上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、具體職責
二、組織 布置
三、財政預算規劃就說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關于條件介紹
杭州市松江區各族鎮政府性協作交換辦公樓室
🦋松江區人民群眾地方政府部門加盟聯席會商務值班室與區地方政府部門辦合署商務商務辦公,最主要的職責范圍為:
♎(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
⛎(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ౠ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🔯(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦡ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
天津市松江區老百姓地方政府協議交流活動辦公區室裝置裝置
🦹南京市松江區老百姓群眾中央人大常委會戰略達成合作交談溝通商務工作空間院校工程預算僅包含南京市松江區老百姓群眾中央人大常委會戰略達成合作交談溝通商務工作空間本部。
本單位中,行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 企業單位公司名稱 | 備注名稱 |
1 | 杭州市松江區市民政府機構加盟聊天辦公室 |
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專有名詞解釋
🧸(一)根本開支成本預決算:是省級成本預決算副經理部門及隸屬成本預決算標準為保障措施其學校很正常運行、完工平日工作的的任務而事業編的本年根本開支進度表,比如工作員預備費和公用設施預備費倆部分。
🥃(二)項目流程開支財政概算:是市里財政概算主任個部門及分屬財政概算的單位為達到行政訴訟行業日常任務、行業進步關鍵或政府部門進步發展理念、獨特關鍵,在一般開支認知能力規劃的一年度開支計劃表。
🧜(三)“三公”費用:是與市里不需要有費用領撥相互影響的行政部門并且 其直屬成本預算表政府部門安全使用市里不需要捐款籌劃的因公出境(境)費、我國我國國家因公接待活動活動接代我國國家因公接待活動活動接代車新購及執行程序費、我國我國國家因公接待活動活動接代接代廳費。在當中:因公出境(境)費常見籌劃行政機關及直屬成本預算表政府部門人的全球企業合作聯絡、特大好項目接洽、跨境技術培訓課程學習進修等的全球旅費、在國外的城市間道路差旅費、酒店房費、食堂菜費、技術培訓課程費、公雜費等收入開支;我國我國國家因公接待活動活動接代接代廳費常見籌劃中國性工程專業擴大會議、我國特大政策性實地調研、專項整治全面檢查并且 外事團組接代廳聯絡等執行程序我國我國國家因公接待活動活動接代或做銷售業務營養酒店房費、道路差旅費、食堂菜費等收入開支;我國我國國家因公接待活動活動接代我國國家因公接待活動活動接代車新購及執行程序費常見籌劃編制數內我國我國國家因公接待活動活動接代此車的報費更換,并且 采用籌劃城區因公乘車、我國我國國家因公接待活動活動接代相關文件交流、平時的事業做等營養我國我國國家因公接待活動活動接代我國國家因公接待活動活動接代車助燃劑費、修理費、在街上過路的墊資費、保險行業費等收入開支。
ꦅ(四)政府機關開機運行資金:指行政機關院校和對比公務活動員法工作的創業院校食用一樣共公預算表財政預算捐款擬定的基本的結余中的常規公供資金結余。
2018年決算編織說明書
2018🍌年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出250.99萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♌、“行政運行”171.64萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:𒅌主耍用做執行本辦上班工作職責、保護日常工作暖機而成本的對口招生支持川藏線的、甘肅區內容協助資產,因公接待處費、招商合作引資資金投入等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年政府部門財富收入支出工程預算總表 | ||||
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| 事業單位編制部門:天津市市松江區人們鎮政府合作協議互動值班室室 |
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| 年初創收 | 本年度性支出 | |||
| 的項目 | 財政預算數 | 建設項目 | 費用預算數 | |
| 累計 | ||||
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| 一、財政局補貼款納入 | 15,119,853.84 | 一、 | 似的公共信息售后服務費用 | 14,326,402.46 |
| 1. 應該公用設施預決算資產 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會中保障措施和擇業收入支出 | 242,865.80 |
| 2. 地方政府性股權基金 |
| 三、 | 醫用干凈與籌劃發育收支 | 83,859.26 |
| 二、創業凈收入 |
| 四、 | 個人住房保障措施開支 | 466,726.32 |
| 三、事業性企業企業經營營收 |
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| 四、另一收錄 |
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| 收入來源共計 | 15,119,853.84 | 經費支出累計 | 15,119,853.84 |
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2018年政府部門財務部結余項目預算總表 | ||||
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| 組織:元 | ||
本年度費用支出 | ||||
估算數 | ||||
最基本總支出 | 工程項目費用 | |||
人員管理事業費 | 共用專項經費 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年廠家個人收入估算總表 |
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| 定編行業:濟南市松江區民眾政府部門戰略合作溝通辦公區室 |
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| 標準:元 |
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| 項目流程 | 年收入費用預算 |
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| 的功能劃分類別項目編號規則 | 能力分類管理題目名字 | 加總 | 財政資金捐款工資收入 | 行業收錄 | 事業上基層單位 | 別的個人收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 加盟工資收入 |
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| 201 |
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| 通常情況下公共售后服務售后服務開支 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府接待室室接待室廳(室)及關于平臺事務處理 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本上行政處管理制度行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活維護和擇業教育支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業性基層單位離退居二線 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政處政府部門離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門視野的單位差不多養老險行業保險行業繳納收支 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門企業組織網絡職業年金網上繳費付出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 整形干凈與計劃怎么寫生肓開支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門人事工作單位醫療設備 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務行業醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房得到保障結余 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房轉型收支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房房貸公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企業撥出概算總表 |
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| 事業編監管部門:蘇州市松江區市民政府部合作協議討論商務職場 | 機關單位:元 |
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| 該項目 | 花費成本預算 |
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| 功用進行分類課程和科目打碼 | 效果等級分類課目明稱 | 累計數 | 基本的支出費用 | 大型項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣共公服務培訓支出費用 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部會議室廳(室)及相關內容組織公共事務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的行政機關標準化管理事務管理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 發展基本保障和大學生就業性支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性參公廠家離退休工資 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的政府部門企事業單位離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企業單位事業企業單位關鍵健康個人養老保險行業付款教育支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政公司的事業公司的公司的的職業年金交費撥出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫疔清潔衛生與設計生殖其他支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門企業公司的醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門單位名稱醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房基本保障開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房體制改革花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年機關單位民政捐款結余概預算總表 |
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| 編制數部門管理:北京市松江區百姓國家合作方式交流溝通辦公區室 |
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| 院校:元 |
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| 民政審批工資 | 財政廳審批總支出 |
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| 工程項目 | 概預算數 | 樓盤 | 合計數 | 應該公共信息項目預算 | 政府機關性新基金估算 |
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| 一、通常情況公共服務預決算財力 | 15,119,853.84 | 一、 | 通常共同精準服務支出費用 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、現政府性債券 |
| 二、 | 社會生活保駕護航和學生就業教育支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫學環保與策劃養育教育支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房有保障其他支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 納入累計 | 15,119,853.84 | 收支總金額 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年政府部門大部分公用設施概費用撥出技能種類概費用表 |
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| 規劃相關部門:西安市松江區大家政府辦公裝修室媒體合作溝通辦公裝修室 | 行業:元 |
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| 工程項目 | 普通公開估算性支出 |
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| 性能歸類課目商品編碼 | 的功能分類管理項目標題 | 合計數 | 幾乎撥出 | 的項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣公共性安全服務撥出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府辦公場所廳(室)及想關組織事宜 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理程序運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政訴訟控制工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會中保障機制和人才需求撥出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政企業發展部門離退居二線 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政部門標準離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關行業政府部門行業政府部門幾乎頤養天年保險行業付費結余 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業有成基層單位網絡職業年金繳付花費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療衛生情況與預計生殖其他支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業性的單位醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性方醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房維護總支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房機構改革性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼政策 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年企事業單位人民政府性股權基金工程預決算費用支出 用途類別工程預決算表 |
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| 編制管理政府機關部門:杭州市市松江區人艮政府機關加盟交流信息辦公場所室 | 部門:元 |
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| 項目 | 縣政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算結余 |
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| 系統區分會計科目商品代碼 | 工作總類課程稱呼 | 合計數 | 幾乎性支出 | 工程項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企業單位一般的通用費用財政項目預算主要總支出團隊費用財政項目預算市場經濟類型費用財政項目預算表 |
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| 編織部們:廣州市松江區老百姓政府機構的合作互動辦工室 | 行業:元 |
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| 工作 | 普通共公決算首要總支出 |
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| 功能鍵種類課程和科目代碼 | 用途分類管理課程和科目種類 | 累計 | 人工勞務費 | 公共金費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇獎勵支出費用 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 基本上公資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補貼政策補貼政策 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 飯食補貼費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
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| 301 | 08 | 企衛生事業機構衛生事業機構總體社會養老商業險商業險付費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 事業年金激費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業類型大多醫療服務商業險交款 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其它的生活服務納費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房間社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其他薪水有福利其他支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 菜品和服務性費用 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 辦公場所費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 會儀費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務接代費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會經費支出 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 福利待遇費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 相關商品種類和服務的支出費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對用戶和企業的補貼申請書 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 實物獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 許多對私人和小家庭的補助金撥出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資源性費用支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 企業辦公機械購置費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年基層單位“三公”專項資金和行政機關運營專項資金決算表 |
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| 事業編制部:北京市松江區市民市政府合作共贏交流會辦公裝修室 |
| 院校:萬余元 |
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| 2018年“三公”經費估算估算數 | 2018年工商登記運作費用成本預算數 |
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| 加總 | 因公出國留學(境)費 | 因公客服費 | 國家公務出行購入及使用費 |
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| 小計 | 租賃費費 | 行駛費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關的事情解釋
一、“三公”專項經費概算
☂上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
♍(一)因南京市松江區大家以政府合作關系交換辦公場所室因公出境(境)費用由區外辦、區臺辦提供核編,并統一性透明化,本職能部門已經予以多次透明化。
🐠(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.00萬元,與2017年預算持平。
💝主耍制定:用來領導領導來松參觀調研,各地市黨政象征團及各友誼地段、周圍人各區縣來松調研或公務商務接待迎送運動的迎送收費及用來公務商務接待迎送迎送包車收費等。
二、機構操作經費費用費用
ꦫ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、地方政府選擇時候
2018ꩲ年度本部門政府采購預算3.15萬元,其中:政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🌠年度本部門朝著微商中小行業預定政府機構選擇產品費用收入額0萬元左右,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。