沈陽市松江區國民中央政府協作溝通辦公室
2017季度竣工決算
目 錄
一號一部分 傷害市松江區各族人大常委會性合作關系交流活動商務辦公區概貌
一、常見職責范圍
二、結構軟件設置
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表
一、收入來源結余竣工決算總表
二、收錄結算的時候表
三、結余部門預算表
四、財政結余審批收入水平結余竣工決算總表
五、常見共公概預算財政總支出付款總支出結算的時候表
六、似的公共信息預部門預算財政性付款大致費用支出 部門預算表
七、基本共同費用預算不需要付款“三公”勞務費及機關事業單位運動勞務費開支結算的時候表
八、人民政府性母基金財政部門預算財政部門捐款收入支出結算的時候表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明
4環節 名稱描述
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、包括職責范圍
꧙(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🃏(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🅷(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🃏(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𒁃(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
二、組織 快速設置
ꦛ根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017全年結算的時候表
2017年度目標效益開支預算總表
公司的:多萬元
使收入 | 花費 | ||
新項目 | 預算數 | 工程 | 結算的時候數 |
一、財務撥付薪資收入 | 1163.70 | 一、正常公共信息服務于結余 | 1085.40 |
這其中:區政府性基金投資工程預算財務撥付 |
| 二、外交關系性支出 |
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二、領導補貼金營收 |
| 三、國防安全支出費用 |
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三、企業年收入 |
| 四、共同安全可靠費用 |
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四、生產盈利 |
| 五、培訓經費支出 |
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五、付屬企業單位繳納收入水平 |
| 六、科學技術技術收支 |
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六、另外的使收入 |
| 七、和文化體育健康與影視文化付出 |
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| 八、的社會基本保障和就業創業收入支出 | 21.33 |
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| 九、社區醫療安全與方案生肓結余 | 8.70 |
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| 十、低能耗節能減排費用 |
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| 五一、縣域居委會支出費用 |
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| 十三、農林業水花費 |
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| 第十三、鐵路交通運送經費支出 |
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| 十四、材料勘查相關信息等總支出 |
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| 二十、商業性服務保障業等撥出 |
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| 16、科技金融付出 |
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| 二十七、幫扶別的地區撥出 |
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| 18、國土資源淺海氣象臺等經費支出 |
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| 19、個人住房保險其他支出 | 47.60 |
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| 四十、糧油食品工程設備貯備其他支出 |
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| 二十一月、某些收入支出 |
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當年度薪水預估合計 | 1163.70 | 當年度開支預估合計 | 1163.03 |
用行業理財產品補上收入支出表差額 |
| 余額分派 |
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月初結轉和盈余 |
| 年終結轉和節余 | 0.67 |
總金額 | 1163.70 | 合計 | 1163.70 |
2017月度工資部門預算表
企業單位:上萬元
項目 | 當年度效益加總 | 財政性審批盈利 | 上一級補貼效益 | 教育事業營收 | 加盟收入水平 | 所屬方上交凈收入 | 任何收入水平 | ||||
功能分類 | 項目英文名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 1163.70 | 1163.70 |
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201 |
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| 普遍公開貼心服務收支 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 |
| 政府商務辦公室商務省政府辦公廳(室)及相關聯組織行政事務 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 | 01 | 行政處正常運行 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 平常行政處管理制度事情 | 891.79 | 891.79 |
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208 |
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| 社交切實保障和就業機會花費 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政管理事業發展企機關單位離退休年齡 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政處的單位離養老金 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 企事業性部門事業性部門基本的養老院保險行業手機繳費費用支出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 市直機關企業公司的職業年金繳納費用收支 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫疔健康與規劃養育開支 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 行政部門創業公司醫藥 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 行政性公司的診療 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 房間確保收支 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 居住房創新收入支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼政策 | 28.88 | 28.88 |
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2017年度目標結余結算的時候表
行業:萬美元
樓盤 | 本年度收入支出累計數 | 一般教育支出 | 該項目教育支出 | 上交國家上級領導付出 | 經營管理結余 | 對附屬醫院行業補助金支出費用 | ||||
功能分類 | 管理費用種類 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 預估合計 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
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201 |
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| 平常公共性功能經費支出 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 政府性辦公場所廳(室)及重要性結構事務處理 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政管理運營 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 基本上行政機關的管理行政監察 | 891.42 |
| 891.42 |
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208 |
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| 的社會服務和求業收入支出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 人事部門企事業基層單位離退體 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政處組織離退休工資 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 機關事業機構事業機構主要醫療人身險人身險繳納總支出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 行政計量單位參公計量單位新職業年金繳付經費支出 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫療管理安全衛生與規劃二孩費用支出 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 行政性衛生事業方治療 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 人事部門計量單位醫療器械 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 居住房切實保障經費支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 居住房改善支出費用 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 買房補助費 | 28.88 | 28.88 |
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2017全年財務補貼款收入水平收支竣工決算總表
工作單位:萬的大寫
創收 | 花費 | ||||
業務 | 部門預算數 | 內容 | 合計數 | 尋常公共信息概算財政廳補貼款 | 政府部性債卷概算財政部門審批 |
一、通常情況公共性工程預算財政部門補貼款 | 1163.70 | 一、通常情況下公眾安全服務撥出 | 1085.40 | 1085.40 |
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二、縣政府性理財產品成本預算不需要補貼款 |
| 二、外交活動結余 |
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| 三、飲水機收入支出 |
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| 四、公眾安會花費 |
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| 五、培養經費支出 |
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| 六、生物學技巧費用 |
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| 七、民族文化體育健康與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
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| 八、市場后勤保障和自主創業付出 | 21.33 | 21.33 |
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| 九、醫治衛生監督與打算生殖其他支出 | 8.70 | 8.70 |
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| 十、工業節能環境保護付出 |
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| 五一、城鄉統籌區域花費 |
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| 十三、農林業水教育支出 |
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| 第十三、道路客運車其他支出 |
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| 十四、自然資源探勘信息查詢等花費 |
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| 十六、工業產品業等總支出 |
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| 十五、金融投資開支 |
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| 十二、扶持其它沿海地區性支出 |
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| 18、國土資源海洋能氣象學等經費支出 |
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| 19、個人住房有效保障支出費用 | 47.60 | 47.60 |
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| 三十五、糧油加工武器裝備存量費用 |
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| 二十一月、的撥出 |
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當年度創收預估合計 | 1163.70 | 年初其他支出預估合計 | 1163.03 | 1163.03 |
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期初財政支出付款結轉和余額 |
| 月底財政資金補貼款結轉和盈余 | 0.67 | 0.67 |
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一樣公眾預決算國庫付款 |
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政府辦公室性貨幣基金預決算國庫補貼款 |
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共計 | 1163.70 | 累計 | 1163.70 | 1163.70 |
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2017本年度尋常公共性費用預算財政局捐款費用支出 結算的時候表
院校:多萬元
投資項目 | 累計 | 主要性支出 | 業務付出 | |||
作用幾大類 課程和科目編號規則 | 科目表品牌 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 通常情況下公用設施售后服務總支出 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府學校接待室廳(室)及相關聯學校事情 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 財政運作 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 常見公共管理系統管理系統事務處理 | 891.42 |
| 891.42 |
208 |
|
| 社會性后勤保障和就業機會支出費用 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 |
| 行政處衛生事業公司離退休工資 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口操作的人事部門標準離離休 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 機關事業公司的公司的事業公司的公司的差不多養老生活保險公司網上繳費其他支出 | 17.90 | 17.90 |
|
208 | 05 | 06 | 政府部門視野行業職業年金付費收入支出 | 2.60 | 2.60 |
|
210 |
|
| 醫疔干凈與工作方案生孩花費 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 |
| 財政自己事業行業醫療保障 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 01 | 政府部門部門醫療器械 | 8.70 | 8.70 |
|
221 |
|
| 往房保證收支 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 |
| 個人住房教育體制改革花費 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 | 01 | 商品房北京公積金 | 18.72 | 18.72 |
|
221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子津貼 | 28.88 | 28.88 |
|
總計 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
2017年度目標一般的公用設施費用財政資金審批大致總支出結算的時候表
企業單位:來萬
內容 | 累計 | 工作員接待費 | 公共專項經費 | ||
城市發展定義 會計分類數字 | 題目英文名稱 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 很大打工族薪資獎勵教育支出 | 202.47 | 202.47 |
|
301 | 01 | 大多工資收入 | 34.03 | 34.03 |
|
301 | 02 | 補助補助 | 87.37 | 87.37 |
|
301 | 03 | 獎金稅率 | 34.26 | 34.26 |
|
301 | 04 | 許多社會各界保護付費 | 11.34 | 11.34 |
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301 | 06 | 飯食補貼金費 |
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301 | 07 | 效績待遇 |
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301 | 08 | 政府部門創業企事業單位編制差不多醫療商業險商業險網上繳費 | 17.90 | 17.90 |
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301 | 09 | 新職業年金手機繳費 | 2.60 | 2.60 |
|
301 | 99 | 一些底薪獎勵經費支出 | 14.97 | 14.97 |
|
302 |
| 淘寶產品和工作費用支出 | 17.13 |
| 17.13 |
302 | 01 | 企業辦公費 | 3.14 |
| 3.14 |
302 | 02 | uv打印機彩印費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 資詢費 |
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302 | 04 | 程序費 |
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302 | 05 | 煤氣費 |
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302 | 06 | 用電費 |
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302 | 07 | 輕工費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 冬季取暖費 |
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302 | 09 | 業主處理費 |
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302 | 11 | 差旅費報銷 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 12 | 因公出國留學(境)的費用 |
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302 | 13 | 維修服務(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租借費 |
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302 | 15 | 研討會費 |
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302 | 16 | 指導費 |
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302 | 17 | 國家公務接侍費 |
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302 | 18 | 特用相關管理費 |
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302 | 24 | 被裝購買費 |
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302 | 25 | 專門用液體燃料費 |
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302 | 26 | 勞務工費 |
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302 | 27 | 委托協議項目費 |
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302 | 28 | 工會組織金費 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 29 | 公益福利費 | 8.68 |
| 8.68 |
302 | 31 | 因公私家車加載維護費 |
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302 | 39 | 別交通管理費 |
|
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302 | 40 | 稅金及增加管理費 |
|
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302 | 99 | 其它品牌和精準服務總支出 | 0.47 |
| 0.47 |
303 |
| 對一個人和家長的補貼 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
303 | 01 | 離休費 |
|
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303 | 02 | 辭職費 | 0.83 | 0.83 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 生活的補貼 |
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303 | 07 | 醫療保障費 |
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303 | 08 | 捐資大學生助學金 |
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303 | 09 | 嘉獎金 |
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303 | 11 | 公房公積金貸款 | 18.72 | 18.72 |
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303 | 12 | 提租補貼費 |
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303 | 13 | 買房救濟款 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | 其它對自己的和中國家庭的經濟補貼結余 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 另外的充分性撥出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 企業辦公設施設備購置費 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 使用機添置 |
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310 | 07 | 產品信息互聯網及圖片軟件購進的更新 |
|
|
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310 | 13 | 公務接待用車的新購 |
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310 | 19 | 其它公路交通軟件購入 |
|
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310 | 99 | 許多資本管理性其他支出 |
|
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總金額 | 271.61 | 251.05 | 20.56 |
♈2017年度目標似的公共服務財政性預算財政性補貼款“三公”專項資金及政府部門行駛專項資金總支出結算的時候表
機構:萬多
尋常通用決算財政性付款“三公”專項經費 | 部門加載 勞務費竣工決算數 | |||||||||||
自動求和 | 因公回國 (境)費 | 公務接待租車折舊費及運動費 | 國家公務接持費 | |||||||||
小計 | 公務活動用車的 新購費 | 國家公務租車 正常運行費 | ||||||||||
費用預算數 | 部門預算數 | 項目預算數 | 竣工決算數 | 財政預算數 | 部門預算數 | 決算數 | 結算的時候數 | 預決算數 | 預算數 | 財政預算數 | 預算數 | 20.55 |
71.00 | 43.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71.00 | 43.92 |
2017年中部門性貨幣基金項目預算財政資金補貼款性支出結算的時候表
機構:萬元左右
樓盤 | 預估合計 | 基本性經費支出 | 工程總支出 | |||
功能表各類 課程標識號 | 學科命名 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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加總 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017一年度結算的時候情況說明
一、就濟南市松江區人們政府機關企業合作聊天辦工室2017第四季度創收經費支出預算總體設計原因講解
成都市松江區人民群眾政府部合伙溝通接待室室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
二、管于昆明市松江區大家政府部門合作的學習交流辦公場所室2017年終效益結算的時候狀況證明
年初收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。
三、觀于濟南市松江區市民部門達成合作交流電商務檔案室2017年經費支出預算時候闡述
上年✅支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。
四、觀于濟南市松江區群眾市政府合作協議溝通工作室2017本年財政局補貼款效益撥出總體經濟具體情況證明
昆明市松江區我們相關部門合作協議溝通交流商務信訪室2017𝓡年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、關干武漢市松江區人們政府性的合作交流會辦工室2017本年度似的共同費用民政捐款付出結算的時候的情況證明
(一)大部分公用設施項目預算財務撥付教育支出預算總體經濟現狀
東莞市松江區各族人民地方政府合作共贏交流信息辦公場所室2017🌊年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)一般來說共公概算財政性撥付教育支出部門預算構成事情
北京市松江區人艮政府性合伙溝通接待室室2017ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。
(三)平常公共信息費用預算財政預算補貼款性支出結算的時候準確情況發生
南京市松江區市民以政府進行合作溝通接待室室2017ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應縮減。在這其中:
1💯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2💙、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
4🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
5𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。
6ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。
7🙈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
8෴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。
六、相對于東莞市松江區民眾政府機構合作協議座談會辦公室2017當年度般服務性財政局預算財政局撥付常規花費部門預算現象描述
鄭州市松江區我們相關部門合作方式交談辦工室2017ꦆ年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:
1✅、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𒁏、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3🥀、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。
ไ七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用不需要付款經費支出預算總的狀況說明書。
佛山市市松江區大家相關部門合作關系溝通辦公區室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬🍰元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,接受生產批號、總人口很難控住。
2017💦年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中出現很高的發生變化好性客觀因素,接待廳批號、數難把控。
(二)“三公”資金投入財政部門付款收入支出竣工決算實際問題描述。
2017🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
♏國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
♛上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,北京市市松江區大家鎮政府合作關系交流溝通辦公區室日常支出國庫撥付的公務接待使用車享有量為0輛。
八、關與傷害市松江區國民鎮政府戰略合作溝通辦公樓室2017年中政府機關性基金、期貨、現貨、微盤費用財政花費撥付花費預算現狀反映
鄭州市松江區民眾政府部合作的討論會辦工室室2017季度無地方政府性股票基金預算表國庫補貼款收支。
九、集體所有制資本投資生產經營決算財政部門審批狀態就說明
ไ廣州市松江區國民市政府公司合作互動交流企業職場2017年度目標無國有土地資產管理開預決算財政部門捐款教育支出。
十、另一根本特別注意的情況闡明
(一)機關事業單位啟動接待費收支癥狀
🍎上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)人民政府回收收支的情況
ꩵ佛山市松江區群眾市政府的合作討論會辦公場所室2017年當地政府銷售標準為4.09億元,中僅:貨物運輸進貨價格4.09十萬。
🗹2017季度本部朝著小微公司企業預定當地公開招標員產品預決算金額才4.09多萬元,定向小微單位預先存留政府機構采購管理樓盤成本預算累計額0百萬元。在面對中的客戶留出足夠的的政府部門選擇計劃該項目中,由中的客戶批售商單位中標或轉化率的,選擇計劃總額4.09萬多;在向小型微利廠家主留線國家的選擇工程項目中,由小型微利廠家主生產商商中標單位或簽單的,的選擇金額才0百萬元;在其他政府部門進貨頂目中,由小規模機構批發商商招標或出價的,進貨總額0多萬元。
(三)國企資產投資分配權選擇癥狀
༒已于2017年12月31日,武漢市松江區百姓相關部門協作互動辦公室共計該車輛0輛,其中的,平常國家公務車輛使用0輛、般綜合執法值勤出行0輛、特種工藝正規技術水平車輛0輛、同一出行用車0輛(由市機管局實行其他貨幣資金維護的正常公務活動小二租車0輛)。企業單位的價值5070萬左右公用機械設備0臺(套),標準總價值100萬塊以下專用型機0臺(套)。
(四)預決算績效評價控制問題
𒁏天津市松江區公民相關部門合作共贏討論會辦公場所室2017當年度概算工作上績效考評服務管工院作落實情況報告下面的:建立健全確定概算工作上績效考評服務維護管理辦法,嚴厲執行力產品“先評定、后入倉”的條件,提升產品概算編制數產品質量。2017財政年度佛山市松江區老百姓政府性配合學習交流接待室室無考核評述內容。
第四部分 名詞解釋
๊一、國庫資金付款營收:指基層單位當年末度從本級國庫資金職能部門要先拿到的國庫資金付款,涵蓋通常情況下公用設施工程估算國庫資金付款和部門性理財產品工程估算國庫資金付款。
二、行業效益:指行業公司開設的專業的業務生活組織簡述手游輔助生活組織得到的效益。
ꦬ三、加盟者收益:指自己事業廠家在職業行業移動舉例說明輔佐移動外面深入推進非單獨的分攤加盟者移動拿得的收益。
四、各種利潤:指組織選取的除“財政預算撥付利潤”、“自己事業利潤”、“運營利潤”等本身的利潤。
五、年末結轉和節余:意指當年度還沒到位、結轉到本年度按相關的英文標準已經應用的經濟。
✅六、月底結轉和盈余:指年初度或此前本期工程預算確定、因客觀存在前提條件發生的轉變不了按原預計施工,需遲緩到今后本期按有關的信息規定標準延續安全使用的項目資金。
七、大多撥出:指部門為安全保障組織 很正常運行業務、完畢基本工做神器任務而發現的每項撥出。
﷽八、投資項目開支:指的單位為達到某個的行政事務事情工作或企業壯大壯大最終目標,在基礎開支之余情況的各種開支。
九、開的花費:指事業發展組織在非常專業話動及手游輔助話動本身抓好非單獨統計開的話動進行的花費。
🐽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦩十一月、機關標準正常運作資金:指財政部門標準和依據國家企業發展廠家法安全管理的企業發展標準選擇普通公開費用財政部門捐款安裝的基本上撥出中的平時的公共資金撥出。