上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、具體職能作用
二、公司快速設置
三、預決算織造闡述
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關環境詳細說明
十四、財政資金其他支出好項目業績考核目的企業申報表
北京市松江區各族人民現政府的合作聊天辦公樓室具體職責
松江區國民區中央政府公司合作聯席會辦公區場所室與區區中央政府辦合署辦公區場所,注意職權為:
🧜(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
💃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🎃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🎃(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
♎(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
傷害市松江區老百姓當地政府達成合作交流信息商務企業辦公室組織機構安裝
𒀰上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 院校稱謂 | 微信備注名 |
1 | 重慶市松江區各族人民國家戰略合作交流會辦公區室 |
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2 | 濟南市松江區合作的交流活動功能服務公司 |
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形容詞解答
♎(一)首要花費成本概算:是省級成本概算負責人部們及所在區域成本概算企事業單位為服務保障其醫院平常旋轉、已完成平常上班每日任務而織造的本年度首要花費策劃,涉及到成員專項資金和公供專項資金好幾部分。
🦹(二)建設項目撥出費用:是省級費用掌管部門管理及經濟類型費用企業單位為完成作業行政管理工作的作業、人事不斷發展前景階段目標值或現政府不斷發展前景發展理念、目標值階段目標值,在一般撥出囿于預算編制的當年度撥出打算。
🔴(三)“三公”專向經費概財政預算:是與市里財政資金性有專向經費概財政預算領撥問題的機構及部下概財政預算工作中部門在使用市里財政資金性撥付讓的因公回國留學(境)費、因公出行租車租賃費及進行費、因公接代費。另外:因公回國留學(境)費注意讓危險機關及部下概財政預算工作中部門人的國.際英文合作關系溝通溝通、關鍵產品洽淡、跨境訓練研訓等的國.際英文旅費、澳大利亞市區間客運費、留宿費、工作中餐費、訓練費、公雜費等撥出;因公接代費注意讓在國內性專注例會、歐洲國家關鍵新規調查研究、專向排查或是外事團組接代溝通溝通等強制執行因公或開始業務量必需留宿費、客運費、工作中餐費等撥出;因公出行租車租賃費及進行費注意讓事業編制內因公小車的損毀刷新,或是廣泛用于讓市內因公公出、因公材料互換、日常的工作中開始等必需因公出行租車生物質費、返修費、人行道過河費、保險費用用費等撥出。
𝓰(四)市直機關操作資金:指行政處政府部門和依據公務活動員法服務管理的自己事業政府部門用到一樣通用設施工程預算國庫付款安裝的基本的結余中的平時通用資金結余。
2018年決算事業編制證明
2018♈年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🤪、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2▨、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:ౠ落實本辦辦公崗位職責、維系日常工作機器運行而開銷的學區協防藏區、陜西區的項目捐助財政資金,因公接代費、投資招商引資方案勞務費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年單位財富收入支出表財政預算總表 |
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| 編寫個部門:成都市松江區公民鎮政府加盟交流活動辦公裝修室 | 工作單位:元 |
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| 年初個人收入 | 本年度撥出 |
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| 工作 | 預算表數 | 活動 | 估算數 |
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| 一、財政資金付款盈利 | 15,863,625.78 |
| 基本公共信息服務管理收入支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 通常情況下公用設施費用錢財 | 15,863,625.78 |
| 生活基本保障和出去上班撥出 | 361,567.88 |
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| 2. 鎮政府性資金 |
| 三、 | 醫療服務管理衛生管理與預計二孩撥出 | 124,133.18 |
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| 二、事業收入來源 |
| 四、 | 住宅有效保障了總支出 | 496,401.84 |
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| 三、教育事業的單位經營者營收 |
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| 四、另一工資收入 |
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| 收益總共 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部們凈收入預決算總表 |
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| 事業編制單位部門:南京市松江區人艮政府部合作關系溝通會議室室 |
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| 院校:元 |
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| 工程項目 | 效益概預算 |
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| 功能表劃分類別會計科目商品代碼 | 效果劃分類別題目標題 | 加總 | 國庫撥付收錄 | 事業薪資收入 | 衛生事業組織 | 另一納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 自主經營利潤 |
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| 201 |
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| 一樣公眾服務培訓費用 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 重要性部門工作廳(室)及重要性醫療機構行政事務 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門運轉 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政機關維護事務性 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業工作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 當今社會保險和就業的其他支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業上的公司離辭職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政性廠家離退休之 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政的單位事業的單位常見養老院保費繳納付出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構創業基層單位職業年金納費收入支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫遼衛生管理與策劃生小孩總支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業性政府部門醫療機構 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟計量單位醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 參公院校醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 個人住房有保障支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房收入分配改革結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分費用概算總表 |
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| 編制管理個部門:杭州市松江區百姓政府部戰略合作洽談辦公裝修室 | 的單位:元 |
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| 的項目 | 其他支出工程預算 |
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| 功能性的分類專業科目簡碼 | 功用類別學科名字大全 | 自動求和 | 一般花費 | 工作費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 應該公共性服務培訓總支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 現政府企業省政府辦公廳(室)及相關聯醫院業務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政性工作管理工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 行業加載 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會中保護和求業收支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務企事業廠家離養老金 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政事務公司的離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業基層單位基礎健康社會養老保險公司繳納費用收支 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 部門事業心企機關事業單位職業的年金激費費用支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療保健監督衛生監督與預計生小孩結余 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門衛生事業企事編社區醫療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門企業單位醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 參公標準醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房有效保障結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間深化改革結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年機構財政資金審批出入財政預算總表 |
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| 事業編制行業:重慶市松江區公民鎮政府合作協議交流學習企業室內 |
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| 公司的:元 |
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| 財政部門捐款收錄 | 財政預算撥付總支出 |
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| 投資項目 | 預決算數 | 工作 | 合計數 | 通常公用概算 | 政府辦公室性貨幣基金費用預算 |
| |
| 一、一樣共公成本預算錢財 | 15,863,625.78 | 一、 | 基本上公用安全服務費用 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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|
| 二、政府機構性投資基金 |
| 二、 | 社會存在保險和找工作結余 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 社區醫療清潔衛生與計劃書生殖經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房屋確保收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 凈收入總額 |
15,863,625.78 | 其他支出合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年監管部門一般的公用概決算撥出的功能各類概決算表 |
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| 制定部們:西安市松江區中國市人民政府性協議討論會辦公場所室 | 方:元 |
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| 產品 | 通常情況下公用設施概預算結余 |
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| 基本功能區分學科項目編碼 | 基本功能細分學科名字 | 合計數 | 幾乎收入支出 | 內容總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一樣公共安全服務安全服務撥出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 縣政府企業省政府辦公廳(室)及重要性構造事務管理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門啟用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常行政訴訟管控公共事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 參公程序運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 中國社會服務和就業形勢開支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政部門事業上院校離養老 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政性機關單位離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機構事業發展單位名稱幾乎頤養天年保險公司激費花費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關參公公司職業年金付款性支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫院衛生學與計劃方案生小孩開支 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政部門教育事業政府部門醫用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門工作單位整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企業發展院校醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房有效保障了其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房改制收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房房貸公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年行政部門人民政府性債卷工程概算撥出效果類型工程概算表 |
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| 事業編部門:滬市松江區人們國家達成合作互動交流辦公樓室 | 組織:元 |
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| 創業項目 | 政府辦公室性理財產品概預算教育支出 |
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| 功能表分類別幾個會計科目識別碼 | 技能細分課程名字大全 | 累計 | 大體性支出 | 建設項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分通常共同概算補貼款基本性結余國家經濟區分概算表 |
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| 編制程序崗位:深圳市松江區百姓區政府合作關系交流信息公司辦公室室 | 工作單位:元 |
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| 工程 | 一樣 公開工程預算核心收入支出 |
| ||||
| 實用功能分類管理課目打碼 | 職能總類課目標題 | 總計 | 人接待費 | 公用設施資金 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 月工資待遇金收入支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 幾乎公司 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費政府補貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 食堂菜補貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 業績考核底薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 國家機關工作組織最基本社會養老保障保障網上繳費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 行業年金交費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 就業核心醫用保險公司交款 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其余生活擔保付費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 往房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另一個薪水福利微信其他支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品是和服務保障收支 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議通知費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓班費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動迎送費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會資金 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 最新福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 各種寶貝和服務于其他支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對一個人和家廷的政府補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 記功金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 相關對個體和家的補貼申請書經費支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 基金性教育支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 會議室機械購置費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 單位“三公”金費和政府機關正常運作金費財政預算表 |
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| 建制部分:西安市松江區我們政府性合作共贏討論會辦公區室 |
| 機構:萬美元 |
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| 2018年“三公”預備費預決算數 | 2018年行政機關運作經費支出工程預算數 |
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| 總計 | 因公出國工作(境)費 | 國家公務招待費 | 公務活動用車的采購及操作費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 運動費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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關于狀況說明書怎么寫
一、“三公”金費估算
🐲上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2上萬元,關鍵是畢竟本辦從緊連接軍委八項規定精神什么,嚴查接待處標準。
ﷺ(一)因武漢市松江區國民政府性進行合作交流信息工作室因公回國(境)費用由區外辦、區臺辦提供定編,并統一性發表,本部門乃至每一位員工不在再行再次發表。
♋(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,重要是為了本辦須嚴格實施中心八項規則的精神,嚴防接持要求。
♈大部分按排:廣泛用來上司領導來松視查,安徽各市市黨政是指團及各很友好縣份、兄第縣份來松考察報告或國家公務到訪活動組織的到訪室資金及廣泛用來國家公務到訪到訪室包車資金等。
二、單位行駛專項資金預決算
💜機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府辦公室企業采購情況下
2018꧙年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018全年度本行政部門
面向基層大中型行業準備政府性采購招標投資項目概預算的金額0萬,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、概算績效考評癥狀
2018ꦆ年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財務付出頂目績效考核計劃申請上報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工作稱謂: | 援藏援滇村干部崗位預備費 | 創業項目品類: | 長期性內容 | ||||
剛開始年月日: | 2019-01-01 | 收場起止日期: | 2019-12-30 | ||||
去聯系的電話: | 37735595 | 內容在當年費用(元) | 4,110,000.00 | ||||
名字工作本年概預算額(元) | 1,850,000.00 | 同一產品前年估算運行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
內容情況: | ♔開設內容部脫貧攻堅領域合作和是否是否對口援助工作的上,是加強作風建設軍委“兩大顧大局”思考、增進領域調節發展壯大的重大事件戰略定位取得成效,是黨軍委、吉林省人民當地政府、東莞市委、市政施工府詮釋松江的榮耀作業,也是松江義絕不辭的責任事故。援派團干部高校畢業生是落實內容部脫貧攻堅領域合作和是否是否對口援助工作的上堅強有利的結構和高校畢業生可以保障。 | ||||||
項目申報數據: | ꧂依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
投資項目制定的理論依據性: | 𝓰支撐援派團黨員干部夯實的、有效性地積極推進小小東西部脫貧的協同和劃片招生增援每項做工作,功德圓滿完全援派前三天松江與劃片招生國家交流與和諧。區黨政象征團、區問慰團赴小小東西部脫貧的協同和劃片招生國家問慰援派團黨員干部。 | ||||||
確定工程實行的會議制度、工作: | 《有關松江區援外(駐外)機關干部的工作中經費預算及赴專業對口的地方推進關聯的工作中推進方案》。 | ||||||
投資項目制定計劃方案: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
好項目總最終目標: | 🅰確保援派領導團干部援派時期工作中必需專項資金、區黨政代理團和問慰團赴對口招生各地問慰援派領導團干部專項資金。 | ||||||
年度制定目標考核制定目標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
必須說明書怎么寫的的毛病: | ﷺ本樓盤的費用票額、具體原因制定原因和位置技術指標成功原因有可能受當時 劃片協防運行每日任務請求及劃片地域運行具體原因意愿等必須預期目標主觀因素作用。這樣以后核算證據各子樓盤具體原因時有發生額算起,考核品評將用到變動后樓盤本金來進行。 | ||||||
指標體系值 | |||||||
用途分類: | 掛職國家補貼 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
分解的受眾 | 目標內部 | 統計指標的目標值 | 記算合理性 | ||||
投入到和處理對象 | 金融管理制健康性 | 日益完善 | 加固標準單位 | ||||
錢財監督機制實行高效性 | 行之有效 | 確定要求 | |||||
費用預算執行力率 | 100% | 進行固定標準的 | |||||
專款專用型率 | 100% | 固定不動原則 | |||||
的資金合格率 | 100% | 一定標準的 | |||||
爆出的目標 | 區幫扶頂目成功率 | 100% | 項目規范 | ||||
市捐助創業項目來完成率 | 100% | 工作方案要求 | |||||
應補盡補率 | 100% | 預計標準 | |||||
支援活動實現直接率 | 100% | 預計標準規定 | |||||
鎮鄉結對扶持產品搞定率 | 100% | 項目標準的 | |||||
的效果學習目標 | 援派科級干部掛職公司的令人知曉率 | 80 | 進度表的標準 | ||||
援派機關人員認同度 | 80 | 計劃方案要求 | |||||
援派干部們選派機關單位完美度 | 80 | 設計的標準 | |||||
作用力制定目標 | 以確保市、區、鎮3級救助好項目的試行 | 積極主動 | 固定的標 | ||||
效果提供援派領導人員積極進取性 | 寬裕 | 固定位置規范 | |||||
有效率深入推進援派紀檢干部工作任務 | 更加充分 | 一定規定 | |||||
做到位援派鄉鎮干部的行政戰備訓練機制 | 多方面 | 固定不動要求 | |||||
提交申請重要環節 | |||||||
全部性 | 準許性 | 業績考核最終目標 | 績效評價的指標 | ||||
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總合核查提出的意見 | "1𒐪、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審批結果 | B | 初審人 | 沈錫宇 |
財政經費支出經費支出業務考核任務上報表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
產品標題: | 援藏、援滇區業務協助財力 | 活動門類: | 時不時性工作 | ||||
逐漸開始年份: | 2019-01-01 | 收尾期限: | 2019-12-30 | ||||
聯絡辦公電話: | 37735595 | 好項目當年度概算(元) | 7,050,000.00 | ||||
從名活動前年財政預算額(元) | 6,300,000.00 | 同姓同名大型項目上一年費用預算制定數(元) | 5,530,312.00 | ||||
建設項目慨況: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目申報證據: | ♛《武漢市對接支持與合伙關系互動交流學習“第十五五”總體未來規劃》、《松江區對接支持與合伙關系互動交流學習“第十五五”總體未來規劃》、《關與做到位新第二輪對接支持工作任務的推進具體意見》 | ||||||
該項目設置的重要性性: | 🐓對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保障創業項目推進的制度管理、方案: | 《濟南市是否劃片開赴廣西省業務控制暫行方法實行方案》、《相關干好新每輪是否劃片開赴上班的實行建議》 | ||||||
新項目施工籌劃: | 🅠由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
該項目總受眾: | ♋實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年終績效評價目的: | ꦏ完成扶持樓盤,行之有效果增強專業對口招生各地受援縣鄉鎮及廣大群眾大多現在的生活條件,行之有效果增強專業對口招生各地大多醫療保障文化藝術培訓條件。 | ||||||
需求表明的同一的問題: | 𒆙本內容流程的預決算稅額、真實繼續執行環境和地方標準完畢環境可能性受上家對至今是否對接幫扶操作每日任務需要及是否對接的地方操作要求等不要預期想象原因決定。之所以之后對賬保證各子內容流程真實時有發生額時以,績效考核評判將選擇調準后內容流程信貸資金來進行。 | ||||||
的指標值 | |||||||
用途分類: | 專項整治國際業務類 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
拆解對方 | 因素信息內容 | 招生指標工作目標值 | 核算按照 | ||||
加入和工作管理制定目標 | 財務部門管理制度健全制度性 | 建立完善 | 確定標準 | ||||
財務工作考核機制下達更好性 | 能夠 | 固定的規格 | |||||
該項目管控會議制度逐步完善性 | 完善 | 特定要求 | |||||
新項目服務管理方式強制執行有效率性 | 更有效 | 比較固定規范 | |||||
財政預算履行率 | 100% | 調整的標準 | |||||
專款通用型率 | 100% | 穩定要求 | |||||
周轉金不力率 | 100% | 統一細則 | |||||
涌現出計劃 | 進行實施意見民生問題的頂目,的頂目搞定率 | 100% | 計劃書規格 | ||||
具體實施雙百賺錢,賺錢人次 | 300人 | 打算條件 | |||||
試行雙百培訓班,省培人口數 | 200人 | 打算標準的 | |||||
實行雙十補貼政策,專業對口共建共享結對部門數 | 10個 | 計劃表標 | |||||
治療效果對象 | 受援人們十分忠誠度 | 80 | 規劃基準 | ||||
受援區域感到忠誠度 | 80 | 計劃表細則 | |||||
援外職干令人滿意程度 | 80 | 計劃怎么寫原則 | |||||
應響力對象 | 力促異地共同參與經濟發展 | 徹底 | 進行固定基準 | ||||
緩解本省分娩生活的環境 | 徹底的 | 統一標準單位 | |||||
加快位置醫療設備教肓基礎教育成長 | 完全 | 加固標準 | |||||
有用改善場地金融人才機關干部隊中發展 | 充分的 | 確定要求 | |||||
復核事項 | |||||||
完整版性 | 必須性 | 績效考核受眾 | 績效考評評價指標 | ||||
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綜和核對意見和建議 | "1✨、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核驗最后 | B | 核查人 | 沈錫宇 |