮游生物氣象條件等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房安全保障費用支出

50.87 

 50.87

 

 

 

2、油糧工程物資儲備量費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、許多其他支出

 

 

 

年初個人收入總金額

1255.48 

當年度費用支出 自動求和

1254.65 

 1254.65

 

年末財政性補貼款結轉和節余

 

月底財政廳撥付結轉和余額

 0.83

 0.83

 

      普遍公眾預決算財政性撥付

 

 

 

 

 

      部門性私募基金概預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

總金額

1255.48 

共計

1255.48 

 1255.48

 

 


2017年末基本上公用設施結算的時候財政資金撥付結余結算的時候表

政府部門:多萬元

品牌

合計數

總體其他支出

工程收支

用途各類

管理費用商品代碼

題目名稱大全

201

 

 

應該通用服務性開支

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

政府辦公樓室辦公樓廳(室)及相關設備工作

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政訴訟啟用

193.98

193.98

 

201

03

02

般行政處管理制度事務處理

891.42

 

891.42

201

03

50

教育事業運動

72.17

72.17

 

208

 

 

社會的后勤保障和自主創業開支

33.34

33.34

 

208

05

 

行政處事業上的部門離退體

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口操作的行政處標準離退居二線

0.83

0.83

 

208

05

05

行政機關單位創業機關單位幾乎給社保養老金繳納費用撥出

26.48

26.48

 

208

05

06

危險機關事業企機關單位企機關單位專職年金繳付收支

6.03

6.03

 

210

 

 

醫用環保與進度表發育費用

12.87

12.87

 

210

11

 

行政事務工作廠家醫院

12.87

12.87

 

210

11

01

財政企事業單位醫療衛生

8.70

8.70

 

210

11

02

工作組織醫療器械

4.17

4.17

 

221

 

 

房屋保險付出

50.87

50.87

 

221

02

 

個人住房教育體制改革收支

50.87

50.87

 

221

02

01

自建房北京公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

買新房貼補

28.88

28.88

 

總計

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017月度普通公眾預部門預算財政部門捐款一般其他支出部門預算表

  部門:萬塊人民幣

的項目

合計數

工作人員費用

通用接待費

條件進行分類

會計分類項目編碼

課程和科目標題

301

 

薪水福利性結余

284.48

284.48

 

301

01

  基本的年終獎金

45.88

45.88

 

301

02

  津貼費補貼費

94.72

94.72

 

301

03

  獎金稅

36.15

36.15

 

301

04

  另外發展有效保障繳納費用

16.85

16.85

 

301

06

  伙食費補助金費

 

 

 

301

07

  績效考核員工工資

41.68

41.68

 

301

08

行政機關自己機關單位名稱常規養老院保險服務交款

26.48

26.48

 

301

09

專業年金交款

6.03

6.03

 

301

99

  任何工薪福利待遇其他支出

16.69

16.69

 

302

 

商品銷售和保障其他支出

23.47

 

23.47

302

01

  會議室費

4.37

 

4.37

302

02

  柔印費

1.67

 

1.67

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  辦理手續約

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

0.50

 

0.50

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業公司工作費

 

 

 

302

11

  出差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公出境(境)加盟費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培養費

0.03

 

0.03

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  用的服務費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專業級主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  受托業務部費

 

 

 

302

28

  工會組織事業費

2.99

 

2.99

302

29

  發福利費

12.57

 

12.57

302

31

  公務接待公務車程序運行保護費

 

 

 

302

39

  另外的交通管理花費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加加盟費

 

 

 

302

99

  另外淘寶商品和服務培訓開支

0.57

 

0.57

303

 

對個人的和家的經濟補貼

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補帖

 

 

 

303

07

  整形費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

11

  房屋住房基金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補貼標準

 

 

 

303

13

  全款買房補帖

28.88

28.88

 

303

99

  另外的對自己的和的家庭的補助金收入支出

0.15

0.15

 

310

 

另一個充分性其他支出

3.43

 

3.43

310

02

  辦工機購入

3.43

 

3.43

310

03

  專業化生產設備購置費

 

 

 

310

07

  內容電腦網絡及免費軟件購置費自動更新

 

 

 

310

13

  因公出行用車折舊費

 

 

 

310

19

  其它的交通管理輔助工具購進

 

 

 

310

99

  其余投資性其他支出

 

 

 

合計數

363.23

336.33

26.90

 


2017全年普遍公共性預算表財政預算捐款“三公”資金投入及單位執行資金投入開支竣工決算表

公司的:萬余元

應該服務性預決算民政付款“三公”事業費

部門開機運行

專項資金結算的時候數

總計

因公出境

(境)費

公務接待買車購入及作業費

國家公務歡迎費

小計

公務活動用車的

采購費

公務活動私車

執行費

項目預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017全年區政府性股票基金項目預算財政性捐款開支部門預算表

部門:萬的大寫

創業項目

累計

基本性費用支出

項目費用支出

基本功能劃分類別

項目項目編碼

考試科目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、關干武漢市松江區人艮政府部協作溝通辦公室2017季度收入水平其他支出結算的時候總體設計問題說

濟南市松江區老百姓以政府相互合作交流會辦工室2017𒁏年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017年考生限制,考生經費支出對應限制。

二、針對北京市松江區老百姓政府機關協作交談辦公場所室2017年度目標收錄部門預算問題代表

年初收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、就北京市松江區中國人民部門合作項目溝通辦工室2017一年度收支預算實際情況反映

本年度🌟支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、針對鄭州市松江區各族人民地方政府的合作聊天企業室內2017年終財政廳補貼款效益其他支出整體來說具體情況這說明

沈陽市松江區市民現政府合作關系交流會工作室2017🍷年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、對濟南市松江區我們政府機關協作交談會議室室2017第四季度基本上公眾估算財政資金捐款結余竣工決算具體情況原因分析

(一)通常原因服務性費用財政部門審批費用竣工決算總體布局原因

杭州市松江區中國人大常委會部門合作協議討論會辦工室2017🥀年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)通常問題下通用項目預算財務審批結余竣工決算結構類型問題

東莞市松江區人民群眾政府性合作方式互動辦公區室2017♎年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)應該通用預算表國庫付款付出竣工決算準確原因

滬市松江區大家政府機關合作的聯席會工作室2017🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應增多。在其中:

1💎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2😼、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3ꦬ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6🀅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7🥀、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8♎、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9ꦚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、光于東莞市松江區人民群眾市政府媒體合作溝通交流辦公場所室2017全年似的共同預竣工決算民政審批基本性開支竣工決算情況發生闡述

西安市松江區中國市人民政府商務辦公場所企業合作互動商務辦公場所2017💞年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1ꦿ、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2꧃、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3💞、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

ꦐ七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政性支出捐款性支出竣工決算總的狀態說明怎么寫。

廣州市松江區國民政府部門媒體合作溝通辦公裝修室2017🍷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:工作方案中普遍存在比較大的不肯明確緣由,接待廳院校代號、用戶難易洞悉。

2017⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中來源于比較大的不確實性影響,到訪提前批次、人群不好把握。

(二)“三公”接待費財政局審批撥出竣工決算具體化具體情況闡明。

2017🥀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

ไ國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

💝 松江區民眾區政府部門協作聊天辦工室經濟類型各估算政府部門部門日常付出不需要部門補貼款的因公出行車輛購買及因公出行車輛加載維護保養費付出為0萬多,20110年,松江區民眾區政府部門協作聊天辦工室經濟類型各估算政府部門部門日常付出不需要部門補貼款的因公出行車輛存有量為0輛。

八、針對東莞市松江區公民國家協議交流電辦工室2017財政總支出年度政府機關性理財產品預算表財政總支出捐款總支出結算的時候時候反映

♓成都市松江區民眾當地政府協作交換辦工室2017年度目標無政府辦公室性股票基金成本預算不需要捐款教育支出。

九、國企投資基金營業預算表財政資金審批情況下這說明

ꦆ天津市松江區大家鎮政府聯合聊天企業企業辦公室2017年度目標無國有化資產投資經營者不需要預算不需要撥付性支出。

十、同一根本裝修細節的具體情況描述

(一)政府機關作業專項資金費用支出 時候

⛄上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)國家購進其他支出環境

南京市松江區各族人民國家聯合交流活動接待室室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017𒀰年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家股資源占有物安全使用事情

🍸載止2017年12月31日,濟南市松江區中國人民國家媒體合作交談辦公裝修室共分來往車輛0輛,其中的,尋常公務接待私家車0輛、通常聯合執法執勤點私家車0輛、特種車專業課程技能公務車0輛、別的用車的0輛(由市機管局大一統產成品得到保障的應該公務活動私家車0輛)。企業商業價值50多萬元超過常用產品0臺(套),基層單位顏值100上萬元大于專屬設備0臺(套)。

(四)財政預算績效評價操作情況發生

🔯上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

♉一、財務性決算捐款利潤:指基層單位當全年度度從本級財務性決算個部門拿得的財務性決算捐款,還包括尋常公共服務決算財務性決算捐款和政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤決算財務性決算捐款。

二、事業收益:指事業方積極開展專業的金融業務項目以及輔助項目作為的收益。

ജ三、營業薪水來源:指企事業廠家在職業 金融業務工作和輔助工作模版組織開展非自立結轉營業工作拿得的薪水來源。

🀅四、其他的薪資工資收錄來源來源:指單位名稱得到的除“國庫捐款薪資工資收錄來源來源”、“事業單位薪資工資收錄來源來源”、“企業經營薪資工資收錄來源來源”等其他的薪資工資收錄來源來源。

五、年終結轉和盈余:就是指去年度無法來完成、結轉到上年按相關的英文法律法規持續動用的本金。

🌃六、年尾結轉和余額:指當全季度或十年前全年預算表設置、因相對主義標準發生變化規律不了按原進度表施實,需延長到今后全年按管于的規定不斷采用的財政資金。

𒈔七、基礎其他支出費用:指院校為切實保障部門正確持續運行、結束日常性運行目標任務而發現的每項其他支出費用。

൩八、創業項目結余:指廠家為達成特殊的行政機關運轉任務或事業快速發展快速發展任務,在幾乎結余模版形成的基本結余。

九、開總支出費用:指人事單位名稱在專注工作及氧化硅工作之中展開非獨有選擇開工作引發的總支出費用。

♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒅌十一國慶、機關企事業有成企業單位作業費用:指行政性企事業有成企業單位和符合公務接待員法管理系統的事業有成企事業有成企業單位運行一半公用設施預決算財政局補貼款確定的最基本費用中的平日公用設施費用費用。


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