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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 頒布時期:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、核心職責權限

二、公司設置成

三、決算事業單位編制表示

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

第十二、涉及問題反映

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都市松江區老百姓地方政府合作協議交流電辦公場所室部門乃至每一位員工主要職責范圍

 

松江區人民群眾縣政府部門合作的聯席會會議室室與區縣政府部門辦合署會議室,注意職責范圍為:

📖(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

ꦿ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🙈(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🎉(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🌱(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

重慶市松江區人民群眾相關部門合作關系互動交流辦公室裝置快速設置

𓂃廣州市松江區公民當地政府機構聯合學習討論辦工裝修室職能部門決算是或者松江區公民當地政府機構聯合學習討論辦工裝修室本部或者下部下1家政府部門事業機關單位的總體收入支出方案。

本職能部門中:行政處的單位1家,事業組織1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

數字序號

政府部門稱謂

微信備注

1

沈陽市松江區國民政府辦工室室合作共贏聊天辦工室室

 

2

傷害市松江區合作協議交談功能主

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年重慶市松江區群眾以政府聯合聯席會辦公室行政部門項目預算預算編制介紹

2017🎉年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1🐻、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2☂、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3ౠ、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5🅘、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6♍、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9🃏、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行業賬務結余概算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定編部門:沈陽市松江區百姓人大常委會進行合作交談商務企業辦公室

方:元

 

 

當年度效益

本年度經費支出

 

 

大型項目

工程預算數

建設項目

成本預算數

 

 

一、財政局捐款使收入

13,558,799.61

 

正常服務性服務教育支出

12,527,662.80

 

 

1. 尋常公用工程預算周轉金

13,558,799.61

 

社會性維護和專業教育經費支出

390,922.93

 

 

2. 市政府性母基金

 

三、

公共衛生管理衛生管理與策劃生小孩總支出

140,508.20

 

 

二、教育事業創收

 

四、

房產有效保障了其他支出

499,705.68

 

 

三、事業有成工作單位自主經營工資

 

 

 

 

 

 

四、各種利潤

 

 

 

 

 

 

使收入累計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門效益決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫單位部門:北京市松江區大家部門的合作互動交流辦公室

 

 

組織:元

 

 

大型項目

使收入項目預算

 

 

的功能歸類會計科目數字

性能種類會計分類品牌

累計數

財務撥付個人收入

教育事業薪資收入

企業發展計量單位

任何年收入

 

 

銷售經營使收入

 

 

201

 

 

普遍共公功能總支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

中央政府工作廳(室)及關聯構造事情

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

人事部門加載

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

般財政服務管理事務處理

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

企業作業

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

市場經濟擔保和出去上班支出費用

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政事務視野部門離退體

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口工作管理的財政企事業單位離退體

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

危險機關參公公司的大多醫養保險金網上繳費收入支出

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

國家機關教育事業企業職業分析年金付款費用支出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療保健衛生監督與籌劃生孩撥出

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

政府部門人事公司的社區醫療

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政部門計量單位醫用

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

自己事業方醫療管理

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

租賃房得到保障其他支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

居住房改草支出費用

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

買新房補帖

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行政部門總支出財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編部分:深圳市松江區市民以政府合作項目交流會企業單位

單位名稱:元

 

 

業務

其他支出成本預算

 

 

基本功能區分項目打碼

系統區分專業科目稱謂

合計數

總體結余

項目流程花費

 

 

 

 

201

 

 

普遍公用設施業務教育支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

政府辦公樓室辦公樓廳(室)及涉及結構公共事務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政性運作

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

尋常行政訴訟管理制度行政監察

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

衛生事業執行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

世界 維護和學生就業付出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政事務參公公司離提前退休

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口操作的人事部門部門離退休之

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

國家機關事業性企業大體養老院安全繳付經費支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

院校事業有成院校的職業年金繳付收支

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫治清潔與打算發育經費支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政管理企事業機構醫療管理

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政機關的單位醫治

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業心院校醫療衛生

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

住宅房服務開支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

住宅制度改革其他支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

全民購房補助

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位財政預決算付款結余預決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業單位編制機構:東莞市松江區各族人民地方政府的合作交流學習辦公樓室

 

 

公司的:元

 

 

本年度凈收入

本年度財政預算付款性支出

 

 

品牌

決算數

頂目

自動求和

普遍共公工程預算

當地政府性資金估算

 

 

一、普通服務性工程預算信貸資金

13,558,799.61

 

通常公益性服務質量撥出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、政府性性貨幣基金

 

二、

社會生活有效保障了和擇業開支

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫遼干凈與方案生孩結余

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

房屋服務花費

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

創收總額

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門乃至每一位員工一樣 公用設施成本概算結余用途劃分類別成本概算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織造監管部門:成都市松江區民眾中央政府協議聯席會企業辦公區

標準:元

 

 

品牌

大部分公益性預算表審批總支出

 

 

功效進行分類題目商品編號

作用劃分課目英文名稱

累計數

核心收入支出

產品花費

 

 

 

 

201

 

 

大部分公共性服務的教育支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

以政府辦公裝修廳(室)及有關的單位事務處理

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

政府部門自動運行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

基本上行政管控管控事務處理

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

企事業程序運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會生活保險和求業教育支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

財政教育事業院校離退休之

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口控制的行政性院校離退體

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

標準參公標準常規社會養老商業險商業險繳納費用花費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

行政的單位衛生事業的單位職業技能年金網上繳費收支

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療機構食品衛生與項目生殖付出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政訴訟事業有成行業整形

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

財政單位名稱醫療設備

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

自己事業機關單位醫疔

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

房產有效保障了其他支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

居住房教育體制改革性支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

房間社保公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

買房子補肋

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年崗位政府部門性資金成本財政預算經費支出功能性分為成本財政預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制部分:成都市松江區我們現政府達成合作互動交流辦公裝修室

部門:元

 

 

新項目

鎮政府性債券估算捐款收入支出

 

 

模塊進行分類學科商品編號

效果種類項目明稱

自動求和

關鍵付出

內容其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門乃至每一位員工常見通用決算補貼款基本性付出經濟能力分類整理決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制部門部門:天津市松江區老百姓部門進行合作學習交流辦公區室

機構:元

 

 

工作

般通用決算付款常見結余

 

 

性能等級分類管理費用識別碼

的功能分類管理課程簡稱

累計

相關人員接待費

共用資金投入

 

 

 

 

301

 

工薪獎勵收支

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

通常薪資

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

津貼補貼標準補貼標準

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

獎勵金

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

另一個社會性有效保障手機繳費

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

績效評價待遇

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

機構企事業公司基本性養老生活人身險交費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

職位年金繳付

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

同一年薪福利福利開支

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

商品信息和安全服務費用

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

出差補貼

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

例會費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

專業培訓費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*國家公務招待費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

企業工會金費

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

優惠費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

其他商品銷售和業務付出

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對每個人和普通家庭的津貼

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

退居二線費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

往房北京公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

全民購房救濟款

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

一些對個人的和家里的補助費支出費用

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

總體投建支出費用

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

商務辦公設施購入

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分三公資金和機關單位使用資金預算表時候表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編相關部門:

 

企業單位:萬美元

 

 

“三公”勞務費工程預算數

機關單位正常運行專項經費成本預算數

 

 

合計數

因公出境(境)費

公務接待室接待室費

公務活動小二租車折舊費及行駛費

 

 

小計

添置費

進行費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相關的具體情況詳細說明

一、“三公”接待費財政預算

ꦗ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

ꦕ(一)、因南京市松江區市民市政府公司合作聯席會會議室室因公出國旅游(境)專項資金由區外辦、區臺辦擔負在編,并一致的開放,本機構已經另外按順序開放。

🌼(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

♌大部分準備:用來干部干部來松視察調研,中國各省區黨政象征團及各友善沿海地區、兄妹地級市來松實地考察或因公項目的服務預算及用來因公服務租車自駕預算、服務機 采購、印廠品自制等。

二、工商登記行駛接待費費用預算

🦹機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、政府機構銷售現象

2017ꦐ年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017🌞年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、財政預算考核的情況

2017ও年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

財務費用工作考核目標值審核表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

分管領導醫院科室:行財科

大型項目品牌:

援藏、援滇區工程支助

工程類型:

1

財力應用領域:

人事專業性類

現金因素:

區財政支出

開啟日期時間:

2018-02-01

停止年月日:

2018-11-30

鏈接手機 :

37735599

新項目那時估算(元)

6,300,000.00

同名的活動去年同期概預算額(元)

6,500,000.00

重名產品去年費用預算連接數(元)

6,419,975.00

產品情況:

1994🀅年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目申報理論依據:

𒈔《蘇州市專業劃片協防與配合聊天“十五五”規劃》、《松江區專業劃片協防與配合聊天“十五五”規劃》、《觀于做到位新第一輪專業劃片協防本職工作的試行工作建議》

項目流程創辦的必備性:

🌠對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

維持項目開展的監督制度、保障措施:

🐽《南京市學區增援貴州省工程安全管理暫行措施實行標準》、《至于制作好新率先學區增援工做的實行提出的意見》

工作快速執行規劃:

ꦬ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

項目流程總對方:

🎉實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

年末效績目的:

🏅依據捐助內容,更好增強對接沿海的地方受援城鎮及民眾最基本性衣食住行因素,更好增強對接沿海的地方最基本性醫療衛生幼小銜接因素。

是需要表明的其它的事情:

꧃本內容的成本預算財力額、其實實行癥狀和一些指標英文結束癥狀可能會受上司對當年度學區招生學區支援的工作上神器任務的要求及學區招生沿海地區的工作上要求等難以事實基本要素決定。故而之后回款重要依據各子內容其實出現額為界,工作績效測評將運用調正后內容財力來進行。

 

指標值值

用途分類:

參公職業 類

資金來源分類:

區民政

吸附任務

指數內部

指標圖的目標值

推算前提條件

資金投入和工作個人目標

企業財務系統日趨完善性

逐步完善

建全

會計工作規范施行有效的性

效果

合理有效

產品監管會議制度健康性

建立完善

逐步完善

樓盤菅理問責制度施行有效率性

可行

管用

費用預算連接率

100%

1

專款多功能率

100%

1

現金精準率

100%

1

轉化率對象

執行民生問題該新項目,該新項目到位率

100%

=100%

執行雙百獎勵活動制度獎勵活動制度編制數

300

≥300人

執行雙百技術培訓省培人流量

200

≥200人

方案雙十扶助企事業單位數

10

≥10人

效率的目標

受援沿海地區百姓生活不錯度

80

≥80

受援地群眾客戶滿意度

80

≥80

援外管理者認可度

80

≥80

不良中國影響力方向

帶動異地座談會談朋友

已完成

來完成

減少本土加工日常條件

完整

達成

增進當醫療保障學前學校教育性成長

完整

已完成

有效性改善當地政府人才引進管理者隊中構建

完畢

完全

 

 

 

 

 

 

 

 

核對拿分及意見表

詳細性

必須性

績效考評受眾

工作績效因素

審計總評分

90

基礎性評定意見建議

1🅷、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

核實但是

A

審查人

徐夢薇

核實時長

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


附件:
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