上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、重點職能部門
二、裝置設定
三、財政預算事業編說
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相關聯情況下解釋
佛山市松江區大家相關部門合作項目互動交流企業職場其主要工作職責
松江區公民鎮政府部門配合討論會商務公司與區鎮政府部門辦合署商務辦公裝修,主耍工作職責為:
🐎(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
༒(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𓆉(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
✱(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦚ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
傷害市松江區大家市政府協議座談會辦公裝修室醫院快速設置
🤡區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🐟下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年傷害市松江區老百姓市政府媒體合作討論會接待室室項目預算要制定解釋
2017💖年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦚ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2꧃、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年概預算表機關單位財會出入概預算表總表 |
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| 編寫概算公司的:南京市松江區國民政府性聯合交流學習辦公裝修室 | 標準:元 |
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| 年初薪資收入 | 上年總支出 |
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| 活動 | 工程預算數 | 大型項目 | 費用預算數 |
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| 一、民政付款收入來源 | 12,722,603.99 |
| 通常情況公共性業務支出費用 | 11,901,969.98 |
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| 1. 一樣 公共性預決算財力 | 12,722,603.99 |
| 社會化保證和大學生就業開支 | 259,943.41 |
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| 2. 以政府性貨幣基金 |
| 三、 | 醫疔健康與工作方案生殖開支 | 93,729.80 |
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| 二、行業薪資 |
| 四、 | 居住房保護支出費用 | 466,960.80 |
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| 三、衛生行政單位名稱生產經營薪資 |
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| 四、某個工資 |
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| 盈利合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年財政預算表計量單位營收財政預算表總表 |
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| 編制工作預決算標準:佛山市松江區民眾現政府相互合作交流會會議室室 |
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| 方:元 |
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| 頂目 | 收入來源財政預算 |
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| 作用幾大類題目簡碼 | 模塊各類課目公司名稱 | 累計數 | 財政支出補貼款納入 | 事業發展創收 | 企事業企企業 | 各種純收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 生意收入水平 |
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| 201 |
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| 一樣 公益性服務質量其他支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府辦公廳(室)及涉及部門事宜 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務執行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見行政治理治理行政監察 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 中國社會的保障和自主創業費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處參公行業離退休之 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政處計量單位離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企業單位名稱企業單位名稱差不多醫療保險行業保險行業納費教育支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業上的企事編事業上的企事編職業分析年金付費結余 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務公共衛生與計劃方案發育付出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業上的計量單位醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關行業醫療機構 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅保障機制開支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房變革費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房貸公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年決算的單位收支決算總表 |
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| 核編費用預算公司的:北京市市松江區百姓市政府合伙互動辦工室 | 部門:元 |
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| 產品 | 結余財政預算 |
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| 模塊等級分類課程打碼 | 模塊各類幾個會計科目名稱大全 | 預估合計 | 基礎付出 | 活動付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 似的服務項目性服務項目經費支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦公場所廳(室)及對應中介機構事務性 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關執行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政性經營事務管理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會各界質量保障和擇業教育支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門教育事業的單位離離休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的人事部門部門離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業企事業編事業企事業編基本的社區養老穩妥繳付收支 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 危險機關事業發展廠家職業選擇年金納費收入支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 治療干凈與工作方案生二胎費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性教育事業單位考試名稱整形 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務機關單位醫療服務 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房保障措施其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房改草付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年預決算院校財政支出捐款收支明細預決算總表 |
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| 在編預決算公司:深圳市松江區老百姓政府性公司合作互動辦公樓室 |
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| 機構:元 |
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| 本年度工資 | 當年度財政部門審批付出 |
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| 創業項目 | 估算數 | 該項目 | 總金額 | 般共公成本預算 | 政府部門性資金預算表 |
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| 一、一樣 公用設施費用預算專項資金 | 12,722,603.99 |
| 一般來說公開服務培訓收入支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
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| 二、政府性性債卷 |
| 二、 | 社會各界擔保和就業的支出費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 治療干凈衛生與計劃方案生孩子付出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅房基本保障收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 薪水合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年成本財政預算表組織般共公成本財政預算表教育支出功能模塊分級成本財政預算表表 |
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| 編制程序成本預算機關單位:南京市松江區我們以政府合作協議交談會議室室 | 組織:元 |
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| 建設項目 | 似的共同費用預算審批撥出 |
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| 效果的分類課程和科目數字 | 工作細分科目表種類 | 總金額 | 幾乎開支 | 工作其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況下公眾服務性經費支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 區政府辦工廳(室)及各種相關中介機構事務處理 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政工作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況人事部門工作管理事務性 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 發展有效保障和工作收支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業上的企業單位離養老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的人事部門計量單位離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關行業單位名稱幾乎給社保養老公司繳納收入支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關事業性機構事業年金繳納費用收支 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 整形公共衛生與工作計劃計生開支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政事業企事編企事編醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門機關單位醫療管理 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房保障機制總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅機構改革其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補助 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年決算部門中央政府性貨幣基金決算費用特點歸類決算表 |
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| 事業廠家編制估算廠家:廣州市市松江區市民政府部協作座談會會議室室 | 的單位:元 |
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| 內容 | 區政府性新基金決算捐款付出 |
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| 系統劃分類別課程商品編號 | 作用細分課程和科目品牌 | 加總 | 關鍵總支出 | 工程項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用預決算企事業單位正常公共性費用預決算撥付基本性撥出區域經濟的分類費用預決算表 |
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| 編制工作預決算公司的:鄭州市松江區市民政府機構協作互動辦工室 | 廠家:元 |
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| 產品 | 平常公共信息成本預算捐款一般撥出 |
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| 特點的分類幾個會計科目代碼 | 系統歸類科目表品牌 | 加總 | 相關人員預備費 | 共公資金投入 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 很大打工族薪資福利待遇費用 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 一般的薪資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費貼補 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年終獎金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 別的社會性擔保納費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 企行業單位名稱行業單位名稱幾乎社會養老人身險繳納費用 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業技能年金手機繳費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 某個員工福利待遇性收支 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品是和服務培訓收入支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 商務會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動客服費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 工會組織經費支出 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 某個淘寶產品和提供服務結余 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對每個人離異家庭生活的補貼費 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休年齡費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房間個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買新房津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 相關對他人和家中的補貼政策總支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 總體建成結余 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 辦公區專用設備添置 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年費用廠家“三公”接待費費用預算和行政單位啟用接待費費用預算費用預算狀況表 |
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| 定編概算企事業單位:西安市松江區人們區政府合作協議交流信息工作室 |
| 的單位:萬多 |
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| “三公”事業費費用數 | 行政機關運轉勞務費費用數 |
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| 總計 | 因公出國留學(境)費 | 公務客服客服費 | 公務活動車輛使用購置費及作業費 |
| |||
| 小計 | 購買費 | 開機運行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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相關情形表示
一、“三公”勞務費狀況
🤪上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
๊(一)因西安市松江區民眾相關部門合作的互動交流接待室室因公出境(境)接待費由區外辦、區臺辦負責任事業公司的編制,并全部統一公開監督監督,本財政預算公司的不用再自行決定相似公開監督監督。
ཧ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
ꦑ關鍵分配:主要用做上家官員來松視察工作,各省份市黨政象征著團及各友好合作中南部、哥們各區縣來松參觀考察或因公游戲活動游戲活動的接受管理費及主要用做因公游戲活動接受完成租車管理費、接受機械設備置辦、設計印刷紙張拍攝等。
二、工商登記工作資金概預算
ꦅ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府辦公室采購員情形
2017🌜年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、項目預算業績考核情況
2017♈年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政收支收支創業項目效績指標網上申報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記美容科:行財科 | ||||||
投資項目英文名稱: | 援藏、援滇區業務扶持 | 品牌門類: | 1 | ||||
專項資金應用場景: | 事業性專業技術類 | 流動資金由來: | 區財政支出 | ||||
著手準確時間: | 2018-02-01 | 開始和結束年月日: | 2018-11-30 | ||||
建立聯系辦公電話: | 37735599 | 建設項目那年費用(元) | 6,300,000.00 | ||||
同姓同名工程本年成本預算額(元) | 6,500,000.00 | 名字工程去年費用預算執行力數(元) | 6,419,975.00 | ||||
好項目慨況: | 1994🐼年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項數據: | ﷽《西安市劃片援助與公司合作項目互動互動交流“十五五”設計規化》、《松江區劃片援助與公司合作項目互動互動交流“十五五”設計規化》、《關與弄好新每輪劃片援助上班的推行意見表》 | ||||||
產品注冊的重要性: | 🦋對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
維持投資項目制定一個的系統、的措施: | ⭕《傷害市劃片協助山東省崗位崗位管理暫行方案快速執行快速執行方案》、《介紹進行新每輪劃片協助崗位的快速執行工作建議》 | ||||||
的項目全面實施計劃表: | 🔥由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工作總夢想: | 🍃實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
年中績效考核夢想: | 🗹可以通過扶持的項目,很好改變學區的地區劃分受援縣區及民眾核心生存生存先決經濟條件,很好改變學區的地區劃分核心醫療保健幼兒教育先決經濟條件。 | ||||||
所需說的另一個間題: | ൲本項目的財政預算費用、真正執行做工作中情況和個部分招生指標來完成情況能夠受上級部門對那年是否對口招生幫扶做工作中世界任務想要及是否對口招生中北部做工作中的需求等不易預計問題影響力。對此決定結帳前提各子項目真正會發生額起算,業績考核品評將運用改變后項目財力做。 | ||||||
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統計指標值 | |||||||
用途分類: | 企業發展專注類 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
分析目的 | 指數網站內容 | 指數方向值 | 預測重要依據 | ||||
注入和工作管理計劃 | 企業財務監督機制建立健全性 | 建立健全 | 日趨完善 | ||||
出納工作制度連接合理性性 | 更好 | 可以有效 | |||||
業務管理方法體系加強制度建設性 | 建全 | 建立和完善 | |||||
品牌安全管理監督機制履行有效果性 | 有效的 | 更好 | |||||
項目預算實施率 | 100% | 1 | |||||
專款專用的率 | 100% | 1 | |||||
錢足率 | 100% | 1 | |||||
涌現出工作目標 | 頒布民生改善新好項目,新好項目提交率 | 100% | =100% | ||||
落實雙百實物實物獎勵實物實物獎勵用戶 | 300 | ≥300人 | |||||
試行雙百學習調訓編制數 | 200 | ≥200人 | |||||
施工雙十支持公司的數 | 10 | ≥10人 | |||||
視覺效果目的 | 受援東北部鄉親放心度 | 80 | ≥80 | ||||
受援區縣理想度 | 80 | ≥80 | |||||
援外管理者感到滿意 | 80 | ≥80 | |||||
危害力計劃 | 加快異地交流學習與人相處 | 搞定 | 完工 | ||||
有所改善立即生產加工居住狀態 | 完工 | 搞定 | |||||
增長當醫療管理幼教企業快速發展快速發展 | 已完成 | 完成任務 | |||||
有郊延長當地人科技人員領導人員人才隊伍制作 | 達到 | 達成 | |||||
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審核員良好率及意見與建議 | |||||||
刪改性 | 準許性 | 考核工作目標 | 績效考評技術指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
核驗總打分 | 90 | ||||||
綜合管理復核個人意見 | 1💯、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
提交申請報告 | A | 審批人 | 徐夢薇 | 審核中時間段 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無