昆明市松江區世界討論基地
2016每年行業竣工決算
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、關鍵功能
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、組織 安裝
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016年納入花費結算的時候總表
機關單位:億元
納入 |
費用 |
||
好項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、財政支出捐款創收 |
66.44 |
一、普通公用服務保障費用 |
50.86 |
各舉:政府辦公室性股權基金成本預算財政局補貼款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
二、上級領導補貼申請書效益 |
|
三、中國國防經費支出 |
|
三、行業收入來源 |
|
四、公益性可靠性支出 |
|
四、合作經營薪水 |
|
五、教育輔導收支 |
|
五、加盟工作單位上交國家薪資 |
|
六、科學的技木花費 |
|
六、任何使收入 |
|
七、特色文化體育教育與影視文化收支 |
|
|
|
八、社會生活的保障和就業形勢撥出 |
11.31 |
|
|
九、醫藥干凈與計劃書生殖其他支出 |
3.28 |
|
|
十、節約生態環保支出費用 |
|
|
|
五一、城鄉統籌街道辦事處其他支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
13、交通網搬家開支 |
|
|
|
十四、資源共享探勘產品信息等其他支出 |
|
|
|
第十三、商業圈服務于業等教育支出 |
|
|
|
16、風險管控花費 |
|
|
|
十六、救助某些位置支出費用 |
|
|
|
18、國土局海洋環境景象等付出 |
|
|
|
19、居住房安全保障經費支出 |
2.52 |
|
|
20、糧油加工東西保障總支出 |
|
|
|
二國慶、某些開支 |
|
當年度使收入自動求和 |
66.44 |
本年度費用累計數 |
67.97 |
用事業上債券補充收入支出表差額 |
|
余額管理 |
|
年末結轉和盈余 |
8.15 |
歲末結轉和節余 |
6.62 |
總結 |
74.59 |
總金額 |
74.59 |
2016年末創收竣工決算表
基層單位:W
創業項目 |
年初效益加總 |
財政預算補貼款收益 |
上家補助金年收入 |
教育事業創收 |
經營的工資 |
附設院校繳納工資收入 |
其它薪資收入 |
||||
功能分類 |
專業科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
般公用服務的結余 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
區政府辦公裝修廳(室)及有關的平臺事情 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業上的加載 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中切實保障和擇業結余 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處創業的單位離辭職 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業性標準大多頤養天年穩妥繳納費用經費支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司企業公司職業技能年金激費付出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生學與計劃方案生二胎經費支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
診療得到保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
教育事業機構醫療設備 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房擔保總支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改草教育支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016年中付出預算表
機關單位:來萬
工程項目 |
上年收入支出自動求和 |
大體收入支出 |
工作收支 |
繳納上家總支出 |
運作結余 |
對其他企業單位補助費撥出 |
||||
功能分類 |
科目必種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
尋常公開功能費用 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
市政府辦公場所廳(室)及涉及到的結構公共事務 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
參公運營 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保障措施和就業形勢收支 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業機構機構離離休 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業院校院校大體社會養老保障付費收支 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關機關單位工作機關單位事業年金付款收支 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障環保與項目生肓費用支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療設備保險 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業性企企業醫療保健 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房后勤保障費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革創新支出費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016全年財政資金付款利潤付出部門預算總表
企事業單位:萬余元
納入竣工決算數 |
教育支出竣工決算數 |
||||
品牌 |
部門預算數 |
頂目 |
合計數 |
正常服務性成本預算財政資金捐款 |
縣政府性新基金估算財政預算審批 |
一、正常公開費用預算民政審批 |
66.44 |
一、應該公用設施服務保障費用 |
50.87 |
50.87 |
|
二、人民政府性資金工程預算財政預算捐款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全付出 |
|
|
|
|
|
四、公開健康性支出 |
|
|
|
|
|
五、教學收入支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗新技術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育運動與傳媒廣告付出 |
|
|
|
|
|
八、社會中服務和就業率經費支出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、治療食品衛生與計劃方案生二胎收入支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、能源管理安全收支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮社區服務站支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業水開支 |
|
|
|
|
|
十五、出行運輸管理費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享堪探的信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、業務安全夜場服務等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融服務總支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助某些省市結余 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海上氣象局等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅保駕護航經費支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
2、糧油食品原材料設備收儲花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它收入支出 |
|
|
|
年初盈利累計 |
66.44 |
上年其他支出合計數 |
67.97 |
67.97 |
|
月初財政部門捐款結轉和余額 |
8.15 |
年終財政局付款結轉和余額 |
6.62 |
6.62 |
|
普遍公共服務工程預算財政預算捐款 |
8.15 |
|
|
|
|
🎉 地方政府性貨幣基金項目預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
74.59 |
累計 |
74.59 |
74.59 |
|
2016年終基本上公用預竣工決算財務補貼款其他支出竣工決算表
計量單位:萬多
創業項目 |
似的公眾費用預算民政付款經費支出預算數 |
|||||
功能性進行分類 科目表商品編號 |
管理費用名號 |
累計 |
根本收支 |
投資項目付出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
一樣共公的服務付出 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
政府部門辦公樓廳(室)及相應的部門事務性 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
工作啟動 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
世界 基本保障和畢業生就業性支出 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業院校離提前退休 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關創業部門根本醫養人壽保險納費撥出 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業企業企業專業年金網上繳費付出 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
醫藥環衛與工作規劃懷孕支出費用 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
醫療機構擔保 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
企業發展機構醫療管理 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
往房保障措施花費 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
房間深化改革收支 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
自動求和 |
67.97 |
67.97 |
|
2016一年度基礎公共性概算財政局付款基礎費用竣工決算表
基層單位:萬
產品 |
一般來說共同預決算不需要付款 主要撥出結算的時候數 |
||||
資金的分類 課目標識號 |
課程名稱大全 |
預估合計 |
人士事業費 |
公用設施勞務費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資會員福利教育支出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
常見月薪 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
津貼費救濟款 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
任何社交保護激費 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核待遇 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
政府部門事業企企業基本的社區養老穩定激費 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳納費用 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
其他員工薪資福利待遇其他支出 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和業務費用支出 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
下令讓銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
好處費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用自動運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他出行手續費 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及額外收費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關淘寶產品和的服務收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對各人和的家庭的津貼 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
11 |
公寓房北京公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租補貼費 |
|
|
|
303 |
13 |
房產買賣救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
的對個人的離異家庭式的補貼申請書教育支出 |
|
|
|
310 |
|
許多基金性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機械設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的環保設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺網及軟件折舊費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動租車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
相關出行方式折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別資金性性支出 |
|
|
|
加總 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
ౠ2016全年基本上公用設施工程預算財政資金審批“三公”專項資金及工商登記作業專項資金收入支出竣工決算表
企業:萬美金
一樣 公眾項目預算國庫付款“三公”資金 |
單位作業 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛租賃置辦及運轉費 |
因公接持費 |
|||||||||
小計 |
因公買車 購置費費 |
公務接待車輛使用 運轉費 |
||||||||||
估算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016全年政府機關性理財產品成本預算國庫撥付付出結算的時候表
工作單位:萬
的項目 |
地方政府性投資基金預算表財政花費審批花費竣工決算數 |
|||||
作用各類 幾個會計科目代碼 |
科目必明稱 |
自動求和 |
總體費用 |
內容花費 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、就杭州市松江區國際級交流電重心2016本年度利潤支出費用環境承載力情況報告證明
天津市松江區時代國際溝通交流平臺2016🍃年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、對於濟南市松江區國際交流信息中2016每年效益部門預算前提描述
佛山市松江區國際交流電中央2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、就東莞市松江區國際聯席會平臺2016年度目標教育支出結算的時候實際情況這說明
沈陽市松江區亞太洽談機構2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、對于南京市松江區國際英文互動交流學校2016年終財政廳捐款薪資費用整體來說前提表明
廣州市松江區全國聊天中央2016ไ年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、觀于天津市市松江區國際金聯席會咨詢中心2016第四季度通常原因下公益性財政性預算財政性補貼款其他支出結算的時候原因闡明
(一)大部分公用估算財政資金補貼款支出費用總體設計條件。
滬市松江區國際級聯絡學校2016🐬年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)應該公益性財政局預算財政局審批撥出預算設計情況報告。
昆明市松江區國際金互動交流咨詢中心2016🐻年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)基本共公預算表財政局捐款收支結算的時候中應癥狀。
蘇州市松江區新國際交流電中心站2016ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1📖、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5🌃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、關干深圳市松江區國際座談會心中2016年末一樣 公益性預算財政性捐款差不多收入支出預算現象說明怎么寫
沈陽市松江區國外互動中心局2016💮年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1𒁃、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政性補貼款支出費用部門預算綜合問題代表。
武漢市松江區亞太交流活動服務中心2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”專項經費財政廳審批總支出結算的時候準確實際情況解釋。
2016🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、關與成都市松江區國際聯盟交流學習重心2016財政局年度人民政府性資金項目預算財政局捐款花費結算的時候狀況闡明
深圳市松江區國際聯盟交流學習中心點2016一年度無以政府性貨幣基金工程預算財政性捐款性支出。
九、國有土地股權投資運作概預算財政局審批狀態闡述
蘇州市松江區國際聯盟聯席會重點2016全年度無國家資本經營者概預算財政費用補貼款費用。
十、某個為重要的情況講解的的情況講解
(一)政府部門執行金費其他支出實際情況。
2016♏年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)部門企業采購開支情況。
2016♕年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016ꦑ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有土地固定資產被占具體情況。
到2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無維修。無廠家實際價值50上萬元上互通機械設備及組織的價值100萬元左右以上內容上用產品。
(四)工程預算績效評價管理制度現狀。
꧂上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
工作績效考核可是企業情況表
業務各稱 |
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概預算收入額 |
XXX萬余元 |
評論總分 |
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評定論文 |
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重要效績 |
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發生問題 |
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整頓建立 |
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自查具體情況 |
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第四部分 名詞解釋
濟南市松江區國際上互動服務中心每一次結算的時候政府信息無比較特殊特用名稱需額外解釋一下。