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中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算
信息來源: 發部期限:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

中國國民黨武漢市市松江區理事會會老機關人員局

2018財政年度個部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第1 這部分 中國致公黨成都市松江區常務促進會老黨員干部局簡況

一、包括職能部門

二、職能部門竣工決算機構具有

第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

一、收益費用部門預算總表

二、年收入結算的時候表

三、費用支出 竣工決算表

四、財務撥付年收入撥出竣工決算總表

五、一半服務性預算表財政其他支出審批其他支出部門預算表

六、通常公開概算財政預算付款基本上費用竣工決算表

七、一半公共信息概預算財政部門付款“三公”費用預算及機關事業單位運作費用預算開支部門預算表

八、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預竣工決算財政收支付款收支竣工決算表

九、資源資產負債情況表

第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

第二步那部分 代詞解釋一下

 


第一部分    中共上海市松江區委員會老干部局概況

一、注意主要職責

🍷里還天津市松江區委老村管理者局是里還天津市松江區委管理者我區離休村管理者作業的主要是崗位職責崗位。主要是作業崗位職責以下幾點:

🎐1、 深入推進體現黨國家、國內和市委及市委老機關人員局光于老機關人員做運轉的培訓思想、最新政策;基于區委及上級領導機構想要,培訓全省各廠家團組織安排抓好離休機關人員做運轉。控制全省離休機關人員做運轉情況報告范文,并向區委報告范文,提供 推薦 。

𒆙2、提供推進離休管理者的經濟經濟員工待遇。聯合有關系部門管理組識離休管理者讀書時政熱點、經濟經濟理論與實踐,讀非常秘密文件名,虛心聽取非常重點行業報告,舉辦非常重點擴大會議和巨大節日行動。

𓄧3、 檢查報告嚴格執行離休村團干部生活方式薪資福利部分的制度和對策。調節解決處理離休村團干部個人住房、醫疔等部分的實際的問題。

4、跟有關團隊訪談提綱離休管理者黨總支構建,從政治政治思想、政治思想考慮離休管理者。

🌞5、掌握、免費指導離休紀檢村干部仍在切實發揮出來用處的工作的,匯報、精準投放離休紀檢村干部仍在切實發揮出來用處的品質可靠先進事跡和生產經驗。

꧙6、宜傳關干離休村團機關干部的模式、證策,宜傳離休村團機關干部的歷吏政績,線下推廣老村團機關干部工做的的經驗。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ7、的指導、管理制度崗位所屬部門行業部門崗位,關心老同志職工行為室發展崗位;主要負責局級辭職機關干部職工管理制度崗位提供服務等崗位。

𒐪8、負責工作的離休機關人員公供資金和特需資金的收、利用和工作的工作的;機構制定方案離休機關人員更健康療養,企業考察工農耕的生產和就近原則企業考察企業考察營銷活動。

🌌9、承擔責任很容易回滬離休團村干部的發送崗位,相協調、命令各企業單位應對很容易安置工作離休團村干部的難度和狀況。

10、主辦區委交辦的同一項目。

二、行政部門預算單位名稱組合而成

💙從預決算組織組成部分看,中國共產黨杭州市松江區常務促進會老鄉鎮干部線條門結算的時候屬于:黨中央鄭州市松江區常務專委會老科級干部局本級部門預算、直屬人事部門參公企事編竣工決算。

💧編入中國共產黨武漢市市松江區理事會會老領導人員局2018財政年度政府部門部門預算編制數比率的院校名錄見下表:

序號順序

計量單位英文名稱

微信備注

1

中國致公黨武漢市松江區委老年輕干部局(本級)

 

2

昆明市松江區老同志們的電教室

 

3

北京市松江區老團干部維護提供服務重點

 

 


第二部分   中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

2018本年創收收入支出竣工決算總表

基層單位:來萬

薪水

結余

樓盤

部門預算數

頂目

竣工決算數

一、國庫補貼款工資

1,665.05

一、一樣公益性服務性開支

720.95

  在其中:區政府性新基金費用預算不需要撥付

 

二、外交關系性支出

 

二、領導經濟補貼薪水

 

三、國防安全總支出

 

三、事業有成純收入

 

四、公眾安會其他支出

 

四、營運凈收入

 

五、教肓付出

 

五、其他單位名稱繳納收益

 

六、生物學技木支出費用

 

六、同一薪資收入

161.53

七、傳統藝術田徑與媒體費用

 

 

 

八、當今社會質量保障和就業機會費用支出

814.96

 

 

九、醫學食品衛生與進度表生二胎費用支出

19.49

 

 

十、節能節能減排節能減排支出費用

 

 

 

國慶、新型農村街道辦事處開支

 

 

 

第十二、農業和林業水撥出

 

 

 

十五、交通銀行運輸物流費用支出

 

 

 

十四、自然資源探礦信息查詢等經費支出

 

 

 

十六、商用服務保障業等收入支出

 

 

 

第十六、金融資本花費

 

 

 

十六、協助的中南部其他支出

 

 

 

二十、土地資源淺海天氣等花費

 

 

 

第十九、房屋質量保障支出費用

272.18

 

 

2、調味品工程設備存量開支

 

 

 

二十一月、許多性支出

 

年初創收累計數

1,826.58

當年度花費總金額

1,827.58

用事業發展新基金補回收入支出差額

 

節余確定

 

年終結轉和節余

72.36

年終結轉和盈余

71.36

共計

1,898.94

總共

1,898.94


2018第四季度工資部門預算表

廠家:萬美元

大型項目

上年收益累計數

財政預算補貼款收入來源

上一級補貼申請書薪資收入

事業發展盈利

經營的收錄

附設部門上交效益

另外收入來源

功能分類
科目編碼

項目簡稱

累計

1826.58 

1,665.05 

 

 

 

 

161.53 

201 

 

 

普通公益性服務管理性支出

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

 

黨支部辦公廳(室)及對應醫療機構事物

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

01 

行政性運動

574.76 

574.76 

 

 

 

 

 

201 

31 

02 

尋常行政維護維護事宜

146.19 

146.19 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活服務和擇業其他支出

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政性事業性方離退休年齡

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

歸口菅理的政府部門政府部門離退居二線

628.60

628.60

 

 

 

 

 

208

05

05

機關組織事業性組織核心醫養保費付款教育支出

41.03

41.03

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關參公廠家工作年金納費性支出

51.42

51.42

 

 

 

 

 

208

05

99

其它的行政部門視野機構離提前退休撥出

93.91

93.91

 

 

 

 

 

210

 

 

診療安全與記劃生孩子支出費用

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

 

人事部門事業發展工作單位治療

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政處公司醫遼

19.49

19.49

 

 

 

 

 

221 

 

 

住宅保障措施其他支出

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

 

公房改善收支

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

01

住宅個人公積金

47.10

47.10

 

 

 

 

 

221

02

03

選房貼補

225.07

63.54

 

 

 

 

161.53

 


2018年末付出預算表

工作單位:余萬元

產品

本年度教育支出自動求和

大多開支

業務性支出

上交國家上司其他支出

經驗經費支出

對附帶廠家補帖收支

功能分類
科目編碼

科目表名字

自動求和

1827.58 

1226.95 

600.63 

 

 

 

201 

 

 

基本公開保障開支

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

 

黨支部工作廳(室)及相關內容構造行政事務

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

01 

政府部門加載

574.76 

528.23 

46.53 

 

 

 

201 

31 

02 

一樣行政處工作事務處理

146.19 

 

146.19 

 

 

 

208

 

 

社會各界切實保障和就業率撥出

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

 

行政管理衛生事業方離退休工資

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

01 

歸口處理的行政處公司離退休年齡

628.60

314.60

314.00

 

 

 

208

05

05

機關企業單位衛生事業企業單位核心醫養商業險繳付教育支出

41.03

41.03

 

 

 

 

208

05

06

危險機關創業企業職業選擇年金繳付結余

51.42

51.42

 

 

 

 

208

05

99

一些政府部門企業發展政府部門離離休收支

93.91

 

93.91

 

 

 

210

 

 

社區醫療保健監督與項目二孩費用

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

 

行政處視野公司的醫療機構

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

01 

財政廠家醫療設備

19.49

19.49

 

 

 

 

221 

 

 

公房切實保障其他支出

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

 

房屋行政體制改革其他支出

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

01

租賃房北京公積金

47.10

47.10

 

 

 

 

221

02

03

首套房補助

225.07

225.07

 

 

 

 

 


2018當年度財政預算捐款工資開支部門預算總表

公司:來萬

個人收入

經費支出

項目

結算的時候數

樓盤

累計

正常公共服務成本預算財政部門撥付

政府機構性貨幣基金估算財政資金付款

一、平常公益性估算不需要補貼款

1,665.05 

一、常見共公保障經費支出

 

720.95

 

二、政府辦公室性股權基金項目預算財政資金捐款

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、民防費用支出

 

 

 

 

 

四、共同應急收入支出

 

 

 

 

 

五、培養其他支出

 

 

 

 

 

六、科學研究枝術結余

 

 

 

 

 

七、文明教育與媒體收支

 

 

 

 

 

八、社會性保駕護航和畢業生就業收入支出

 

814.96

 

 

 

九、醫治安全與計劃表生二胎結余

 

19.49

 

 

 

十、能源管理環保健康收入支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌特別開支

 

 

 

 

 

12、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十四、道路城市公共交通車結余

 

 

 

 

 

十四、能源勘測新信息等教育支出

 

 

 

 

 

15場、企業保障業等花費

 

 

 

 

 

第十五、經融花費

 

 

 

 

 

十六、捐助別區域經費支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋環境氣象臺等收支

 

 

 

 

 

19、租賃房安全保障經費支出

 

63.54

 

 

 

第二十、糧油加工資源儲備量經費支出

 

 

 

 

 

二五一、另一總支出

 

 

 

當年度薪水累計

1,665.05 

當年度費用自動求和

 

1666.05

 

年終民政捐款結轉和節余

72.36 

年底國庫補貼款結轉和盈余

 

 71.36

 

      一樣 公共性成本預算財務付款

72.36 

 

 

 

 

      政府性性股權基金預算表財政廳捐款

 

 

 

 

 

總金額

1898.94 

累計

 

 1898.94

 

 


2018年終基本上公共性工程預算財政部門審批費用結算的時候表

的單位:十萬

項目

加總

基本上撥出

活動收支

實用功能劃分

幾個會計科目標識號

會計科目分類

201 

 

 

一般的公用貼心服務支出費用

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

 

黨支部工作廳(室)及涉及設備公共事務

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

01 

財政運作

574.76 

528.23 

46.53 

201 

31 

02 

通常行政處控制業務

146.19 

 

146.19 

208

 

 

世界 有效保障了和找工作費用支出

814.96

407.05

407.91

208 

05 

 

行政管理自己事業企業離養老

814.96

407.05

407.91

208 

05 

01 

歸口管理方法的行政性公司的離退休之

628.60

314.60

314.00

208

05

05

機關計量單位事業計量單位最基本醫養穩妥納費結余

41.03

41.03

 

208

05

06

企自己事業企機關單位自己事業企機關單位職業化年金付款收支

51.42

51.42

 

208

05

99

其他行政機關人事企業離提前退休付出

93.91

 

93.91

210

 

 

醫用環衛與計劃方案發育教育支出

19.49

19.49

 

210 

11 

 

行政管理衛生事業的單位醫療保障

19.49

19.49

 

210 

11 

01 

行政事務機關單位醫療保障

19.49

19.49

 

221 

 

 

房間保護收入支出

110.64

110.64

 

221

02

 

居住房創新收入支出

110.64

110.64

 

221

02

01

居住房個人公積金

47.10

47.10

 

221

02

03

買房子補貼標準

63.54

63.54

 

累計

1666.05

1065.42

600.63

 


2018月度通常公眾預結算的時候財政廳撥付基本的開支結算的時候表

  組織:萬余元

創業項目

總金額

的人員接待費

通用預備費

金錢區分

學科商品代碼

課程和科目標題

301

 

月薪資福利性花費

629.72

629.72

 

301

01

  基本上員工工資

70.95

70.95

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

253.49

253.49

 

301

03

  獎

78.65

78.65

 

301

06

  伙金食補貼費

15.48

15.48

 

301

07

  工作績效薪資

19.53

19.53

 

301

08

企企業公司的企業公司的核心養老保險金用保險金用費

41.03

41.03

 

301

09

職業年金交款

51.42

51.42

 

301

10

教職工首要醫藥人壽保險網上繳費

19.49

19.49

 

301

11

公務活動員醫治補貼交款

 

 

 

301

12

某些發展切實保障手機繳費

6.35

6.35

 

301

13

住宅房住房基金

47.10

47.10

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  許多年薪福利福利性支出

26.23

26.23

 

302

 

商品銷售和服務保障總支出

130.12

 

130.12

302

01

  辦公裝修費

6.45

 

6.45

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  流程手充值

0.01

 

0.01

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

1.80

 

1.80

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務服務保管費

74.07

 

74.07

302

11

  出差費

0.90

 

0.90

302

12

  因公回國(境)加盟費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

4.15

 

4.15

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務活動接侍費

0.51

 

0.51

302

18

  專用的物料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  上用染料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  下令讓相關業務費

 

 

 

302

28

  商會資金投入

5.57

 

5.57

302

29

  活動費

15.21

 

15.21

302

31

  公務活動用車的運轉服務器維護費

11.39

 

11.39

302

39

  其它客運雜費

0.11

 

0.11

302

40

  稅金及額外添加資金

 

 

 

302

99

  別的商品銷售和服務項目付出

9.95

 

9.95

303

 

對自己和人的補助費

303.18

303.18

 

303

01

  離休費

299.77

299.77

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補帖

2.94

2.94

 

303

07

  診療費補助款

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

0.29

0.29

 

303

10

每個人水產業產量補帖

 

 

 

303

99

  同一他人和家中的津貼收支

0.18

0.18

 

310

 

資產性教育支出

2.40

 

2.40

310

02

  辦公專用設備添置

2.40

 

2.40

310

03

  專用的機械采購

 

 

 

310

07

  產品服務網上及軟件下載采購提升

 

 

 

310

13

  因公車輛使用折舊費

 

 

 

310

19

  其余交通銀行用具新購

 

 

 

310

22

  隱約資金租賃費

 

 

 

310

99

  其它資源性付出

 

 

 

總計

1065.42

932.90

132.52

 


2018本年正常公益性項目預算財務撥付“三公”資金預算及行政機關電腦運行資金預算收入支出竣工決算表

基層單位:70萬

常見共同費用財政部門撥付“三公”資金

企事業單位運轉

專項經費預算數

預估合計

因公回國

(境)費

因公買車購置費及電腦運行費

因公接受費

小計

國家公務專用車

新購費

因公私家車

使用費

工程預算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

132.52

66.40

58.42

0

0

65.40

57.91

52.90

46.53

12.50

11.38

1

0.51

 


2018一年度政府機構性資金費用財政局審批撥出部門預算表

公司的:萬元左右

好項目

合計數

一般開支

工作費用支出

功能鍵總類

管理費用簡碼

課目標題

229

 

 

某些支出費用

 

 

 

229

08

 

手機彩票發出銷售人員單位業務流程費分配的教育支出

 

 

 

229

08

04

獎勵福彩快三市場中介機構的銷售費其他支出

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度金融資產資產負債情況報告表

資金工作單位:多萬元

 

數量

實際價值

年終數

年底數

年終數

年終數

一、股權自動求和

——

——

725.98 

826.08

   (一)分子運動股權

——

——

191.22

191.91

   (二)固定的房產

——

——

534.76

590.07

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 6

 6

97.26

97.26

                   (1)車輛

 6

 6

97.26

97.26

ও                          正常公務活動車輛使用

 6

 6

97.26

97.26

🍨                          聯合執法值崗專用車

 

 

🅰                          防化專業化高技術公務車

 

 

൩                          其它私家車

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

ꦓ               4.其他固定位置基金

——

——

🔴        減:合計折舊費用及減值做準備

——

——

   (三)暫時投資項目

——

——

   (四)搭建項目

——

——

44.10

   (五)無形中資源

——

——

🐷        減:總共使用攤銷

——

——

   (六)別基金

——

——

二、流動負債合計數

——

——

118.86

120.55

三、凈基金總計

——

——

607.12

705.53

 

 

 

 


第三部分  中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、更多黨中央蘇州市松江區常務促進會老鄉鎮干部局2018全年工資其他支出竣工決算綜合情況發生申請報告

一共西安市松江區專委會會老紀檢干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。

二、關干總共昆明市松江區常務委會退休干部們局2018全年度收錄預算的情況說

當年度𝕴收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。

三、并于一共成都市松江區分委會會老年輕干部局2018每年支出費用部門預算前提描述

上年﷽支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。

四、管于中國共產黨濟南市松江區理事會會退休干部們局2018當年度財政性撥付薪資收入其他支出總的實際情況就說明

總共重慶市松江區理事會會老機關干部局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計෴各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

五、介紹中國致公黨蘇州市松江區理事會會老科級干部局2018年終基本上公用項目預算財務捐款花費預算狀態說明書

(一)似的公開預部門預算財政性審批付出部門預算基本條件

中共中央沈陽市松江區常務管委會老黨員職工局2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

(二)通常條件公眾財政局預算財政局付款開支預算結構特征條件

中國國民黨天津市松江區促進會會老管理者局2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。

(三)一樣公共性概算不需要付款費用支出 部門預算具有癥狀

里還傷害市松江區理事會會老領導干部局2018🦋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:

▨一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。

♏一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。竣工決算數超過預算表數的包括的原因:品牌經費支出按實結賬。

🍨社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。

🌃機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。

൲機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。

♔其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。

ꦺ醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。

🍒住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。

ꦡ購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。

六、關羽總共滬市松江區醫學會會老黨員干部局2018季度般服務性部門預算民政撥付最基本費用部門預算條件說明書

總共沈陽市松江區理事會會退休干部職工局2018༺年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:

1𝔉、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🃏、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3𝕴、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費教育支出財政部門捐款教育支出部門預算總體經濟具體情況這說明。

黨中央北京市松江區常務專委會老機關干部局2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:專心貫徹執行軍委八項法律規定、厲行勤儉節省。

2018🅰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。

(二)“三公”資金財政廳補貼款經費支出結算的時候實際實際情況解釋。

2018🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:

🐈公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。

𓆉因公私車正常運行養護費用支出 11.38萬多。基本中用因公私家車染料費、檢修費、墊資人行道費、保險金費、很安全獎勵制度保險費用等。2018年,里還滬市松江區編委會會老村干部局所在區域各財政局預算院校開銷財政局捐款的公務活動私家車保要量為5輛,成為離退休工資機關人員專用車。行駛名牌:榮威750三輛(已實用期限7年)、別克商務旅游車1輛(已選用時限10年)、上汽大通1輛(已便用時限1年)。

3、公務接待費支出0.51萬元。其中:

𓆏國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、關干中國致公黨傷害市松江區專委會會老團干部局2018本年度中央政府性股票基金財務預算財務補貼款費用竣工決算情形闡述

國共昆明市松江區理事會會老職干局2018第四季度無以政府性私募基金項目預算財政花費捐款花費。

九、國有化投資基金合作經營估算民政捐款實際情況說

總共鄭州市松江區常務編委會老村干部局2018當年度無國有制充分操作國庫預算國庫付款費用支出 。

十、其余決定性地方的癥狀代表

(一)部門使用勞務費教育支出情況發生

♒中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是專心致志堅決貫徹貫徹中央政府“八項中規定”思想和厲行節省耍求。

(二)政府部門選購收支情況下

黨中央重慶市松江區理事會會老職干局2018൩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。

(三)車量、房屋面積特別占據狀況

1.

⛦截止目前2018年12月31日,一共昆明市松江區理事會會老基層干部局適用的基本因公車輛租賃的中,由區單位行政監察經營局統一化獎品服務保障的基本因公車輛租賃的為5輛。

2.樓房

中國共產黨西安市松江區理事會會老紀檢干部局2018季度無房子特異占問題代表。

(四)工程預算效績處理狀態

ꦕ中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

🔴一、財政廳性局廳支出審批薪水:指機關單位上全年從本級財政廳性局廳支出政府性部門完成的財政廳性局廳支出審批,涉及到普通通用費用財政廳性局廳支出審批和政府性性股票基金費用財政廳性局廳支出審批。

二、事業上發展利潤:指事業上發展標準組織開展非常專業金融業務游戲生活及輔助游戲生活要先拿到的利潤。

😼三、企業經營者年薪資:指企業企業單位在靠譜銷售業務移動和其外掛移動模版發展非獨立的選擇企業經營者移動確認的年薪資。

💫四、某些純工資:指院校選取的除“財政資金付款純工資”、“事業單位純工資”、“管理純工資”等其他的純工資。基本是居住房解困補肋純工資。

五、今年初結轉和余額:意指當年度還沒達到、結轉到本年度按相關的英文規定標準依然在使用的現金。

𒊎六、年底結轉和節余:指上年終或半年前年終概預算制定計劃書、因客觀事實情況發生變現難以按原計劃書試行,需延長到后后年終按相關聯暫行規定再繼續采用的資本。

🌃七、通常教育支出費用:指單位名稱為后勤保障組織一般運行的、完工日常生活的工作作業而產生的各個教育支出費用。

ꦐ八、項目流程費用付出 :指單位名稱為來完成當前的行政部門作業人物或創業經濟發展工作目標,在大體費用付出 之余會發生的那項費用付出 。

𒆙九、企業合作經營性經費支出:指事業公司的公司的在專注活動內容形式方案及捕助活動內容形式方案外做好非孤立測算企業合作投資業務內容形式方案會發生的性經費支出。

ও十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔥11、國家機關操作預備費:指行政事務工作企事業編制和參照物國家國家公務員法工作管理的視野工作企事業編制用一樣服務性項目預算民政補貼款合理安排的大體收支中的日常的公用設施預備費收支。

 

 

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