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上海市松江大學城服務中心2017年度決算
信息來源: 公布時間:2019-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江上大學城

安全服務主

2017年部門預算

 


目  錄

 

第1的部分 天津市松江大學專業城服務項目中心站情況

一、核心職權

二、單位設施

第二部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算表

一、年收入付出部門預算總表

二、薪資部門預算表

三、開支竣工決算表

四、財務付款年收入費用預算總表

五、應該公共信息預算表國庫付款收支結算的時候表

六、尋常公共服務概算財政資金補貼款主要費用預算表

七、般公用設施成本預算財政預算撥付“三公”資金及工商登記運動資金花費預算表

八、中央政府性資金項目預算財政資金補貼款其他支出結算的時候表

第三部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算情況說明

第二一些 詞釋義

 


第一部分    上海市松江大學城服務中心概況

 

一、最主要的主要職責

進一步提高與松江大學本科生城的找話題,最好大學本科生城的產品業務。

二、貸款機構設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江大學城服務中心2017本年部門預算表

2017年中年收入其他支出竣工決算總表

機關單位:萬多

盈利

收支

產品

部門預算數

內容

竣工決算數

一、不需要撥付收錄

85.52

一、平常公開提供服務收入支出

73.61

  各舉:政府辦公室性理財產品工程預算財政性補貼款

 

二、外交活動性支出

 

二、上一級補帖純收入

 

三、民防開支

 

三、事業上的薪資

 

四、公開衛生開支

 

四、銷售收益

 

五、幼教結余

 

五、復屬標準上交國家利潤

 

六、科學合理高技術其他支出

 

六、許多個人收入

 

七、傳統藝術休育與影視文化開支

 

 

 

八、當今社會保險和就業創業撥出

7.11

 

 

九、醫療機構環保與進度表懷孕收入支出

2.48

 

 

十、低碳干凈其他支出

 

 

 

十一國慶、村鎮建設街道社區付出

 

 

 

12、農林業水撥出

 

 

 

第十三、路網公路運輸費用

 

 

 

十四、的資源勘查資料等支出費用

 

 

 

第十三、商業區服務于業等結余

 

 

 

第十六、金融業結余

 

 

 

十六、救助同一東北部總支出

 

 

 

十七、土地大海氣象學等收支

 

 

 

19、租賃房保護性支出

2.24

 

 

20、油糧武器裝備儲備量開支

 

 

 

二十一國慶、各種花費

 

年初薪資收入預估合計

85.52

上年其他支出預估合計

85.44

用事業基金投資補救收入支出差額

 

余額重新分配

 

期初結轉和余額

 

年初結轉和盈余

0.08

總共

85.52

累計

85.52


2017半年度收錄預算表

行業:萬余元

好項目

上年盈利總金額

財政預算補貼款工資收入

上家津貼納入

衛生事業年收入

銷售經營純收入

加盟工作單位上交利潤

另外薪水

功能分類
科目編碼

科目必種類

總計

85.52

85.52

 

 

 

 

 

201

 

 

大部分公益性提供服務費用支出

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

 

中央政府辦公區廳(室)及重要性系統行政監察

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

50

事業發展運轉

43.27

43.27

 

 

 

 

 

201

03

99

其余鎮政府辦公區廳(室)及相關裝置事務性費用支出

30.43

30.43

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會保駕護航和就業問題經費支出

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業上組織離退居二線

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業廠家通常頤養商業險激費總支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

208

05

06

方事業方職業類型年金繳付支出費用

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用清潔與行動計劃二孩總支出

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門行業機構醫療衛生

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性機構治療

2.47

2.47

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房保障措施支出費用

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房收入分配改革支出費用

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  商品房北京公積金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 


2017年中其他支出預算表

基層單位:萬塊

創業項目

本年度付出加總

大多開支

項目流程性支出

上交領導經費支出

運營結余

對附設政府部門補助款費用

功能分類
科目編碼

考試科目名號

總計

85.44

55.01

30.43

 

 

 

201

 

 

般公用設施服務培訓總支出

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

 

國家辦公樓廳(室)及對應學校業務

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

50

事業執行

43.18

43.18

0

 

 

 

201

03

99

別的市政府辦公場所廳(室)及涉及到培訓機構公共事務支出費用

30.43

0

30.43

 

 

 

208

 

 

時代保障機制和就業前景教育支出

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業發展基層單位離提前退休

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

05

機關企事業編名稱企事業編名稱根本頤養保險行業網上繳費性支出

5.07

5.07

0

 

 

 

208

05

06

機關事業政府部門事業政府部門職業類型年金繳

費費用

2.04

2.04

0

 

 

 

210

 

 

醫學環衛與計劃怎么寫懷孕經費支出

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

 

政府部門事業公司公司醫藥

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

02

事業上的標準醫療管理

2.48

2.48

0

 

 

 

221

 

 

商品房擔保費用

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

 

往房改革方案費用支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

2.24

2.24

0

 

 

 

 


2017全年財政部門撥付收益支出費用竣工決算總表

計量單位:萬塊人民幣

年收入

教育支出

工作

預算數

創業項目

總金額

普通共同概算民政付款

政府部性股票基金費用預算財政性捐款

一、大部分服務性成本預算財政部門撥付

85.52

一、應該公用設施保障結余

73.61

73.61

 

二、政府辦公室性股票基金費用財務撥付

 

二、外交史付出

 

 

 

 

 

三、國家安全經費支出

 

 

 

 

 

四、公共性安全管理其他支出

 

 

 

 

 

五、培養收支

 

 

 

 

 

六、有效技巧收支

 

 

 

 

 

七、特色文化運動與文化傳媒付出

 

 

 

 

 

八、中國社會切實保障和就業前景經費支出

7.11

7.11

 

 

 

九、醫治衛生情況與工作計劃生肓付出

2.48

2.48

 

 

 

十、工業節能節能減排其他支出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設居委費用支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水總支出

 

 

 

 

 

十五、交通線裝運結余

 

 

 

 

 

十四、教育資源堪探內容等結余

 

 

 

 

 

十六、房地產業服務培訓業等花費

 

 

 

 

 

16、財務其他支出

 

 

 

 

 

十八、支助某些東南部支出費用

 

 

 

 

 

十九、國土局大海氣象局等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、住宅房保駕護航經費支出

2.24

2.24

 

 

 

三十五、糧油加工防汛物資儲備量費用支出

 

 

 

 

 

二五一、其它的開支

 

 

 

年初工資收入累計數

85.52

上年付出總金額

85.44

85.44

 

年末財政性補貼款結轉和余額

 

年底財政性捐款結轉和節余

0.08

0.08

 

      常見通用工程預算不需要審批

 

 

 

 

 

      區政府性母基金國庫預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

總共

85.52

累計

85.52

85.52

 

 


2017年終大部分服務性概預算財務審批支出費用竣工決算表

組織:來萬

內容

累計數

最基本費用

該項目撥出

用途定義

課程簡碼

科目表名號

201

 

 

大部分公共信息服務性支出費用

73.61

43.18

30.43

201

03

 

政府部門辦公樓廳(室)及相應系統事務性

73.61

43.18

 

30.43

201

03

50

企事業執行

43.18

43.18

 

201

03

99

某個市政府辦公場所廳(室)及重要性企業事物支出費用

30.43

 

30.43

 

208

 

 

市場保障機制和擇業開支

7.11

7.11

 

208

05

 

行政機關事業性政府部門離養老

7.11

7.11

 

208

05

05

機關方衛生事業方主要養老院保險行業交費性支出

5.07

5.07

 

208

05

06

行政機關衛生事業部門工作年金交款教育支出

2.04

2.04

 

210

 

 

醫療管理健康與工作規劃生孩子教育支出

2.48

2.48

 

210

11

 

政府部門衛生事業方醫療設備

2.48

2.48

 

210

11

02

人事標準醫療管理

2.48

2.48

 

221

 

 

住宅房保障機制收入支出

2.24

2.24

 

221

02

 

往房改草結余

2.24

2.24

 

221

02

01

公房住房基金

2.24

2.24

 

總金額

85.44

55.01

30.43

 


 

2017本年度通常共公預算不需要補貼款總體收入支出預算表

  企業:萬美元

工作

自動求和

考生專項資金

通用資金

經濟發展的分類

專業科目數字

學科明稱

301

 

底薪副利收入支出

48.56

48.56

 

301

01

  基礎年薪

8.84

8.84

 

301

02

  津貼費貼補

4.01

4.01

 

301

03

  總獎

1

1

 

301

04

  一些當今社會保障制度機制付款

3.33

3.33

 

301

06

  食堂菜補助款費

0

0

 

301

07

  績效考核工資收入

23.19

23.19

 

301

08

行政機關事業有成工作單位大多頤養天年安全交費

5.07

5.07

 

301

09

職業分析年金交款

2.04

2.04

 

301

99

  其它基本工資優惠經費支出

1.08

1.08

 

302

 

產品和提供服務收支

4.21

 

4.21

302

01

  辦公室費

1.02

 

1.02

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  流程手續約

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

0.37

 

0.37

302

07

  輕工費

0.30

 

0.30

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業維護公司維護費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)資金

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.10

 

0.10

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  公務招待招待費

 

 

 

302

18

  使用的原服務費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專門用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托協議業務量費

 

 

 

302

28

  工會組織接待費

0.50

 

0.50

302

29

  福利金費

1.92

 

1.92

302

31

  公務活動公務車作業維保費

 

 

 

302

39

  另外路網成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及追加材料費

 

 

 

302

99

  另一個的商品和提供服務教育支出

 

 

 

303

 

對自己和家廷的補貼

2.24

2.24

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補助費

 

 

 

303

07

  整形費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

11

  房間個人公積金

2.24

2.24

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  房產買賣補肋

 

 

 

303

99

  另一個對個人賬戶和人的補貼金性支出

 

 

 

310

 

另一個基金性教育支出

 

 

 

310

02

  工作設備置辦

 

 

 

310

03

  用裝置置辦

 

 

 

310

07

  相關服務網洛及小軟件購入更新軟件

 

 

 

310

13

  公務接待租車置辦

 

 

 

310

19

  另一公路交通出行工具置辦

 

 

 

310

99

  的資產性費用

 

 

 

預估合計

55.01

50.80

4.21

 


2017全年度尋常公眾預部門預算民政捐款“三公”預備費及行政單位使用預備費撥出部門預算表

單位名稱:余萬元

普遍公眾預決算國庫補貼款“三公”經費預算

市直機關正常運行

費用竣工決算數

累計

因公出境

(境)費

公務接待租車采購及運轉費

公務活動接待客人費

小計

國家公務專車

置辦費

因公使用車

運轉費

概算數

竣工決算數

概預算數

預算數

估算數

預算數

費用預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 


2017年終政府辦公室性資金財政資金預算財政資金補貼款結余部門預算表

公司:萬塊人民幣

工程項目

累計數

大多支出費用

工程花費

職能分類管理

會計分類標識號

科目必分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2017年中部門預算情況說明

 

一、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明

北京市市松江讀書城精準服務點局2017🐎年度收入總計為85.52萬元、支出總計為85.52萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加7.88萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入決算情況說明

本年度收入合計85.52萬元,其中:財政撥款收入85.52萬元,占100%。

三、關于上海市松江大學城服務中心2017年度支出決算情況說明

年初🥃支出合計85.44萬元,其中:基本支出55.01萬元,占64.39%;項目支出30.43萬元,占35.61%。

四、關于上海市松江大學城服務中心2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

天津市松江大學生城貼心服務公司2017꧑年度財政撥款收支總決算85.52萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加7.88萬元,增長10.16%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)普遍公共信息項目預算財政性捐款付出結算的時候整體情況發生

武漢市松江院校城精準服務平臺2017🎃年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.80萬元,增長10.06%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)一樣 共公項目預算財政局補貼款其他支出預算構成狀態

天津市松江學校城服務中心的2017🍸年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)73.61萬元,占86.16%;社會保障和就業支出(類)7.11萬元,占8.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.48萬元,占2.90%;住房保障支出(類)2.24萬元,占2.62%。

(三)通常公用設施估算財務撥付費用支出 竣工決算關鍵現狀

武漢市松江上大學城產品中2017♕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.90萬元,支出決算為85.44萬元,完成年初預算的108.29%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加。

1😼、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.18萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為33.73萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的128.05%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加

2﷽、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.44萬元。主要用于:看松江等品牌專項資金費用ও。年初預算為34.00萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預算的89.53%。決算數小于預算數的主要原因:項目活動變少。

3💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.07萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為4.97萬元,支出決算為5.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

 4🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.04萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為1.99萬元,支出決算為2.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

5ꦐ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.48萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.48萬元,支出決算為2.48萬元。

6꧋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.25萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.74萬元,支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

佛山市松江大學考研城產品機構2017𓆏年度一般公共預算財政撥款基本支出55.01萬元,包括人員經費50.80萬元,公用經費4.21萬元。基本支出中:

1𒁏、工資福利支出48.56萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出4.21萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助2.24萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政廳撥付撥出預算總的狀況介紹。

天津市松江讀書城提供服務公司2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度無變化。

(二)“三公”資金不需要捐款花費結算的時候詳細問題描述。

 蘇州市松江大專城售后服務中2017半年度無“三公”金費財政預算撥付結余。

八、關于上海市松江大學城服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

廣州市松江大學本科城提供服務重心2017一年度無當地政府性理財產品成本預算不需要補貼款性支出。

九、國有制資產管理運營估算財政部門捐款實際情況說

ℱ 佛山市松江大學專業城工作服務平臺2017季度無國有控股資本公司操作工程預算財政資金審批費用支出 。

十、一些關鍵性問題的時候詳細說明

(一)企事業單位使用專項經費總支出狀況

 傷害市松江師范大學城服務質量中2017當年度無機物關運轉事業費支出費用。

(二)政府機關采辦花費現狀

北京市松江二本大學城保障中央2017💖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.20萬元,其中:貨物采購金額0.20萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

(三)國有控股房產占據了運用現狀

💟截止期2017年12月31日,天津市松江綜合大學城保障基地總共配送車輛0輛,這其中,似的公務接待車輛0輛、大部分行政執法執勤點車輛使用0輛、特種作業專業技藝專車0輛、某些私家車0輛(由市機管局中央集權虛物有效保障了的正常公務活動用車的0輛)。機構的價值5070萬綜上所述常用裝置0臺(套),企業商業價值100余萬元超過專用箱環保設備0臺(套)。

(四)估算工作績效標準化管理狀況

♋上海市松江大學城服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度滬市松江一本大學城功能基地無績效考核如何評價工程。

 


第四部分    名詞解釋

 

🔴一、不需要成本預算表審批收益:指的單位當全年度度從本級不需要成本預算表崗位拿到的不需要成本預算表審批,例如應該公共性成本預算表不需要成本預算表審批和區政府性理財產品成本預算表不需要成本預算表審批。

二、行業工資純收入:指行業政府部門抓好職業服務促銷行動非常手游輔助促銷行動擁有的工資純收入。

𒆙三、自主營運營收來源:指教育事業公司的在職業金融產品工作方案以至于外掛工作方案除此之外開展調研非獨立自主計算自主營運工作方案有的營收來源。

四、同一創收:指單位名稱拿到的除“財政預算補貼款創收”、“工作創收”、“營運創收”等之內的創收。

五、今年初結轉和余額:是以當年度無法提交、結轉到本年度按相關的英文規定隨時安全使用的錢。

🐼六、年初結轉和節余:指本月度度或一年前月度預算表準備、因主客觀具體條件發生的波動沒有按原籌劃全面實施,需延期到后面月度按有關系設定接著用到的成本。

七、根本經費總支出:指企業為保護單位正常值旋轉、完畢平時作業人物而形成的那項經費總支出。

𝐆八、業務收入經費收入支出:指行業為結束單一的人事部門業務成就或視野轉型受眾,在大體收入經費收入支出后引發的數據來收入經費收入支出。

♋九、營運教育收入支出:指企業計量單位在職業運動及輔助制作運動外面發展非獨有計算營運運動遭受的教育收入支出。

﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🤡國慶、人事部門行業加載經費費用支出 花費:指人事部門行業和符合因公員法管理工作的事業公司的行業利用一樣公開項目預算民政補貼款安排好的通常花費中的日常的公供經費費用支出 花費花費。

 

 

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